专项审计采购
询比价公告
北京金隅 (略) 专项审计询比价
发布时间:2025-02-24 13:46:58
北京金隅 (略) 现就如下项目进行采购,兹邀请合格的供应商参加报价。
┃ 询比价基础信息
询比价编号:#-XJ-2025-0008
采购单位:北京金隅 (略)
报名截止时间:2025-02-28 00:00:00
报价截止时间:2025-03-02 00:00:00
咨询截止时间:2025-02-28 00:00:00
价格开启时间:2025-03-02 00:00:00
采购类别:管理咨询
┃供应商报价要求
其他资质信息:
标书费:元 (电汇附言请注明:招采标书费#-XJ-2025-0008)
标书费收款账户: //
保证金:元 (电汇附言请注明:招采保证金#-XJ-2025-0008)
保证金收款账户: //
┃物料清单
物料描述(材料名称) | 物料类别 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 付款方式 | 采购工厂 | 备注 |
专项审计 | 商务及鉴证咨询服务 | 1.000 | 1 | 全额电汇 | 金隅通达 |
收货地址: (略) (略) (略) (略) 金隅智造工场N6号楼三层
┃详情描述
一、采购详情 审核公司企业中心数据,并出具专项审计报告。 二、资质要求 1、具有合法有效的营业执照、会计师事务所行政登记证书。 2、未被“信用中国”(http://http://**.cn/)网站列入失信被执行人记录名单( (略) 站查询结果证明文件);近三年(2022年1月1日-2024年12月31日)无重大违法违规 (略) 罚。 3、本项目不接受联合体投标。 报名时需上传加盖公章的营业执照、会计师事务所执业证书及信用中国未被列入严重违法失信行为信息记录的截图,如未上传或未加盖公章,资格审核不予通过。 三、最高限价 本项目服务费最高限价为#元,请在最高限价范围内进行一次性报价。 四、人员配备要求 (1)项目组负责人具有较高的业务素质和良好的职业道德,精通会计、审计业务知识,熟悉相关政策法规,能够胜任本项目的审计工作。 (2)审计业务开展前,项目组的设立应指定具有相当业务水平的人员,并考虑到审计范围和复杂性、审计人员的资格和专业素质等因素。项目组成员具有良好的业务素质和沟通能力,熟悉会计、审计业务知识。 (3)人员的数量应根据审计业务的实际需求,在保证审计质量的前提下,审计时长不得少于5个工作日,项目组成员不得少于3人,其中项目负责人应为具有十年以上工作经验的注册会计师。 |
┃联系人
周晓伟 / #
┃监督举报联系方式
监督举报电话:010-#
监督举报邮箱:*@*ttp://**
询比价公告
北京金隅 (略) 专项审计询比价
发布时间:2025-02-24 13:46:58
北京金隅 (略) 现就如下项目进行采购,兹邀请合格的供应商参加报价。
┃ 询比价基础信息
询比价编号:#-XJ-2025-0008
采购单位:北京金隅 (略)
报名截止时间:2025-02-28 00:00:00
报价截止时间:2025-03-02 00:00:00
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价格开启时间:2025-03-02 00:00:00
采购类别:管理咨询
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其他资质信息:
标书费:元 (电汇附言请注明:招采标书费#-XJ-2025-0008)
标书费收款账户: //
保证金:元 (电汇附言请注明:招采保证金#-XJ-2025-0008)
保证金收款账户: //
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物料描述(材料名称) | 物料类别 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 付款方式 | 采购工厂 | 备注 |
专项审计 | 商务及鉴证咨询服务 | 1.000 | 1 | 全额电汇 | 金隅通达 |
收货地址: (略) (略) (略) (略) 金隅智造工场N6号楼三层
┃详情描述
一、采购详情 审核公司企业中心数据,并出具专项审计报告。 二、资质要求 1、具有合法有效的营业执照、会计师事务所行政登记证书。 2、未被“信用中国”(http://http://**.cn/)网站列入失信被执行人记录名单( (略) 站查询结果证明文件);近三年(2022年1月1日-2024年12月31日)无重大违法违规 (略) 罚。 3、本项目不接受联合体投标。 报名时需上传加盖公章的营业执照、会计师事务所执业证书及信用中国未被列入严重违法失信行为信息记录的截图,如未上传或未加盖公章,资格审核不予通过。 三、最高限价 本项目服务费最高限价为#元,请在最高限价范围内进行一次性报价。 四、人员配备要求 (1)项目组负责人具有较高的业务素质和良好的职业道德,精通会计、审计业务知识,熟悉相关政策法规,能够胜任本项目的审计工作。 (2)审计业务开展前,项目组的设立应指定具有相当业务水平的人员,并考虑到审计范围和复杂性、审计人员的资格和专业素质等因素。项目组成员具有良好的业务素质和沟通能力,熟悉会计、审计业务知识。 (3)人员的数量应根据审计业务的实际需求,在保证审计质量的前提下,审计时长不得少于5个工作日,项目组成员不得少于3人,其中项目负责人应为具有十年以上工作经验的注册会计师。 |
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