县重大项目推进协调服务中心2021年度部门决算公开表

县重大项目推进协调服务中心2021年度部门决算公开表


Overview**0/t20*****4_3291913.html#table0">FMDM 封面代码
**0/t20*****4_3291913.html#table1">Z01 收入支出决算总表
**0/t20*****4_3291913.html#table2">Z01_1 财政拨款收入支出决算总表
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**0/t20*****4_3291913.htmlhttp://qiongzhong.hainan.gov.cn/xxgkzl/fgw/xxgkml/202**0/t20*****4_3291913.html#table29">HNCS08 资产年初数上年核对
**0/t20*****4_3291913.htmlhttp://qiongzhong.hainan.gov.cn/xxgkzl/fgw/xxgkml/202**0/t20*****4_3291913.html#table30">LH01 部门决算量化评价表
**0/t20*****4_3291913.htmlhttp://qiongzhong.hainan.gov.cn/xxgkzl/fgw/xxgkml/202**0/t20*****4_3291913.html#table31">TZ01 公共预算财政拨款对账表
**0/t20*****4_3291913.htmlhttp://qiongzhong.hainan.gov.cn/xxgkzl/fgw/xxgkml/202**0/t20*****4_3291913.html#table32">TZ02 政府性基金对账表
**0/t20*****4_3291913.htmlhttp://qiongzhong.hainan.gov.cn/xxgkzl/fgw/xxgkml/202**0/t20*****4_3291913.html#table33">TZ03 教育收费对账表
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**0/t20*****4_3291913.htmlhttp://qiongzhong.hainan.gov.cn/xxgkzl/fgw/xxgkml/202**0/t20*****4_3291913.html#table35">TZ05 财政应返还额度

Sheet 1: FMDM 封面代码


封面代码

编制单位:琼中黎族苗族自治县重大项目推进协调服务中心20**年度金额单位:
单位名称琼中黎族苗族自治县重大项目推进协调服务中心
单位负责人王钧
财务负责人王钧
填表人黄雪娇
电话号码(区号)0898
电话号码********
分机号
单位地址琼中黎族苗族自治县营根镇营根路25号(政府第二办公楼)
组织机构代码(各级技术监督局核发)*********
邮政编码******
财政预算代码******
单位预算级次二级预算单位
单位所在地区(国家标准:行政区划代码)琼中黎族苗族自治县
单位基本性质财政补助事业单位
单位执行会计制度政府会计准则制度
预算管理级次县级
隶属关系琼中黎族苗族自治县
部门标识代码国家发展和改革委员会
国民经济行业分类国家机构
新报因素连续上报
上年代码*********0
报表类型单户表
备用码
统一社会信用代码12468846*********4
事业单位改革分类公益一类事业单位
是否纳入部门预算范围
是否编制资产报告
是否编制财务报告
填表人电话136*****909
类档级不定类档

— 1 —

Sheet 2: Z01 收入支出决算总表








收入支出决算总表




















财决01表
编制单位:琼中黎族苗族自治县重大项目推进协调服务中心





20**年度





金额单位:元
收入支出
项目行次年初预算数调整预算数决算数项目(按功能分类)行次年初预算数调整预算数决算数项目(按支出性质和经济分类)行次年初预算数调整预算数决算数
栏次
123栏次
456栏次
789
一、一般公共预算财政拨款收入11,047,670.04820,917.07820,917.07一、一般公共服务支出32858,860.30650,816.16650,816.16一、基本支出58967,670.04768,055.95768,055.95
二、政府性基金预算财政拨款收入20.000.000.00二、外交支出330.000.000.00人员经费59797,448.52685,490.95685,490.95
三、国有资本经营预算财政拨款收入30.000.000.00三、国防支出340.000.000.00公用经费60170,2**.5282,565.0082,565.00
四、上级补助收入40.000.000.00四、公共安全支出350.000.000.00二、项目支出6180,000.0052,861.1252,861.12
五、事业收入50.000.000.00五、教育支出360.000.000.00其中:基本建设类项目620.000.000.00
六、经营收入60.000.000.00六、科学技术支出370.000.000.00三、上缴上级支出630.000.000.00
七、附属单位上缴收入70.000.000.00七、文化旅游体育与传媒支出380.000.000.00四、经营支出640.000.000.00
八、其他收入80.000.000.00八、社会保障和就业支出3961,887.3655,766.6955,766.69五、对附属单位补助支出650.000.000.00

9


九、卫生健康支出4075,625.2672,022.2272,022.22
66



10


十、节能环保支出410.000.000.00
67



11


十一、城乡社区支出420.000.000.00经济分类支出合计68820,917.07

12


十二、农林水支出430.000.000.00一、工资福利支出69713,378.81

13


十三、交通运输支出440.000.000.00二、商品和服务支出7095,698.26

14


十四、资源勘探工业信息等支出450.000.000.00三、对个人和家庭的补助710.00

15


十五、商业服务业等支出460.000.000.00四、债务利息及费用支出720.00

16


十六、金融支出470.000.000.00五、资本性支出(基本建设)730.00

17


十七、援助其他地区支出480.000.000.00六、资本性支出7411,840.00

18


十八、自然资源海洋气象等支出490.000.000.00七、对企业补助(基本建设)750.00

19


十九、住房保障支出5051,297.1242,312.0042,312.00八、对企业补助760.00

20


二十、粮油物资储备支出510.000.000.00九、对社会保障基金补助770.00

**


二十一、国有资本经营预算支出520.000.000.00十、其他支出780.00

22


二十二、灾害防治及应急管理支出530.000.000.00
79



23


二十三、其他支出540.000.000.00
80



24


二十四、债务还本支出550.000.000.00
81



25


二十五、债务付息支出560.000.000.00
82



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出570.000.000.00
83


本年收入合计271,047,670.04820,917.07820,917.07本年支出合计841,047,670.04820,917.07820,917.07
使用非财政拨款结余280.000.000.00结余分配850.00
年初结转和结余290.000.000.00年末结转和结余860.000.000.00

30



87


总计311,047,670.04820,917.07820,917.07总计881,047,670.04820,917.07820,917.07
备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。









注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。












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Sheet 3: Z01_1 财政拨款收入支出决算总表

















财政拨款收入支出决算总表















































财决01-1表
编制单位:琼中黎族苗族自治县重大项目推进协调服务中心














20**年度














金额单位:元
收 入支 出支 出
项目行次年初预算数调整预算数决算数项目(按功能分类)行次年初预算数调整预算数决算数项目(按支出性质和经济分类)行次年初预算数调整预算数决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
栏次
123栏次
456789101112131415栏次
1617181920**222324252627
一、一般公共预算财政拨款11,047,670.04820,917.07820,917.07一、一般公共服务支出33858,860.30858,860.300.000.00650,816.16650,816.160.000.00650,816.16650,816.160.000.00一、基本支出59967,670.04967,670.040.000.00768,055.95768,055.950.000.00768,055.95768,055.950.000.00
二、政府性基金预算财政拨款20.000.000.00二、外交支出340.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00人员经费60797,448.52797,448.520.000.00685,490.95685,490.950.000.00685,490.95685,490.950.000.00
三、国有资本经营预算财政拨款30.000.000.00三、国防支出350.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00公用经费61170,2**.52170,2**.520.000.0082,565.0082,565.000.000.0082,565.0082,565.000.000.00

