采购公告[2021]上商采购第040号(内部审计信息系统)

采购公告[2021]上商采购第040号(内部审计信息系统)

一、采购项目概况

1、预算金额:19.555万元

二、采购项目要求

一、 项目概括

为适应新要求及新形势,同时为紧跟全国高等教育信息化与审计执法规范化建设快速发展和不断深入的步伐,推动高校审计规范化水平的全面提升,根据国家审计署提出的审计信息化建设总体目标和构想,注重审计信息化建设,加大审计信息化引入力度,积极推广计算机辅助审计和网络技术的应用,利用计算机辅助审计优势,改进工作方式,规范及改进工作流程,提高工作效率,加快提升审计队伍计算机技术应用的整体水平及应用手段,逐步构建以数字化为标志的现代高校审计模式。因此,审计处根据现阶段学校内部审计的现状,结合我校信息化特点及优势,拟建立一个既符合我校内部审计实际要求,又具有一定前瞻性的内部审计系统,达到提升学校整体审计水平的目的。

在统一的系统框架支持下,与学校数据库及其他相关系统对接,完成审计项目的全生命周期管理、各种审计数据实时收集、审计作业及多角度的数据分析等方面的需求,一方面降低系统整体运行维护成本,一方面保证整个应用系统能够同步升级,保持整个系统的先进性和安全性。系统建设共分三大部分:内部审计管理与作业平台建设、标准审计流程及规范文档定义、审计数据分析。

搭建流程规范化、工作协同化的审计管理平台。完善审计知识库,实现审计知识积累持续化。提高内部审计质量,重点问题实时监管。降低审计人员工作量,加强与其它部门沟通。挖掘审计项目中数据相关价值,为领导决策提供依据。

(一) 定义、缩略语

审计系统:审计信息化管理平台

单点登录:上海商学院统一身份认证系统

(二) 客户环境状况

运行硬件环境

PC机

CPU 1G Hz以上

内存 1G字节

硬盘空间10G

处理器:100M Hz以上 ROM+RAM:32M以上

运行软件环境

windows /Linux /MacOS +IE9.0以上/Google Chrome/Firefox

(三) 业务背景

? 领导:要解决随时看到项目进展、方便决策、调配工作或者对上级领导的总结;

? 审计人员和被审计单位或者项目:将所有程序流程通过网络传输,来提高效率;利用软件统计分析,节省人为分析时间;通过统一的模板,在作业中发现的事项等自动生成报告或底稿,实现审计文档的统一规范,一定程度上保证审计质量。

? 内部综合管理:直接获取审计资料,不会由于其他原因导致档案流失。

二、 维护整体需求(整体需求)

应用软件名称

模块名称

功能描述

内部审计信息系统

首页

首页展示是由待办事项、已办事项、服务入口、公告、通知、新闻及相关下载内容组成。

内部审计信息系统

资料管理

这一项用来设置审计疑点确认的事实类型,事实分类按照要求有四个分类:财务处理不当、损失浪费、违规违纪、工程审减;设置各审计类型的项目立项时需要上传的资料。

内部审计信息系统

审计管理

此功能用来设置审计过程中所有可能涉及到的审计意见:列出系统中所有已定义的审计工具;定义学校审计需要的所有审计类型;设置审计类型下的各个审计状态下的审计阶段;设置审计过程中可能会用到的所有文书或底稿模板文件;形成审计情况统计表;形成法规制度库管理、审计方案库管理、审计案例库管理。

内部审计信息系统

预算管理

此功能为“常用工具-财务分析工具-预算分析”设置初始的参数,主要分为三个子模块:预算模板定义、预算模板明细及预算模板公式;财务用户准备用来对审计系统中不同审计项目可能需要取数的所有财务用户进行管理;上传财务数据用来上传从财务处取到的财务数据压缩包;完成审计计划的制定与上报。

