2021年度湖南省直单位会计事务工作指导中心单位决算
2021年度湖南省直单位会计事务工作指导中心单位决算
目录
第一部分?单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分?2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分?2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分?名词解释
第五部分?附件
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第一部分?
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湖南省直单位会计事务工作指导中心单位概况
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一、单位职责
主要负责:1、承办省直单位会计事务归口管理工作;2、协助湖南省机关事务管理局开展信息建设工作;3、参与省政府集中办公区信息网络的规划、建设和管理工作;4、协助湖南省机关事务管理局开展全省机关后勤指导;5、承办全省后勤业务交流及协作相关工作。
二、机构设置及决算单位构成
??(一)内设机构设置。本单位无内设机构。
??(二)决算单位构成。本单位无下属预算单位。
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第二部分
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部门决算表
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第三部分
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2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计90.93万元。与上年相比,增加5.11万元,增长5.95%,主要是因为人员异动新增1人增加了人员经费。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计89.51万元,其中:财政拨款收入86.54万元,占96.68%;其他收入2.97万元,占3.32%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计81.33万元,其中:基本支出81.33万元,占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计87.96万元,与上年相比,增加5.08万元,主要是因为人员异动增加了人员经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出81.33万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加6.69万元,增长8.96%,主要是因为人员异动新增1人增加了人员经费。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出81.33万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出75.93万元,占93.36%;社会保障和就业(类)支出5.4万元,占6.64%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为86.54万元,支出决算数为81.33万元,完成年初预算的93.98%,其中:
1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。
年初预算为81.14万元,支出决算为75.93万元,完成年初预算的93.58%,决算数小于年初预算数的主要原因是:原应发放的年底绩效奖励性工资未发而减少了人员经费及压缩了公用经费开支。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为5.4万元,支出决算为5.4万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出81.33万元,其中:人员经费63.32万元,占基本支出的78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助;公用经费18.01万元,占基本支出的22%,主要包括办公费、印刷费、物业管理费、劳务费、其他交通费用等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为0.2万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本年无公务接待发生,未开支公务接待费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元。
2、公务接待费支出决算为0万元。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
??本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
??本单位无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
????本单位无一般性支出。
十一、政府采购支出说明
????本单位无政府采购支出。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是业务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、2021年度预算绩效情况说明
(一)绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元。
组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。
组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织开展2021年度单位整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出87.96万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,我单位严格按照省财政厅的批复执行预算,资金使用合法合规,各项工作任务按期完成。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
本单位无一般公共预算项目支出。
(三)部门评价项目绩效评价结果
部门评价项目数量0个。
按照省财政厅要求,及时申报部门整体支出绩效目标,按时按质开展单位整体支出绩效自评,在上级主管部门门户网站按时公开部门整体支出绩效目标,年度内按时完成绩效监控等其他绩效管理工作。
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第四部分
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名词解释
????一、财政拨款收入:指中央财政和省财政当年拨付的资金。
????二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
????三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
?四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
?五、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
?六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金
?七、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映用于事业单位基本支出。
八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映用于预算单位职工养老保险支出。
九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映用于预算单位职工职业年金支出。
????十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按省人社厅、省财政厅部规定的缴存基数和比例为职工缴纳的住房公积金。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,包括用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费主要用于事业单位公车配备更新支出;公务用车运行费反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待支出。
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第五部分
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附件
2021年度湖南省直单位会计事务工作指导中心整体支出绩效自评报告
一、单位基本情况
(一)主要职能:湖南省直单位会计事务工作指导中心(以下简称中心)主要职能为:1、承办省直单位会计事务归口管理工作;2、协助湖南省机关事务管理局开展信息建设工作;3、参与省政府集中办公区信息网络的规划、建设和管理工作;4、协助湖南省机关事务管理局开展全省机关后勤指导;5、承办全省后勤业务交流及协作相关工作。
(二)机构情况:湖南省直单位会计事务工作指导中心于2012年10月根据《关于湖南省直单位会计事务管理站与湖南省后勤经济发展指导中心合并设立湖南省直单位会计事务工作指导中心的函》(湘编办函〔2012〕113号)文件精神设立,核定差额拨款事业编制6名,为省机关事务管理局所属事业单位,归口局机关财务处管理。
(三)人员情况:核定编制为6名,实际正式编制在职人员3人,退休职工2人,另聘用人员2人。
二、一般公共预算支出情况
(一)基本支出情况
本年度,我单位财政拨款收入86.54万元,支出决算数81.33万元均为基本支出:
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
预算代码: | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公开07表 | |
部门:湖南省直单位会计事务工作指导中心 | ? | 制表日期:2021年 | ? | ? | ? | 金额单位:万元 | |||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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(二)项目支出情况
无项目支出情况。
三、政府性基金预算支出情况(无)
四、国有资本经营预算支出情况(无)
五、社会保险基金预算支出情况(无)
六、部门整体支出绩效情况
在局党组织坚强领导下,我中心以求真务实的工作作风,严格遵守《政府会计制度》,加强会计核算、财务管理和绩效管理:一是围绕单位整体绩效目标:配合局办公室局做好政务信息宣传和信息化建设基础工作、参与国有资产管理处省直实体公物仓平台筹建工作及配合办公用房管理处做好省直党政机关办公用房权属统一登记三项重点工作,同时做好中心对内对外各项基础性工作,圆满完成各项工作任务。二是以预算资金管理为主线,严格按照部门预算进行部门整体支出,并全面贯彻落实习总书记重要指示精神,严格按照“过紧日子”和坚持厉行节约、反对铺张浪费相关要求,在中心党支部的带领下严控支出,杜绝了铺张浪费,各科室负责人切实履行职责,加强和规范预算管理,从严从紧编制本部门预算,严格控制预算规模,压缩公用经费,特别是非刚性、非急需的支出,压减“三公”经费开支,严格按预算执行杜绝无预算、超预算支出行为。三是本年度的各类报表编制和各项指标审核均按照相关规定和要求,做到了严谨细致,较好地完成了各项数据填报工作任务;且本单位绩效信息公开工作严格按照上级要求执行。
2021年我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的十九届五中、六中全会精神,紧紧围绕局党组决策部署,牢牢把握自身发展机遇,以参与配合全局重大改革和专项工作为着力点,主动补位、积极作为,找准切口、互助赋能,任务执行有力有效,队伍建设得到加强,较好的完成了绩效目标任务,为机关事务高质量发展贡献了力量。
七、存在的问题及原因分析
本年度绩效管理中,暂未发现明显存在的问题。
八、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
我中心本着客观、公正、实事求是的原则,对照年初预算绩效评价体系,逐一进行了自查,并根据财政相关文件要求,进行了公开公示。
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湖南省直单位会计事务工作指导中心
2022年4月8日
标签: 决算
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