内部审计咨询公告

内部审计咨询公告

  • 标的基本信息

    项目编号ZJ2021BJ1000837
    项目名称内部审计咨询
    所需服务其他
    投资审批项目
    项目规模
    项目所在辖区
    项目业主大兴城管执法局
    审批项目资金来源财政性资金
    服务金额(万元)10.000
    星级评价
    比选报名及响应材料递交方式线上报名,线下递交文件
    比选报名及响应材料递交地点--
    比选响应材料递交截止时间2021年04月01日 12时00分
  • 交易方式 比选 服务时限

  • 要求于2021年5月30日前出具审计报告作为本协议服务成果交付。项目履行期限,自合同签订之日起至2021年12月31日。



    资质(资格)要求

    具备出具专项审计报告资质及内部控制管理相关经验。

    项目内容

    1、组织开展2020年度财务决算报表审计,促进我局规范预算执行及管理、资产管理等,加强预算约束力,保障财政资金安全高效使用;关注“三公经费”,以及中央八项规定精神等。

    2、开展重点项目专项审计,由党组对2020年项目抽取金额较大或者党组认为风险较高的项目作为重点项目,针对重点项目进行专项审计。

    3、专项绩效审计,由党组对2020年项目抽取金额较大或者党组认为资金使用效益较差的项目作为重点项目,进行专项绩效审计。

    4、开展内部控制及风险管理审计,揭示和反应我局经济活动中风险隐患,通过开展内部控制报告的填报,以及风险为导向的内部控制评价工作,从制度机制上分析问题、查找原因,提出有针对性、可操作性的审计建议,促进完善防范措施和解决内部风险,持续优化内部控制环境。


    项目编号ZJ2021BJ1000837项目名称内部审计咨询
    所需服务其他投资审批项目
    项目规模
    项目所在辖区大兴区
    项目业主大兴城管执法局审批项目资金来源财政性资金
    服务金额(万元)10.000星级评价
    比选报名及响应材料递交方式线上报名,线下递交文件比选报名及响应材料递交地点--
    比选响应材料递交截止时间2021年04月01日 12时00分
    交易方式比选
    服务时限

    要求于2021年5月30日前出具审计报告作为本协议服务成果交付。项目履行期限,自合同签订之日起至2021年12月31日。



    资质(资格)要求

    具备出具专项审计报告资质及内部控制管理相关经验。

    项目内容

    1、组织开展2020年度财务决算报表审计,促进我局规范预算执行及管理、资产管理等,加强预算约束力,保障财政资金安全高效使用;关注“三公经费”,以及中央八项规定精神等。

    2、开展重点项目专项审计,由党组对2020年项目抽取金额较大或者党组认为风险较高的项目作为重点项目,针对重点项目进行专项审计。

    3、专项绩效审计,由党组对2020年项目抽取金额较大或者党组认为资金使用效益较差的项目作为重点项目,进行专项绩效审计。

    4、开展内部控制及风险管理审计,揭示和反应我局经济活动中风险隐患,通过开展内部控制报告的填报,以及风险为导向的内部控制评价工作,从制度机制上分析问题、查找原因,提出有针对性、可操作性的审计建议,促进完善防范措施和解决内部风险,持续优化内部控制环境。


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    联系人
    传真
    联系电话01061268293
    公司名称
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    联系电话01061268293公司名称
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项目联系人

*联系人
*联系人电话
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确定取消

对比项目

*对比项目编号

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联系人:郝工
电话:010-68960698
邮箱:1049263697@qq.com

标签: 审计咨询

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