余姚市梁弄镇人民政府2021年度部门决算 【发布单位:梁弄镇政府】
余姚市梁弄镇人民政府2021年度部门决算 【发布单位:梁弄镇政府】
目录
一、概况.........................................................................................................(1)
(一)部门(单位)职责.................................................................................(1)
(二)机构设置...............................................................................................(2)
二、2021年度部门(单位)决算公开表.........................................................(3)
三、2021年度部门(单位)决算情况说明......................................................(3)
(一)收入支出决算总体情况说明...................................................................(3)
(二)收入决算情况说明.................................................................................(3)
(三)支出决算情况说明.................................................................................(3)
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................(4)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................(4)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................(28)
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................(29)
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..............................(32)
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................(32)
(十)机关运行经费支出说明.......................................................................(35)
(十一)政府采购支出说明...........................................................................(35)
(十二)国有资产占有情况说明....................................................................(35)
(十三)预算绩效情况说明............................................................................(36)
四、名词解释..................................................................................................(42)
一、余姚市梁弄镇人民政府概况
(一)部门(单位)职责
1.贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规,调查研究并拟订适合本镇实际的具体政策措施。
2.组织制订全镇经济发展的【制定】中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业布局,制订并组织实施全镇【制定】社会主义现代化新农村建设的规划和措施。
3.按照《公司法》,指导企业建立现代化企业制度,积极引导和发展个体私营等各种方式的非公有制经济。
4.完善统分结合的双层经营体制工作,巩固发展壮大村级集体经济,加强农村社会化服务体系建设,指导、协调农业生产和农村多种经营。
5.抓好全镇建设用地的规划管理工作。
6.负责制订全镇计划生育、【制定】九年制义务教育、卫生计划等各项目标任务指标的分解落实。
7.编制镇级财政预决算计划,做好经费的划拨和核算工作,并指导、协调、监督农村社会合作经济组织的财务、会计、审计及农村合作基金会工作。
8.认真贯彻社会治安综合治理方针,组织、协调、指导、维护全镇的社会稳定工作。
9.负责做好全镇党的建设、宣传教育、精神文明建设及指导工、青、妇等群团组织工作。
10.负责全镇机关干部和村、企事业单位干部的管理、监督及年度考核主作;督促制订后备干部的培养【制定】计划和党员的发展教育工作。
11.负责做好新兵征集、现役军人家庭优抚、退伍军人安置、社会救灾救济、农民养老保险和推行殡葬改革等工作。
12.承办市委、市政府及工作部门交办的其他事项。
(二)机构设置
从预算单位构成看,余姚市梁弄镇人民政府部门决算包括:镇政府本级决算、所属学校决算。
纳入余姚市梁弄镇人民政府2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.余姚市梁弄镇人民政府本级
2.余姚市梁弄镇初级中学
3.浙江省四明山红军小学
4.余姚市梁弄镇湖东小学
5.余姚市梁弄镇中心幼儿园
6.余姚市梁弄镇成人中等文化技术学校
从余姚市梁弄镇人民政府本级构成看,本单位内设:党政综合办公室、党建工作办公室、发展服务办公室、财政管理办公室、农业农村办公室、村镇建设办公室、社会治安综合治理办公室、社会事务服务管理办公室、现代农业公共服务中心、便民服务中心、应急管理所、人大常委会办公室、人武部、组织线、宣统线、纪检、工会、妇联、共青团、社会矛盾纠纷调处化解中心等。
二、余姚市梁弄镇人民政府2021年度部门决算公开表
详见附表。
三、余姚市梁弄镇人民政府2021年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计25,158.62万元,支出总计25,158.62万元,与2020年度相比,各减少3,528.76万元,下降12.30%。主要原因是:政府性基金预算财政拨款收入减少。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计25,158.62万元;包括财政拨款收入24,941.85万元(其中,一般公共预算22,341.63万元,政府性基金预算2,600.22万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计99.14%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入216.77万元,占收入合计0.86%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计25,158.62万元,其中基本支出9,440.52万元,占37.52%;项目支出15,718.10万元,占62.48%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计24,941.85万元,支出总计24,941.85万元,与2020年相比,各减少3,611.63万元,下降12.65%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少;财政拨款支出年初预算数16,587.41万元,完成年初预算的150.37%,主要原因是一般公共预算上级专项资金比上年有所增长。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出22,341.63万元,占本年支出合计的88.80%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加910.91万元,增长4.25%。主要原因是:一般公共预算上级专项资金比上年有所增长。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出22,341.63万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2,837.54万元,占12.70%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出407.60万元,占1.82%;教育(类)支出3,920.28万元,占17.55%;科学技术(类)支出3.30万元,占0.01%;文化旅游体育与传媒(类)支出2,097.95万元,占9.39%;社会保障和就业(类)支出2,176.05万元,占9.74%;卫生健康(类)支出702.54万元,占3.14%;节能环保(类)支出180.00万元,占0.81%;城乡社区(类)支出1,728.60万元,占7.74%;农林水(类)支出7,265.11万元,占32.52%;交通运输(类)支出354.30万元,占1.59%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出20.51万元,占0.09%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出3.30万元,占0.01%;住房保障(类)支出286.57万元,占1.28%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出357.98万元,占1.60%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,280.47万元,支出决算为22,341.63万元,完成年初预算的156.45%,主要原因是上级专项补助支出增加。其中:
一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为10.94万元,决算数大于预算数的主要原因是该项支出为上级专项补助,年初无预算。
