财务收支和内部管控审计采购
财务收支和内部管控审计采购
晋控 (略) (略) 财务收支和内部管控审计项目 -采购公告
项目编号: CG#
采购商: 晋控 (略)
发布时间: 2024-11-18 10:34:32
项目状态: 进行中
项目签章使用规则: 供应商报价不强制使用项目签章
采购品信息
序号 | 采购品名称 | 规格 | 单位 |
1 | 服务总报价 | 项 |
项目说明:
项目说明: (略) (略) 加强和改善经营管理, (略) 的管控,提高经济效益,规范公司经济业务活动,降低经营风险,提升内控制度执行力,推动公司规范化管理,计划外聘中 (略) 控股子公司 (略) 开展财务收支和内部管控审计。
供应商资格要求: 依据中国法律注册成立的会计师事务所,具备国家行业主管部门颁发的有效执业资格。
晋控 (略) (略) 财务收支和内部管控审计项目 -采购公告
项目编号: CG#
采购商: 晋控 (略)
发布时间: 2024-11-18 10:34:32
项目状态: 进行中
项目签章使用规则: 供应商报价不强制使用项目签章
采购品信息
序号 | 采购品名称 | 规格 | 单位 |
1 | 服务总报价 | 项 |
项目说明:
项目说明: (略) (略) 加强和改善经营管理, (略) 的管控,提高经济效益,规范公司经济业务活动,降低经营风险,提升内控制度执行力,推动公司规范化管理,计划外聘中 (略) 控股子公司 (略) 开展财务收支和内部管控审计。
供应商资格要求: 依据中国法律注册成立的会计师事务所,具备国家行业主管部门颁发的有效执业资格。
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