4


四、公共安全支出360.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00二、项目支出6280,000.0080,000.000.000.0052,861.1252,861.120.000.0052,861.1252,861.120.000.00

5


五、教育支出370.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00其中:基本建设类项目630.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

6


六、科学技术支出380.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
64












7


七、文化旅游体育与传媒支出390.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
65












8


八、社会保障和就业支出4061,887.3661,887.360.000.0055,766.6955,766.690.000.0055,766.6955,766.690.000.00
66












9


九、卫生健康支出4175,625.2675,625.260.000.0072,022.2272,022.220.000.0072,022.2272,022.220.000.00
67












10


十、节能环保支出420.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
68












11


十一、城乡社区支出430.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00经济分类支出合计69820,917.07820,917.070.000.00

12


十二、农林水支出440.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00一、工资福利支出70713,378.81713,378.810.000.00

13


十三、交通运输支出450.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00二、商品和服务支出7195,698.2695,698.260.000.00

14


十四、资源勘探工业信息等支出460.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00三、对个人和家庭的补助720.000.000.000.00

15


十五、商业服务业等支出470.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00四、债务利息及费用支出730.000.000.000.00

16


十六、金融支出480.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00五、资本性支出(基本建设)740.000.000.000.00

17


十七、援助其他地区支出490.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00六、资本性支出7511,840.0011,840.000.000.00

18


十八、自然资源海洋气象等支出500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00七、对企业补助(基本建设)760.000.000.000.00

19


十九、住房保障支出5151,297.1251,297.120.000.0042,312.0042,312.000.000.0042,312.0042,312.000.000.00八、对企业补助770.000.000.000.00

20


二十、粮油物资储备支出520.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00九、对社会保障基金补助780.000.000.000.00

**


二十一、国有资本经营预算支出530.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00十、其他支出790.000.000.000.00

22


二十二、灾害防治及应急管理支出540.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
80












23


二十三、其他支出550.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
81












24


二十四、债务还本支出560.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
82












25


二十五、债务付息支出570.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
83












26


二十六、抗疫特别国债安排的支出580.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
84











本年收入合计271,047,670.04820,917.07820,917.07本年支出合计851,047,670.041,047,670.040.000.00820,917.07820,917.070.000.00820,917.07820,917.070.000.00本年支出合计851,047,670.041,047,670.040.000.00820,917.07820,917.070.000.00820,917.07820,917.070.000.00
年初财政拨款结转和结余280.000.000.00年末财政拨款结转和结余860.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00年末财政拨款结转和结余860.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
一、一般公共预算财政拨款290.000.000.00
87












87











二、政府性基金预算财政拨款300.000.000.00
88












88











三、国有资本经营预算财政拨款310.000.000.00
89












89











总计321,047,670.04820,917.07820,917.07总计901,047,670.041,047,670.040.000.00820,917.07820,917.070.000.00820,917.07820,917.070.000.00总计901,047,670.041,047,670.040.000.00820,917.07820,917.070.000.00820,917.07820,917.070.000.00
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。



























Sheet 4: Z02 收入支出决算表












收入支出决算表


































财决02表
编制单位:琼中黎族苗族自治县重大项目推进协调服务中心









20**年度










金额单位:元
项目年初结转和结余本年收入本年支出收支结余使用非财政拨款结余结余分配年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出结转项目支出结转和结余经营结余合计基本支出结转项目支出结转和结余经营结余合计缴纳企业所得税提取专用结余事业单位转入非财政拨款结余其他合计基本支出结转项目支出结转和结余经营结余
栏次1234567891011121314151617181920
合计0.000.000.000.00820,917.07820,917.070.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出0.000.000.000.00650,816.16650,816.160.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
*****发展与改革事务0.000.000.000.00650,816.16650,816.160.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
*****50事业运行0.000.000.000.00597,955.04597,955.040.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
*****99其他发展与改革事务支出0.000.000.000.0052,861.1252,861.120.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出0.000.000.000.0055,766.6955,766.690.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
*****行政事业单位养老支出0.000.000.000.0055,766.6955,766.690.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
*****05机关事业单位基本养老保险缴费支出0.000.000.000.0055,766.6955,766.690.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
**0卫生健康支出0.000.000.000.0072,022.2272,022.220.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
*****行政事业单位医疗0.000.000.000.0072,022.2272,022.220.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
*****02事业单位医疗0.000.000.000.0029,626.2729,626.270.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
*****03公务员医疗补助0.000.000.000.0042,395.9542,395.950.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2**住房保障支出0.000.000.000.0042,312.0042,312.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
*****住房改革支出0.000.000.000.0042,312.0042,312.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
*****01住房公积金0.000.000.000.0042,312.0042,312.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

Sheet 5: Z03 收入决算表






收入决算表
















财决03表
编制单位:琼中黎族苗族自治县重大项目推进协调服务中心



20**年度




金额单位:元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称小计其中:教育收费
栏次12345678
合计820,917.07820,917.070.000.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出650,816.16650,816.160.000.000.000.000.000.00
*****发展与改革事务650,816.16650,816.160.000.000.000.000.000.00
*****50事业运行597,955.04597,955.040.000.000.000.000.000.00
*****99其他发展与改革事务支出52,861.1252,861.120.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出55,766.6955,766.690.000.000.000.000.000.00
*****行政事业单位养老支出55,766.6955,766.690.000.000.000.000.000.00
*****05机关事业单位基本养老保险缴费支出55,766.6955,766.690.000.000.000.000.000.00
**0卫生健康支出72,022.2272,022.220.000.000.000.000.000.00
*****行政事业单位医疗72,022.2272,022.220.000.000.000.000.000.00
*****02事业单位医疗29,626.2729,626.270.000.000.000.000.000.00
*****03公务员医疗补助42,395.9542,395.950.000.000.000.000.000.00
2**住房保障支出42,312.0042,312.000.000.000.000.000.000.00
*****住房改革支出42,312.0042,312.000.000.000.000.000.000.00
*****01住房公积金42,312.0042,312.000.000.000.000.000.000.00