内部审计信息系统

审批管理

审计处领导可以在“审计计划管理”操作项下的“领导审批计划”下可以看到已经上报给自己需要审批的计划;对审批过的项目统计上报教委;新建审计项目上传相关资料,并上报审核;指定该项目的组长及审计人员、复核人员等;审计组长对自己负责的已安排好人员的项目进行工作分配;查看小组所有人员分工等。

内部审计信息系统

档案管理

对于已经归档的项目可以在“审计管理—审计项目管理—档案管理”中查看并下载该项目所有文书合并的PDF文件;所有已完成和正在进行的项目都可以在“审计管理-审计项目管理-项目进度信息一览”查看;可以查看审计项目中每个成员的作业任务。

内部审计信息系统

文书管理

此功能用来统一管理审计作业过程建立的所有审计文书,可以查看文书的主要内容,提交文书审核,底稿复核人员可以在“审核文书”功能里审核所有提交自己审核的文书。

内部审计信息系统

疑点管理

此功能用来对审计作业过程中的所有疑点进行管理。

内部审计信息系统

科目管理

可以根据科目条件查询科目余额和发生额情况;可以根据不同的条件查询科目余额情况,可以以图表方式展示

内部审计信息系统

查询管理

凭证查询可以根据不同的凭证查询条件查看相关凭证,并可以直接加入疑点或者凭证抽样框;项目查询可以查看各个项目收支情况,并可以挖掘到项目科目执行情况及凭证明细;财务总览可以查看整个学校财务情况;结余分析可以根据不同的起始日期查看该段时间内的项目收支情况。

内部审计信息系统

流程管理

1、竣工结算审计涵盖项目立项、资料审核、现场查勘、初稿定价和审结等阶段;2、全过程跟踪审计流程管理涵盖投资立项、勘察设计、招标发包及施工等阶段,并对每个阶段进行任务分解,清晰定义每个作业任务的工作内容,由专人承担相应工作;3、经济责任审计流程主要是针对校方领导进行的经济责任审计,审计方式分为(自审、委托、联合);4、预决算审计;5、财务收支审计;6、其它专项审计流程主要是针对学校非经责、科研和工程类项目的审计,包括绩效审计,审计方式分为(自审、委托、联合);7、审计整改流程主要是对项目过程中产生的审计问题进行整改跟踪管理;

内部审计信息系统

财务数据分析

1、财务支出是以财务处支出数据为基础,设置条件,组合筛选,对基础财务数据进行整理与统计,实现审计人员需求的结果;2、财务收入是以财务处各项目的拨款收入数据为基础,设置收入类别、收入统计等分析功能,组合筛选,查找收入异常值或应收未收情况;3、财务收支余是以财务处各项目的收支数据为基础,设置条件,对一段时间某个单位或某个项目组所有经费号的收支进行统计,查看收支的规模,并进行对比,以便判断该单位的财力运行情况,作为绩效审计的一部分;4、账龄分析包含应收及暂付款、应付及暂存款;

内部审计信息系统

系统管理

和校方单点登录集成、用户管理、权限管理、数据字典管理、审计意见管理、审计类型管理、审计阶段管理、审计模板管理、工程项目字典管理、内容发布、相关下载管理、日志查询

三、 详细业务需求

(一) 首页

需求描述:首页展示是由待办事项、待办事项,服务入口(可直接进入想要访问的模块),公告,通知,新闻及相关下载内容组成。

功能描述:显示功能。

(二) 资料管理

需求描述:这一项用来设置审计疑点确认的事实类型,事实分类按照要求有四个分类:财务处理不当、损失浪费、违规违纪、工程审减;设置各审计类型的项目立项时需要上传的资料。

功能描述:查询功能、新增和编辑功能、删除功能。

(三) 审计管理

1、 审计意见管理

需求描述:此功能用来设置审计过程中所有可能涉及到的审计意见;

功能描述:查询功能、新增和编辑功能、删除功能。

2、 审计工具管理

需求描述:列出系统中所有已定义的审计工具;

