年度内控评价及风险监管报表专项审计招标变更

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年度内控评价及风险监管报表专项审计招标变更


项目基本情况


项目名称: 2024-2026年度内控评价及风险监管报表专项审计采购项目
项目编号: *-24XB0071

项目类型: 服务
采购方式: 询比采购

所属行业分类: 金融业-- (略) 场服务-- (略) 场服务
项目实施地点: 国投 (略) 办公区

招标人: 国投 (略)
代理机构:
项目概况: 根据国资委《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》、财政部等部委《企业内部控制基本规范》及配套指引、证监会《 (略) 特 (略) 风险控制指标管理暂行规定》《 (略) 内控评价报告指引(试行)》及附件《 (略) 内控核查要点》、基金业协会《关于开展2 (略) 从事特定客 (略) 内控核查工作的通知》及附件《 (略) 从事特定客 (略) 内控核查要点》、国家开发投资集团《内部控制管理办法》等相关要求,开展2024-2026年度国投 (略) (略) 国投 (略) 年度内控评价,以及国投 (略) 年度风险监管报表专项审计工作,并完成服务范围内的其他工作。
变更内容

标段:2024-2026年度内控评价及风险监管报表专项审计采购项目
报名截止时间: 2024-08-19 10:00
变更为: 2024-08-20 11:30
项目基本情况


项目名称: 2024-2026年度内控评价及风险监管报表专项审计采购项目
项目编号: *-24XB0071

项目类型: 服务
采购方式: 询比采购

所属行业分类: 金融业-- (略) 场服务-- (略) 场服务
项目实施地点: 国投 (略) 办公区

招标人: 国投 (略)
代理机构:
项目概况: 根据国资委《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》、财政部等部委《企业内部控制基本规范》及配套指引、证监会《 (略) 特 (略) 风险控制指标管理暂行规定》《 (略) 内控评价报告指引(试行)》及附件《 (略) 内控核查要点》、基金业协会《关于开展2 (略) 从事特定客 (略) 内控核查工作的通知》及附件《 (略) 从事特定客 (略) 内控核查要点》、国家开发投资集团《内部控制管理办法》等相关要求,开展2024-2026年度国投 (略) (略) 国投 (略) 年度内控评价,以及国投 (略) 年度风险监管报表专项审计工作,并完成服务范围内的其他工作。
变更内容

标段:2024-2026年度内控评价及风险监管报表专项审计采购项目
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