深圳大学总医院-竞价公告

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深圳大学总医院-竞价公告

申购单号:CFSUGH(略)
申购主题:委托会计师事 (略) 2024年度财务年报和财务收支报告审计服务
采购单位:深 (略)
报价要求:
发票类型:增值税专用发票
币种:人民币
预算:(略).0
签约时间:中标通知书发放后 7个工作日内签订合同
送货时间:合同签订后, 30 个工作日内完成服务。
安装要求:免费上门安装(含材料费)
收货地址:广东省/ (略) / (略) /点击查看>>*
付款方式:合同签订后,待项目验收合格后整理报账资料,1个月内申请付款。
备注说明:1.提交投标人资质证明资料及人员证书、医院审计工作经验证明。 2.在项目竞价阶段提供项目服务承诺函(请投标人在竞价系统上传加盖投标人公章的服务承诺函扫描件,格式自定)。3.依照本项目竞价文件需求内容、签署的采购合同及中标人在投标中所作的一切投标响应进行验收。项目验收应达到全部指标合格。4.本项目服务费采用包干制,应包括服务成本、法定税费、交通、食宿费用和企业的利润等。5.投标人的投标报价不得超过预算限额。申购明细:


序号采购内容数量预算单价
1委托会计师事 (略) 2024年度财务年报和财务收支报告审计服务1.0项(略).0
品牌
型号
规格参数一、开展 2024年度财务年报审计服务 具体服务内容包括:1. (略) 按照《政府会计制度》编制的2024年12月31日的资产负债表,2024年度的收入费用总表以及财务报表附注(以下统称财务报表)、预算会计报表等进行审计。?2.通过执行审计工作,对财务报表的下列方面发表审计意见:(1)财务报表是否按照《政府会计制度》的规定编制;(2)财务报表是否在所有重大方面公允反映了2024年12月31日的财务状况以及2024年度的收入费用情况。通过执行审计,发表审计意见,出具 2024年度财务年报审计报告,对发现问题提出建议。 二、开展 2024年度财务收支审计服务 具体服务内容包括:审计内容包括:(1)收入审计;(2)支出审计;(3)财政专项资金管理情况。(4)预算编制、审批、调整程序是否符合规定;预算执行是否到位,是否存在无预算、超预算开支情况;(5)财务收支 (略) 的内部控制制度和财务经费审批流程;(6)重大经济活动决策机制和执行情况,重要经济事项和内部控制管理制度的建立健全及执行情况;执行经济决策的合法性、合规性和民主性;有否存在滥用职权、独断专行等方面的问题;(7)采购管理情况,货物、服务、工程项目、固定资产、无形资产、医疗耗材和后勤物资等经济活动采购是否纳入计划管理,按有关规定执行,采购手续是否合法、合规、完备以及合同、 协议的执行情况; 通过执行审计,发表审计意见,出具2024年度财务收支审计报告,对发现问题提出建议。 三、要求配备服务团队不少于4人,其中:具有注册会计师证、医院审计经验各不少于1人(可重合)。证明资料:需提交注册会计师证,经验证明需提交(略)方出具加盖公章的合同。
质保及售后服务严格按照招标文件和审计业务约定书要求,独立、客观、公正地开展本次审计工作,在规定的工作时间内,保质保量完成审计任务,按时出具深 (略) 2024年度财务年报和财务收支审计报告。

信息来自:http://**#/purchase/detail/b237c74baa3b4b52bafe2ff4dd5e9686
,深圳

申购单号:CFSUGH(略)
申购主题:委托会计师事 (略) 2024年度财务年报和财务收支报告审计服务
采购单位:深 (略)
报价要求:
发票类型:增值税专用发票
币种:人民币
预算:(略).0
签约时间:中标通知书发放后 7个工作日内签订合同
送货时间:合同签订后, 30 个工作日内完成服务。
安装要求:免费上门安装(含材料费)
收货地址:广东省/ (略) / (略) /点击查看>>*
付款方式:合同签订后,待项目验收合格后整理报账资料,1个月内申请付款。
备注说明:1.提交投标人资质证明资料及人员证书、医院审计工作经验证明。 2.在项目竞价阶段提供项目服务承诺函(请投标人在竞价系统上传加盖投标人公章的服务承诺函扫描件,格式自定)。3.依照本项目竞价文件需求内容、签署的采购合同及中标人在投标中所作的一切投标响应进行验收。项目验收应达到全部指标合格。4.本项目服务费采用包干制,应包括服务成本、法定税费、交通、食宿费用和企业的利润等。5.投标人的投标报价不得超过预算限额。申购明细:


序号采购内容数量预算单价
1委托会计师事 (略) 2024年度财务年报和财务收支报告审计服务1.0项(略).0
品牌
型号
规格参数一、开展 2024年度财务年报审计服务 具体服务内容包括:1. (略) 按照《政府会计制度》编制的2024年12月31日的资产负债表,2024年度的收入费用总表以及财务报表附注(以下统称财务报表)、预算会计报表等进行审计。?2.通过执行审计工作,对财务报表的下列方面发表审计意见:(1)财务报表是否按照《政府会计制度》的规定编制;(2)财务报表是否在所有重大方面公允反映了2024年12月31日的财务状况以及2024年度的收入费用情况。通过执行审计,发表审计意见,出具 2024年度财务年报审计报告,对发现问题提出建议。 二、开展 2024年度财务收支审计服务 具体服务内容包括:审计内容包括:(1)收入审计;(2)支出审计;(3)财政专项资金管理情况。(4)预算编制、审批、调整程序是否符合规定;预算执行是否到位,是否存在无预算、超预算开支情况;(5)财务收支 (略) 的内部控制制度和财务经费审批流程;(6)重大经济活动决策机制和执行情况,重要经济事项和内部控制管理制度的建立健全及执行情况;执行经济决策的合法性、合规性和民主性;有否存在滥用职权、独断专行等方面的问题;(7)采购管理情况,货物、服务、工程项目、固定资产、无形资产、医疗耗材和后勤物资等经济活动采购是否纳入计划管理,按有关规定执行,采购手续是否合法、合规、完备以及合同、 协议的执行情况; 通过执行审计,发表审计意见,出具2024年度财务收支审计报告,对发现问题提出建议。 三、要求配备服务团队不少于4人,其中:具有注册会计师证、医院审计经验各不少于1人(可重合)。证明资料:需提交注册会计师证,经验证明需提交(略)方出具加盖公章的合同。
质保及售后服务严格按照招标文件和审计业务约定书要求,独立、客观、公正地开展本次审计工作,在规定的工作时间内,保质保量完成审计任务,按时出具深 (略) 2024年度财务年报和财务收支审计报告。

信息来自:http://**#/purchase/detail/b237c74baa3b4b52bafe2ff4dd5e9686
,深圳
    
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