5)$("#a1").css("display","block");//视图时要用包围varflashvars={f:"",s:"0",c:"0",e:"2",v:"80",p:"1",lv:"0",loaded:"loadedHandler",my_url:encodeURIComponent(window.location.href)};va..." />

中共重庆市武隆区委网络安全和信息化委员会办公室2020年度部门决算公开说明

中共重庆市武隆区委网络安全和信息化委员会办公室2020年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。区委网信办,主要负责推动全区网络社会工作和网络阵地建设,全区互联网信息内容管理,统筹协调组织全区互联网宣传管理和舆论引导工作;负责指导协调全区网络舆情信息工作,负责推进全区网络安全保障和信息化工作等。

(二)机构设置。中共重庆市武隆区委网络安全和信息化委员会办公室(以下简称区委网信办)是中共重庆市武隆区委网络安全和信息化委员会(以下简称区委网信委)办事机构,机构规格为正处级,列为区委工作机关序列,对外加挂重庆市武隆区互联网信息办公室(以下简称区网信办)牌子,具有政府行政管理职能。内设综合科、网络安全协调科、信息化协调科、网络综合管理和执法督查科,下设有1个正科级事业单位重庆武隆区互联网信息中心。人员编制数:现有编制16个,其中行政编制6个,事业编制10个。

(三)单位构成。本单位无下级预算单位。??

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计237.32万元,支出总计237.32万元。收支较上年决算数增加63.38万元、增长36.4%,主要原因是本单位为2019年机构改革新成立单位,单位于2019年5月开始独立运行,全年经费运行时间为8个月,2020年为全年运行,再加上本年增加人员 “基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”等费用。

2.收入情况。2020年度收入合计237.32万元,较上年决算数增加63.38万元,增长36.4%,主要原因是本单位为2019年机构改革新成立单位,单位于2019年5月开始独立运行,全年经费运行时间为8个月,2020年为全年运行,再加上本年“增加人员“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”等费用。其中:财政拨款收入237.32万元,占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计237.32万元,较上年决算数增加63.38万元,增长36.4%,主要原因是本单位为2019年机构改革新成立单位,单位于2019年5月开始独立运行,全年经费运行时间为8个月,2020年为全年运行,再加上本年增加人员“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”等费用。其中:基本支出 187.32万元,占78.9%;项目支出50万元,占21.1%;

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本年加快支出进度,无结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计237.32万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加63.38万元,增长36.4%。主要原因是本单位为2019年机构改革新成立单位,单位于2019年5月开始独立运行,全年经费运行时间为8个月,2020年为全年运行,再加上本年增加人员“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”等费用。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入237.32万元,较上年决算数增加63.38万元,增长36.4%。主要原因是本单位为2019年机构改革新成立单位,单位于2019年5月开始独立运行,全年经费运行时间为8个月,2020年为全年运行,再加上本年增加人员“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”等费用。较年初预算数减少15.23万元,下降6%。主要原因是本年财政减少人员定额公用经费、单位人员调出减少工资福利性支出等。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出237.32万元,较上年决算数增加63.38万元,增长36.4%。主要原因是本单位为2019年机构改革新成立单位,单位于2019年5月开始独立运行,全年经费运行时间为8个月,2020年为全年运行,再加上本年增加人员“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”等费用。较年初预算数减少15.23万 元,下降6%。主要原因是本年财政减少人员定额公用经费、单位人员调出减少工资福利性支出等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本年加快支出进度,无结转结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出195.92万元,占82.6%,较年初预算数减少15.22万元,下降7.2%,主要原因是本年财政缩减人员定额公用经费、单位人员调出减少工资福利性支出等。

(2)社会保障与就业支出20.25万元,占8.5%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是全年财政支出口径严格按照预算执行,无追加追减情况。

(3)卫生健康支出11.04万元,占4.7%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是全年财政支出口径严格按照预算执行,无追加追减情况。