Sheet 6: Z04 支出决算表





支出决算表













财决04表
编制单位:琼中黎族苗族自治县重大项目推进协调服务中心


20**年度



金额单位:元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计820,917.07768,055.9552,861.120.000.000.00
201一般公共服务支出650,816.16597,955.0452,861.120.000.000.00
*****发展与改革事务650,816.16597,955.0452,861.120.000.000.00
*****50事业运行597,955.04597,955.040.000.000.000.00
*****99其他发展与改革事务支出52,861.120.0052,861.120.000.000.00
208社会保障和就业支出55,766.6955,766.690.000.000.000.00
*****行政事业单位养老支出55,766.6955,766.690.000.000.000.00
*****05机关事业单位基本养老保险缴费支出55,766.6955,766.690.000.000.000.00
**0卫生健康支出72,022.2272,022.220.000.000.000.00
*****行政事业单位医疗72,022.2272,022.220.000.000.000.00
*****02事业单位医疗29,626.2729,626.270.000.000.000.00
*****03公务员医疗补助42,395.9542,395.950.000.000.000.00
2**住房保障支出42,312.0042,312.000.000.000.000.00
*****住房改革支出42,312.0042,312.000.000.000.000.00
*****01住房公积金42,312.0042,312.000.000.000.000.00

Sheet 7: Z05 支出决算明细表

























































支出决算明细表







































































































































































财决05表
编制单位:琼中黎族苗族自治县重大项目推进协调服务中心






















































20**年度






















































金额单位:元
项目合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)资本性支出对企业补助(基本建设)对企业补助对社会保障基金补助其他支出
支出功能分类科目编码科目名称小计基本工资津贴补贴奖金伙食补助费绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费住房公积金医疗费其他工资福利支出小计办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费因公出国(境)费用维修(护)费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用税金及附加费用其他商品和服务支出小计离休费退休费退职(役)费抚恤金生活补助救济费医疗费补助助学金奖励金个人农业生产补贴代缴社会保险费其他对个人和家庭的补助小计国内债务付息国外债务付息国内债务发行费用国外债务发行费用小计房屋建筑物购建办公设备购置专用设备购置基础设施建设大型修缮信息网络及软件购置更新物资储备公务用车购置其他交通工具购置文物和陈列品购置无形资产购置其他基本建设支出小计房屋建筑物购建办公设备购置专用设备购置基础设施建设大型修缮信息网络及软件购置更新物资储备土地补偿安置补助地上附着物和青苗补偿拆迁补偿公务用车购置其他交通工具购置文物和陈列品购置无形资产购置其他资本性支出小计资本金注入其他对企业补助小计资本金注入政府投资基金股权投资费用补贴利息补贴其他对企业补助小计对社会保险基金补助补充全国社会保障基金对机关事业单位职业年金的补助小计赠与国家赔偿费用支出对民间非营利组织和群众性自治组织补贴其他支出
栏次1234567891011121314151617181920**222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109
合计820,917.07713,378.81153,842.0089,947.500.000.00256,579.0055,766.690.0029,626.2742,395.952,091.5442,312.003,500.0037,317.8695,698.2612,825.728,673.000.001,870.000.006,069.508,056.520.000.006,582.000.00460.000.002,400.000.000.000.000.000.005,500.000.008,549.520.000.000.000.0034,712.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0011,840.000.0011,840.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出650,816.16543,277.90153,842.0089,947.500.000.00256,579.000.000.000.000.002,091.540.003,500.0037,317.8695,698.2612,825.728,673.000.001,870.000.006,069.508,056.520.000.006,582.000.00460.000.002,400.000.000.000.000.000.005,500.000.008,549.520.000.000.000.0034,712.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0011,840.000.0011,840.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
*****发展与改革事务650,816.16543,277.90153,842.0089,947.500.000.00256,579.000.000.000.000.002,091.540.003,500.0037,317.8695,698.2612,825.728,673.000.001,870.000.006,069.508,056.520.000.006,582.000.00460.000.002,400.000.000.000.000.000.005,500.000.008,549.520.000.000.000.0034,712.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0011,840.000.0011,840.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
*****50事业运行597,955.04515,390.04153,842.0089,947.500.000.00256,579.000.000.000.000.002,091.540.003,000.009,930.0070,725.009,865.400.000.001,350.000.005,291.827,808.260.000.003,958.000.00370.000.002,400.000.000.000.000.000.003,000.000.008,549.520.000.000.000.0028,132.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0011,840.000.0011,840.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
*****99其他发展与改革事务支出52,861.1227,887.860.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00500.0027,387.8624,973.262,960.328,673.000.00520.000.00777.68248.260.000.002,624.000.0090.000.000.000.000.000.000.000.002,500.000.000.000.000.000.000.006,580.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出55,766.6955,766.690.000.000.000.000.0055,766.690.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
*****行政事业单位养老支出55,766.6955,766.690.000.000.000.000.0055,766.690.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
*****05机关事业单位基本养老保险缴费支出55,766.6955,766.690.000.000.000.000.0055,766.690.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
**0卫生健康支出72,022.2272,022.220.000.000.000.000.000.000.0029,626.2742,395.950.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
*****行政事业单位医疗72,022.2272,022.220.000.000.000.000.000.000.0029,626.2742,395.950.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
*****02事业单位医疗29,626.2729,626.270.000.000.000.000.000.000.0029,626.270.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
*****03公务员医疗补助42,395.9542,395.950.000.000.000.000.000.000.000.0042,395.950.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2**住房保障支出42,312.0042,312.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0042,312.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
*****住房改革支出42,312.0042,312.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0042,312.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
*****01住房公积金42,312.0042,312.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0042,312.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
注:本表为自动生成表。













































































































