轴承采购
九三集团天津公司2024年12月轴承采购项-采购公告
项目编号: CG*
采购商: 九三 (略)
发布时间: 2024-12-11 15:26:47
项目状态: 进行中
项目签章使用规则: 供应商报价不强制使用项目签章
序号 | 采购品名称 | 规格 | 单位 |
---|---|---|---|
1 | 轴承 | 6405 进口/SKF | 口 |
2 | 轴承 | 6311 进口/SKF | 口 |
3 | 轴承 | 6313 进口/SKF | 口 |
4 | 轴承 | 6216 进口/SKF | 口 |
5 | 轴承 | NJ212 进口/SKF | 口 |
6 | 轴承 | NJ307 国产/哈瓦洛 | 口 |
7 | 轴承 | *进口/NSK | 口 |
8 | 轴承 | 6304 进口/SKF | 口 |
9 | 轴承 | UC218 国产/KFC.TR.JR | 口 |
10 | 轴承座 | T218 | 个 |
11 | 轴承 | UK216 国产/KFC.TR.JR | 口 |
12 | 轴承座 | F216 | 口 |
13 | 轴承 | 6306-2RS1 | 口 |
14 | 轴承 | 6308-2RS 进口/SKF | 口 |
15 | 轴承 | 6309-2RS 进口/SKF | 口 |
16 | 轴承 | 6311-2RS/C3 SKF | 口 |
17 | 轴承 | 6313/C3 SKF | 口 |
18 | 轴承 | 6314 进口/SKF | 口 |
19 | 轴承 | 6317/c3 | 口 |
20 | 轴承 | *EK 进口/SKF | 口 |
项目说明: 1.一票制报价(含增值税专用发票+到厂运费)。 货到验收合格后票到30日内付款,最终结算方式以中标单位提报情况或双方协商情况为准。2.收货地址:天津 (略) (略) (略) 。 3.发货附带一张隆道云送货单( (略) (略) 盖章),写明名称、规格、数量、单价、使用车间等相关信息。4. (略) 所在地,车间验收合格后接收入库。5.各项报价都要填全,报价各项填报不全者报价无效。请按需方指定要求报价,否则报价无效。6.有型号不全的物资,请和相关的业务员联系,确定正确的型号,禁止报*等错误的价格。7.发票信息与中标订单明细一致(物资品名称、计量单位、规格型号、数量、价格),否 (略) 理。 8.报价时确认好单位及该项备注信息。9.供 (略) 使用物 (略) 使用要求,无条件退货所有费用均由供应商承担。10.税率不是13%请标注 。11.非邀 (略) 采购人员联系确认好品牌、规格型号、技术参数及样式后,再进行报价否则可视为报价无效。备注:送货时的物品请与比价时的物品规格型号一定要相同,否则将拒收。
九三集团天津公司2024年12月轴承采购项-采购公告
项目编号: CG*
采购商: 九三 (略)
发布时间: 2024-12-11 15:26:47
项目状态: 进行中
项目签章使用规则: 供应商报价不强制使用项目签章
序号 | 采购品名称 | 规格 | 单位 |
---|---|---|---|
1 | 轴承 | 6405 进口/SKF | 口 |
2 | 轴承 | 6311 进口/SKF | 口 |
3 | 轴承 | 6313 进口/SKF | 口 |
4 | 轴承 | 6216 进口/SKF | 口 |
5 | 轴承 | NJ212 进口/SKF | 口 |
6 | 轴承 | NJ307 国产/哈瓦洛 | 口 |
7 | 轴承 | *进口/NSK | 口 |
8 | 轴承 | 6304 进口/SKF | 口 |
9 | 轴承 | UC218 国产/KFC.TR.JR | 口 |
10 | 轴承座 | T218 | 个 |
11 | 轴承 | UK216 国产/KFC.TR.JR | 口 |
12 | 轴承座 | F216 | 口 |
13 | 轴承 | 6306-2RS1 | 口 |
14 | 轴承 | 6308-2RS 进口/SKF | 口 |
15 | 轴承 | 6309-2RS 进口/SKF | 口 |
16 | 轴承 | 6311-2RS/C3 SKF | 口 |
17 | 轴承 | 6313/C3 SKF | 口 |
18 | 轴承 | 6314 进口/SKF | 口 |
19 | 轴承 | 6317/c3 | 口 |
20 | 轴承 | *EK 进口/SKF | 口 |
项目说明: 1.一票制报价(含增值税专用发票+到厂运费)。 货到验收合格后票到30日内付款,最终结算方式以中标单位提报情况或双方协商情况为准。2.收货地址:天津 (略) (略) (略) 。 3.发货附带一张隆道云送货单( (略) (略) 盖章),写明名称、规格、数量、单价、使用车间等相关信息。4. (略) 所在地,车间验收合格后接收入库。5.各项报价都要填全,报价各项填报不全者报价无效。请按需方指定要求报价,否则报价无效。6.有型号不全的物资,请和相关的业务员联系,确定正确的型号,禁止报*等错误的价格。7.发票信息与中标订单明细一致(物资品名称、计量单位、规格型号、数量、价格),否 (略) 理。 8.报价时确认好单位及该项备注信息。9.供 (略) 使用物 (略) 使用要求,无条件退货所有费用均由供应商承担。10.税率不是13%请标注 。11.非邀 (略) 采购人员联系确认好品牌、规格型号、技术参数及样式后,再进行报价否则可视为报价无效。备注:送货时的物品请与比价时的物品规格型号一定要相同,否则将拒收。
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