功能描述:查询功能、新增和编辑功能、删除功能。

3、 审计类型管理

需求描述:定义学校审计需要的所有审计类型;

功能描述:查询功能、新增和编辑功能、删除功能。

4、 审计阶段管理

需求描述:设置审计类型下的各个审计状态下的审计阶段;

功能描述:查询功能、新增和编辑功能、删除功能。

5、 审计模板管理

需求描述:设置审计过程中可能会用到的所有文书或底稿模板文件;

功能描述:查询功能、新增和编辑功能、删除功能。

6、 审计情况统计

需求描述:形成审计情况统计表;

功能描述:查询功能、新增和编辑功能、删除功能。

7、 审计知识库管理

需求描述:形成法规制度库管理(审计法规制度库是由审计自身及与审计有关的各种法律、条例、细则、规定、办法等所组成的属于审计基本依据性的整体)、审计方案库管理(审计方案模板数据)、审计案例库管理(审计案例的申请和审批流程,以及相关的数据管理功能);

功能描述:查询功能、新增和编辑功能、删除功能。

(四) 预算管理

1、 财务管理

需求描述:此功能为“常用工具-财务分析工具-预算分析”设置初始的参数,主要分为三个子模块:预算模板定义、预算模板明细及预算模板公式;

功能描述:查询功能、新增和编辑功能、删除功能。

2、 财务用户准备

需求描述:财务用户准备用来对审计系统中不同审计项目可能需要取数的所有财务用户进行管理

功能描述:查询功能、新增和编辑功能、删除功能。

3、 上传财务数据

需求描述:上传财务数据用来上传从财务处取到的财务数据压缩包;

功能描述:查询功能、新增和编辑功能、删除功能。

4、 审计计划管理

需求描述:完成审计计划的制定与上报;

功能描述:查询功能、新增和编辑功能、删除功能。

(五) 审批管理

1、 领导审批计划

需求描述:审计处领导可以在“审计计划管理”操作项下的“领导审批计划”下可以看到已经上报给自己需要审批的计划;

功能描述:查询功能、新增和编辑功能、删除功能。

2、 年度计划上报

需求描述:对审批过的项目计划统计上报教委;

功能描述:查询功能、上报。

3、 新建项目

需求描述:新建审计项目上传相关资料,并上报审核;

功能描述:查询功能、新增和编辑功能、删除功能。

4、 指定主审和审计人员

需求描述:指定该项目的组长及审计人员、复核人员等;

功能描述:指定审计人员。

5、 工作分配

需求描述:审计组长对自己负责的已安排好人员的项目进行工作分配;

功能描述:指定审计人员。

6、 流程大纲及分工查看

需求描述:查看小组所有人员分工等;

功能描述:查询。

(六) 档案管理

1、 档案管理

需求描述:对于已经归档的项目可以在“审计管理—审计项目管理—档案管理”中查看并下载该项目所有文书合并的PDF文件;

功能描述:查询功能、退回归档、删除功能。

2、 项目进度信息查看

需求描述:所有已完成和正在进行的项目都可以在“审计管理-审计项目管理-项目进度信息一览”查看;可以查看审计项目中每个成员的作业任务;

功能描述:查询功能。

(七) 文书管理

需求描述:此功能用来统一管理审计作业过程建立的所有审计文书,可以查看文书的主要内容,提交文书审核,底稿复核人员可以在“审核文书”功能里审核所有提交自己审核的文书。

功能描述:查询功能、新增和编辑功能、删除功能。

(八) 疑点管理

需求描述:此功能用来对审计作业过程中的所有疑点进行管理;

功能描述:查询功能、新增和编辑功能、删除功能。

(九) 科目管理

1、 科目查询

需求描述:可以根据科目条件查询科目余额和发生额情况;

功能描述:查询功能。

2、 科目余额

需求描述:可以根据不同的条件查询科目余额情况,可以以图表方式展示。

功能描述:查询功能。

(十) 查询管理

1、 凭证查询

需求描述:凭证查询可以根据不同的凭证查询条件查看相关凭证,并可以直接加入疑点或者凭证抽样框;

