北京市内部审计管理信息化项目研究
北京市内部审计管理信息化项目研究
项目编号 | ZJ2021BJ1001721 |
---|---|
项目名称 | 内部审计管理信息化项目研究 |
所需服务 | 其他 |
投资审批项目 | |
项目规模 | |
项目所在辖区 | |
项目业主 | 北京市审计局 |
审批项目资金来源 | 财政性资金 |
服务金额(万元) | 15.000 |
星级评价 | 无 |
比选报名及响应材料递交方式 | 线上报名,线上递交文件 |
比选报名及响应材料递交地点 | -- |
比选响应材料递交截止时间 | 2021年07月07日 00时00分 |
交易方式 | 比选 |
服务时限 | 2021年7月至2021年11月 |
资质(资格)要求 | 熟悉审计实践需求,擅长将审计需求与信息化手段深度交叉融合,既熟悉现场审计业务,又掌握现代计算机技术,有丰富的审计信息化建设、开发、推广应用的经验,在这些领域都有重要的研究成果。 |
项目内容 | 1.调研国内外内部审计管理信息化系统研究进展,形成文献综述及发展趋势报告。 2.根据调研结果,起草内部审计管理信息化系统设计方案。一是结合实际业务,设计内部审计管理信息化系统功能,包括但不限于单位管理、项目管理、公文管理、案例分享、法规库、专家团队等内容。二是完成内部审计管理信息化实施方案,包括数据获取、数据分析、数据展示、网络、安全及服务等各项内容。 3.开发内部审计管理信息化原型系统,实现基础数据的采集、汇总统计功能。建立健全有效的内部审计数据采集机制,确保数据的及时性、完整性、真实性;运用科学技术手段对采集的数据进行统计汇总和分析,提高统计的准确度和效率以及数据的实用性。 4.进行实证应用,完成系统测试并进行反馈修正。形成《内部审计管理信息化系统设计方案》及项目专题研究报告。 |
项目编号 | ZJ2021BJ1001721 | 项目名称 | 内部审计管理信息化项目研究 |
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所需服务 | 其他 | 投资审批项目 | |
项目规模 | 项目所在辖区 | 北京市 | |
项目业主 | 北京市审计局 | 审批项目资金来源 | 财政性资金 |
服务金额(万元) | 15.000 | 星级评价 | 无 |
比选报名及响应材料递交方式 | 线上报名,线上递交文件 | 比选报名及响应材料递交地点 | -- |
比选响应材料递交截止时间 | 2021年07月07日 00时00分 | ||
交易方式 | 比选 | ||
服务时限 | 2021年7月至2021年11月 | ||
资质(资格)要求 | 熟悉审计实践需求,擅长将审计需求与信息化手段深度交叉融合,既熟悉现场审计业务,又掌握现代计算机技术,有丰富的审计信息化建设、开发、推广应用的经验,在这些领域都有重要的研究成果。 | ||
项目内容 | 1.调研国内外内部审计管理信息化系统研究进展,形成文献综述及发展趋势报告。 2.根据调研结果,起草内部审计管理信息化系统设计方案。一是结合实际业务,设计内部审计管理信息化系统功能,包括但不限于单位管理、项目管理、公文管理、案例分享、法规库、专家团队等内容。二是完成内部审计管理信息化实施方案,包括数据获取、数据分析、数据展示、网络、安全及服务等各项内容。 3.开发内部审计管理信息化原型系统,实现基础数据的采集、汇总统计功能。建立健全有效的内部审计数据采集机制,确保数据的及时性、完整性、真实性;运用科学技术手段对采集的数据进行统计汇总和分析,提高统计的准确度和效率以及数据的实用性。 4.进行实证应用,完成系统测试并进行反馈修正。形成《内部审计管理信息化系统设计方案》及项目专题研究报告。 |
联系人 | 杨攀 |
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传真 | |
联系电话 | 01087635346 |
公司名称 | |
地址 | |
公司电话 | |
个人电话 | |
邮件 |
联系人 | 杨攀 | 传真 | |
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