Sheet 8: Z05_1 基本支出决算明细表

























































基本支出决算明细表







































































































































































财决05-1表
编制单位:琼中黎族苗族自治县重大项目推进协调服务中心






















































20**年度






















































金额单位:元
项目合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)资本性支出对企业补助(基本建设)对企业补助对社会保障基金补助其他支出
支出功能分类科目编码科目名称小计基本工资津贴补贴奖金伙食补助费绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费住房公积金医疗费其他工资福利支出小计办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费因公出国(境)费用维修(护)费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用税金及附加费用其他商品和服务支出小计离休费退休费退职(役)费抚恤金生活补助救济费医疗费补助助学金奖励金个人农业生产补贴代缴社会保险费其他对个人和家庭的补助小计国内债务付息国外债务付息国内债务发行费用国外债务发行费用小计房屋建筑物购建办公设备购置专用设备购置基础设施建设大型修缮信息网络及软件购置更新物资储备公务用车购置其他交通工具购置文物和陈列品购置无形资产购置其他基本建设支出小计房屋建筑物购建办公设备购置专用设备购置基础设施建设大型修缮信息网络及软件购置更新物资储备土地补偿安置补助地上附着物和青苗补偿拆迁补偿公务用车购置其他交通工具购置文物和陈列品购置无形资产购置其他资本性支出小计资本金注入其他对企业补助小计资本金注入政府投资基金股权投资费用补贴利息补贴其他对企业补助小计对社会保险基金补助补充全国社会保障基金对机关事业单位职业年金的补助小计赠与国家赔偿费用支出对民间非营利组织和群众性自治组织补贴其他支出
栏次1234567891011121314151617181920**222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109
合计768,055.95685,490.95153,842.0089,947.500.000.00256,579.0055,766.690.0029,626.2742,395.952,091.5442,312.003,000.009,930.0070,725.009,865.400.000.001,350.000.005,291.827,808.260.000.003,958.000.00370.000.002,400.000.000.000.000.000.003,000.000.008,549.520.000.000.000.0028,132.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0011,840.000.0011,840.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出597,955.04515,390.04153,842.0089,947.500.000.00256,579.000.000.000.000.002,091.540.003,000.009,930.0070,725.009,865.400.000.001,350.000.005,291.827,808.260.000.003,958.000.00370.000.002,400.000.000.000.000.000.003,000.000.008,549.520.000.000.000.0028,132.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0011,840.000.0011,840.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
*****发展与改革事务597,955.04515,390.04153,842.0089,947.500.000.00256,579.000.000.000.000.002,091.540.003,000.009,930.0070,725.009,865.400.000.001,350.000.005,291.827,808.260.000.003,958.000.00370.000.002,400.000.000.000.000.000.003,000.000.008,549.520.000.000.000.0028,132.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0011,840.000.0011,840.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
*****50事业运行597,955.04515,390.04153,842.0089,947.500.000.00256,579.000.000.000.000.002,091.540.003,000.009,930.0070,725.009,865.400.000.001,350.000.005,291.827,808.260.000.003,958.000.00370.000.002,400.000.000.000.000.000.003,000.000.008,549.520.000.000.000.0028,132.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0011,840.000.0011,840.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出55,766.6955,766.690.000.000.000.000.0055,766.690.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
*****行政事业单位养老支出55,766.6955,766.690.000.000.000.000.0055,766.690.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
*****05机关事业单位基本养老保险缴费支出55,766.6955,766.690.000.000.000.000.0055,766.690.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
**0卫生健康支出72,022.2272,022.220.000.000.000.000.000.000.0029,626.2742,395.950.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
*****行政事业单位医疗72,022.2272,022.220.000.000.000.000.000.000.0029,626.2742,395.950.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
*****02事业单位医疗29,626.2729,626.270.000.000.000.000.000.000.0029,626.270.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
*****03公务员医疗补助42,395.9542,395.950.000.000.000.000.000.000.000.0042,395.950.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2**住房保障支出42,312.0042,312.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0042,312.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
*****住房改革支出42,312.0042,312.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0042,312.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
*****01住房公积金42,312.0042,312.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0042,312.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

Sheet 9: Z05_2 项目支出决算明细表




























































项目支出决算明细表
















































































































































































财决05-2表
编制单位:琼中黎族苗族自治县重大项目推进协调服务中心

























































20**年度

























































金额单位:元
项目合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)资本性支出对企业补助(基本建设)对企业补助对社会保障基金补助其他支出
支出功能分类科目编码科目名称(二级项目名称)二级项目代码二级项目类别一级项目名称一级项目代码基建项目属性是否横向标识小计基本工资津贴补贴奖金伙食补助费绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费住房公积金医疗费其他工资福利支出小计办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费因公出国(境)费用维修(护)费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用税金及附加费用其他商品和服务支出小计离休费退休费退职(役)费抚恤金生活补助救济费医疗费补助助学金奖励金个人农业生产补贴代缴社会保险费其他对个人和家庭的补助小计国内债务付息国外债务付息国内债务发行费用国外债务发行费用小计房屋建筑物购建办公设备购置专用设备购置基础设施建设大型修缮信息网络及软件购置更新物资储备公务用车购置其他交通工具购置文物和陈列品购置无形资产购置其他基本建设支出小计房屋建筑物购建办公设备购置专用设备购置基础设施建设大型修缮信息网络及软件购置更新物资储备土地补偿安置补助地上附着物和青苗补偿拆迁补偿公务用车购置其他交通工具购置文物和陈列品购置无形资产购置其他资本性支出小计资本金注入其他对企业补助小计资本金注入政府投资基金股权投资费用补贴利息补贴其他对企业补助小计对社会保险基金补助补充全国社会保障基金对机关事业单位职业年金的补助小计赠与国家赔偿费用支出对民间非营利组织和群众性自治组织补贴其他支出
栏次1234567891011121314151617181920**222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109
合计52,861.1227,887.860.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00500.0027,387.8624,973.262,960.328,673.000.00520.000.00777.68248.260.000.002,624.000.0090.000.000.000.000.000.000.000.002,500.000.000.000.000.000.000.006,580.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出





52,861.1227,887.860.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00500.0027,387.8624,973.262,960.328,673.000.00520.000.00777.68248.260.000.002,624.000.0090.000.000.000.000.000.000.000.002,500.000.000.000.000.000.000.006,580.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
*****发展与改革事务





52,861.1227,887.860.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00500.0027,387.8624,973.262,960.328,673.000.00520.000.00777.68248.260.000.002,624.000.0090.000.000.000.000.000.000.000.002,500.000.000.000.000.000.000.006,580.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
*****99其他发展与改革事务支出





52,861.1227,887.860.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00500.0027,387.8624,973.262,960.328,673.000.00520.000.00777.68248.260.000.002,624.000.0090.000.000.000.000.000.000.000.002,500.000.000.000.000.000.000.006,580.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
*****99469030**T000000020037-综合事务469030**T000000020037


非基建项目
52,861.1227,887.860.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00500.0027,387.8624,973.262,960.328,673.000.00520.000.00777.68248.260.000.002,624.000.0090.000.000.000.000.000.000.000.002,500.000.000.000.000.000.000.006,580.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

Sheet 10: Z05_3 经营支出决算明细表

























































经营支出决算明细表







































































































































































财决05-3表
编制单位:琼中黎族苗族自治县重大项目推进协调服务中心






















































20**年度






















































金额单位:元
项目合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)资本性支出对企业补助(基本建设)对企业补助对社会保障基金补助其他支出
支出功能分类科目编码科目名称小计基本工资津贴补贴奖金伙食补助费绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费住房公积金医疗费其他工资福利支出小计办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费因公出国(境)费用维修(护)费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用税金及附加费用其他商品和服务支出小计离休费退休费退职(役)费抚恤金生活补助救济费医疗费补助助学金奖励金个人农业生产补贴代缴社会保险费其他对个人和家庭的补助小计国内债务付息国外债务付息国内债务发行费用国外债务发行费用小计房屋建筑物购建办公设备购置专用设备购置基础设施建设大型修缮信息网络及软件购置更新物资储备公务用车购置其他交通工具购置文物和陈列品购置无形资产购置其他基本建设支出小计房屋建筑物购建办公设备购置专用设备购置基础设施建设大型修缮信息网络及软件购置更新物资储备土地补偿安置补助地上附着物和青苗补偿拆迁补偿公务用车购置其他交通工具购置文物和陈列品购置无形资产购置其他资本性支出小计资本金注入其他对企业补助小计资本金注入政府投资基金股权投资费用补贴利息补贴其他对企业补助小计对社会保险基金补助补充全国社会保障基金对机关事业单位职业年金的补助小计赠与国家赔偿费用支出对民间非营利组织和群众性自治组织补贴其他支出
栏次1234567891011121314151617181920**222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109
合计




















































































































































