功能描述:查询功能。

2、 项目查询

需求描述:项目查询可以查看各个项目收支情况,并可以挖掘到项目科目执行情况及凭证明细;

功能描述:查询功能。

3、 财务总览

需求描述:财务总览可以查看整个学校财务情况;

功能描述:查询功能。

4、 结余分析

需求描述:结余分析可以根据不同的起始日期查看该段时间内的项目收支情况。

功能描述:查询功能。

(十一) 流程管理

1、 竣工结算审计

需求描述:竣工结算审计涵盖项目立项、资料审核、现场查勘、初稿定价和审结等阶段;

功能描述:查询、新增和编辑功能、导出功能、删除功能、查看工程项目详情、上传项目相关资料附件、查看附件列表、下载附件、事务所辅审操作、审核操作。

2、 全过程跟踪审计

需求描述:全过程跟踪审计流程管理涵盖投资立项、勘察设计、招标发包及施工等阶段,并对每个阶段进行任务分解,清晰定义每个作业任务的工作内容,由专人承担相应工作;

功能描述:查询、新增和编辑功能、导出功能、删除功能、查看工程项目详情、上传项目相关资料附件、查看附件列表、下载附件、事务所辅审操作、审核操作。

3、 经济责任审计

需求描述:经济责任审计流程主要是针对校方领导进行的经济责任审计,审计方式分为(自审、委托、联合);

功能描述:查询、新增和编辑功能、导出功能、删除功能、查看经责项目详情、上传项目相关资料附件、查看附件列表、下载附件、事务所辅审操作、审核操作。

4、 预决算审计

需求描述:预决算审计最主要是年度预算执行结果而编制的年度财务结算报告;

功能描述:查询、新增和编辑功能、导出功能、删除功能、查看其他项目详情、上传项目相关资料附件、查看附件列表、下载附件、事务所辅审操作、审核操作。

5、财务收支审计

需求描述:财务收支审计是对被审计单位的会计账目、会计报表等会计资料及其已发生的财务收支活动进行审查和评价,以确定是否真实、正确、合规、合法和有效,并作出客观公正的审计结论;

功能描述:查询、新增和编辑功能、导出功能、删除功能、查看其他项目详情、上传项目相关资料附件、查看附件列表、下载附件、事务所辅审操作、审核操作。

6、其它专项审计

需求描述:其它专项审计流程主要是针对学校非经责、科研和工程类项目的审计,包括绩效审计,审计方式分为(自审、委托、联合);

功能描述:查询、新增和编辑功能、导出功能、删除功能、查看其他项目详情、上传项目相关资料附件、查看附件列表、下载附件、事务所辅审操作、审核操作。

7、审计整改

需求描述:审计整改流程主要是对项目过程中产生的审计问题进行整改跟踪管理。

功能描述:查询、新增和编辑功能、导出功能、删除功能、查看整改项目详情、上传项目相关资料附件、查看附件列表、下载附件、事务所辅审操作、审核操作。

(十二) 财务数据分析

1、 财务支出

需求描述:实现一借一贷、一借多贷、多借一贷、多借多贷的取值规则。还原项目号和负责人。对借方金额和贷方金额进行取值计算。根据时间段、负责人姓名、部门名称、支出类别、项目大类、项目进行组合查询。导出清单功能、查看详情功能。以财务处支出数据为基础,设置年份条件、支出类别条件、支出项目条件、支出单位条件、支出项目负责人条件等,组合筛选,对基础财务数据进行整理与统计,实现审计人员需求的结果;

功能描述:查询。

2、 财务收入

需求描述:以财务处各项目的拨款收入数据为基础,设置收入类别、收入统计等分析功能,组合筛选,查找收入异常值或应收未收情况。收支与结余的统计模块。以财务处各项目的收支数据为基础,设置年份、部门、项目类型等条件,对一段时间某个单位或某个项目组所有经费号的收支进行统计,查看收支的规模,并进行对比,以便判断该单位的财力运行情况,作为绩效审计的一部分;

