财务收支和内部管控审计采购

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财务收支和内部管控审计采购


晋控 (略) (略) 财务收支和内部管控审计项目 -采购公告

项目编号: CG#

采购商: 晋控 (略)

发布时间: 2024-11-18 10:34:32

项目状态: 进行中

项目签章使用规则: 供应商报价不强制使用项目签章


立即参与

采购品信息

序号

采购品名称

规格

单位

1

服务总报价

项目说明:

项目说明: (略) (略) 加强和改善经营管理, (略) 的管控,提高经济效益,规范公司经济业务活动,降低经营风险,提升内控制度执行力,推动公司规范化管理,计划外聘中 (略) 控股子公司 (略) 开展财务收支和内部管控审计。

供应商资格要求: 依据中国法律注册成立的会计师事务所,具备国家行业主管部门颁发的有效执业资格。


晋控 (略) (略) 财务收支和内部管控审计项目 -采购公告

项目编号: CG#

采购商: 晋控 (略)

发布时间: 2024-11-18 10:34:32

项目状态: 进行中

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1

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项目说明:

项目说明: (略) (略) 加强和改善经营管理, (略) 的管控,提高经济效益,规范公司经济业务活动,降低经营风险,提升内控制度执行力,推动公司规范化管理,计划外聘中 (略) 控股子公司 (略) 开展财务收支和内部管控审计。

供应商资格要求: 依据中国法律注册成立的会计师事务所,具备国家行业主管部门颁发的有效执业资格。

    
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