贵州省贵阳市第二人民医院(金阳医院)2020年度部门决算

贵州省贵阳市第二人民医院(金阳医院)2020年度部门决算

目录

一、单位概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2020 年度部门决算公开报表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020 年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释




一、贵州省贵阳市第二人民医院概况

(一)部门职责

贵州省贵阳市第二人民医院(金阳医院)始建于 1937年,前身为国民党中央医院贵阳分院,1953年更名为贵州省工人医院,1962 年命名为贵州省贵阳市第二人民医院,2007年 10月搬迁至观山湖区,增挂贵阳市金阳医院,2021年 4月成为贵州医科大学附属金阳医院,是一所拥有 80余年历史的大型三级甲等综合医院。为正县级差额拨款事业单位。

我院为国家住院医师规范化培训基地,贵州省全科医师规 范化培训基地,是遵义医科大学、贵阳护理职业学院等多家医 学院校的教学医院。同时,北京天坛医院、北京协和医院、中 日友好医院、中国医学科学院附属肿瘤医院、北医三院、北京 友谊医院、清华大学长庚医院、武汉市第一医院、河南省胸科 医院等是我院的战略协作单位。结对帮扶了仁怀市人民医院、 清镇市人民医院、纳雍县人民医院、晴隆县人民医院、长顺县 人民医院、罗甸县人民医院、六枝特区人民医院等 30余家区(市、县)医院,并形成了以金阳医院为核心医院的医疗联合体。医院贯彻执行卫生健康工作法律法规;按照国家政策、依据省、市卫生健康委资源配置规划、工作安排布置,健全现代 化医院管理制度,不断深化我院公立医院改革工作。承担新冠 疫情防治工作,疫情期间作为定点医院之一,负责落实有关疫 情监测及防控等工作。组织实施新冠疫情的预防控制和医疗卫生救援。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,实施国家基本药物目录。开展食品安全风险监测、食源性疾病监测等工作。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理等职责内工作。 以及完成市卫健委、市政府和国家、省卫生健康委员会等上级部门交办的其他任务。

(二)机构设置

贵州省贵阳市第二人民医院内设 59 个行政科室和临床医技科室,下属 0个单位。从预算单位构成看,贵州省贵阳市第二人民医院部门决算包括:本级决算。



二、2020 年度部门决算公开报表

表 1收入支出决算总表

                                        公开 01 表

部门:贵州省贵阳市第二人民医院                             金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

5,489.61

一、一般公共服务支出

9

20.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

281.00

二、科学技术支出

10

44.87

三、事业收入

3

96,137.58

三、卫生健康支出

11

97,217.08

四、其他收入

4

644.88

四、抗疫特别国债安排的支出

12

281.00

本年收入合计

5

102,553.06

本年支出合计

13

97,562.95


6


结余分配

14

5,718.28

年初结转和结余

7

1,043.01

年末结转和结余

15

314.84

总计

8

103,596.07

总计

16

103,596.07

注:本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。



表 2 收入决算表

                                                      公开 02 表

编制单位:贵州省贵阳市第二人民医院                                    金额单位:万元

项目








支出功能分类

科目编

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单

位上缴收入

其他收入









栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

102,553.06

5,770.61


96,137.58



644.88

201

一般公共服务支出

33.20

33.20






20110

人力资源事务

33.20

33.20






*******

引进人才费用

33.20

33.20






206

科学技术支出

89.20






89.20

20604

技术研究与开发

89.20






89.20

*******

其他技术研究与开发支出

89.20






89.20

210

卫生健康支出

102,149.66

5,456.40


96,137.58



555.68

21001

卫生健康管理事务

82.91

82.91






*******

其他卫生健康管理事务支出

82.91

82.91






21002

公立医院

97,840.30

1,147.04


96,137.58



555.68

*******

综合医院

97,705.30

1,012.04


96,137.58



555.68

*******

其他公立医院支出

135.00

135.00






21004

公共卫生

3,327.47

3,327.47






*******

基本公共卫生服务

231.64

231.64






*******

重大公共卫生服务

1,237.77

1,237.77






*******

突发公共卫生事件应急处理

1,858.06

1,858.06






21006

中医药

463.30

463.30






*******

中医(民族医)药专项

463.30

463.30






21007

计划生育事务

39.68

39.68






*******

计划生育服务

39.68

39.68






21099

其他卫生健康支出

396.00

396.00






*******

其他卫生健康支出

396.00

396.00






234

抗疫特别国债安排的支出

281.00

281.00






23401

基础设施建设

281.00

281.00






*******

公共卫生体系建设

281.00

281.00






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



表 3 支出决算表

                                                      公开 03 表

编制单位:贵州省贵阳市第二人民医院                                    金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