功能描述:查询。

3、 财务收支余

需求描述:收支与结余的统计模块。以财务处各项目的收支数据为基础,设置年份、部门、项目类型等条件,对一段时间某个单位或某个项目组所有经费号的收支进行统计,查看收支的规模,并进行对比,以便判断该单位的财力运行情况,作为绩效审计的一部分;

功能描述:查询。

4、 账龄分析

需求描述:将应收账款各明细账按账龄加以分类,然后针对不同账龄段的应收账款确定不同的坏账率,账龄时间越长,所确定的坏账率越大。而对于应付账款的账龄分析就是负债产生分年对其进行分析,掌握负债的情况,查看是否合理安排资金的运用等;

功能描述:查询。

(十三) 系统管理

1、 和校方单点登录集成

需求描述:系统需要跟学校的单点登录系统整合,能够实现用学校信息门户统一的用户名和密码登录。或者直接接入学校的权限控制系统,采用学校的功能管理和权限控制机制来控制系统功能访问权限;

功能描述:查询、新增和编辑功能、删除功能。

2、 用户管理

需求描述:创建用户,并赋予一定的角色,设定用户基本信息,设定用户密码,设定用户状态(正常、停用)。实行动态管理,可新增人员或更新已有的人员信息、根据审计业务需要和项目安排工作;

功能描述:查询、新增和编辑功能、删除功能。

3、 权限管理

需求描述:可以自定义角色,创建角色时,可以设定角色类型,包括:处内用户、校内用户、校外用户。可以根据工作分工需要赋予特定角色访问特定功能的权限,或者撤销已经赋予的访问权限,同时还要能够设定用户使用特定功能时,许可操作的数据范围;

功能描述:查询、新增和编辑功能、删除功能。

4、 审计部门管理

需求描述:管理校内业务部门及校外往来单位的数据;

功能描述:查询、新增和编辑功能、删除功能。

5、 被审计单位库管理

需求描述:维护被审计单位信息;

功能描述:查询、新增和编辑功能、删除功能。

6、 协审机构管理

需求描述:协审机构包括协审机构管理、协审业务类型管理;

功能描述:查询、新增和编辑功能、删除功能。

7、 审计意见管理

需求描述:可设置意见类型(例:退回意见、通过意见),根据意见类型详细描述意见明细,形成数据字典,用于规范数据表中审核意见的取值,保证取值的规范性和一致性,方便后续的统计分析;

功能描述:查询、新增和编辑功能、删除功能。

8、 审计业务管理

需求描述:审计业务管理是对业务对象的业务内容进行管理;

功能描述:查询、新增和编辑功能、删除功能。

9、 审计类型管理

需求描述:审计类型管理根据审计模式可自定义添加类型,并扩展资料,送审业务定义;

功能描述:查询、新增和编辑功能、删除功能。

10、 审计业务管理

需求描述:审计业务管理是对业务对象的业务内容进行管理;

功能描述:查询、新增和编辑功能、删除功能。

11、 审计阶段管理

需求描述:根据审计方式(内审或协审)可选择审计的某一个阶段,编辑保存阶段代码、阶段名称、阶段目标、阶段要求、审核模式、相关阶段等;

功能描述:查询、新增和编辑功能、删除功能。

12、 审计模板管理

需求描述:审计模板文件数据;

功能描述:查询、新增和编辑功能、删除功能。

13、 工程项目管理

需求描述:(1)项目建设类型维护:新增或编辑、删除、导出项目建设类型;

(2)招标方式维护:新增或编辑、删除、导出招标方式;

(3)经费来源维护:新增或编辑、删除、导出经费来源;

(4)工程送审信息维护:保存工程送审额度及竣工结算报审金额/立项审批金额;