(4)住房保障支出10.12万元,占4.3%,较年初预算数增加0.00万 元,增长0%,主要原因是全年财政口径严格按照预算执行,无追加追减情况。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出187.32万元。其中:人员经费148.42万元,较上年决算数增加62.88万元,增长73.5%,主要原因是本单位为2019年机构改革新成立单位,单位于2019年5月开始独立运行,全年经费运行时间为8个月,2020年为全年运行,再加上本年增加人员“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”等费用。人员经费用途主要包括开支单位职工“基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、公务员公务车补贴、社会保障缴费、住房公积金”等。公用经费38.9万元,较上年决算数增加0.5万元,增长1.3%,主要原因是本单位为2019年机构改革新成立单位,单位于2019年5月开始独立运行,全年经费运行时间为8个月,2020年为全年运行。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括开支单位“办公费、水电费、 伙食费、印刷费、其他商品和服务费”等支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计6.82万元,较年初预算数减少4.18万元,下降38%,主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较年初预算有所下降。二是我部门今年严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费3.71万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、网信业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.79万元,下降17.6%,主要原因是我单位严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.04万元,下降1.1%,主要原因是我单位严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费3.10万元,主要用于接待其他区县网信办到我单位学习调研网信业务工作,接待市委网信办到我单位检查指导工作发生的接待支出、开展全区网信系统业务培训发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少3.40万元,下降52.3%,减少的主要原因是我单位强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降。较上年支出数增加1.41万元,增长83.4%,主要原因是本单位为2019年机构改革新成立单位,单位于2019年5月开始独立运行,全年接待经费运行时间为8个月,2020年为全年运行。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待78批次320人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费96.97元,车均购置费0万元,车均维护费3.71万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出38.9万元,机关运行经费主要用于开支单位办公费、公务接待费、差旅费、伙食费、水电费、培训费等。机关运行经费较上年决算数增加0.5万元,增长1.3%,主要原因是本单位为2019年机构改革新成立单位,单位于2019年5月开始独立运行,全年机关运行时间为8个月,2020年为全年运行,所以机关运行经费较上年增长1.3%。本年度会议费支出1.78万元,较上年决算数减少0.22万元,下降11%,主要原因是我办认真落实中央“基层减负”的有关要求,减少开会数量。本年度培训费支出 1.85万元,较上年决算数减少0.01万元,下降0.5%,主要原因是我办认真落实中央“基层减负”的有关要求,减少培训次数等。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,应急保障用车1辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额4.99万元,其中:政府采购货物支出4.99万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对互联网新媒体建设管理、网络内容建设、全区互联网应急指挥中心建设和运营、网络安全检查和宣传教育、网络社会工作和网络生态建设、网络意识形态工作等6个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评6项,涉及资金50万元;从评价情况来看,整个资金的使用情况较为合理,严格按照财政相关支出标准执行,不存在超范围超标准支出。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目名称

互联网新媒体建设管理

总分

98

等级

主管部门

中共重庆市武隆区委网络安全和信息化委员会办公室

实施单位

中共重庆市武隆区委网络安全和信息化委员会办公室

项目资金(万元)

年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

10

10

10

100%

10

10

其中:当年财政拨款

10

10

10

100%

-

-

上年结转资金

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

1. 开展政务新媒体矩阵建设。集群各级各部门微信公众平台、app网络新媒体等建设统一对外宣传矩阵。技术开发、日常管理维护共需经费5万元。

2. 互联网新闻信息服务管理。对全区互联网新闻信息服务从业人员进行教育培训和考评。从业人员教育培训费用1万元,评审评选费用1万元,接待等工作经费1万元。共需3万元。

3.网络自媒体管理。加强对新的社会阶层人士中新媒体代表人士的网络统战工作,实施网络社会组织同心圆工程,加强社会网络自媒体的统战和管理。社会网络自媒体管理、协调、接待工作经费2万元。

