枝江市档案局2016年部门决算

枝江市档案局2016年部门决算

枝江市档案局2016年部门决算

目录

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、2016年部门主要工作完成情况

四、2016年部门决算情况

五、名词解释

(一)市档案局主要工作职能

枝江市档案局(馆、史志办)是档案、党史、地方志三项职能合一的单位,其主要职责及职能是:统筹管理全市机关、群众团体、企事业单位的档案及史志工作,负责档案和史志工作的法律、法规的贯彻实施和执法监督、检查及对违法案件的查处和责任追究,维护档案的完整、确保档案、党史、地方志资料及信息安全,负责接收、征集、整理、保管全市各机关团体、事业单位的档案、资料以及散失在枝江境外的与枝江有关的档案和史料,以及档案、资料查阅利用工作,推进档案工作的科学化和现代化管理。负责修编枝江地方志、年鉴、枝江党史、档案编研材料,并指导市直各部门、行业、社团、镇(街道)的编修工作。负责档案史志队伍建设,组织专业教育、业务培训、职称评聘等工作。

(二)部门预算单位构成

枝江市档案局(馆、史志办)属财政全额拨款单位,现共有25人,其中:在职13人,退休12人,公益岗位人员2人:

枝江市档案局(馆、史志办)部门预算为:局(馆、史志办)本级预算。

纳入枝江市档案局(馆、史志办)2017年部门预算编制范围的内设机构详见下表:

市档案局2016年部门预算编制单位

序号

单位名称

备注

1

办公室

2

档案科

3

史志科

4

电子档案管理科

5

法规科

(三)2016年主要工作完成情况

档案工作

1、抢抓机遇推进档案馆库基础设施建设

2、紧扣中心全面深化档案服务

3、致力转型加快档案信息化步伐

4、突出特色加大档案资源建设力度

5、依法治档强化档案行政管理

6、深化开发提升档案文化贡献力

7、守住底线确保档案实体和信息安全

史志工作

1、紧扣主旋律不断深化地方党史编研

2、突出特色扎实推进地方志书及地情书籍的编纂

3、打造精品继续开展年鉴编纂及旧志整理

4、及时总结全面加强史志学习宣传教育和史志资料信息工作

5、抢抓机遇切实做好史志新馆建设

机关建设

1、科学谋划组织编制“十三五”规划。

2、加强机关党风廉政建设和作风建设,巩固党的群众路线教育活动、“三严三实”专题教育成果。

3、统筹抓好机关综合目标管理,深化各类学习创建活动。

4、积极做好服务群众工作。

5、打造优秀档案、史志干部队伍。

四、2016年部门决算情况

(一)2016年公共预算收入支出决算总体情况说明

市档案局2016年决算财政拨款收入297万元,支出297万元。2015年决算财政拨款收入215.48万元,支出215.48万元。2016年决算财政拨款收入297万元,较上年215.48万元增长37.83%。

(二)2016年公共预算收入决算情况说明

本年收入合计255万元,年初结转和结余42.1万元,全部为财政拨款收入,总计297万元。

(三)2016年政府采购执行情况说明

档案局2016年政府采购项目有办公用品采购 30000 元、《枝江年鉴(2016)》印刷费21600元、出版费10000元。

(四)2016年公共预算支出决算情况说明

本年支出合计262.5万元,年末结转和结余34.5万元,其中:基本支出182.6万元,占本年支出的69.56%;项目支出79.9万元,占本年支出的30.4%。年末结转和结余34.5万元,占本年支出的13.1%。

(五)2016年机关运行经费情况说明

档案局2016年机关运行经费112万元.

(六)2016年公共预算财政拨款支出决算情况说明

市档案局2016年财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出210万元;社会保障和就业支出40.3万元;医疗卫生与计划生育支出7.6万元;住房保障支出4.7万元。本年支出合计262.5万元,年末结转和结余34.5万元,总计297万元。

(七)、2016年公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

市档案局“三公”经费年初预算为4.5万元,支出决算为2.31万元,完成预算的51.3%。其中:预决算无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.69万元;公务接待支出决算为1.62万元,完成预算的36%。

2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:认真贯彻落实中央“八项规定”,坚决反对“四风”,勤俭办一切事业,严格控制公务用车和市内接待支出,从而使实际支出比年初预算有较大幅度下降。

