2024年度审计业务、内部控制审计业务采购

内容
 
发送至邮箱

2024年度审计业务、内部控制审计业务采购

询价标题 2024年度审计业务、内部控制审计业务
场次号 XJ(略)
询价开始时间 2024-11-26 09:00:00.0
询价结束时间 2024-11-27 15:30:00.0
保证金 0.0 元
参与方式 非定向询价
出价方式 一次性出价
发布单位 北方导航 (略)
最终用户 北方导航 (略)
联系人 石冕昀
联系方式 (略)
付款方式
附件
审计事项简介 1.审计事项:对公司按照企业会计准则编制的财务报表,包括2024年12 (略) 资产负债表、20 (略) 利润表、 (略) 现金流悬表、 (略) 股东权益变动表以及财务报表附注进行审计; (略) 按照企业会计准则编制的2024年12月31日的资产负债表,2024年1-12月的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注(以下统称财务报表)进行审计。2.内部控制审计事项:对公司截至2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定建立的财务报告内部控制进行审计并对其有效性发表审计意见。
询价标题 2024年度审计业务、内部控制审计业务
场次号 XJ(略)
询价开始时间 2024-11-26 09:00:00.0
询价结束时间 2024-11-27 15:30:00.0
保证金 0.0 元
参与方式 非定向询价
出价方式 一次性出价
发布单位 北方导航 (略)
最终用户 北方导航 (略)
联系人 石冕昀
联系方式 (略)
付款方式
附件
审计事项简介 1.审计事项:对公司按照企业会计准则编制的财务报表,包括2024年12 (略) 资产负债表、20 (略) 利润表、 (略) 现金流悬表、 (略) 股东权益变动表以及财务报表附注进行审计; (略) 按照企业会计准则编制的2024年12月31日的资产负债表,2024年1-12月的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注(以下统称财务报表)进行审计。2.内部控制审计事项:对公司截至2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定建立的财务报告内部控制进行审计并对其有效性发表审计意见。
    
查看详情》
相关推荐
 

招投标大数据

查看详情

收藏

首页

最近搜索

热门搜索