1. 在区内新闻网站、APP客户端等新媒体平台,持续办好“不忘初心 牢记使命 推动重庆各项事业沿着习近平总书记指引的方向奋力前行”“把习近平总书记的殷殷嘱托全面落实在重庆大地上”“把党的十九大精神全面落实在重庆大地上——武隆篇”“习声回响”等相关专栏,技术维护宣传等费用5万元。 技术服务费2万元,采访车辆租赁费0.8万元,接待费0.35万元,资料印制等办公服务费1.85万元。??????????????????????????????????????????????????2.围绕“疫情防控”“脱贫攻坚”等中心工作,开设了“全民防控 众志成城 ”“疫情一线党旗红”等网络专题,费用2.45万元。技术服务费1万元,采访车辆租赁费0.5万元,接待费0.5万元,资料印制等办公服务费0.45万元。????????????????????????????????????????3.讲好脱贫攻坚故事,积极组织“你笑起来真好看”网络主题宣传活动,录制《纯真童年》短视频,费用2.55万元。 录制《纯真童年》短视频。技术服务费1.3万元,差旅费0.5万元,资料印刷等办公支出0.75万元。??????????????????????????????????????????

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

转载刊发相关新闻报道篇数

≥25篇

=27篇

10

100%

10

推出单条阅读量超过100万+的新闻报道条数

≥20条

=22条

10

100%

10

短视频播放量??????????????????????

≥800万+??????????????????????

=859万

5

100%

5

质量指标

时效指标

按时完成率

1

1

5

100%

5

成本指标

在区内新闻网站、APP服务平台等转载刊发相关新闻报道

≦5万元

=5万元

5

100%

5

成本指标

围绕“疫情防控”“脱贫攻坚”等中心工作推出单条阅读量超过100万+武隆的新闻报道等

≦2.45万元

=2.45万元

5

100%

5

成本指标

“你笑起来真好看”网络主题宣传活动

≦2.55万元

=2.55万元

10

100%

10

效益指标

经济效益

促进武隆经济的发展

合格

合格

10

90%

9

社会效益

形成武隆的宣传热点,并保持热度不减,增加武隆在媒体的曝光度和口碑。

合格

合格

10

90%

9

生态效益

可持续影响指标

实现资源共享与信息传递

效果好

效果好

10

100%

10

满意度指标

服务对象满意度

满意

≥100%

≥100%

10

100%

10

说明

项目名称

网络内容建设

总分

99.5

等级

主管部门

中共重庆市武隆区委网络安全和信息化委员会办公室

实施单位

中共重庆市武隆区委网络安全和信息化委员会办公室

项目资金(万元)

年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

5

5

5

100%

10

10

其中:当年财政拨款

5

5

5

100%

-

-

上年结转资金

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

1. 开展习近平新时代中国特色社会主义思想网上宣传。组织全区新闻网站、微信公众平台、微博、客户端办好习近平新时代中国特色社会主义思想网上宣传栏目。网络专题制作、采访、H5制作等需经费2万元。

2.网上主题宣传。开展网络大型文旅推介活动,组织网络媒体深挖我区历史文化和旅游资源进行网络直播、动漫、图文、短视频等新媒体报道。媒体组织协调劳务费1万元,接待及工作经费2万元。共需3万元。

1.开展习近平新时代中国特色社会主义思想网上宣传,开设“脱贫攻坚进行时——学论述、抓整改、促落实”网络专题;转载和刊发相关新闻报道,费用3万元。??网上专题制作1万元。接待0.5万元,资料印制等办公费1.2万元,差旅0.3万元 。????????????????????????????????????????????????????????2.做好“学习强国”学习平台和重网上宣传服务。费用0.5万元。?????????????????????????????????????????? 3.在武隆网开设了“网信十四五 请你来建言”专题专栏,撰写网评文章27篇,获中央网信办全网推送4篇,费用1.5万元。H5制作0.8万元,资料印制等办公费0.5万元,差旅0.2万元。??????

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

开展习近平新时代中国特色社会主义思想网上宣传,开设“脱贫攻坚进行时——学论述、抓整改、促落实”网络专题

≥ 20篇

=27篇

5

100%

5

“网信十四五 请你来建言”专题专栏。

≥ 27篇

=35篇

5

100%

5

落实市委网信办各项宣传指令和管控指令

≥ 4000条

=4100条

10

100%

10

推送相关新闻报道

≥ 4000篇

=7000篇

5

100%

5

时效指标

按时完成率

1

1

10

100%

10

成本指标

开展习近平新时代中国特色社会主义思想网上宣传,开设“脱贫攻坚进行时——学论述、抓整改、促落实”网络专题;

