北京市内部审计管理信息化项目研究

北京市内部审计管理信息化项目研究

  • 标的基本信息
    项目编号ZJ2021BJ1001721
    项目名称内部审计管理信息化项目研究
    所需服务 其他
    投资审批项目
    项目规模
    项目所在辖区
    项目业主北京市审计局
    审批项目资金来源财政性资金
    服务金额(万元)15.000
    星级评价
    比选报名及响应材料递交方式线上报名,线上递交文件
    比选报名及响应材料递交地点 --
    比选响应材料递交截止时间2021年07月07日 00时00分
    交易方式比选
    服务时限

    2021年7月至2021年11月

    资质(资格)要求

    熟悉审计实践需求,擅长将审计需求与信息化手段深度交叉融合,既熟悉现场审计业务,又掌握现代计算机技术,有丰富的审计信息化建设、开发、推广应用的经验,在这些领域都有重要的研究成果。

    项目内容

    1.调研国内外内部审计管理信息化系统研究进展,形成文献综述及发展趋势报告。


    2.根据调研结果,起草内部审计管理信息化系统设计方案。一是结合实际业务,设计内部审计管理信息化系统功能,包括但不限于单位管理、项目管理、公文管理、案例分享、法规库、专家团队等内容。二是完成内部审计管理信息化实施方案,包括数据获取、数据分析、数据展示、网络、安全及服务等各项内容。


    3.开发内部审计管理信息化原型系统,实现基础数据的采集、汇总统计功能。建立健全有效的内部审计数据采集机制,确保数据的及时性、完整性、真实性;运用科学技术手段对采集的数据进行统计汇总和分析,提高统计的准确度和效率以及数据的实用性。


    4.进行实证应用,完成系统测试并进行反馈修正。形成《内部审计管理信息化系统设计方案》及项目专题研究报告。


    项目编号ZJ2021BJ1001721项目名称内部审计管理信息化项目研究
    所需服务其他投资审批项目
    项目规模项目所在辖区北京市
    项目业主北京市审计局审批项目资金来源财政性资金
    服务金额(万元)15.000星级评价
    比选报名及响应材料递交方式线上报名,线上递交文件比选报名及响应材料递交地点 --
    比选响应材料递交截止时间2021年07月07日 00时00分
    交易方式比选
    服务时限

    2021年7月至2021年11月

    资质(资格)要求

    熟悉审计实践需求,擅长将审计需求与信息化手段深度交叉融合,既熟悉现场审计业务,又掌握现代计算机技术,有丰富的审计信息化建设、开发、推广应用的经验,在这些领域都有重要的研究成果。

    项目内容

    1.调研国内外内部审计管理信息化系统研究进展,形成文献综述及发展趋势报告。


    2.根据调研结果,起草内部审计管理信息化系统设计方案。一是结合实际业务,设计内部审计管理信息化系统功能,包括但不限于单位管理、项目管理、公文管理、案例分享、法规库、专家团队等内容。二是完成内部审计管理信息化实施方案,包括数据获取、数据分析、数据展示、网络、安全及服务等各项内容。


    3.开发内部审计管理信息化原型系统,实现基础数据的采集、汇总统计功能。建立健全有效的内部审计数据采集机制,确保数据的及时性、完整性、真实性;运用科学技术手段对采集的数据进行统计汇总和分析,提高统计的准确度和效率以及数据的实用性。


    4.进行实证应用,完成系统测试并进行反馈修正。形成《内部审计管理信息化系统设计方案》及项目专题研究报告。


  • 垂询方式
    联系人杨攀
    传真
    联系电话01087635346
    公司名称
    地址
    公司电话
    个人电话
    邮件
    联系人杨攀传真
    联系电话01087635346公司名称
    地址公司电话
    个人电话邮件

联系人:郝工
电话:010-68960698
邮箱:1049263697@qq.com

标签: 研究 信息化 审计管理

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