宁波市镇海新城管理委员会关于审计发现问题的整改情况报告
宁波市镇海新城管理委员会关于审计发现问题的整改情况报告
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索引号: ********8/2020-112373
发布机构:区新城管委会
主题分类:经济管理综合类
发布日期:2020-12-31
成文日期:2020-12-31
主题分类:经济管理综合类
文件编号:
主题分类:经济管理综合类
发布日期:2020-12-22
中共宁波市镇海区委审计委员会办公室、宁波市镇海区审计局:
你单位出具的《关于宁波市镇海区2019年度部门预算执行情况的审计报告》(镇委审办行报[2020]12号)审计结果文书于2020年12月22日收悉,整改期限至2021年2月16日。现将审计发现问题的整改情况和审计建议采纳情况报告如下:
一、整改总体情况
本单位针对审计整改通知书逐条进行整改:要求我单位整改的问题共有2个,现已整改2个,未整改0个。
二、问题整改的具体情况
已整改的问题:
1、关于支出未纳入预算的问题
审计整改情况:2021年已将支出纳入预算,加强预算支出管理。
2、关于未按规定使用公务卡结算的问题
审计整改情况:已要求规范公务卡使用,加强费用报销审核。
三、审计建议采纳情况
已采纳的审计建议:
1、强化预算管理。牢固树立政府过“紧日子”思想,从紧从严控制政府开支,加强结转结余资金统筹,提高资金使用效益,把有限的财政资金用在刀口上,切实保障“六稳”“六保”等重点工作。
2、规范经费支出。加强专项经费、“三公”经费、会议费、培训费等支出管理,项目经费严格履行专款专用原则,加强各类专项经费管理办法的学习和落实,规范各项经费支出,杜绝经费转嫁下属单位行为。
3、严格制度执行。严格落实有关政策制度规定,加强政策宣传和学习,严格政府采购程序,规范政府采购行为,加强财务审核把关,确保各项费用支出合规。
宁波市镇海新城管理委员会
2020年12月22日
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