≦3万元

=3万元

5

100%

5

成本指标

“学习强国”学习平台和重庆学习平台的网上宣传推广

≦0.5万元

=0.5万元

5

100%

5

成本指标

“网信十四五 请你来建言”专题专栏

≦1.5万元

=1.5万元

5

100%

5

效益指标

经济效益

全年开展各类网络宣传,将武隆声音传递到各个角落

合格

合格

15

95%

14.5

社会效益

形成武隆的网络宣传热点,增加武隆在各媒体的曝光度和口碑。

合格

合格

10

100%

10

生态效益

可持续影响指标

可持续开展率

≥98%

≥98%

5

100%

5

满意度指标

服务对象满意度

满意

≥100%

≥100%

10

100%

10

说明

项目名称

全区互联网应急指挥中心建设和运营

总分

100

等级

主管部门

中共重庆市武隆区委网络安全和信息化委员会办公室

实施单位

中共重庆市武隆区委网络安全和信息化委员会办公室

项目资金(万元)

年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

10

10

10

100%

10

10

其中:当年财政拨款

10

10

10

100%

-

-

上年结转资金

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

一、基础设施建设

电话调度系统、计算机网络系统1.1万元。

二、监测系统

互联网舆情监测系统和网络安全监测系统7.2万元/年;移动网信业务指挥平台1万元/年。合计8.2万元。

三、网络接入

中央网信办403专网接入0.7万元/年。

1.每天对YQJC建立台账,每周一个YQ周报,突发事件实行专报实时上报,研判处置。2.403专网对全区微信公众号、微博信息进行管理信息收集。3.每周参加全市YQJC和应急处置周分析,月研判。4.在重要的时间节点、活动参加全市的应急调动。WLYQ监测系统8万元;中央网信办403专网接入0.7万元/年;电话调度系统、计算机网络系统、移动网信业务指挥平台1.3万元/年。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

《武隆舆情》编纂期数

≥70期

=50期

5

100%

5

数量指标

敏感舆情事件处置

≥10起

=12起

5

100%

5

数量指标

研判预警

≥180次

=200次

5

100%

5

数量指标

应急调度

≥50次

=52次

5

100%

5

质量指标

设施运营正常

正常

正常

5

100%

5

时效指标

按时完成率

=100%

=100%

5

100%

5

成本指标

中央网信办专网接入

≦0.7万元/年

=0.7万元

5

100%

5

成本指标

移动业务指挥平台

≦1.3万元/年

=1.3万元

5

100%

5

成本指标

网络应急指挥中心建设费用

≦8万元/年

=8万元

10

100%

10

效益指标

经济效益

社会效益

提高全区YQJC发现和研判力度,增强了突发YQ的处置和导控力度,确保了全区网络YQ平稳可控。

达标

达标

20

100%

20

生态效益

可持续影响指标

可持续开展率

≥100%

≥100%

10

100%

10

满意度指标

服务对象满意度

满意

≥100%

≥100%

10

100%

10

说明

项目名称

网络安全检查和宣传教育

总分

100

等级

主管部门

中共重庆市武隆区委网络安全和信息化委员会办公室??

实施单位

中共重庆市武隆区委网络安全和信息化委员会办公室??

项目资金(万元)

年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

10

10

10

100%

10

10

其中:当年财政拨款

10

10

10

100%

-

-

上年结转资金

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

一、网络安全检查

聘请第三方专业技术团队每年对全区党政机关网站、数据中心、融媒体平台、户外LED屏、涉及能源、电力、医疗、教育、交通等关键信息基础设施等重要网络系统开展一次全面检查,排查安全隐患。组建技术组开展全面检查、整改验收等需经费8万元。

二、网络安全宣传教育

1.网络安全应急演练:每年开展1次网络安全应急演练,场地租用、演练组织、邀请专家指导等需经费0.2万元,专家评审、接待等共需1万元。

2.网络安全宣传周活动:每年9月第3周为国家网络安全宣传周,分为7个主题宣传日活动。宣传资料印制0.8万元。

一、网络安全检查

聘请第三方专业技术团队对全区党政机关网站、数据中心、融媒体平台、户外LED屏、涉及能源、电力、医疗、教育、交通等关键信息基础设施等重要网络系统开展一次全面检查,排查安全隐患,及时封堵整改我区3个单位互联网电脑被来自美国IP的木马控制,发出网络安全隐患整改通知8份。

