大通区政府采购中心2020年度单位决算

大通区政府采购中心2020年度单位决算

大通区政府采购中心2020年度单位决算

2021年8月

目 录

第一部分 大通区政府采购中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 大通区政府采购中心2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分大通区政府采购中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

大通区政府采购中心2020年度单位决算情况

第一部分 大通区政府采购中心单位概况

一、主要职责

贯彻执行政府采购、招投标法律法规政策精神,对招投标项目招标过程依规依章管理,并对项目资料存档管理,受市区政府交办的各项工作。紧紧围绕“依法采购、优质服务、规范操作、廉洁高效”的服务宗旨,圆满完成各项任务。

二、单位决算构成

淮南市大通区政府采购中心2020年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算,与预算比较,增加(减少)0户,说明原因。

纳入淮南市大通区政府采购中心2020年度部门决算编制范围的单位仅1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

淮南市大通区政府采购中心

第二部分 淮南市大通区政府采购中心2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

单位:

金额单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

40.37

一、一般公共服务支出

24.09

二、政府性基金预算财政拨款收入

0

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

0

三、国防支出

四、上级补助收入

0

四、公共安全支出

五、事业收入

0

五、教育支出

六、经营收入

0

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

0

七、文化旅游体育与传媒支出

八、其他收入

0

八、社会保障和就业支出

6.17

九、卫生健康支出

2.22

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

7.89

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

40.37

本年支出合计

40.37

使用非财政拨款结余

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

二、收入决算表

公开02表

单位:

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

科目编码

科目名称

小计

其中:教育

收费

合计

40.37

40.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

24.09

24.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

24.09

24.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

*******

事业运行

24.09

24.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

6.17

6.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

6.17

6.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

*******

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.29

5.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

*******

机关事业单位职业年金缴费支出

0.88

0.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

2.22

2.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

2.22

2.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

*******

事业单位医疗

2.22

2.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

7.89

7.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

7.89

7.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

*******

住房公积金

7.89

7.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

三、支出决算表

公开03表

单位:

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

合计

40.37

40.37

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

24.09

24.09

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

24.09

24.09

0.00

0.00

0.00

0.00

*******

事业运行

24.09

24.09

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

6.17

6.17

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

6.17

6.17

0.00

0.00

0.00

0.00

*******

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.29

5.29

0.00

0.00

0.00

0.00

*******

机关事业单位职业年金缴费支出

0.88

0.88

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

2.22

2.22

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

2.22

2.22

0.00

0.00

0.00

0.00

*******

事业单位医疗

2.22

2.22

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

7.89

7.89

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

7.89

7.89

0.00

0.00

0.00

0.00

*******

住房公积金

7.89

7.89

0.00

0.00

0.00

0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:

金额单位:万元

收 入

支 出

项目

金额

项目

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

40.37

一、一般公共服务支出

24.09

24.09

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

0.00

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

0.00

四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.00

五、教育支出

0.00

0.00

0.00

0.00

六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

0.00

八、社会保障和就业支出

6.17

6.17

0.00

0.00

九、卫生健康支出

2.22

2.22

0.00

0.00

十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十九、住房保障支出

7.89

7.89

0.00

0.00

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二十一、国有资本经营预算支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二十三、其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

40.37

二十四、债务还本支出

0.00

0.00

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

0.00

二十五、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

0.00

二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

本年支出合计

40.37

40.37

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

0.00

0.00

0.00

总计

40.37

总计

40.37

40.37

0.00

0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位: 金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

合计

40.37

40.37

0.00

201

一般公共服务支出

24.09

24.09

0.00

20106

财政事务

24.09

24.09

0.00

*******

事业运行

24.09

24.09

0.00

208

社会保障和就业支出

6.17

6.17

0.00

20805

行政事业单位养老支出

6.17

6.17

0.00

*******

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.29

5.29

0.00

*******

机关事业单位职业年金缴费支出

0.88

0.88

0.00

210

卫生健康支出

2.22

2.22

0.00

21011

行政事业单位医疗

2.22

2.22

0.00

*******

事业单位医疗

2.22

2.22

0.00

221

住房保障支出

7.89

7.89

0.00

22102

住房改革支出

7.89

7.89

0.00

*******

住房公积金

7.89

7.89

0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

35.88

302

商品和服务支出

4.49

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

13.35

30201

办公费

3.66

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

0.00

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

4.33

30203

咨询费

0.00

30703

国内债务发行费用

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

30107

绩效工资

1.93

30205

水费

310

资本性支出

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险费

5.29

30206

电费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30109

职业年金缴费

0.88

30207

邮电费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

2.22

30208

取暖费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.00

30211

差旅费

0.82

31006

大型修缮

0.00

30113

住房公积金

7.89

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31008

物资储备

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31009

土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

会议费

0.00

31010

安置补助

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务招待费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

312

对企业补助

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

31201

资本金注入

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

0.00

30239

其他交通费用

0.00

31204

费用补贴

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

31205

利息补贴

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.00

31299

其他对企业补助

0.00

399

其他支出

0.00

39906

赠与

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

39999

其他支出

0.00

人员经费合计

35.88

公用经费合计

4.49

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

(注:大通区政府采购中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。”)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位: 金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

合计

(注:大通区政府采购中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故此表无数据。)

第三部分 大通区政府采购中心2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计40.37万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计40.37万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比,收、支总计各增加0.44万元,增长1.1%,主要原因:调资及公积金基数增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计40.37万元,其中:财政拨款收入40.37万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计40.37万元,其中:基本支出40.37万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计40.37万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计40.37万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加0.44万元,增长1.1%,主要原因:调资及公积金基数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出40.37万元,占本年支出的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加0.44万元,增长1.1%。主要原因是调资及公积金基数增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出40.37万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出24.09万元,占59.67%;卫生健康支出2.22万元,占5.45%;社会保障和就业(类)支出6.17万元,占15.28%;住房保障(类)支出7.89万元,占19.54%;。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为33.38万元,支出决算为40.37万元,完成年初预算的120.94%。决算数大于预算数的主要原因:一是新招录2名在编工作人员;二是调资及公积金基数增加。其中:基本支出40.37万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为24.19万元,支出决算为24.09万元,完成年初预算的99.63%.。决算数小于预算数的主要原因是实际支出就这么多。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为3.36万元,支出决算为5.29万元,完成年初预算的157.44%。决算数大于预算数的主要原因是一是新招录2名在编工作人员;二是调资及公积金基数增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为1.68万元,支出决算为0.88万元,完成年初预算的52.38%。决算数小于预算数的主要原因是实际支出就这么多。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算为1.36万元,支出决算为2.22万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因一是新招录2名在编工作人员;二是调资及公积金基数增加。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为2.52万元,支出决算为7.89万元,完成年初预算的100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是一是新招录2名在编工作人员;二是调资及公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出40.37万元,其中:人员经费35.88万元,主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。公用经费4.49万元,主要包括:办公费、差旅费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

说明:大通区政府采购中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

说明:大通区政府采购中心没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020年度,大通区政府采购中心无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况。

2020年度, 大通区政府采购中心政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日, 大通区政府采购中心共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆(只列报车辆不为0的车型);单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。


(四)关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

大通区政府采购中心没有需要公开的部门绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、三公经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(可根据本单位预算实际情况增加或减少相关名词解释)


联系人:郝工
电话:010-68960698
邮箱:1049263697@qq.com

标签: 决算 年度

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