功能描述:查询、新增和编辑功能、删除功能。

14、 内容发布

需求描述:管理员发布的系统公告信息数据;

功能描述:查询、新增和编辑功能、删除功能。

15、 相关下载管理

需求描述:管理员发布的相关下载信息数据;

功能描述:查询、新增和编辑功能、删除功能。

16、 系统信息

需求描述:用于查看系统基本信息。例如:学校名称、审计处负责人、联系电话、系统版本等;

功能描述:显示。

四、 非功能性需求

(一) 性能需求

响应时间,快速的响应时间提高用户体验度

波峰、波谷

在线

并发

数据量增长

历史数据处理

(二) 安全性需求

1、 密码策略

初始密码设为“SJ@123456”。用户首次登录后,系统提示用户修改登录密码。用户密码为6-12位,不限数字、字母与符号。

密码采用加密方式。

(三) 产品质量需求

质量属性

质量属性描述

正确性

很高

健壮性

较高

可靠性

很高

易用性

较高

清晰性

较高

安全性

很高

可扩展性

很高

兼容性

很高

可移植性

很高

(四) 用户界面需求

界面简洁,易于用户自学;

(五) 运行环境需求

1、 硬件环境需求

平台运行于J2EE应用服务器之上,数据库运行在Oracle 11R2或更高版本,使用三层架构模式,通过HTTP,WEBSERVICE等多种协议对外围系统提供服务。

2、 软件环境需求

服务器

操作系统:CentOS linux release 7.1及以上

数据库系统:Oracle 11gR2及以上

支撑软件:TOMCAT

需支持的其它软件:暂无

五、 安全等级

总体安全需求

业务管理系统对网络的安全需求是全方位的、整体的,相应的网络安全防御体系也是分层次的,在不同层次反映了不同的安全问题。根据网络的应用现状情况和网络的结构,安全防御体系的层次划分为四个层次:链路安全,网络安全,数据安全,安全管理。从全方位确保系统了整个平台的安全可靠。

层次一:链路安全

包括通信线路的安全,物理设备的安全,机房的安全等。物理层的安全主要有通信线路的可靠性(线路备份、网管软件、传输介质);软硬件设备安全性(替换设备;拆卸设备;增加设备);设备的备份;防灾害能力、防干扰能力;设备的运行环境(温度、湿度、烟尘);不间断电源保障等。

层次二:网络安全

该层是确保网络信息传输的安全性。包括网络层身份认证,网络资源的访问控制,数据传输的保密与完整性,远程接入的安全,域名系统的安全,路由系统的安全,入侵检测的手段,网络设施防病毒等。确保网络传输的安全可靠,设计一套完善的安全访问策略,引入网络防火墙等安全产品,维护数据在网络传输过程中的安全。

层次三:数据安全

该层设计一套数据安全通信协议,遵循国际安全技术规范,采用标准安全算法和技术(非对称加密技术应用有RSA,对称加密技术有3DES)。设计多级密钥管理模式,实现平台安全中心管理主密钥,根据多级密钥分散方案,进行数据的加解密运算以及MAC计算与验证。从而确保应用数据在平台中各环节的安全传送。

层次四:安全管理

安全管理包括系统环境,法律法规,管理制度和学习培训三个部分。

具体涉及到系统运行环境,安全相关法律法规,安全制度管理,部门与人员的组织学培训制度等。管理的制度化程度极大地影响着整个网络的安全,严格的安全管理制度、明确的部门安全职责划分、合理的人员角色定义都可以在很大程度上降低其它层次的安全漏洞。

六、 其他要求

(1)供应商参与本项目现场磋商的人员应至少包含项目经理;