二、网络安全宣传教育

1.网络安全应急演练:2020年5月开展了次网络安全应急演练,场地租用、演练组织、邀请专家进行指导。在武隆区政府二楼会议室设置了主会场,在街道(乡镇)设置了26个分会场,举办了2020年网络安全应急演练。此次演练由武隆区委网信办、区委机要保密局、区公安局联合举办,由重庆贝特公司为技术支撑单位。参加观摩的共有110个行政事业单位和企业,参加观摩的人员达150人。

2.网络安全宣传周活动:每年9月第3周为国家网络安全宣传周,分为7个主题宣传日活动。各街道(乡镇)通过张贴宣传海报、LED屏宣传等形式开展网络安全进基层宣传活动,累计150块LED屏播放了网络安全视频,总播放时长达63000分钟以上。全区共发放宣传海报10000余张、宣传折页30000份,武隆日报在整版刊发了公益广告,区内有30余万名手机用户接收到通信运营商发布的网络安全公益短信。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

网络安全检查

定期检查

=8次

5

100%

5

数量指标

网络安全应急演练

≧1次

=1次

5

100%

5

数量指标

网络安全宣传周活动????

≧1次

=1次

10

100%

10

质量指标

100%

时效指标

各项目标任务完成时间

按序时进度推进

按序时进度推进

10

100%

10

成本指标

聘请三方机构开展网络安全检查费用

≦8万元/年

=7万元

10

100%

10

成本指标

开展网络安全应急演练费用

≦1万元/年

=1万元

5

100%

5

成本指标

开展网络安全周宣传活动费用。

≦2万元/年

=2万元

5

100%

5

效益指标

经济效益

100%

社会效益

降低网络安全风险效果

效果好

效果好

15

100%

15

生态效益

可持续影响指标

可持续开展效果

效果好

效果好

15

100%

15

满意度指标

服务对象满意度

满意

≥100%

≥100%

10

100%

10

说明

项目名称

网络社会工作和网络生态建设

总分

99

等级

主管部门

中共重庆市武隆区委网络安全和信息化委员会办公室

实施单位

中共重庆市武隆区委网络安全和信息化委员会办公室??

项目资金(万元)

年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

10

10

10

100%

10

10

其中:当年财政拨款

10

10

10

100%

-

-

上年结转资金

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

一、争做中国好网民工程。

1. 开展“争做好网民、天天正能量”评选活动,表彰10个“好网民”作品。海报制作、宣传发动、网上评选经费2万元,专家评审1万元,奖金1万元,接待费用0.5万元,工作经费1万元。共需5.5万元。

2. 网络中国节系列活动。结合春节、元宵、清明、端午、七夕、中秋、重阳等传统节日,全年开展2次“网络中国节”宣传活动,每次录制短视频、编辑、制作H5、宣传、劳务等共需经费2万元。