Sheet 11: Z06 项目收入支出决算表













项目收入支出决算表



































财决06表
编制单位:琼中黎族苗族自治县重大项目推进协调服务中心










20**年度










金额单位:元
项目资金来源支出数使用非财政拨款结余结余分配年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称(二级项目名称)二级项目代码二级项目类别一级项目名称一级项目代码基建项目属性是否横向标识合计年初结转和结余财政拨款其他资金合计财政拨款其他资金合计其中:财政拨款结转和结余
小计其中:财政拨款结转和结余小计其中:基本建设支出拨款小计财政拨款结转财政拨款结余
栏次123456789101112131415
合计52,861.120.000.0052,861.120.000.0052,861.1252,861.120.000.000.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出





52,861.120.000.0052,861.120.000.0052,861.1252,861.120.000.000.000.000.000.000.00
*****发展与改革事务





52,861.120.000.0052,861.120.000.0052,861.1252,861.120.000.000.000.000.000.000.00
*****99其他发展与改革事务支出





52,861.120.000.0052,861.120.000.0052,861.1252,861.120.000.000.000.000.000.000.00
*****99469030**T000000020037-综合事务469030**T000000020037


非基建项目
52,861.120.000.0052,861.120.000.0052,861.1252,861.120.000.000.000.000.000.000.00
























Sheet 12: Z07 一般公共预算财政拨款收入支出决算表










一般公共预算财政拨款收入支出决算表




























财决07表
编制单位:琼中黎族苗族自治县重大项目推进协调服务中心







20**年度








金额单位:元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
小计人员经费公用经费小计项目支出结转项目支出结余
栏次12345678910111213141516
合计0.000.000.00820,917.07768,055.9552,861.12820,917.07768,055.95685,490.9582,565.0052,861.120.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出0.000.000.00650,816.16597,955.0452,861.12650,816.16597,955.04515,390.0482,565.0052,861.120.000.000.000.000.00
*****发展与改革事务0.000.000.00650,816.16597,955.0452,861.12650,816.16597,955.04515,390.0482,565.0052,861.120.000.000.000.000.00
*****50事业运行0.000.000.00597,955.04597,955.040.00597,955.04597,955.04515,390.0482,565.000.000.000.000.000.000.00
*****99其他发展与改革事务支出0.000.000.0052,861.120.0052,861.1252,861.120.000.000.0052,861.120.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出0.000.000.0055,766.6955,766.690.0055,766.6955,766.6955,766.690.000.000.000.000.000.000.00
*****行政事业单位养老支出0.000.000.0055,766.6955,766.690.0055,766.6955,766.6955,766.690.000.000.000.000.000.000.00
*****05机关事业单位基本养老保险缴费支出0.000.000.0055,766.6955,766.690.0055,766.6955,766.6955,766.690.000.000.000.000.000.000.00
**0卫生健康支出0.000.000.0072,022.2272,022.220.0072,022.2272,022.2272,022.220.000.000.000.000.000.000.00
*****行政事业单位医疗0.000.000.0072,022.2272,022.220.0072,022.2272,022.2272,022.220.000.000.000.000.000.000.00
*****02事业单位医疗0.000.000.0029,626.2729,626.270.0029,626.2729,626.2729,626.270.000.000.000.000.000.000.00
*****03公务员医疗补助0.000.000.0042,395.9542,395.950.0042,395.9542,395.9542,395.950.000.000.000.000.000.000.00
2**住房保障支出0.000.000.0042,312.0042,312.000.0042,312.0042,312.0042,312.000.000.000.000.000.000.000.00
*****住房改革支出0.000.000.0042,312.0042,312.000.0042,312.0042,312.0042,312.000.000.000.000.000.000.000.00
*****01住房公积金0.000.000.0042,312.0042,312.000.0042,312.0042,312.0042,312.000.000.000.000.000.000.000.00



















