部门内部控制审计招标公告
部门内部控制审计招标公告
厦门市体育行政事业会计核算中心拟开展厦门市体育局部门2019年度内部控制审计,现欢迎符合条件的第三方机构参与投标。该委托服务项目预算控制价3万元以内。
一、项目主要内容
(一)厦门市竞技体育发展中心2019年度内部控制审计
(二)厦门市水上运动中心2019年度内部控制审计
(三)厦门市体育行政事业会计核算中心2019年度内部控制审计
具体内容详见附件《厦门市体育局部门内部控制审计工作量情况统计表》。
二、项目地点
厦门市体育路2号。
三、文件递交时间
招标公告发布后5个工作日内。
四、报价文件递交地点
体育路2号8楼管理科。
五、报价文件规定
各投标单位的报价文件均需加盖公章并用信封密封,投标文件内容须含审计组成员情况。
六、资质要求
1、参加本次投标的第三方机构须在厦门市2019年会计师事务所综合评价前三十名中,具有行政事业单位审计项目经验。
2、报告要求
应按《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位内部控制规范(试行)》、《政府会计制度》等相关法律出具内部控制审计报告,审计重点关注但不限于预算执行(收入和支出业务)、政府采购及大额采购业务、固定资产管理、材料管理、专项资金执行等事项的合法性、合规性、完整性及内部控制执行的有效性。
3、项目组人员
要求审计小组成员不少于三人,须全程进行现场审计,审计人员应具有三年以上行政事业单位审计经验,其中至少委派2名注册会计师,具有执行资格且有三年以上执业经历。
4、审计时间
从进点审计之日起,15个工作日完成审计工作,其中现场审计时间不少于8个工作日,确实需要延长审计时间的,经双方商议可做适当的调整。
七、凡对本次采购有疑问的,请与招标人联系*******(张先生)
厦门市体育行政事业会计核算中心
2020年7月20日
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