一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为37.88万元,支出决算为16.25万元,完成年初预算的42.89%,决算数小于预算数的主要原因是表培训、代表联络站工作经费支出减少。
一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)。年初预算为0.57万元,支出决算为0.57万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)。年初预算为13.00万元,支出决算为3.29万元,完成年初预算的25.27%,决算数小于预算数的主要原因是包片联镇带村,政协联络委乡贤理事会工作支出减少。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府)(项)。年初预算为706.05万元,支出决算为924.03万元,完成年初预算的130.87%,决算数大于预算数的主要原因是行政人员基本支出增加。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为47.54万元,决算数大于预算数的主要原因是该项支出为上级专项补助,年初无预算。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为856.24万元,支出决算为783.56万元,完成年初预算的91.51%,决算数小于预算数的主要原因是日常运行经费及活动项目经费支出减少。
一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.44万元,决算数大于预算数的主要原因是该项支出为上级专项补助,年初无预算。
一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(财政)(项)。年初预算为141.35万元,支出决算为163.76万元,完成年初预算的115.86%,决算数大于预算数的主要原因是财政线人员支出增加。
一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。年初预算为6.00万元,支出决算为5.91万元,完成年初预算的98.51%,决算数小于预算数的主要原因是阳光村务工作经费及警示教育培训支出减少。
一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算为8.50万元,支出决算为4.99万元,完成年初预算的58.76%,决算数小于预算数的主要原因是规下工业及个体户调查、食品安全工作等项目经费支出减少。
一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(群众团体)(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.50万元,决算数大于预算数的主要原因是该项支出为上级专项补助,年初无预算。
一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为127.50万元,支出决算为92.59万元,完成年初预算的72.62%,决算数小于预算数的主要原因是工会、妇联、共青团等群团组织项目经费支出减少。
一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为95.07万元,决算数大于预算数的主要原因是该项支出为上级专项补助,年初无预算。
一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为30.00万元,支出决算为15.76万元,完成年初预算的52.53%,决算数小于预算数的主要原因是党建样板镇创建项目支出减少。
一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为5.95万元,支出决算为98.46万元,完成年初预算的1654.75%,决算数大于预算数的主要原因是该项支出多为上级专项补助。
一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为46.30万元,支出决算为70.84万元,完成年初预算的153.00%,决算数大于预算数的主要原因是上级专项补助支出增加。
一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(宣传)(项)。年初预算为24.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的4.17%,决算数小于预算数的主要原因是上级专项补支出减少。
一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为0元,支出决算为4.00万元,决算数大于预算数的主要原因是该项支出为上级专项补助,年初无预算。
一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)。年初预算为16.00元,支出决算为6.67万元,完成年初预算的41.66%,决算数小于预算数的主要原因是少数民族帮扶经费等支出减少。
一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(其他共产党)(项)。年初预算为439.05元,支出决算为465.15万元,完成年初预算的105.94%,决算数大于预算数的主要原因是行政人员支出增加。
一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0元,支出决算为0.24万元,决算数大于预算数的主要原因是该项支出为上级专项补助,年初无预算。
一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)。年初预算为0元,支出决算为10.00万元,决算数大于预算数的主要原因是该项支出为上级专项补助,年初无预算。
公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)。年初预算为0元,支出决算为5.22万元,决算数大于预算数的主要原因是该项支出为上级专项补助,年初无预算。
公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为289.95元,支出决算为248.79万元,完成年初预算的85.80%,决算数小于预算数的主要原因是消防中队、外来务工人员服务与管理办等项目支出减少。
公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)。年初预算为0元,支出决算为0.98万元,决算数大于预算数的主要原因是该项支出为上级专项补助,年初无预算。
公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)。年初预算为0元,支出决算为10.00万元,决算数大于预算数的主要原因是该项支出为上级专项补助,年初无预算。
公共安全支出(类)司法(款)事业运行(司法)(项)。年初预算为89.45元,支出决算为90.64万元,完成年初预算的101.33%,决算数大于预算数的主要原因是司法人员基本支出增加。
公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年初预算为52.55元,支出决算为51.97万元,完成年初预算的98.89%,决算数基本与预算数持平。
教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为496.70元,支出决算为327.06万元,完成年初预算的65.85%,决算数小于预算数的主要原因是幼儿教师人员支出减少。
教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为1407.05元,支出决算为1415.05万元,完成年初预算的100.57%,决算数基本与预算数持平。
教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为1269.32元,支出决算为1306.30万元,完成年初预算的102.91%,决算数大于预算数的主要原因是用于初中教师的人员支出增加。
教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为269.68元,支出决算为274.81万元,完成年初预算的101.90%,决算数大于预算数的主要原因是教育公用支出增加。
教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.60万元,决算数大于预算数的主要原因是该项支出为上级专项补助,年初无预算。
教育支出(类)成人教育(款)成人中等教育(项)。年初预算为134.37元,支出决算为143.17万元,完成年初预算的106.55%,决算数大于预算数的主要原因是用于成校教师的人员支出增加。
教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为651.86元,支出决算为417.06万元,完成年初预算的63.98%,决算数小于预算数的主要原因是用于各校教学的项目经费支出减少。
教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为35.24万元,决算数大于预算数的主要原因是该项支出为上级专项补助,年初无预算。
科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科学成果转化与扩散(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.20万元,决算数大于预算数的主要原因是该项支出为上级专项补助,年初无预算。
科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为3.50万元,支出决算为3.10万元,完成年初预算的88.57%,决算数小于预算数的主要原因是上级专项补助支出减少。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为141.25万元,支出决算为190.79万元,完成年初预算的135.07%,决算数大于预算数的主要原因是上级专项补助支出及文化线人员支出增加。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为33.00万元,支出决算为1869.02万元,完成年初预算的5663.69%,决算数大于预算数的主要原因是上级专项补助支出增加。