Sheet 13: Z08 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

























































一般公共预算财政拨款支出决算明细表







































































































































































财决08表
编制单位:琼中黎族苗族自治县重大项目推进协调服务中心






















































20**年度






















































金额单位:元
项目合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)资本性支出对企业补助(基本建设)对企业补助对社会保障基金补助其他支出
支出功能分类科目编码科目名称小计基本工资津贴补贴奖金伙食补助费绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费住房公积金医疗费其他工资福利支出小计办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费因公出国(境)费用维修(护)费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用税金及附加费用其他商品和服务支出小计离休费退休费退职(役)费抚恤金生活补助救济费医疗费补助助学金奖励金个人农业生产补贴代缴社会保险费其他对个人和家庭的补助小计国内债务付息国外债务付息国内债务发行费用国外债务发行费用小计房屋建筑物购建办公设备购置专用设备购置基础设施建设大型修缮信息网络及软件购置更新物资储备公务用车购置其他交通工具购置文物和陈列品购置无形资产购置其他基本建设支出小计房屋建筑物购建办公设备购置专用设备购置基础设施建设大型修缮信息网络及软件购置更新物资储备土地补偿安置补助地上附着物和青苗补偿拆迁补偿公务用车购置其他交通工具购置文物和陈列品购置无形资产购置其他资本性支出小计资本金注入其他对企业补助小计资本金注入政府投资基金股权投资费用补贴利息补贴其他对企业补助小计对社会保险基金补助补充全国社会保障基金对机关事业单位职业年金的补助小计赠与国家赔偿费用支出对民间非营利组织和群众性自治组织补贴其他支出
栏次1234567891011121314151617181920**222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109
合计820,917.07713,378.81153,842.0089,947.500.000.00256,579.0055,766.690.0029,626.2742,395.952,091.5442,312.003,500.0037,317.8695,698.2612,825.728,673.000.001,870.000.006,069.508,056.520.000.006,582.000.00460.000.002,400.000.000.000.000.000.005,500.000.008,549.520.000.000.000.0034,712.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0011,840.000.0011,840.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出650,816.16543,277.90153,842.0089,947.500.000.00256,579.000.000.000.000.002,091.540.003,500.0037,317.8695,698.2612,825.728,673.000.001,870.000.006,069.508,056.520.000.006,582.000.00460.000.002,400.000.000.000.000.000.005,500.000.008,549.520.000.000.000.0034,712.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0011,840.000.0011,840.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
*****发展与改革事务650,816.16543,277.90153,842.0089,947.500.000.00256,579.000.000.000.000.002,091.540.003,500.0037,317.8695,698.2612,825.728,673.000.001,870.000.006,069.508,056.520.000.006,582.000.00460.000.002,400.000.000.000.000.000.005,500.000.008,549.520.000.000.000.0034,712.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0011,840.000.0011,840.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
*****50事业运行597,955.04515,390.04153,842.0089,947.500.000.00256,579.000.000.000.000.002,091.540.003,000.009,930.0070,725.009,865.400.000.001,350.000.005,291.827,808.260.000.003,958.000.00370.000.002,400.000.000.000.000.000.003,000.000.008,549.520.000.000.000.0028,132.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0011,840.000.0011,840.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
*****99其他发展与改革事务支出52,861.1227,887.860.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00500.0027,387.8624,973.262,960.328,673.000.00520.000.00777.68248.260.000.002,624.000.0090.000.000.000.000.000.000.000.002,500.000.000.000.000.000.000.006,580.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出55,766.6955,766.690.000.000.000.000.0055,766.690.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
*****行政事业单位养老支出55,766.6955,766.690.000.000.000.000.0055,766.690.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
*****05机关事业单位基本养老保险缴费支出55,766.6955,766.690.000.000.000.000.0055,766.690.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
**0卫生健康支出72,022.2272,022.220.000.000.000.000.000.000.0029,626.2742,395.950.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
*****行政事业单位医疗72,022.2272,022.220.000.000.000.000.000.000.0029,626.2742,395.950.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
*****02事业单位医疗29,626.2729,626.270.000.000.000.000.000.000.0029,626.270.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
*****03公务员医疗补助42,395.9542,395.950.000.000.000.000.000.000.000.0042,395.950.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2**住房保障支出42,312.0042,312.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0042,312.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
*****住房改革支出42,312.0042,312.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0042,312.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
*****01住房公积金42,312.0042,312.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0042,312.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
注:本表为自动生成表。













































































































Sheet 14: Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

























































一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表







































































































































































财决08-1表
编制单位:琼中黎族苗族自治县重大项目推进协调服务中心






















































20**年度






















































金额单位:元
项目合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)资本性支出对企业补助(基本建设)对企业补助对社会保障基金补助其他支出
支出功能分类科目编码科目名称小计基本工资津贴补贴奖金伙食补助费绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费住房公积金医疗费其他工资福利支出小计办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费因公出国(境)费用维修(护)费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用税金及附加费用其他商品和服务支出小计离休费退休费退职(役)费抚恤金生活补助救济费医疗费补助助学金奖励金个人农业生产补贴代缴社会保险费其他对个人和家庭的补助小计国内债务付息国外债务付息国内债务发行费用国外债务发行费用小计房屋建筑物购建办公设备购置专用设备购置基础设施建设大型修缮信息网络及软件购置更新物资储备公务用车购置其他交通工具购置文物和陈列品购置无形资产购置其他基本建设支出小计房屋建筑物购建办公设备购置专用设备购置基础设施建设大型修缮信息网络及软件购置更新物资储备土地补偿安置补助地上附着物和青苗补偿拆迁补偿公务用车购置其他交通工具购置文物和陈列品购置无形资产购置其他资本性支出小计资本金注入其他对企业补助小计资本金注入政府投资基金股权投资费用补贴利息补贴其他对企业补助小计对社会保险基金补助补充全国社会保障基金对机关事业单位职业年金的补助小计赠与国家赔偿费用支出对民间非营利组织和群众性自治组织补贴其他支出
栏次1234567891011121314151617181920**222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109
合计768,055.95685,490.95153,842.0089,947.500.000.00256,579.0055,766.690.0029,626.2742,395.952,091.5442,312.003,000.009,930.0070,725.009,865.400.000.001,350.000.005,291.827,808.260.000.003,958.000.00370.000.002,400.000.000.000.000.000.003,000.000.008,549.520.000.000.000.0028,132.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0011,840.000.0011,840.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出597,955.04515,390.04153,842.0089,947.500.000.00256,579.000.000.000.000.002,091.540.003,000.009,930.0070,725.009,865.400.000.001,350.000.005,291.827,808.260.000.003,958.000.00370.000.002,400.000.000.000.000.000.003,000.000.008,549.520.000.000.000.0028,132.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0011,840.000.0011,840.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
*****发展与改革事务597,955.04515,390.04153,842.0089,947.500.000.00256,579.000.000.000.000.002,091.540.003,000.009,930.0070,725.009,865.400.000.001,350.000.005,291.827,808.260.000.003,958.000.00370.000.002,400.000.000.000.000.000.003,000.000.008,549.520.000.000.000.0028,132.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0011,840.000.0011,840.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
*****50事业运行597,955.04515,390.04153,842.0089,947.500.000.00256,579.000.000.000.000.002,091.540.003,000.009,930.0070,725.009,865.400.000.001,350.000.005,291.827,808.260.000.003,958.000.00370.000.002,400.000.000.000.000.000.003,000.000.008,549.520.000.000.000.0028,132.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0011,840.000.0011,840.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出55,766.6955,766.690.000.000.000.000.0055,766.690.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
*****行政事业单位养老支出55,766.6955,766.690.000.000.000.000.0055,766.690.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
*****05机关事业单位基本养老保险缴费支出55,766.6955,766.690.000.000.000.000.0055,766.690.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
**0卫生健康支出72,022.2272,022.220.000.000.000.000.000.000.0029,626.2742,395.950.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
*****行政事业单位医疗72,022.2272,022.220.000.000.000.000.000.000.0029,626.2742,395.950.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
*****02事业单位医疗29,626.2729,626.270.000.000.000.000.000.000.0029,626.270.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
*****03公务员医疗补助42,395.9542,395.950.000.000.000.000.000.000.000.0042,395.950.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2**住房保障支出42,312.0042,312.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0042,312.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
*****住房改革支出42,312.0042,312.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0042,312.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
*****01住房公积金42,312.0042,312.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0042,312.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

