重庆市九龙坡区陶家镇卫生院内部审计计划

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重庆市九龙坡区陶家镇卫生院内部审计计划

重庆市九龙坡区陶家镇卫生院内部审计计划竞采公告(服务类)

(竞采编号:#59)

发布时间:2024-10-28 09:13

浏览次数: 453

剩余0天6小时2分24秒

公告中

2024-10-28 09:13:04
2
2024-10-31 17:55:00
3

评审中

4

审合同

5

待评价

6

已完成

(略) (略) (略) (采购人)对重庆市九龙坡区陶家镇卫生院内部审计计划(项目)采用最低价成交法进行采购,欢迎符合资格要求并有服务能力的供应商踊跃报价。

一、采购项目名称及数量(项目总预算(限价):# 元)

包1
包合计:# 元
采购目录/需求描述 采购预算(元) 数量 小计(元)
采购目录:
财务服务-审计服务-报表审计
需求描述:
为进一步规范财务管理,提高经费使用效益,防止国有资产流失,根据上级主管部门 (略) 实际,从今年开始将开展内部审计工作。 (略) 年内部审计工作计划。
一、年度审计工作目标
2024年的内部审计工作,以国家财经法规、财务管理制度为依据,以财务收支行为的真实性、合法性、效益性为重点, (略) 年工作要点、医院*廉政建设和*工作的主要任务,把促进管理,防范资金风险,提高资金使用效益,增进服务,作为审计工作的出发点,针对合理科学利用医疗资源,防止铺张浪费等内容开展审计。对被审单位做出客观评价,并针对审计发现的问题提出审计意见和建议,帮助和督促被审计单位及时整改。
二、审计的内容
1、根据内部审计的规定要求,有 (略) 的内控管理制度和内控控制措施的有效性、实施程序、流程规范性进行审计;医院“三重一大”、经济合同等情况进行审计;
2、根据内部审计的规定要求,有 (略) 药品采购、耗材采购、试剂采购、资产采购等情况进行内审;
3、根据内部审计的规定要求,有 (略) 的财务收入、支出情况进行审计;
4、根据内部审计的规定要求,有计划地对预算、决算情况进行内审;
5、根据内部审计的规定要求,有计划地对国有资产、使用、管理情况进行内审;
通过开展财务审计工资,使审计工作规范化、制度化,及时评价部门财经管理状况,加强事前防范,促进部门管理自律。
三、审计的方法及范围
审计的方法是:邀请第三方审计机构对单位进行审计。
审计的范围是:计划对2021年-20 (略) 的情况进行审计。
四、时间安排
1、计划2024年6月-10月进行审计;
五、有关资料的提供
1、医院 (略) 要求提供审计资料。
六、其它相关工作
医院内部审计工作,由财务科牵头, (略) 进行内部审计工作,工作组依据国家、省、市相关文件和医疗部《医疗系统内部审计工作规定》开展工作,院属各科室要积极配合,搞好内部审计, (略) 的各项事业又好又快地发展。
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二、供应商资格要求(参加报价的供应商 (略) (略) 注册。)

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
二、本项目的特定资格要求:无

三、报价时间

报价开始时间:2024-10-31 09:00
报价截止时间:2024-10-31 17:55

四、响应文件要求

1、文件必须上传:否

五、商务条款

(一)实施周期及实施地点
1、实施周期:30 天
2、实施地点: (略) 辖区 (略)
(二)报价要求:
本次报价为人民币报价,包含:货物费、运输费、安装调试费、装卸费、培训费、保险费、税费(含关税)等所有费用。
(三)付款方式:
采购人根据项目实际情况在合同中明确的付款方式。

六、其他说明及要求

(一)成交原则说明:
在符合项目要求的供应商数量不少于"2家"的前提下,按报价最低的原则推荐成交供应商,如出现两个以上相同最低报价的,则依照采购文件(采购需求)中约定的方式确定成交供应商。
(二)报价说明:
本项目采用"最低价"成交法,供应商需在本项目规定的报价有效时间段内进行在线一次性报价,在报价截止前可修改报价。
(三)其他相关费用说明:
除履约保证金外,采购单位、采购代理机构不得向供应商收取投标(响应)保证金、标书费、报名费及其他没有法律法规依据或影响营商环境的相关费用。
(四)采 (略) 理:
项目所产生的交易纠纷由双方当事 (略) 理;若 (略) 理结果有异议,供应商可向采购单位上级行政主管部门反映,做 (略) 理; (略) 理结果仍有异议的,供应商 (略) 提起诉讼;交易纠纷当事人也可直 (略) 提起诉讼。

