金牛阳光苑西区AI组团加气块、保温板采购询价单项目公告
金牛阳光苑西区AI组团加气块、保温板采购询价单项目公告
金牛阳光苑西区AI组团加气块、保温板采购询价单
项目编号 | JZEG-XK-24-G1-W-* | 采购经理 | 候英豪-* |
报名截止时间 | 2024-08-20 08:00 | 报价截止时间 | 2024-08-21 08:00 |
采购明细信息:
物资编码 | 物资名称 | 生产厂家(品牌) | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 交货期 | 备注 |
B12 | 加气混凝土砌块 | 600*240*200 | 1000 | 立方米 | 2024.08.27 | ||
B12 | 复合保温板 | 2900*600*103 | 1150 | 平方米 | 2024.08.27 | ||
B12 | 挤塑板 | 1.2*0 6*0.06 | 350 | 立方米 | 2024.08.27 |
项目要求:
1.保证金金额:0元
2.商务条款:*方提供产品质量应符合国标要求,严格执行国家现行技术规范、检测规定及标准,严格执行施工设计图纸中明确的要求,执行环境保护法,达到无污染,不合格品一律退货。 *方确保提供的保温材料符合河北省工程建设标准设计《燕尾槽型轻质复合保温板》建筑构造 J191J165 要求。按照河北省工程建设地方标准《燕尾槽复合保温板》应用技术规程《DB13(J)/T219-2019》进行操作。 如因*方货物质量原因导致工程质量问题,由*方承担全部法律责任并赔偿由此给*方造成的全部损失。 、货物验收 1、质量验收:送货时,*方提供检测报告、产品合格证等*方要求的相关资料,*方依据标准组织外观验收并按要求取样复试。发现外观质量不合格,*方有权拒收;如复试结果不合格,*方须无条件退换货。 2、材料送检、抽检取样时,*方必须有人现场确认。 3、数量验收:货物外观质量验收完成后,双方共同逐件点验确认数量。 *方按实际验收数量签收,由指定的收货人员向*方开具收料单。
3.技术条款:1、本合同不提供预付款。**双方每月25日完成当月供货数量的确认。*方开具相应金额的增值税专用发票(税率13%)后,在建设方支付*方相应进度工程款后支付至本批次货款的97%。 自工程竣工验收合格之日起两年无质量问题后,无息支付剩余3%。 2、*方按合同约定的时间将物资送到*方指定地点,经*方指定收货人员签字确认,并保证在现场复检合格。 付款申请资料包括:到货收条、相应金额的发票、交货验收合格证明、产品出厂合格证书、产品技术资料、现场复检合格证明等。 3、*方要按实际提供货物情况,准确填写发票项目,因*方发票填写有误,造成*方增值税抵扣税额损失的,由*方全额进行赔偿,*方未能按*方要求提供增值税专用发票的,应承担合同金额(含增值税)的20%违约金。 4、*方供应的物资实际未使用的部分,在不影响*方再次销售的情况下,经双方协商一致,未使用材料退还*方,结算按照合同价实际用量结算。
4.注册资本必须大于等于0元
5.报名要求:
金牛阳光苑西区AI组团加气块、保温板采购询价单
项目编号 | JZEG-XK-24-G1-W-* | 采购经理 | 候英豪-* |
报名截止时间 | 2024-08-20 08:00 | 报价截止时间 | 2024-08-21 08:00 |
采购明细信息:
物资编码 | 物资名称 | 生产厂家(品牌) | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 交货期 | 备注 |
B12 | 加气混凝土砌块 | 600*240*200 | 1000 | 立方米 | 2024.08.27 | ||
B12 | 复合保温板 | 2900*600*103 | 1150 | 平方米 | 2024.08.27 | ||
B12 | 挤塑板 | 1.2*0 6*0.06 | 350 | 立方米 | 2024.08.27 |
项目要求:
1.保证金金额:0元
2.商务条款:*方提供产品质量应符合国标要求,严格执行国家现行技术规范、检测规定及标准,严格执行施工设计图纸中明确的要求,执行环境保护法,达到无污染,不合格品一律退货。 *方确保提供的保温材料符合河北省工程建设标准设计《燕尾槽型轻质复合保温板》建筑构造 J191J165 要求。按照河北省工程建设地方标准《燕尾槽复合保温板》应用技术规程《DB13(J)/T219-2019》进行操作。 如因*方货物质量原因导致工程质量问题,由*方承担全部法律责任并赔偿由此给*方造成的全部损失。 、货物验收 1、质量验收:送货时,*方提供检测报告、产品合格证等*方要求的相关资料,*方依据标准组织外观验收并按要求取样复试。发现外观质量不合格,*方有权拒收;如复试结果不合格,*方须无条件退换货。 2、材料送检、抽检取样时,*方必须有人现场确认。 3、数量验收:货物外观质量验收完成后,双方共同逐件点验确认数量。 *方按实际验收数量签收,由指定的收货人员向*方开具收料单。
3.技术条款:1、本合同不提供预付款。**双方每月25日完成当月供货数量的确认。*方开具相应金额的增值税专用发票(税率13%)后,在建设方支付*方相应进度工程款后支付至本批次货款的97%。 自工程竣工验收合格之日起两年无质量问题后,无息支付剩余3%。 2、*方按合同约定的时间将物资送到*方指定地点,经*方指定收货人员签字确认,并保证在现场复检合格。 付款申请资料包括:到货收条、相应金额的发票、交货验收合格证明、产品出厂合格证书、产品技术资料、现场复检合格证明等。 3、*方要按实际提供货物情况,准确填写发票项目,因*方发票填写有误,造成*方增值税抵扣税额损失的,由*方全额进行赔偿,*方未能按*方要求提供增值税专用发票的,应承担合同金额(含增值税)的20%违约金。 4、*方供应的物资实际未使用的部分,在不影响*方再次销售的情况下,经双方协商一致,未使用材料退还*方,结算按照合同价实际用量结算。
4.注册资本必须大于等于0元
5.报名要求:
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