97,562.95

91,987.02

5,575.93




201

一般公共服务支出

20.00


20.00




20110

人力资源事务

20.00


20.00




*******

引进人才费用

20.00


20.00




206

科学技术支出

44.87


44.87




20604

技术研究与开发

44.87


44.87




*******

其他技术研究与开发支出

44.87


44.87




210

卫生健康支出

97,217.07

91,987.02

5,230.05




21001

卫生健康管理事务

461.14


461.14




*******

其他卫生健康管理事务支出

461.14


461.14




21002

公立医院

92,398.35

91,987.02

411.33




*******

综合医院

91,987.02

91,987.02





*******

其他公立医院支出

411.33


411.33




21004

公共卫生

3,336.56


3,336.56




*******

基本公共卫生服务

234.17


234.17




*******

重大公共卫生服务

1,244.33


1,244.33




*******

突发公共卫生事件应急处理

1,858.06


1,858.06




21006

中医药

463.30


463.30




*******

中医(民族医)药专项

463.30


463.30




21007

计划生育事务

60.66


60.66




*******

计划生育服务

60.66


60.66




21099

其他卫生健康支出

497.06


497.06




*******

其他卫生健康支出

497.06


497.06




234

抗疫特别国债安排的支出

281.00


281.00




23401

基础设施建设

281.00


281.00




*******

公共卫生体系建设

281.00


281.00




注:本表反映部门本年度各项支出情况。



表 4财政拨款收入支出决算总表

                                                      公开 04 表

部门:贵州省贵阳市第二人民医院                                     金额单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财

政拨款

1

5,489.61

一、一般公共服务支出

10

20.00

20.00



二、政府性基金预算

财政拨款

2

281.00

二、卫生健康支出

11

6,242.10

6,242.10



三、国有资本经营预

算财政拨款

3


三、抗疫特别国债安排的支出

12

281.00


281.00


本年收入合计

4

5,770.61

本年支出合计

13

6,543.10

6,262.10

281.00


年初财政拨款结转和

结余

5

933.17

年末财政拨款结转和结余

14

160.67

160.67



一、一般公共预算财

政拨款

6

933.17


15





二、政府性基金预算

财政拨款

7



16





三、国有资本经营预

算财政拨款

8



17





总计

9

6,703.77

总计

18

6,703.77

6,422.77

281.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



表 5一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                公开 05 表

编制单位:贵州省贵阳市第二人民医院                             金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

6,262.10

1,012.04

5,250.06

201

一般公共服务支出

20.00


20.00

20110

人力资源事务

20.00


20.00

*******

引进人才费用

20.00


20.00

210

卫生健康支出

6,242.09

1,012.04

5,230.05

21001

卫生健康管理事务

461.14


461.14

*******

其他卫生健康管理事务支出

461.14


461.14

21002

公立医院

1,423.37

1,012.04

411.33

*******

综合医院

1,012.04

1,012.04


*******

其他公立医院支出

411.33


411.33

21004

公共卫生

3,336.56


3,336.56

*******

基本公共卫生服务

234.17


234.17

*******

重大公共卫生服务

1,244.33


1,244.33

*******

突发公共卫生事件应急处理

1,858.06


1,858.06

21006

中医药

463.30


463.30

*******

中医(民族医)药专项

463.30


463.30

21007

计划生育事务

60.66


60.66

*******

计划生育服务

60.66


60.66

21099

其他卫生健康支出

497.06


497.06

*******

其他卫生健康支出

497.06


497.06

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表 6一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                       公开 06 表

部门:贵州省贵阳市第二人民医院                                      金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

303

对个人和家庭的补助

1,012.04

302

商品和服务支出


307

债务利息及费用支出


30301

离休费

4.21

30201

办公费


30701

国内债务付息


30302

退休费

1,007.83

30202

印刷费


30702

国外债务付息


人员经费合计

1,012.04

公用经费合计


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



表 7一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位:贵州省贵阳市第二人民医院 金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出 国(境) 费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用

车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政资金安排的实际支出。


说明:贵州省贵阳市第二人民医院本年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算和 支出,故本表无数据。


表 8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                公开 08 表

编制单位:贵州省贵阳市第二人民医院                             金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计


281.00

281.00


281.00


234

抗疫特别国债安排的支出


281.00

281.00


281.00


23401

基础设施建设


281.00

281.00


281.00


*******

公共卫生体系建设


281.00

281.00


281.00


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。



表 9国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                               公开 09 表

编制单位:贵州省贵阳市第二人民医院                            金额单位:万元

项目

年初结转

和结余

本年收入

本年支出

年末结转

和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


说明:贵州省贵阳市第二人民医院本年没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营收入 安排的支出,故本表无数据。