文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项)。年初预算为0万元,支出决算为20.00万元,决算数大于预算数的主要原因是该项支出为上级专项补助,年初无预算。
文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.75万元,决算数大于预算数的主要原因是该项支出为上级专项补助,年初无预算。
文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为15.00万元,决算数大于预算数的主要原因是该项支出为上级专项补助,年初无预算。
文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.40万元,决算数大于预算数的主要原因是该项支出为上级专项补助,年初无预算。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为85.76万元,支出决算为68.57万元,完成年初预算的79.95%,决算数小于预算数的主要原因是行政退休人员支出减少。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为445.02万元,支出决算为377.89万元,完成年初预算的84.92%,决算数小于预算数的主要原因是事业退休人员支出减少。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为570.33万元,支出决算为552.93万元,完成年初预算的96.95%,决算数小于预算数的主要原因是本年度机关人员养老保险缴费支出减少。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为108.00万元,支出决算为93.44万元,完成年初预算的86.52%,决算数小于预算数的主要原因是本年度机关人员职业年金缴费支出减少。
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为50.58万元,支出决算为28.17万元,完成年初预算的55.69%,决算数小于预算数的主要原因是上级专项补助支出减少。
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。年初预算为26.93万元,支出决算为20.63万元,完成年初预算的76.61%,决算数小于预算数的主要原因是上级专项补助支出减少。
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)。年初预算为39.94万元,支出决算为21.82万元,完成年初预算的54.63%,决算数小于预算数的主要原因是上级专项补助支出减少。
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。年初预算为64.70万元,支出决算为109.66万元,完成年初预算的169.49%,决算数大于预算数的主要原因是上级专项补助支出增加。
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)。年初预算为38.78万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本年度无该项上级专项补助,项目未实施。
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为9.90万元,支出决算为8.54万元,完成年初预算的86.30%,决算数小于预算数的主要原因是上级专项补助支出减少。
社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为62.00万元,支出决算为73.93万元,完成年初预算的119.25%,决算数大于预算数的主要原因是上级专项补助支出增加。
社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算为5.00万元,支出决算为3.53万元,完成年初预算的70.64%,决算数小于预算数的主要原因是上级专项补助支出减少。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。年初预算为0万元,支出决算为48.45万元,决算数大于预算数的主要原因是该项支出为上级专项补助,年初无预算。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为81.50万元,支出决算为73.80万元,完成年初预算的90.56%,决算数小于预算数的主要原因是上级专项补助支出减少。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.40万元,决算数大于预算数的主要原因是该项支出为上级专项补助,年初无预算。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。年初预算为30.00万元,支出决算为41.42万元,完成年初预算的138.07%,决算数大于预算数的主要原因是上级专项补助支出增加。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为76.95万元,决算数大于预算数的主要原因是该项支出为上级专项补助,年初无预算。
社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。年初预算为8.85万元,支出决算为2.82万元,完成年初预算的31.87%,决算数小于预算数的主要原因是上级专项补助支出减少。
社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)。年初预算为1.44万元,支出决算为9.54万元,完成年初预算的662.64%,决算数大于预算数的主要原因是上级专项补助支出增加。
社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。年初预算为331.00万元,支出决算为313.47万元,完成年初预算的94.70%,决算数小于预算数的主要原因是上级专项补助支出减少。
社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.01万元,决算数大于预算数的主要原因是该项支出为上级专项补助,年初无预算。
社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为12.98万元,决算数大于预算数的主要原因是该项支出为上级专项补助,年初无预算。
社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)。年初预算为420.74万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本年度无该项上级专项补助,项目未实施。
社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为357.16万元,支出决算为16.00万元,完成年初预算的4.48%,决算数小于预算数的主要原因是上级专项补助支出减少。
社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)。年初预算为43.61万元,支出决算为72.51万元,完成年初预算的166.27%,决算数大于预算数的主要原因是该项支出为上级专项补助,年初无预算。
社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.87万元,决算数大于预算数的主要原因是该项支出为上级专项补助,年初无预算。
社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.80万元,决算数大于预算数的主要原因是该项支出为上级专项补助,年初无预算。
社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。年初预算为10.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为142.40万元,支出决算为129.90万元,完成年初预算的91.22%,决算数小于预算数的主要原因是上级补助减少。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为30.00万元,支出决算为61.58万元,完成年初预算的205.27%,决算数大于预算数的主要原因是用于公共卫生服务的上级专项补助增加。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为59.08万元,决算数大于预算数的主要原因是用于疫情相关的上级专项补助增加。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.80万元,决算数大于预算数的主要原因是该项支出为上级专项补助,年初无预算。
卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为11.95万元,支出决算为9.24万元,完成年初预算的77.28%,决算数小于预算数的主要原因是计划生育相关的上级专项补助减少。
卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为246.00万元,支出决算为286.87万元,完成年初预算的116.61%,决算数大于预算数的主要原因是上级专项补助增加。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为69.60万元,支出决算为53.33万元,完成年初预算的76.62%,决算数小于预算数的主要原因是单位行政人员医疗保险缴费支出减少。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为73.36万元,支出决算为72.70万元,完成年初预算的99.11%,决算数基本与预算数持平。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为117.34万元,支出决算为114.19万元,完成年初预算的97.31%,决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助支出减少。
卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)。年初预算为41.10万元,支出决算为44.75万元,完成年初预算的108.88%,决算数大于预算数的主要原因是上级专项补助增加。
节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为180.00万元,决算数大于预算数的主要原因是该项支出为上级专项补助,年初无预算。
城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为30.46万元,决算数大于预算数的主要原因是该项支出为上级专项补助,年初无预算。
城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为250.00万元,支出决算为351.29万元,完成年初预算的140.52%,决算数大于预算数的主要原因是上级专项补助增加。
城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为117.60万元,支出决算为680.00万元,完成年初预算的578.23%,决算数大于预算数的主要原因是上级专项补助增加。
城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.15万元,决算数大于预算数的主要原因是该项支出为上级专项补助,年初无预算。
城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)。年初预算为4.00万元,支出决算为0.57万元,完成年初预算的14.22%,决算数小于预算数的主要原因是上级专项补助减少。
城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为217.07万元,支出决算为663.14万元,完成年初预算的305.49%,决算数大于预算数的主要原因是上级专项补助增加。
农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(农业农村)(项)。年初预算为782.30万元,支出决算为892.44万元,完成年初预算的114.08%,决算数大于预算数的主要原因是农业线人员经费支出增加。
农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为34.00万元,决算数大于预算数的主要原因是该项支出为上级专项补助,年初无预算。
农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为4.35万元,支出决算为25.32万元,完成年初预算的582.07%,决算数大于预算数的主要原因是上级专项补助增加。
农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.83万元,决算数大于预算数的主要原因是该项支出为上级专项补助,年初无预算。
农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为146.49万元,支出决算为233.50万元,完成年初预算的159.40%,决算数大于预算数的主要原因是上级专项补助增加。
农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)。年初预算为0万元,支出决算为1810.00万元,决算数大于预算数的主要原因是该项支出为上级专项补助,年初无预算。
农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为0万元,支出决算为165.00万元,决算数大于预算数的主要原因是该项支出为上级专项补助,年初无预算。
农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为36.42万元,决算数大于预算数的主要原因是该项支出为上级专项补助,年初无预算。
农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。年初预算为28.15万元,支出决算为20.52万元,完成年初预算的72.91%,决算数大于预算数的主要原因是是林业线人员经费支出增加。
农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算为10.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。年初预算为872.13万元,支出决算为882.87万元,完成年初预算的101.23%,决算数大于预算数的主要原因是是上级专项补助支出增加。
农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.00万元,决算数大于预算数的主要原因是该项支出为上级专项补助,年初无预算。
农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。年初预算为12.00万元,支出决算为13.92万元,完成年初预算的115.96%,决算数大于预算数的主要原因是是上级专项补助支出增加。
农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为226.73万元,决算数大于预算数的主要原因是该项支出为上级专项补助,年初无预算。
农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为49.10万元,支出决算为409.71万元,完成年初预算的834.44%,决算数大于预算数的主要原因是是上级专项补助支出增加。
农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为3.00万元,支出决算为272.00万元,完成年初预算的9066.67%,决算数大于预算数的主要原因是是上级专项补助支出增加。
农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)。年初预算为0万元,支出决算为21.14万元,决算数大于预算数的主要原因是该项支出为上级专项补助,年初无预算。
农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)。年初预算为108.70万元,支出决算为95.25万元,完成年初预算的87.63%,决算数小于预算数的主要原因是上级专项补助减少。
农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为225.52万元,支出决算为295.36万元,完成年初预算的130.97%,决算数大于预算数的主要原因是上级专项补助增加。
农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(巩固脱贫)(项)。年初预算为450.00万元,支出决算为770.00万元,完成年初预算的171.11%,决算数大于预算数的主要原因是上级专项补助增加。
农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为592.10万元,决算数大于预算数的主要原因是该项支出为上级专项补助,年初无预算。
农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为200.00万元,决算数大于预算数的主要原因是该项支出为上级专项补助,年初无预算。
农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为170.00万元,支出决算为255.00万元,完成年初预算的150.00%,决算数大于预算数的主要原因是上级专项补助增加。
交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为210.00万元,决算数大于预算数的主要原因是该项支出为上级专项补助,年初无预算。
交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为144.30万元,决算数大于预算数的主要原因是该项支出为上级专项补助,年初无预算。
商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为15.51万元,决算数大于预算数的主要原因是该项支出为上级专项补助,年初无预算。
商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.00万元,决算数大于预算数的主要原因是该项支出为上级专项补助,年初无预算。
自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质勘查与矿产资源管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.30万元,决算数大于预算数的主要原因是该项支出为上级专项补助,年初无预算。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为0万元,支出决算为281.96万元,决算数大于预算数的主要原因是该项支出为上级专项补助,年初无预算。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.61万元,决算数大于预算数的主要原因是该项支出为上级专项补助,年初无预算。
灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。年初预算为10.00万元,支出决算为1.54万元,完成年初预算的15.38%,决算数小于预算数的主要原因是上级专项补助减少。
灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.00万元,决算数大于预算数的主要原因是该项支出为上级专项补助,年初无预算。
灾害防治及应急管理支出(类)森林消防事务(款)森林消防应急救援(项)。年初预算为0万元,支出决算为250.00万元,决算数大于预算数的主要原因是该项支出为上级专项补助,年初无预算。
灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为100.00万元,决算数大于预算数的主要原因是该项支出为上级专项补助,年初无预算。
灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.44万元,决算数大于预算数的主要原因是该项支出为上级专项补助,年初无预算。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出9,223.75万元,其中:
