2016年预算说明招标变更
2016年预算说明招标变更
根据《 (略) 省财政厅关于批复省教育厅2 (略) 门预算的通知》(闽财指[2016]29号)精神,现将我校 (略) 门预算说明如下:
一、 学校主要职责
为地方区域经济发展培养应用型人才,以产教融合、校企 (略) 为主要路径,开展科学研究,为地方产业升级提供技术支撑,融 (略) 会服务,发挥高校文化引领作用,推动文化传承与创新。
二、学校基本情况
学 (略) (略) ,32个本科专业,其中包含四个专升本专业,全日制普通本科学生6923人。全校教职工编制数680人,在职人数505人。校园占地(含预留用地)900多亩,校舍建筑面积15万多平方米, (略) 面积3万多平方米。学校目前拥有省级特色专业、精品课程、 (略) 等本科教学工程建设项目以及 (略) 校办学水平提升计划立项建设项目等近30项,已建立 (略) (中心)、16个综合实验室和100个校 (略) 。
三、学校主要工作任务
按照上 (略) 分普通本科高校向应用型转变的要求,以推动转型发展为主线,推动人才培养改革,积极加强学科专业建设,推进“双师双能型” (略) * 建设,提升应用研究和技术创新能力,深化对外交流交往,强化保障能力建设。重点推进以下几项工作。
(一)深化教学改革,加强应用型人才培养
(二)积极推进6个专业群和7个转型试点专业建设
(三)加强重点学科建设
(四)加强科研平台建设
(五)加强“双师双能型” (略) * 建设
(六)改善实验实训条件
(七)加强基础设施建设,完 (略) 馆公共区域的修缮
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定, (略) 门预 (略) 综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2016年,我校收入预算为14226.41万元,其中:当年财政拨款收入5643.75万元。相应安排支出预算14226.41万元,其中:人员支出5510.53万元,对个人和家庭补助支出1059.1万元,公用支出1756.78万元,项目支出5900万元。
五、公共财政预算拨款支出情况
2016年度公共财政预算拨款支出5643.75万元,主要支出项目包括:
(一)工资福利支出3331.73万元;
(二)对个人及家庭补助支出555.24万元;
(三)商品和服务支出1756.78万元。
六、“三公”经费财政拨款预算情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数为55.65万元,其中:因公出国(境)经费5.65万元、公务接待费50万元、公务用 (略) 费0万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
2016年预算安排5.65万元。主要用于对台交流与 (略) 办学支出。
(二)公务接待费
2016年预算安排50万元。主要用于校友、兄弟单位往来、服务地方转型发展和对台交流与 (略) 等方面的接待活动。与上年预算持平。
(三)公务用 (略) 费
考虑到省公车改革办尚未批复各省直单位公车改革实施方案,各单位保留的车辆情况暂时还无法准确核定,2016年公务用 (略) 费暂不公开。待单位公务用车制度改革实施方案批复后,届时根据具体核定情况, (略) 会公开说明本单位公务用 (略) 费情况。
根据《 (略) 省财政厅关于批复省教育厅2 (略) 门预算的通知》(闽财指[2016]29号)精神,现将我校 (略) 门预算说明如下:
一、 学校主要职责
为地方区域经济发展培养应用型人才,以产教融合、校企 (略) 为主要路径,开展科学研究,为地方产业升级提供技术支撑,融 (略) 会服务,发挥高校文化引领作用,推动文化传承与创新。
二、学校基本情况
学 (略) (略) ,32个本科专业,其中包含四个专升本专业,全日制普通本科学生6923人。全校教职工编制数680人,在职人数505人。校园占地(含预留用地)900多亩,校舍建筑面积15万多平方米, (略) 面积3万多平方米。学校目前拥有省级特色专业、精品课程、 (略) 等本科教学工程建设项目以及 (略) 校办学水平提升计划立项建设项目等近30项,已建立 (略) (中心)、16个综合实验室和100个校 (略) 。
三、学校主要工作任务
按照上 (略) 分普通本科高校向应用型转变的要求,以推动转型发展为主线,推动人才培养改革,积极加强学科专业建设,推进“双师双能型” (略) * 建设,提升应用研究和技术创新能力,深化对外交流交往,强化保障能力建设。重点推进以下几项工作。
(一)深化教学改革,加强应用型人才培养
(二)积极推进6个专业群和7个转型试点专业建设
(三)加强重点学科建设
(四)加强科研平台建设
(五)加强“双师双能型” (略) * 建设
(六)改善实验实训条件
(七)加强基础设施建设,完 (略) 馆公共区域的修缮
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定, (略) 门预 (略) 综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2016年,我校收入预算为14226.41万元,其中:当年财政拨款收入5643.75万元。相应安排支出预算14226.41万元,其中:人员支出5510.53万元,对个人和家庭补助支出1059.1万元,公用支出1756.78万元,项目支出5900万元。
五、公共财政预算拨款支出情况
2016年度公共财政预算拨款支出5643.75万元,主要支出项目包括:
(一)工资福利支出3331.73万元;
(二)对个人及家庭补助支出555.24万元;
(三)商品和服务支出1756.78万元。
六、“三公”经费财政拨款预算情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数为55.65万元,其中:因公出国(境)经费5.65万元、公务接待费50万元、公务用 (略) 费0万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
2016年预算安排5.65万元。主要用于对台交流与 (略) 办学支出。
(二)公务接待费
2016年预算安排50万元。主要用于校友、兄弟单位往来、服务地方转型发展和对台交流与 (略) 等方面的接待活动。与上年预算持平。
(三)公务用 (略) 费
考虑到省公车改革办尚未批复各省直单位公车改革实施方案,各单位保留的车辆情况暂时还无法准确核定,2016年公务用 (略) 费暂不公开。待单位公务用车制度改革实施方案批复后,届时根据具体核定情况, (略) 会公开说明本单位公务用 (略) 费情况。
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