人民医院2022年度财务收支预算报告招标公告

人民医院2022年度财务收支预算报告招标公告

固原市人民医院2022年度

财务收支预算报告

为规范医院经济运行,严格预算管理、强化预算约束,提高资金使用和资源利用效率,加强医院的内部控制,促进医院实现发展战略,根据固原市财政局《关于编制2022-2024年中期财政规划暨2022年部门预算的通知》(国财(预)发〔2021〕107号)要求和《固原市人民医院全面预算管理制度》的有关规定,结合我院医疗卫生事业发展计划及工作实际情况,以及医院长期发展战略、经济形势、政策措施的变化趋势等因素,特编制2022年度财务收支预算。

一、全面预算总体要求和基本原则

(一)总体要求

1.以加强财务和预算管理为抓手,深化公立医院体制机制改革,解决群众看病就医问题。推行全面预算管理,规范公立医院收支运行,强化预算约束,提高公共资源利用效益。

2.加强成本核算和控制,强化绩效考核,合理控制医院运行成本。

(二)基本原则

1.战略性原则。坚持以战略发展规划为导向,确定年度计划目标并合理配置资源,实现可持续健康发展。

2.全面性原则。实行全口径、全过程、全员性、全方位预算管理,覆盖人、财、物全部资源,贯穿预算编制、审批、执行、监控、调整、决算、分析和考核等各个环节。

3.约束性原则。强化预算硬约束,原则上预算一经批复不得随意调整。要明确预算执行管理责任,严格执行已经批复的预算,增强预算统筹能力。

4.绩效性原则。建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制,推进预算效益效果提升。

5.适应性原则。符合国家有关规定和医院实际,依据外部政策环境和医院经济活动变化,及时调整完善预算管理制度、机制、流程、办法和标准。

二、2022年医院预算的基本数字

床位数:预算年度病床数为1000张;

门、急诊人次:******;实际占用床日数:******

职工人数:1350人;

门急诊次均费用:250元/人次;

平均床日收费水平:1075元。

三、2022年财政性补助预算资金

2022年财政安排基本支出预算指标7,321.62万元,包括:运营补贴6,821.62万元;药品加成500万元。

2022年收入支出预算总表

单位:万元

收入

支出

项目

2022年预算数

项目

2022年预算数

一、医疗收入

*****.00

一、工资福利支出

*****.00

门诊收入

*****.00

二、卫生材料支出

8469.07

住院收入

*****.00

三、药品支出

*****.70

其中:药品收入

*****.70

四、固定资产折旧

6070.00

二、财政项目补助收入

7321.62

五、无形资产摊销

280.00

三、科教项目收入

23.10

六、科教项目支出

23.10

四、经营收入

130.00

七、商品和服务支出

3614.89

五、上级补助收入

500.00

八、医疗风险基金

118.96

六、利息收入

50.00

九、对个人和家庭补助

500.00

七、其他收入

47.00

十、其他支出

10.00

本年收入合计

*****.72

本年支出合计

*****.72

四、医疗收入明细表

单位:万元

项  目

2022年预算数

医疗收入

*****.00

门诊收入

*****.00

门诊药品收入

3608.20

医疗服务收入

3783.36

耗材收入

1712.15

检查检验收入

2719.29

住院收入

*****.00

住院药品收入

*****.50

医疗服务收入

*****.88

耗材收入

4855.80

检查检验收入

7712.82

2022年医疗收入预算45,357.00万元,其中门诊收入11,823.00万元,住院收入33,534.00万元,医疗服务收入14,514.24万元,药品收入13,842.70万元,耗材收入6,567.95万元,检查检验收入10,432.11万元,年度医疗收入结构中医疗服务、药品耗材、检查检验收入比价关系达到32:45:23。

五、支出明细表(见附件)

附件:支出明细表.zip

(一)支出明细

2022年支出预算控制在53,428.72万元,其中:

人员经费预算支出21,000.00万元;

商品和服务预算支出3,614.89万元;

卫生材料预算支出8,469.07万元,卫生材料支出按照卫生材料占医疗收入19%比例测算;

药品费预算支出13,842.70 万元,药品支出按照药品费占医疗收入30%比例测算;

固定资产折旧费预算支出6,070.00万元;

无形资产摊销费预算支出280万元;

科教项目预算支出23.10万元。

(二)支出预算依据

1.人员经费是在上年12月底工资数据的基础上,根据增员增资情况,进行测算。

2.办公费(包括日常办公用品和报刊杂志费)、印刷费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、设备检测费、物业管理费(包括保洁费、保安服务费、电梯管理费和医疗垃圾处理费)、维修费、其他材料费、宣传费等公用支出,按照各科室上报金额,经预算管理办公室统一审查、汇总、分析,根据事业发展计划和医院财力状况测算得出。

3.工会经费、住房公积金分别按规定比例提取。

六、项目预算

单位:万元

项目名称

预算金额(自有资金)

医疗设备购置

5400.00

信息化建设

450.00

大型修缮

400.00

办公设备购置

100.00

合计

6350.00


联系人:郝工
电话:010-68960698
邮箱:1049263697@qq.com

标签: 财务收支 预算

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