人员经费8,227.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费995.98万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出、其他支出。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出2,600.22万元,占本年支出合计的10.34%。与2020年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少4,522.54万元,下降63.49%。主要原因是:土地拍卖收入大幅减少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出2,600.22万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出67.00万元,占2.58%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出2,177.64万元,占83.75%;农林水(类)支出8.00万元,占0.31%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出347.58万元,占13.37%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2,306.94万元,支出决算为2,600.22万元,完成年初预算的112.71%,主要原因是土地拍卖收入减少。其中:
社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为30.00万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。
社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)。年初预算为0万元,支出决算为37.00万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为25.00万元,支出决算为15.00万元,完成年初预算的60%,决算数小于预算数的主要原因是上级专项补助支出减少。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为12.96万元,支出决算为1,778.06万元,完成年初预算的*****.60%,决算数大于预算数的主要原因是上级专项补助支出增加。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)。年初预算为1860.90万元,支出决算为160.76万元,完成年初预算的8.64%,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是土地拍卖收入减少。
城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)。年初预算为0万元,支出决算为223.82万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。
农林水支出(类)大中型水库库区基金安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.00万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为296.05万元,支出决算为263.95万元,完成年初预算的89.16%,决算数小于预算数的主要原因是上级专项补助支出减少。
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算为112.03万元,支出决算为73.13万元,完成年初预算的65.28%,决算数小于预算数的主要原因是上级专项补助支出减少。
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为10.50万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
余姚市梁弄镇人民政府2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为123.32万元,支出决算为124.58万元,完成预算的101.02%,2021年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车购置未纳入年初预算。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是2020年度及2021年度均没有发生因公出国(境)费用支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为20.36万元,占16.34%,与2020年度相比,增加17.98万元,增长755.44%,主要原因是公务用车数量增加;公务接待费支出决算为104.22万元,占83.66%,与2020年度相比,减少4.82万元,下降4.42%,主要原因是严格控制公务接待标准,最大程度的压缩公务接待支出。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的0人等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。
(2)公务用车购置及运行维护费预算数为14.50万元,支出决算为20.36万元,完成预算的140.41%。决算数大于预算数的主要原因是主要原因是公务用车数量增加。
公务用车购置预算数为0万元,支出决算为14.31万元(含购置税等附加费用)。决算数大于预算数的主要原因是公务用车购置未纳入年初预算。主要用于经批准购置的1辆公务用车;
公务用车运行维护费预算数为14.50万元,支出6.05万元,完成预算的41.72%。决算数小于预算数的主要原因是加强对公车运行经费的管理,实行一卡一车制度,严格控制公车运行经费的支出。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门(单位)车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2021年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。
(3)公务接待费预算数为108.82万元,支出决算为104.22万元,完成预算的95.77%。主要用于接待来梁考察调研公务团队、招商引资等支出。国内公务接待1,282批次,累计14,501人次。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待标准,最大程度的压缩公务接待支出。其中:
外事接待支出0万元,接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出104.22万元,主要用于接待来梁考察调研公务团队、招商引资等支出。接待1,282批次,累计14,501人次。
(十)机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费年初预算数为344.32万元,支出决算为417.11万元,完成年初预算的121.14%,决算数大于预算数的主要原因第三方委托业务费增加、各类宣传活动支出有所增加;比2020年度增加15.14万元,下降3.50%,主要原因是压缩一般性支出,厉行节约。
(十一)政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额798.85万元,其中:政府采购货物支出136.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出662.76万元。授予中小企业合同金额130.99万元,占政府采购支出总额的16.40%。其中,授予小微企业合同金额10.00万元,占授予中小企业合同金额的7.63%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的36.74%,工程采购授予中小企业合同金额为0,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的12.22%。
(十二)国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日,梁弄镇人民政府本级及所属各单位共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,梁弄镇人民政府组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目2个,共涉及资金43.72万元,占一般公共预算项目支出总额的0.33%。组织对2021年度居家养老服务机构建设1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金20万元,占政府性基金预算项目支出总额的0.77%。本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果。
梁弄镇人民政府在2021年度部门决算中反映消防中队设备添置(新增更换)及智慧云党建平台建设项目绩效自评结果。
消防中队设备添置(新增更换)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分89分,自评结论为“完成”。项目全年预算数为18万元,执行数为17.74万元,完成预算的98.56%。项目绩效目标完成情况:一是购买消防中队专用服装;二是购买消防单杠梯、对讲机、防爆照明灯等设备。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。
余姚市财政项目支出绩效自评报告表
项目名称:消防中队设备添置(新增更换)报告日期:2021年12月31日
实施单位 (盖章) | 梁弄镇人民政府 | 单位地址 | 余姚市梁弄镇四明路218号 | |||
绩效联络员 | 马荣伟 | 联系电话 | 0574-******** | |||
项目资金 | 18万元 | 项目属性 | 新增项目() 延续项目(√) | |||
项目计划 资金 | 2021(年度) | 实际到位 资金 | 2021(年度) | |||
18万元(全部) | 17.74万元(全部) | |||||