(2)成交单位需要有至少2人月的驻场实施,进行开发和实施工作,驻场开发人员要有一定的开发部署经验,并要提供相应书面证明材料,经采购方认可后方可入驻。

七、 交货与售后质保期

(1)平台必须在服务合同签订后至2021年10月31日前部署完毕并交付使用。

(2)项目验收结束后,至少提供1年免费服务。服务期间承担免费软件维护、应用软件升级、故障处理等保修服务。保修期自用户验收之日起计算。

(3)保修期内,提供7×24的技术支持热线,正常工作时间,提出维护后2小时内给予响应,非正常工作时间,4小时内给予响应。严重故障时,2小时内到达现场处理。每三个月进行一次检测服务。指派专人负责本系统的维护工作,每年不少于2次主动上面维护系统,确定系统、数据库、数据安全。质保期满后维护费用不超过合同额的10%。

(4)本平台部署后,经买方3个月的试用并组织对教师的培训,学校组织验收,并制作验收备忘录,签署验收意见。买方有在产品安装过程中派员监造的权利, 卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

(5)在项目实施过程中及售后服务期内,项目投标人需承诺指定专人负责与用户保持长期的联系与服务。

(6)免费提供完整的平台配套的产品资料,包括系统安装使用手册、系统功能模块说明书、用户使用手册、帮助文档等。

八、 项目质量标准与验收要求

1、本项目采用现场运行、测试验收方式验收。供应商完成的开发项目应达到的质量标准应符合国家、地方及相关政府管理部门和行业与本项目有关的各项技术标准、规范要求,并满足采购人实际需求,前述标准、规范等不一致的,以要求高(严格)的为准。

2、本项目验收将由采购人组织进行采购人也可委托第三方组织验收。

3、本项目连续2次验收未获通过,采购人有权解除合同并按照合同约定的违约条款处理。

九、 付款方式

1)签订合同后1个月内,成交单位完成并凭需求分析报告(通过监理方和采购方的同意),成交单位向校方账号汇入合同总价3%履约保证金,校方支付合同总价30%,项目验收合格后校方支付合同总价70%,维保1年无系统和售后问题校方支付3%维保金。

2)如需求分析报告未通过,则甲方有权终止合同,重新采购。



三、比选标准:

本次招标由上海商学院资产与设备管理处组织评标。本次招标评审将采取比选法。在满足招标文件要求的前提下,综合得分最高者为第一名,依次类推确定得分排名顺序。若出现二家投标人综合得分相同,则确定投标报价较低者排名在投标报价较高者之前。

序号

评标内容

1

价格分

根据投标方案的报价进行评审打分。
投标人报价得分=(满足招标文件要求的最低报价÷投标报价)×10。

10

2

服务方案

根据投标方案优劣(需求理解、响应、进度安排、应急预案、增值服务等)进行评审打分。
优秀得27-40分,一般得14-26分,较差得1-13分。

40

3

公司实力

根据参选单位的公司资质证明等实力情况进行评审打分。优秀得14-20分,一般得8-13分,较差得1-7分。

20

4

项目经验

近三年同类项目的业绩进行评价。需提供项目合同复印件,1个合同得2分,最高10分。

10

5

团队组成

根据项目负责人学历、资格证书、资历经验等情况综合评定。优秀得7-10分,一般得4-6分,较差得1-3分。

10

根据拟投入项目的团队人员配置情况、人员学历、资格证书、资历经验等情况综合评定。优秀得7-10分,一般得4-6分,较差得1-3分。

10

四、投标要求

1、标书一式叁份,胶装成册,标书包含但不限于以下主要内容:

1)公司基本情况

2)方案、报价明细及总价

3)标书务必附上公司营业执照复印件,并加盖公司红章。

2、中标后,不得转包给其他单位。合同请先参阅上海商学院资产与设备管理处网站“资料下载”板块中各类采购合同模板。

3、投标截止日期:2021年7月5日 下午4点

招标联系人:郁老师

联系电话:********

技术联系人:陈老师

联系电话:180*****787

联系地址:三份标书统一密封后送达上海商学院奉贤区南桥镇环城东路496号综合楼附楼118室(请务必在封面上标明投标项目名称,公司名称、联系人姓名和手机电话)

资产与设备管理处

2021年6月28日

标签: 信息系统 审计

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