重庆市九龙坡区陶家镇卫生院内部审计计划
重庆市九龙坡区陶家镇卫生院内部审计计划
重庆市九龙坡区陶家镇卫生院内部审计计划竞采公告(服务类)
(竞采编号:#59)
发布时间:2024-10-28 09:13
浏览次数: 453
采购目录/需求描述 | 采购预算(元) | 数量 | 小计(元) |
---|---|---|---|
采购目录: 财务服务-审计服务-报表审计 需求描述: 为进一步规范财务管理,提高经费使用效益,防止国有资产流失,根据上级主管部门 (略) 实际,从今年开始将开展内部审计工作。 (略) 年内部审计工作计划。 一、年度审计工作目标 2024年的内部审计工作,以国家财经法规、财务管理制度为依据,以财务收支行为的真实性、合法性、效益性为重点, (略) 年工作要点、医院*廉政建设和*工作的主要任务,把促进管理,防范资金风险,提高资金使用效益,增进服务,作为审计工作的出发点,针对合理科学利用医疗资源,防止铺张浪费等内容开展审计。对被审单位做出客观评价,并针对审计发现的问题提出审计意见和建议,帮助和督促被审计单位及时整改。 二、审计的内容 1、根据内部审计的规定要求,有 (略) 的内控管理制度和内控控制措施的有效性、实施程序、流程规范性进行审计;医院“三重一大”、经济合同等情况进行审计; 2、根据内部审计的规定要求,有 (略) 药品采购、耗材采购、试剂采购、资产采购等情况进行内审; 3、根据内部审计的规定要求,有 (略) 的财务收入、支出情况进行审计; 4、根据内部审计的规定要求,有计划地对预算、决算情况进行内审; 5、根据内部审计的规定要求,有计划地对国有资产、使用、管理情况进行内审; 通过开展财务审计工资,使审计工作规范化、制度化,及时评价部门财经管理状况,加强事前防范,促进部门管理自律。 三、审计的方法及范围 审计的方法是:邀请第三方审计机构对单位进行审计。 审计的范围是:计划对2021年-20 (略) 的情况进行审计。 四、时间安排 1、计划2024年6月-10月进行审计; 五、有关资料的提供 1、医院 (略) 要求提供审计资料。 六、其它相关工作 医院内部审计工作,由财务科牵头, (略) 进行内部审计工作,工作组依据国家、省、市相关文件和医疗部《医疗系统内部审计工作规定》开展工作,院属各科室要积极配合,搞好内部审计, (略) 的各项事业又好又快地发展。 ? 展开 | ¥# | 1(次) | ¥# |
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采购目录: 财务服务-审计服务-报表审计 需求描述: 为进一步规范财务管理,提高经费使用效益,防止国有资产流失,根据上级主管部门 (略) 实际,从今年开始将开展内部审计工作。 (略) 年内部审计工作计划。 一、年度审计工作目标 2024年的内部审计工作,以国家财经法规、财务管理制度为依据,以财务收支行为的真实性、合法性、效益性为重点, (略) 年工作要点、医院*廉政建设和*工作的主要任务,把促进管理,防范资金风险,提高资金使用效益,增进服务,作为审计工作的出发点,针对合理科学利用医疗资源,防止铺张浪费等内容开展审计。对被审单位做出客观评价,并针对审计发现的问题提出审计意见和建议,帮助和督促被审计单位及时整改。 二、审计的内容 1、根据内部审计的规定要求,有 (略) 的内控管理制度和内控控制措施的有效性、实施程序、流程规范性进行审计;医院“三重一大”、经济合同等情况进行审计; 2、根据内部审计的规定要求,有 (略) 药品采购、耗材采购、试剂采购、资产采购等情况进行内审; 3、根据内部审计的规定要求,有 (略) 的财务收入、支出情况进行审计; 4、根据内部审计的规定要求,有计划地对预算、决算情况进行内审; 5、根据内部审计的规定要求,有计划地对国有资产、使用、管理情况进行内审; 通过开展财务审计工资,使审计工作规范化、制度化,及时评价部门财经管理状况,加强事前防范,促进部门管理自律。 三、审计的方法及范围 审计的方法是:邀请第三方审计机构对单位进行审计。 审计的范围是:计划对2021年-20 (略) 的情况进行审计。 四、时间安排 1、计划2024年6月-10月进行审计; 五、有关资料的提供 1、医院 (略) 要求提供审计资料。 六、其它相关工作 医院内部审计工作,由财务科牵头, (略) 进行内部审计工作,工作组依据国家、省、市相关文件和医疗部《医疗系统内部审计工作规定》开展工作,院属各科室要积极配合,搞好内部审计, (略) 的各项事业又好又快地发展。 ? 展开 | ¥# | 1(次) | ¥# |
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