项目 预期 绩效 目标 | 经济效益:设备添置 | 绩效 目标 完成 情况 | 经济效益:设备添置 | |||
社会效益:提高消防作业效率 | 社会效益:提高消防作业效率 | |||||
生态环境效益及其他效益: | 生态环境效益及其他效益: | |||||
主要量化指标:通过绩效评价更好的规范使用财政资金,使财政资金发挥更大的经济效益。 | 主要量化指标:及时新增更换消防设备,确保消防工作正常开展。 | |||||
项目实施情况概述及情况说明 | 消防中队设备添置(新增更换)项目规范使用财政资金,提高消防作业效率。2021年度共计使用17.74万元用于消防服装及设备的购置。 | |||||
自我评价 | 优秀()完成(√)基本完成()未完成() | |||||
主管部门 审核意见 | 主管部门盖章 年月日 |
注:本表一式三份,由实施单位分别报送至主管部门和市财政局对口业务科室及财政监督科。
智慧云党建平台建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为“完成”。项目全年预算数为30万元,执行数为25.98万元,完成预算的86.60%。项目绩效目标完成情况:一是完成智慧党建云平台软件开发;二是对有关人员进行智慧党建云平台操作和使用培训;三是提供软件故障修复、软件稳定性监测、数据维护和软件非功能性升级等服务。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。
余姚市财政项目支出绩效自评报告表
项目名称:智慧云党建平台建设 报告日期:2021年12月31日
实施单位 (盖章) | 梁弄镇人民政府 | 单位地址 | 余姚市梁弄镇四明路218号 | ||||
绩效联络员 | 陈利锋 | 联系电话 | 0574-******** | ||||
项目资金 | 30万元 | 项目属性 | 新增项目(√) 延续项目() | ||||
项目计划 资金 | 2021(年度) | 实际到位 资金 | 2021(年度) | ||||
30万元(全部) | 25.98万元(全部) | ||||||
项目 预期 绩效 目标 | 经济效益:提高效率、整合资源、示范带动 | 绩效 目标 完成 情况 | 经济效益:提高效率、整合资源、示范带动 | ||||
社会效益:推动大数据、云技术与党建工作深度融合。 | 社会效益:推动了大数据、云技术与党建工作深度融合,提升了党建工作科学化水平,充分发挥出党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,传递了社会正能量,进一步巩固了党的执政根基。 | ||||||
生态环境效益及其他效益:节约资源 | 生态环境效益及其他效益:节约资源 | ||||||
主要量化指标:打造全面从严治党的工作平台,推进党务工作规范化;打造与时俱进的党员教育平台,满足党员群众随时随地学习需求;打造联系服务党员群众的互动平台,拓展镇村党群服务中心的服务半径。 | 主要量化指标:116个党组织的党务工作进一步规范化,全面从严治党的工作平台更加健全;2100余名党员可以随时随地开展学习教育,与时俱进的党员教育平台更加完善;19个镇村党群服务中心实现线上线下服务一体化,联系服务党员群众的互动平台更加高效。 | ||||||
项目实施情况概述及情况说明 | 智慧云党建平台项目管理严格,资金使用合理,经济效益、社会效益比较明显。2021年度共计使用25.98万元,用于完成平台软件开发,对有关人员进行培训及提供软件故障修复、软件稳定性监测、数据维护和软件非功能性升级等服务。 | ||||||
自我评价 | 优秀()完成(√)基本完成()未完成() | ||||||
主管部门 审核意见 | 主管部门盖章 年月日 |
注:本表一式三份,由实施单位分别报送至主管部门和市财政局对口业务科室及财政监督科。
3.财政评价项目绩效评价结果。
本部门2021年度无财政评价项目。
4.部门评价项目绩效评价结果。
本部门2021年度无部门评价项目。
说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理(项):指反映行政单位未单独设置项及科目的其他项目支出。
18.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
19.一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项):指反映政协委员开展各类视察的支出。
20.一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):指反映政协其他项目事务的支出。
21.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
22.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。
23.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
24.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
25.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):指:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
26.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):指反映除上述项目以外的其他纪检监察事务方面支出。
27.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。
28.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位未单独设置顶级科目的其他项目支出。
29.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
30.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
31.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。
32.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位未单独设置顶级科目的其他项目支出。
33.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
34.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。
35.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。
36.一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。
37.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
38.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位未单独设置顶级科目的其他项目支出。
39.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项):指反映食品安全监管等专项工作支出。
40.公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出。
41.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):指反映其他用于公安方面的支出。
41.公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项):指反映各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调节费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。
42.公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项):指反映各级司法行政部门用于社区矫正的支出。
43.公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项):指:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
44.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)指反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
45.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):指反映各部门举办的学期教育支出。
46.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指反映个部门举办的小学教育支出。
47.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):指反映各部门举办的初中教育支出。
48.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
49.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):指反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。
50.教育支出(类)成人教育(款)成人中等教育(项):指:反映各部门举办各类成人中等教育的支出。
51.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):指反映除上述项目以外的教育附加支出。
52.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
53.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科学成果转化与扩散(项):指反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出用于支持企业科技自主创新的支出。
54.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):指反映用于开展科普活动的支出。