3. “网络达人”武隆行活动。邀请市内外知名正能量网络达人来武走访、体验,传递网络好声音,传播武隆正能量。接待费用、工作经费1万元。

二、网络社会组织建设

1.成立区互联网界联合会。组织筹备、组织注册、选举会议及工作经费1万元。

2.互联网企业党建工作。以互联网界联合会为依托,开展互联网企业党建工作,工作经费0.5万元。

一、争做中国好网民工程方面。1.大力开展好网民工程,联合区委宣传部等部门制定了《2020年武隆区争做中国好网民工程实施方案》,并组织实施。在市总工会和市委网信办联合开展的“网聚职工正能量 争做中国好网民”主题活动中,我区选送13件作品,参加了4个项目的比赛,《隆城山河》荣获全国工会网络正能量摄影作品优秀奖、《中华的根基》在“网络正能量诵读”项目中荣获三等奖、《逆行英雄》在“网络正能量微视频”项目中荣获二等奖。2.组织开展以“网络中国节· 清明”、“网络中国节· 端午”等传统节日的网络中国节活动。3.今年以来,邀请市内外知名正能量网络达人来武走访、体验,传递网络好声音,传播武隆正能量。在仙女山草原露营音乐季、武隆大田首届荷花节、仙女山哈雷机车文化节网络达人、“双晒”等文化活动中,针对23名来武网络达人、主播进行了网上信息审查。二、网络社会组织建设方面。1.经过前期到相关企业实地调研,并召集相关企业召开了成立互联网协会调研会议,推动成立了以武隆喀斯特旅游公司等发起企业的筹备组。目前筹备组已经召开了武隆互联网协会筹备组第一次会议。2.我办对全区互联网企业开展了调查摸底,并邀请重庆秒快科技有限公司等8家互联网企业召开了座谈会研究讨论成立中共重庆市武隆区互联网行业联合党支部事宜。区委非公经济和社会组织工委于2020年12月7日予以批复成立中共重庆市武隆区互联网行业联合党支部。

三、 争做中国好网民工程评选 ,网上评选经费2万元,专家评审1万元,奖金1.5万元,接待费用1万元,工作经费1万元;网络中国节系列活动,录制短视频、编辑、制作H5、宣传、劳务等经费合计2万元;“网络达人”武隆行活动,接待费用、工作经费1.5万元。??????????

绩效指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

数量指标

好网民作品评选

≥10件

=13件

5

100%

5

数量指标

网络中国节短视频录制

≥6期

=7期

5

100%

5

质量指标

时效指标

按时完成率

=100%

=100%

10

100%

10

成本指标

争做中国好网民工程评选

≦6.5万元

=6.5万元

5

100%

5

成本指标

网络中国节系列活动

≦2万元

=2万元

5

100%

5

成本指标

“网络达人”武隆行活动。

≦1.5万元

=1.5万元

20

100%

20

经济效益

促进地方经济的发展方面

效益好

效益好

20

99%

19

社会效益

对社会的持续影响

效益好

效益好

10

100%

10

生态效益

可持续影响指标

服务对象满意度

满意

≥100%

≥100%

10

100%

10

说明

项目名称

网络意识形态工作

总分

100

等级

主管部门

中共重庆市武隆区委网络安全和信息化委员会办公室

实施单位

中共重庆市武隆区委网络安全和信息化委员会办公室

项目资金(万元)

年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

5

5

5

100%

10

10

其中:当年财政拨款

5

5

5

100%

-

-

上年结转资金

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

对全区各级各部门分管领导及工作人员开展网络YSXT工作教育培训1次,为期3天,每期学员100人左右。学员培训食宿、资料定额费用4万元,师资费用1万元。共需5万元

1. 组织召开全区网络意识形态暨重点领域网络舆情风险研判会和区委网信委第二次全体会议,并审议出台了相关方案。2.对部分乡镇(街道)、区级部门和国有企业落实网络意识形态工作情况进行了检查。3.对全区的分管领导和工作人员开展了为期3天的专题培训。4.对全区的网络舆情导控到位。学员培训食宿、资料定额费用4万元,师资费用1万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

培训人数

≥300人

=296人

5

100%

5

数量指标

开展网络YQ研判专题会议

≥3次

=5次

10

100%

10

数量指标

开展意识形态专题检查

≥2次

=2次

5

100%

5

质量指标

时效指标

按时完成率

=100%

=100%

10

100%

10

成本指标

培训食宿

≦2万元

=2万元

5

5

成本指标

培训资料印制

≦2万元

=2万元

5

5

成本指标

培训讲课费

≦1万元

=1万元

10

100%

10

效益指标

社会效益

维护网络YSXT安全,网上正面宣传和负面YJ调控管控到位,全区不发生网络YSXT领域负面事件和重大WLYJ事件。

效果好

效果好

20

100%

20

生态效益

可持续影响指标

可持续开展率

≥100%

≥100%

10

100%

10

满意度指标

服务对象满意度

满意

≥100%

≥100%

10

100%

10

说明

2.绩效自评报告或案例无

(三)重点绩效评价结果??无

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护??费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系电话:***-********

标签: 决算 部门 年度

0人觉得有用

招标
业主

-

关注我们可获得更多采购需求

关注
相关推荐
 
返回首页

收藏

登录

最近搜索

热门搜索