七、联系方式

采购需求方
单位名称:
(略) (略) (略)
联系人:
联系座机:

八、采购文件及附件

供应商报名
详情查看:http://**

重庆市九龙坡区陶家镇卫生院内部审计计划竞采公告(服务类)

(竞采编号:#59)

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(略) (略) (略) (采购人)对重庆市九龙坡区陶家镇卫生院内部审计计划(项目)采用最低价成交法进行采购,欢迎符合资格要求并有服务能力的供应商踊跃报价。

一、采购项目名称及数量(项目总预算(限价):# 元)

包1
包合计:# 元
采购目录/需求描述 采购预算(元) 数量 小计(元)
采购目录:
财务服务-审计服务-报表审计
需求描述:
为进一步规范财务管理,提高经费使用效益,防止国有资产流失,根据上级主管部门 (略) 实际,从今年开始将开展内部审计工作。 (略) 年内部审计工作计划。
一、年度审计工作目标
2024年的内部审计工作,以国家财经法规、财务管理制度为依据,以财务收支行为的真实性、合法性、效益性为重点, (略) 年工作要点、医院*廉政建设和*工作的主要任务,把促进管理,防范资金风险,提高资金使用效益,增进服务,作为审计工作的出发点,针对合理科学利用医疗资源,防止铺张浪费等内容开展审计。对被审单位做出客观评价,并针对审计发现的问题提出审计意见和建议,帮助和督促被审计单位及时整改。
二、审计的内容
1、根据内部审计的规定要求,有 (略) 的内控管理制度和内控控制措施的有效性、实施程序、流程规范性进行审计;医院“三重一大”、经济合同等情况进行审计;
2、根据内部审计的规定要求,有 (略) 药品采购、耗材采购、试剂采购、资产采购等情况进行内审;
3、根据内部审计的规定要求,有 (略) 的财务收入、支出情况进行审计;
4、根据内部审计的规定要求,有计划地对预算、决算情况进行内审;
5、根据内部审计的规定要求,有计划地对国有资产、使用、管理情况进行内审;
通过开展财务审计工资,使审计工作规范化、制度化,及时评价部门财经管理状况,加强事前防范,促进部门管理自律。
三、审计的方法及范围
审计的方法是:邀请第三方审计机构对单位进行审计。
审计的范围是:计划对2021年-20 (略) 的情况进行审计。
四、时间安排
1、计划2024年6月-10月进行审计;
五、有关资料的提供
1、医院 (略) 要求提供审计资料。
六、其它相关工作
医院内部审计工作,由财务科牵头, (略) 进行内部审计工作,工作组依据国家、省、市相关文件和医疗部《医疗系统内部审计工作规定》开展工作,院属各科室要积极配合,搞好内部审计, (略) 的各项事业又好又快地发展。
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二、供应商资格要求(参加报价的供应商 (略) (略) 注册。)

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
二、本项目的特定资格要求:无

三、报价时间

报价开始时间:2024-10-31 09:00
报价截止时间:2024-10-31 17:55

四、响应文件要求

1、文件必须上传:否

五、商务条款

(一)实施周期及实施地点
1、实施周期:30 天
2、实施地点: (略) 辖区 (略)
(二)报价要求:
本次报价为人民币报价,包含:货物费、运输费、安装调试费、装卸费、培训费、保险费、税费(含关税)等所有费用。
(三)付款方式:
采购人根据项目实际情况在合同中明确的付款方式。

六、其他说明及要求

(一)成交原则说明:
在符合项目要求的供应商数量不少于"2家"的前提下,按报价最低的原则推荐成交供应商,如出现两个以上相同最低报价的,则依照采购文件(采购需求)中约定的方式确定成交供应商。
(二)报价说明:
本项目采用"最低价"成交法,供应商需在本项目规定的报价有效时间段内进行在线一次性报价,在报价截止前可修改报价。
(三)其他相关费用说明:
除履约保证金外,采购单位、采购代理机构不得向供应商收取投标(响应)保证金、标书费、报名费及其他没有法律法规依据或影响营商环境的相关费用。
(四)采 (略) 理:
项目所产生的交易纠纷由双方当事 (略) 理;若 (略) 理结果有异议,供应商可向采购单位上级行政主管部门反映,做 (略) 理; (略) 理结果仍有异议的,供应商 (略) 提起诉讼;交易纠纷当事人也可直 (略) 提起诉讼。

七、联系方式

采购需求方
单位名称:
(略) (略) (略)
联系人:
联系座机:

八、采购文件及附件

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