2016年我局“三公”经费预算支出合计4.5万元,其中公务接待费2万元,公务接待批次为48批次,公务接待人次为200人次;公务用车即公务用车运行维护费2.5万元,无因公出国(境)费用。

(一)收入支出决算总表

收入支出
项目行次决算数项目行次决算数
栏次1栏次2
一、财政拨款收入1251.80一、一般公共服务支出29210.00
  其中:政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出300.00
二、上级补助收入30.00三、国防支出310.00
三、事业收入40.00四、公共安全支出320.00
四、经营收入50.00五、教育支出330.00
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出340.00
六、其他收入73.16七、文化体育与传媒支出350.00
8八、社会保障和就业支出3640.29
9九、医疗卫生与计划生育支出377.57
10十、节能环保支出380.00
11十一、城乡社区支出390.00
12十二、农林水支出400.00
13十三、交通运输支出410.00
14十四、资源勘探信息等支出420.00
15十五、商业服务业等支出430.00
16十六、金融支出440.00
17十七、援助其他地区支出450.00
18十八、国土海洋气象等支出460.00
19十九、住房保障支出474.67
20二十、粮油物资储备支出480.00
21二十一、其他支出490.00
22二十二、债务还本支出500.00
23二十三、债务付息支出510.00
本年收入合计24254.96本年支出合计52262.52
用事业基金弥补收支差额250.00结余分配530.00
年初结转和结余2642.07年末结转和结余5434.51
2755
总计28297.03总计56297.03

(二)收入决算表

金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计254.96251.800.000.000.000.003.16
201一般公共服务支出202.43199.270.000.000.000.003.16
20126档案事务202.43199.270.000.000.000.003.16
*******行政运行130.07130.070.000.000.000.000.00
*******档案馆19.0019.000.000.000.000.000.00
*******其他档案事务支出53.3650.200.000.000.000.003.16
208社会保障和就业支出40.2940.290.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休40.2940.290.000.000.000.000.00
*******未归口管理的行政单位离退休40.2940.290.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出7.577.570.000.000.000.000.00
21005医疗保障7.577.570.000.000.000.000.00
*******行政单位医疗6.326.320.000.000.000.000.00
*******公务员医疗补助1.251.250.000.000.000.000.00
221住房保障支出4.674.670.000.000.000.000.00
22102住房改革支出4.674.670.000.000.000.000.00
******* 住房公积金4.674.670.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三)支出决算表

金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计262.53182.6079.930.000.000.00
201一般公共服务支出210.00130.0779.930.000.000.00
20126档案事务210.00130.0779.930.000.000.00
*******行政运行130.07130.070.000.000.000.00
*******档案馆19.480.0019.480.000.000.00
*******其他档案事务支出60.450.0060.450.000.000.00
208社会保障和就业支出40.2940.290.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休40.2940.290.000.000.000.00
*******未归口管理的行政单位离退休40.2940.290.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出7.577.570.000.000.000.00
21005医疗保障7.577.570.000.000.000.00
*******行政单位医疗6.326.320.000.000.000.00
*******公务员医疗补助1.251.250.000.000.000.00
221住房保障支出4.674.670.000.000.000.00
22102住房改革支出4.674.670.000.000.000.00
******* 住房公积金4.674.670.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