三、2020 年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收支决算总计 103,596.07万元,与 2019年相比, 增加 4,600.25万元,增长 4.65%。主要原因是:我院业务收入小幅上涨,此外由于疫情原因,疫情相关专项经费大幅提高。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计 102,553.06 万元,其中: 财政拨款收入5,770.61万元,占5.63%;事业收入96,137.58万元,占93.74%;其他收入 644.88万元,占 0.63%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计 97,562.95万元,其中:基本支出 91,987.02 万元,占 94.28%;项目支出 5,575.93万元,占 5.72%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计 6,703.77万元。与 2019 年相比,增加 2,764.51万元,增长 70.18%。主要原因是:新冠疫情发生后,收到相关财政专项经费大幅增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出 6,262.1万元,占本年支出合计的 6.42%。与 2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 3,255.31万元,增长 108.27%。主要原因是:新冠疫情发生后,收到相关财政专项经费大幅增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

一般公共服务支出 20万元,占 0.32%;卫生健康支出 6242.09 万元,占 99.68%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 6,262.1 万元,支出决算为 6,262.1万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。其中:

(1)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)。当年预算为 20万元,支出决算为 20万元,完成当年预算的 100%。

(2)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。当年预算为 461.14万元,支出决算为 461.14万元,完成当年预算的 100%。

(3)卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项) 。当年预算为 1012.04万元,支出决算为 1012.04万元,完成当年预算的 100%。

(4)卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。当年预算为 411.33万元,支出决算为 411.03万元, 完成当年预算的 100%。

(5)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。当年预算为 234.17万元,支出决算为 234.17万元,完成当年预算的 100%。

(6)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。当年预算为 1244.33万元,支出决算为 1244.33万元, 完成当年预算的 100%。

(7)卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生应急处理(项)。当年预算为 1858.06万元,支出决算为1858.06万元,完成当年预算的 100%。

(8)卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。当年预算为 463.3万元,支出决算为 463.3万元, 完成当年预算的 100%。

(9)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。当年预算为 60.66万元,支出决算为 60.66万元, 完成当年预算的 100%。

(10)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他 卫生健康支出(项)。当年预算为 497.06万元,支出决算为497.06 万元,完成当年预算的 100%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,012.04万元,其中:人员经费 1,012.04万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0万元,支出决

算为 0万元,决算数等于预算数,主要原因是贵州省贵阳市第二人民医院本年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经 费预算和支出,未预算和列支。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 0万元,比上年减少 0万元,下降 0%,主要原因是贵州省贵阳市第二人民医院本年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经 费预算和支出,未预算和列支。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出预算 0万元,支出决算 0万元,主要原因是贵州省贵阳市第二人民医院本年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算和支出,未预算和列支。

(2)公务用车购置及运行维护费预算为 0万元,支出决算

为 0万元,主要原因是贵州省贵阳市第二人民医院本年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算和支出,未预算 和列支。

(3)公务接待费预算为 0万元,支出决算为 0万元,主要原因是贵州省贵阳市第二人民医院本年没有一般公共预算财 政拨款安排的“三公”经费预算和支出,未预算和列支。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入 281万元,本年支出 281 万元。具体支出情况如下:

抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(款)公共 卫生体系建设(项)财政拨款支出 281万元,主要是用于新冠肺炎疫情防控建设改造发热门诊。

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市第二人民医院 2020年无国有资本经营预算财政拨款收支

(十)机关运行经费支出说明

贵州省贵阳市第二人民医院不是行政单位,也不是参公事业单位,无机关运行经费。

(十一)政府采购支出说明

贵州省贵阳市第二人民医院 2020 年无政府采购支出。

(十二)国有资产占用情况说明

截至 2020年 12月 31日,共有车辆 24辆,其中,主要领导干部用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执勤执法用车 0辆、特种专业技术用车 19辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5辆(其他用车主要是:客车 2台、货车 1台、轿车2台);单位价值50万元以上通用设备95台(套),单位价值 100万元以上专用设备 51台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求,我单位组织对 2020 年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计 1 个项目进行了绩效自评,涉及资金 1022.09 万元,自评覆盖率达到 100%。



四、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付 的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(四)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积 累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(六)年末结转和结余:指单位按规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他 卫生健康管理事务支出(项)。反映市卫健系统用于其他卫生健康管理事务方面的支出。

(十一)卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医 院(项)。反映市卫健系统所属城市综合性医院的支出。

(十二)卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。反映市卫健系统其他用于公立医院方面的支出。

(十三)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫 生服务(项)。反映市卫健局用于基本公共卫生服务的支出。

(十四)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫 生服务(项)。反映市卫健局用于重大疾病、重大传染病预防 控制等重大公共卫生服务项目支出。

(十五)卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。反映市卫健局用于突发公共卫生事件 应急处理的支出。

(十六)卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项科目(项)。反映市卫健局用于中医(民族医)药方面 的专项支出。

(十七)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生 育服务(项)。反映市卫健局用于计划生育方面的支出。

(十八)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其 他卫生健康支出(项)。反映卫健系统其他卫生健康方面的支出。


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电话:010-68960698
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