55.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):指反映群众文化方面的支出,报刊教材文化馆(站)、群众艺术馆支出等。
56.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化支出(项):指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
57.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项):指反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。
58.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
59.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项):指反映支持文化产业发展专项支出。
60.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒的支出。
71.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
72.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
73.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
74.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金出。
75.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
76.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):指反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
77.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):指反映在乡退伍红军老战士、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。
78.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):指反映用于义务兵有待方面的支出。
79.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项):指反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周年以上、为享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。
80.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):指反映除上乡项目以外其他用于优抚方面的支出。
81.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):指反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。
82.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):指反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。
83.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项):指反映除上述项目外其他用于退役安置方面的支出。
84.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):指反映对儿童提供福利服务方面的支出。
85.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):指反映对老年人提供福利服务方面的支出。
86.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项):指反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。
87.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)反映财政在养老服务方面的补助支出,包括支持养老服务机构提供居家社区养老服务的支出,对养老服务机构的运营、建设补助支出等,不包括对社会福利事业单位的补助支出。
88.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):指反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
89.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
90.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项):指反映残疾人联合会用于残疾人就业等方面的支出。
91.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):指反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。
92.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
93.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):指反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
94.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):指反映农村最低生活保障对象的最低生活保障支出。
95.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
96.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项):指反映城市特困人员救助供养支出。
97.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。
98.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项):指反映开展拥军优属活动的支出。
99.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项):指反映除上述项目以外其他用于退役军人管理事务方面的支出。
100.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
101.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指反映基本公共卫生服务支出。
102.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
103.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
104.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):指反映计划生育服务支出。
105.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
106.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
107.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
108.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
109.卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项):指反映老龄卫生健康事务方面的支出
110.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):指反映用于农村环境保护方面的支出。
111.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
112.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):指反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施方面的支出。
113.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
114.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
115.城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项):指反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。
116.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
117.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(农业农村)(项):指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
118.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项):指反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
119.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):指反映用于病虫鼠害及疫情监控、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
