玉林市妇幼保健院2022年预算公开

玉林市妇幼保健院2022年预算公开

玉林市妇幼保健院2022年预算公开

[ 更新时间:2022/3/29 16:37:33阅读:25次 ]

玉林市妇幼保健院
2022年预算公开

目录
第一部分:单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况

第二部分: 2022年单位预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门/单位收支总表
七、部门/单位收入总表
八、部门/单位支出总表

第三部分: 2022年单位预算情况说明

第四部分:名词解释







主要内容
第一部分:单位概况
一、主要职能
玉林市妇幼保健院是国家三级甲等妇幼保健院,医院创建于1978年,是一家集医疗、保健、教学为一体的妇幼保健院,主要担负着玉林地区及周边各地妇女儿童的临床诊疗、保健预防、健康教育等任务,同时也承担了基层妇幼健康业务指导、人员培训、妇幼卫生信息收集等公共卫生职能。1994年成为全市首家“爱婴医院”;2009年成立了玉林市妇女儿童医院;2009年成为玉林市唯一的一家三级甲等妇幼保健院;2019年,医院顺利通过三级甲等妇幼保健院等级复评审。医院拥有先进的医疗装备和强大的专家队伍以及全新的服务理念、温馨的就医环境,极大地提高了综合服务水平和质量,最大限度地保障了“儿童优先,母亲安全”。
二、机构设置情况
医院成立有三大业务部,即孕产保健部、儿童保健部、妇女保健与计划生育技术服务部。开设有产科、妇科、新生儿科、儿科、外科、麻醉科、生殖医学中心、乳腺疾病专科门诊、复发性流产专科门诊、妇科门诊、儿科门诊、感染性疾病门诊、急诊医学科、眼耳鼻喉科、口腔科、内科和中西医结合门诊等临床科室,优生遗传科、儿童保健科和妇女保健科等保健科室,遗传实验室、超声医学科、检验科、放射影像科、病理科等辅助科室。
截至2021年12月31日,我单位编制人数81人,较上年度增加0人,年末实有人数78人,较上年度增加9人。
三、此公开预算数据为本单位预算数据。


第二部分: 2022年单位预算报表(详见附件)
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门/单位收支总表
七、部门/单位收入总表
八、部门/单位支出总表
上述报表详见附件。

第三部分: 2022年单位预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
2022年财政拨款收入1,007.13万元,同比减少927.03万元,降低47.93%。2022年财政拨款支出1,007.13万元,同比减少927.03万元,降低47.93%。
二、一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算支出1,007.13万元,同比减少927.03万元,降低47.93%。按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:
   (一)社会保障和就业支出科目支出预算186.28万元,占支出总预算的18.50%,同比增加24.98万元,增长15.94%,主要是因为编制人员增加9人。
  (二)卫生健康支出科目支出预算756.67万元,占支出总预算的75.13%,同比减少956.74万元,下降55.84%,主要是因为项目经费减少。
  (三)住房保障支出科目支出预算64.17万元,占支出总预算的6.37%,同比增加4.72万元,增长7.94%,主要是因为编制人员增加9人。
三、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出977.13万元,占支出总预算的97.02%,同比增加76.87万元,增长8.54%。其中:
   工资福利支出预算828.29万元,占基本支出预算84.77%,同比增加78.44万元,增长10.46%,主要是因为编制人员增加9人。
商品和服务支出预算91.84万元,占基本支出预算9.40%,同比减少2.89万元,下降3.05%,主要是项目经费减少。
 对个人和家庭的补助支出预算57万元,占基本支出预算5.83%,同比增加1.32万元,增长2.37%,主要是退休人员增加。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一)2022年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况
  2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。
  (二)2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
  2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元,比2021年初预算0万元减少0万元,同比下降0%。其中:
  1.因公出国(境)经费2022年预算0万元,同比减少0万元,下降0%,主要用于:随同市委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排0人次。
  2.公务接待费2022年预算0万元,同比减少0万元,下降0%,主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车费2022年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2022年预算0万元,同比减少0万元,下降0%,公务用车购置费2022年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。
五、政府性基金预算情况说明
2022年政府性基金支出预算0万元,同比增加0万元,增长0%。
六、部门收支预算情况说明
2022年部门收入预算1,007.13万元,同比减少927.03万元,降低47.93%。
2022年部门支出预算1,007.13万元,同比减少927.03万元,降低47.93%。
七、部门收入预算情况说明
2022年部门收入预算1,007.13万元,同比减少927.03万元,降低47.93%。
八、部门支出预算情况说明
2022年部门支出预算1,007.13万元,同比减少927.03万元,降低47.93%。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
“机关运行经费”指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年我单位属于财政全额拨款事业单位,机关运行经费财政拨款预算(1,007.13)万元,较2021年预算减少(927.03)万元,下降(47.93)%,主要原因是项目经费减少。
(二)政府采购预算安排情况说明
2022年,政府采购预算818.99万元,同比增加478.99万元,增长58.49%。政府集中采购预算818.99万元,占政府采购预算100%;分散采购预算0万元,占政府采购预算0 %。
政府采购资金来源于一般公共预算 818.99万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元,上年结余收入0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算818.99万元,服务类采购预算 0万元,工程类采购预算0万元。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,单位共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备4台(套)。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
2022年,我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标,并对所有预算额度在50万元以上(含50万元)的单位预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标,涉及一般公共预算拨款0万元,政府性基金预算拨款0万元。
单位整体支出绩效目标为:无
项目绩效目标为:无

第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门/单位当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件下载:玉林市妇幼保健院2022年预算公开表javascript:


联系人:郝工
电话:010-68960698
邮箱:1049263697@qq.com

标签: 预算

0人觉得有用

招标
业主

-

关注我们可获得更多采购需求

关注
相关推荐
 
查看详情 免费咨询

最近搜索

热门搜索