部门决算公开整改1招标变更
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(略) 2015年 “三公”经费 增减变化原因等说明信息
(略) 2015年“三公”经费财政拨款预算安排 157.30万元,其中,安排因公出国(境)费0万元,公务用 (略) 费157.30万元,公务接待费0万元。 2015年“三公”经费预算数比2014年预算数增加32.69万元,主要原因是:跨省办案较多,车辆老化,油价上涨等。具体情况如下: 一、因公出国(境)费 2 (略) (略) 根据年初预算,安排出国(境)费预算0万元,比2014年预算增加(减少)0万元,主要用于 (出国具体原因)等所发生的公务出国(境)住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 二、公务用 (略) 费 2 (略) (略) 安排公务用 (略) 费 157.30万元,201 (略) 费124.61万元,与2014年预算增加32.69万元,主要用 (略) 发生的燃料费、维修费、过路过桥费及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 三、公务接待费 2 (略) (略) 安排公务接待费预算0万元,与2014年预算减少0万元,主要用于完成区委、区政府的工作任务以 (略) 门到我区调研、检查、培训、指导工作; (略) 门及公安系统人员到我区学习交流 (略) 发生的费用。 (略) “三公”经费财政拨款预算表
附件:“三公”经费口径说明 一、“三公”经费:按照党中央、 (略) (略) 门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费, (略) 门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用 (略) 费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 二、“三公”经费预 (略) 门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用 (略) 费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。
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(略) 2015年 “三公”经费 增减变化原因等说明信息
(略) 2015年“三公”经费财政拨款预算安排 157.30万元,其中,安排因公出国(境)费0万元,公务用 (略) 费157.30万元,公务接待费0万元。 2015年“三公”经费预算数比2014年预算数增加32.69万元,主要原因是:跨省办案较多,车辆老化,油价上涨等。具体情况如下: 一、因公出国(境)费 2 (略) (略) 根据年初预算,安排出国(境)费预算0万元,比2014年预算增加(减少)0万元,主要用于 (出国具体原因)等所发生的公务出国(境)住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 二、公务用 (略) 费 2 (略) (略) 安排公务用 (略) 费 157.30万元,201 (略) 费124.61万元,与2014年预算增加32.69万元,主要用 (略) 发生的燃料费、维修费、过路过桥费及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 三、公务接待费 2 (略) (略) 安排公务接待费预算0万元,与2014年预算减少0万元,主要用于完成区委、区政府的工作任务以 (略) 门到我区调研、检查、培训、指导工作; (略) 门及公安系统人员到我区学习交流 (略) 发生的费用。 (略) “三公”经费财政拨款预算表
附件:“三公”经费口径说明 一、“三公”经费:按照党中央、 (略) (略) 门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费, (略) 门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用 (略) 费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 二、“三公”经费预 (略) 门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用 (略) 费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。
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