(四)财政拨款收入支出决算总表

金额单位:万元
收 入支 出
项 目行次决算数项目(按功能分类)行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏 次1栏次234
一、一般公共预算财政拨款1251.80一、一般公共服务支出31206.84206.840.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出320.000.000.00
3三、国防支出330.000.000.00
4四、公共安全支出340.000.000.00
5五、教育支出350.000.000.00
6六、科学技术支出360.000.000.00
7七、文化体育与传媒支出370.000.000.00
8八、社会保障和就业支出3840.2940.290.00
9九、医疗卫生与计划生育支出397.577.570.00
10十、节能环保支出400.000.000.00
11十一、城乡社区支出410.000.000.00
12十二、农林水支出420.000.000.00
13十三、交通运输支出430.000.000.00
14十四、资源勘探信息等支出440.000.000.00
15十五、商业服务业等支出450.000.000.00
16十六、金融支出460.000.000.00
17十七、援助其他地区支出470.000.000.00
18十八、国土海洋气象等支出480.000.000.00
19十九、住房保障支出494.674.670.00
20二十、粮油物资储备支出500.000.000.00
21二十一、其他支出510.000.000.00
22二十二、债务还本支出520.000.000.00
23二十三、债务付息支出530.000.000.00
本年收入合计24251.80本年支出合计54259.36259.360.00
2555
年初财政拨款结转和结余2642.07年末财政拨款结转和结余5634.5134.510.00
一、一般公共预算财政拨款2742.0757
二、政府性基金预算财政拨款280.0058
2959
总计30293.87总计60293.87293.870.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计259.37182.6076.77
201一般公共服务支出206.84130.0776.77
20126档案事务206.84130.0776.77
*******行政运行130.07130.070.00
*******档案馆19.480.0019.48
*******其他档案事务支出57.290.0057.29
208社会保障和就业支出40.2940.290.00
20805行政事业单位离退休40.2940.290.00
*******未归口管理的行政单位离退休40.2940.290.00
210医疗卫生与计划生育支出7.577.570.00
21005医疗保障7.577.570.00
*******行政单位医疗6.326.320.00
*******公务员医疗补助1.251.250.00
221住房保障支出4.674.670.00
22102住房改革支出4.674.670.00
******* 住房公积金4.674.670.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出128.15302商品和服务支出0.00310其他资本性支出0.00
30101基本工资42.7030201办公费0.0031001房屋建筑物购建0.00
30102津贴补贴39.1930202印刷费0.0031002办公设备购置0.00
30103奖金21.8230203咨询费0.0031003专用设备购置0.00
30104其他社会保障缴费0.0030204手续费0.0031005基础设施建设0.00
30106伙食补助费7.4330205水费0.0031006大型修缮0.00
30107绩效工资0.0030206电费0.0031007信息网络及软件购置更新0.00
30108机关事业单位基本养老保险缴费9.6230207邮电费0.0031008物资储备0.00
30109职业年金缴费0.0030208取暖费0.0031009土地补偿0.00
30199其他工资福利支出7.3930209物业管理费0.0031010安置补助0.00
303对个人和家庭的补助54.4530211差旅费0.0031011地上附着物和青苗补偿0.00
30301离休费0.0030212因公出国(境)费用0.0031012拆迁补偿0.00
30302退休费48.5330213维修(护)费0.0031013公务用车购置0.00
30303退职(役)费0.0030214租赁费0.0031019其他交通工具购置0.00
30304抚恤金0.0030215会议费0.0031020产权参股0.00
30305生活补助0.0030216培训费0.0031099其他资本性支出0.00
30306救济费0.0030217公务接待费0.00304对企事业单位的补贴0.00
30307医疗费1.2530218专用材料费0.0030401企业政策性补贴0.00
30308助学金0.0030224被装购置费0.0030402事业单位补贴0.00
30309奖励金0.0030225专用燃料费0.0030403财政贴息0.00
30310生产补贴0.0030226劳务费0.0030499其他对企事业单位的补贴0.00
30311住房公积金4.6730227委托业务费0.00307债务利息支出0.00
30312提租补贴0.0030228工会经费0.0030701国内债务付息0.00
30313购房补贴0.0030229福利费0.0030707国外债务付息0.00
30314采暖补贴0.0030231公务用车运行维护费0.00399其他支出0.00
30315物业服务补贴0.0030239其他交通费用0.0039906赠与0.00
30399其他对个人和家庭的补助支出0.0030240税金及附加费用0.00
30299其他商品和服务支出0.00
人员经费合计182.60公用经费合计0.00
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位:万元
2016年度决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车
购置费
公务用车
运行费
123456
2.310.000.690.000.691.62
注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

(九)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位:万元
2016年度决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车
购置费
公务用车
运行费
123456
注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

五、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:从同级财政部门取得的、用公共财政预算安排的各类财政拨款收入。
(二)政府性基金预算财政拨款收入:从同级财政部门取得的用政府基金预算安排的各类财政拨款收入。
(三)事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(六)其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费:指按照有关规定,政府部门及所属单位人员因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费三项消费的总称。
(十一)因公出国(境)费,指各学校、单位工作人员因开展国际教育合作交流等活动需要出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(十二)公务接待费,指各学校、单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)公务用车购置及运行维护费,指各学校、单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车

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