Sheet 15: Z08_2 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表




























































一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
















































































































































































财决08-2表
编制单位:琼中黎族苗族自治县重大项目推进协调服务中心

























































20**年度

























































金额单位:元
项目合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)资本性支出对企业补助(基本建设)对企业补助对社会保障基金补助其他支出
支出功能分类科目编码科目名称(二级项目名称)二级项目代码二级项目类别一级项目名称一级项目代码基建项目属性是否横向标识小计基本工资津贴补贴奖金伙食补助费绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费住房公积金医疗费其他工资福利支出小计办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费因公出国(境)费用维修(护)费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用税金及附加费用其他商品和服务支出小计离休费退休费退职(役)费抚恤金生活补助救济费医疗费补助助学金奖励金个人农业生产补贴代缴社会保险费其他对个人和家庭的补助小计国内债务付息国外债务付息国内债务发行费用国外债务发行费用小计房屋建筑物购建办公设备购置专用设备购置基础设施建设大型修缮信息网络及软件购置更新物资储备公务用车购置其他交通工具购置文物和陈列品购置无形资产购置其他基本建设支出小计房屋建筑物购建办公设备购置专用设备购置基础设施建设大型修缮信息网络及软件购置更新物资储备土地补偿安置补助地上附着物和青苗补偿拆迁补偿公务用车购置其他交通工具购置文物和陈列品购置无形资产购置其他资本性支出小计资本金注入其他对企业补助小计资本金注入政府投资基金股权投资费用补贴利息补贴其他对企业补助小计对社会保险基金补助补充全国社会保障基金对机关事业单位职业年金的补助小计赠与国家赔偿费用支出对民间非营利组织和群众性自治组织补贴其他支出
栏次1234567891011121314151617181920**222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109
合计52,861.1227,887.860.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00500.0027,387.8624,973.262,960.328,673.000.00520.000.00777.68248.260.000.002,624.000.0090.000.000.000.000.000.000.000.002,500.000.000.000.000.000.000.006,580.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出





52,861.1227,887.860.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00500.0027,387.8624,973.262,960.328,673.000.00520.000.00777.68248.260.000.002,624.000.0090.000.000.000.000.000.000.000.002,500.000.000.000.000.000.000.006,580.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
*****发展与改革事务





52,861.1227,887.860.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00500.0027,387.8624,973.262,960.328,673.000.00520.000.00777.68248.260.000.002,624.000.0090.000.000.000.000.000.000.000.002,500.000.000.000.000.000.000.006,580.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
*****99其他发展与改革事务支出





52,861.1227,887.860.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00500.0027,387.8624,973.262,960.328,673.000.00520.000.00777.68248.260.000.002,624.000.0090.000.000.000.000.000.000.000.002,500.000.000.000.000.000.000.006,580.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
*****99469030**T000000020037-综合事务469030**T000000020037


非基建项目
52,861.1227,887.860.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00500.0027,387.8624,973.262,960.328,673.000.00520.000.00777.68248.260.000.002,624.000.0090.000.000.000.000.000.000.000.002,500.000.000.000.000.000.000.006,580.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

Sheet 16: Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










政府性基金预算财政拨款收入支出决算表




























财决09表
编制单位:琼中黎族苗族自治县重大项目推进协调服务中心







20**年度








金额单位:元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
小计人员经费公用经费小计项目支出结转项目支出结余
栏次12345678910111213141516
合计




















































Sheet 17: Z10 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

























































政府性基金预算财政拨款支出决算明细表







































































































































































财决10表
编制单位:琼中黎族苗族自治县重大项目推进协调服务中心






















































20**年度






















































金额单位:元
项目合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)资本性支出对企业补助(基本建设)对企业补助对社会保障基金补助其他支出
支出功能分类科目编码科目名称小计基本工资津贴补贴奖金伙食补助费绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费住房公积金医疗费其他工资福利支出小计办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费因公出国(境)费用维修(护)费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用税金及附加费用其他商品和服务支出小计离休费退休费退职(役)费抚恤金生活补助救济费医疗费补助助学金奖励金个人农业生产补贴代缴社会保险费其他对个人和家庭的补助小计国内债务付息国外债务付息国内债务发行费用国外债务发行费用小计房屋建筑物购建办公设备购置专用设备购置基础设施建设大型修缮信息网络及软件购置更新物资储备公务用车购置其他交通工具购置文物和陈列品购置无形资产购置其他基本建设支出小计房屋建筑物购建办公设备购置专用设备购置基础设施建设大型修缮信息网络及软件购置更新物资储备土地补偿安置补助地上附着物和青苗补偿拆迁补偿公务用车购置其他交通工具购置文物和陈列品购置无形资产购置其他资本性支出小计资本金注入其他对企业补助小计资本金注入政府投资基金股权投资费用补贴利息补贴其他对企业补助小计对社会保险基金补助补充全国社会保障基金对机关事业单位职业年金的补助小计赠与国家赔偿费用支出对民间非营利组织和群众性自治组织补贴其他支出
栏次1234567891011121314151617181920**222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109
合计



























































































































































































注:本表为自动生成表。













































































































Sheet 18: Z10_1 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

























































政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表







































































































































































财决10-1表
编制单位:琼中黎族苗族自治县重大项目推进协调服务中心






















































20**年度






















































金额单位:元
项目合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)资本性支出对企业补助(基本建设)对企业补助对社会保障基金补助其他支出
支出功能分类科目编码科目名称小计基本工资津贴补贴奖金伙食补助费绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费住房公积金医疗费其他工资福利支出小计办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费因公出国(境)费用维修(护)费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用税金及附加费用其他商品和服务支出小计离休费退休费退职(役)费抚恤金生活补助救济费医疗费补助助学金奖励金个人农业生产补贴代缴社会保险费其他对个人和家庭的补助小计国内债务付息国外债务付息国内债务发行费用国外债务发行费用小计房屋建筑物购建办公设备购置专用设备购置基础设施建设大型修缮信息网络及软件购置更新物资储备公务用车购置其他交通工具购置文物和陈列品购置无形资产购置其他基本建设支出小计房屋建筑物购建办公设备购置专用设备购置基础设施建设大型修缮信息网络及软件购置更新物资储备土地补偿安置补助地上附着物和青苗补偿拆迁补偿公务用车购置其他交通工具购置文物和陈列品购置无形资产购置其他资本性支出小计资本金注入其他对企业补助小计资本金注入政府投资基金股权投资费用补贴利息补贴其他对企业补助小计对社会保险基金补助补充全国社会保障基金对机关事业单位职业年金的补助小计赠与国家赔偿费用支出对民间非营利组织和群众性自治组织补贴其他支出
栏次1234567891011121314151617181920**222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109
合计




















































































































































