120.农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项):指反映用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。
121.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):指反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。
122.农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项):指反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设,以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。
123.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项):指反映用于农业农村社会事业发展的支出。
124.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):指反映其他用于农业农村方面的支出。
125.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):指反映用于林业事业单位的基本支出。
126.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):指反映苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
127.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项):指反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护方面的支出。
128.农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项):指反映动植物资源及其生存环境调查、监测,野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。
129.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项):指反映卫预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。
130.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):指反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。
131..农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
132.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):指反映防汛业务支出。
133.农林水支出(类)水利(款)农村水利(项):指反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助,小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。
134.农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项):指反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。
135.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
136.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(巩固脱贫)(项):指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
137.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):指反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。
138.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):指反映除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
139.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
140.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):指反映新建公路支出,公路改建支出,特大型桥梁建设支出,公路客货运站(场)建设支出。
141.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):指反映其他用于公路水路运输方面的支出。
142.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。
143.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):指反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。
144.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款) 地质勘查与矿产资源管理(项):指反映用于地质勘查行业和地质工作管理,矿业权管理,破产资源合理利用和保护等方面的支出。
145.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
146.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
147.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):指反映安全生产监督管理方面的支出。
148.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项):指反映用于应急管理的法律法规制定修订,应急预案演练、协调保障等方面的支出。
149.灾害防治及应急管理支出(类)森林消防事务(款) 森林消防应急救援(项):指反映用于森林消防应急救援队伍(不包括行政单位)人员的基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面支出。
150.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款) 自然灾害救灾补助(项):指反映用于自然灾害生活救助、救灾及灾后恢复重建方面的支出。
151.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款) 其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项):指反映用于上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。
152.文化灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款) 其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项):指反映用于上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。
153.文化旅游体育与传媒支出(类)旅游发展基金支出(款)地方旅游开发项目补助(项):指反映旅游发展基金安排用于补助地方旅游开发项目的经费支出(通过财政专项转移支付直接拨付)。
154.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项):指反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。
155.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项):指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
156.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):指反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。
157.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项):指反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。
158.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用于土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费用的支出。
159.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项):指反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。
160.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项):指反映其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度钱款收入安排的支出)。
161.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
162.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):指反映用于体育事业的彩票公益金支出。
163.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项):指反映用于教育事业的彩票公益金支出。
招标
|
- 关注我们可获得更多采购需求 |
关注 |
最近搜索
无
热门搜索
无