Sheet 19: Z10_2 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表




























































政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
















































































































































































财决10-2表
编制单位:琼中黎族苗族自治县重大项目推进协调服务中心

























































20**年度

























































金额单位:元
项目合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)资本性支出对企业补助(基本建设)对企业补助对社会保障基金补助其他支出
支出功能分类科目编码科目名称(二级项目名称)二级项目代码二级项目类别一级项目名称一级项目代码基建项目属性是否横向标识小计基本工资津贴补贴奖金伙食补助费绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费住房公积金医疗费其他工资福利支出小计办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费因公出国(境)费用维修(护)费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用税金及附加费用其他商品和服务支出小计离休费退休费退职(役)费抚恤金生活补助救济费医疗费补助助学金奖励金个人农业生产补贴代缴社会保险费其他对个人和家庭的补助小计国内债务付息国外债务付息国内债务发行费用国外债务发行费用小计房屋建筑物购建办公设备购置专用设备购置基础设施建设大型修缮信息网络及软件购置更新物资储备公务用车购置其他交通工具购置文物和陈列品购置无形资产购置其他基本建设支出小计房屋建筑物购建办公设备购置专用设备购置基础设施建设大型修缮信息网络及软件购置更新物资储备土地补偿安置补助地上附着物和青苗补偿拆迁补偿公务用车购置其他交通工具购置文物和陈列品购置无形资产购置其他资本性支出小计资本金注入其他对企业补助小计资本金注入政府投资基金股权投资费用补贴利息补贴其他对企业补助小计对社会保险基金补助补充全国社会保障基金对机关事业单位职业年金的补助小计赠与国家赔偿费用支出对民间非营利组织和群众性自治组织补贴其他支出
栏次1234567891011121314151617181920**222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109
合计


































































































































































































Sheet 20: Z11 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表













国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表



































财决11表
编制单位:琼中黎族苗族自治县重大项目推进协调服务中心










20**年度










金额单位:元
项目年初结转和结余本年收入本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称合计结转结余合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出对企业补助对社会保障基金补助其他支出合计结转结余
小计资本金注入政府投资基金股权投资费用补贴利息补贴其他对企业补助
栏次1234567891011121314151617181920**
合计












































Sheet **: Z12 国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表

























































国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表







































































































































































财决12表
编制单位:琼中黎族苗族自治县重大项目推进协调服务中心






















































20**年度






















































金额单位:元
项目合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)资本性支出对企业补助(基本建设)对企业补助对社会保障基金补助其他支出
支出功能分类科目编码科目名称(项目名称、方向)小计基本工资津贴补贴奖金伙食补助费绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费住房公积金医疗费其他工资福利支出小计办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费因公出国(境)费用维修(护)费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用税金及附加费用其他商品和服务支出小计离休费退休费退职(役)费抚恤金生活补助救济费医疗费补助助学金奖励金个人农业生产补贴代缴社会保险费其他对个人和家庭的补助小计国内债务付息国外债务付息国内债务发行费用国外债务发行费用小计房屋建筑物购建办公设备购置专用设备购置基础设施建设大型修缮信息网络及软件购置更新物资储备公务用车购置其他交通工具购置文物和陈列品购置无形资产购置其他基本建设支出小计房屋建筑物购建办公设备购置专用设备购置基础设施建设大型修缮信息网络及软件购置更新物资储备土地补偿安置补助地上附着物和青苗补偿拆迁补偿公务用车购置其他交通工具购置文物和陈列品购置无形资产购置其他资本性支出小计资本金注入其他对企业补助小计资本金注入政府投资基金股权投资费用补贴利息补贴其他对企业补助小计对社会保险基金补助补充全国社会保障基金对机关事业单位职业年金的补助小计赠与国家赔偿费用支出对民间非营利组织和群众性自治组织补贴其他支出
栏次1234567891011121314151617181920**222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109
合计




























































































































































































**">Sheet 22: F01 预算支出相关信息表





预算支出相关信息表













财决附01表
编制单位:琼中黎族苗族自治县重大项目推进协调服务中心


20**年度



金额单位:元
项目行次年初数年末数项目行次年初数年末数
数量金额数量金额
栏次1234栏次56
财务会计补充信息1预算会计补充信息24
一、资产信息2一、预算结转结余信息25
(一)货币资金35,4**.8810,146.58(一)财政拨款结转和结余260.000.00
其中:银行存款45,4**.8810,146.58 1.财政拨款结转270.000.00
(二)财政应返还额度50.000.00一般公共预算财政拨款结转280.000.00
(三)固定资产原值6111,082.00122,922.00政府性基金预算财政拨款结转290.000.00
其中:房屋(平方米)70.000.000.000.00国有资本经营预算财政拨款结转300.000.00
1.办公用房80.000.000.000.00 2.财政拨款结余310.000.00
2.业务用房90.000.000.000.00一般公共预算财政拨款结余320.000.00
3.其他(不含构筑物)100.000.000.000.00政府性基金预算财政拨款结余330.000.00
车辆(台、辆)1100.0000.00国有资本经营预算财政拨款结余340.000.00
1.轿车1200.0000.00(二)其他资金结转结余350.000.00
2.越野车1300.0000.00 1.非财政拨款结转360.000.00
3.小型载客汽车1400.0000.00 2.非财政拨款结余370.000.00
4.大中型载客汽车1500.0000.00 3.专用结余380.000.00
5.其他车型1600.0000.00 4.经营结余390.000.00
减:固定资产累计折旧1771,352.2090,240.57
40

固定资产净值1839,729.8032,681.43
41

(四)在建工程190.000.00
42

二、负债信息20
43

(一)借款**0.000.00
44

(二)应缴财政款22260.900.00
45

(三)应付职工薪酬236,510.987,222.18
46





**





Sheet 23: F02 基本数字表

















基本数字表















































财决附02表
编制单位:琼中黎族苗族自治县重大项目推进协调服务中心














20**年度














单位:人
项目年末机构数(个)年末实有人数年末其他人员年末学生人数年末遗属人员
支出功能分类科目编码科目名称独立编制机构数独立核算机构数人员总计一般公共预算财政拨款开支人员政府性基金预算财政拨款开支人员经费自理人数合计其中:
合计在职人员离休人员退休人员合计在职人员离休人员退休人员合计在职人员离休人员退休人员小计在职人员离休人员退休人员一般公共预算财政拨款开支人员政府性基金预算财政拨款开支人员
小计行政人员参照公务员法管理事业人员非参公事业人员小计行政人员参照公务员法管理事业人员非参公事业人员
栏次1234567891011121314151617181920**2223242526272829
合计11440044004000000000000011000
201一般公共服务支出11440044004000000000000011000
*****发展与改革事务11440044004000000000000011000
*****50事业运行11440044004000000000000000000
*****99其他发展与改革事务支出00000000000000000000000011000

Sheet 24: F03 机构运行信息表




机构运行信息表








财决附03表
编制单位:琼中黎族苗族自治县重大项目推进协调服务中心

20**年度

金额单位:元
项目行次预算数统计数项目行次统计数
栏次12栏次3
一、“三公”经费支出1四、机关运行经费270.00
(一)支出合计23,000.000.00(一)行政单位280.00
1.因公出国(境)费30.000.00(二)参照公务员法管理事业单位290.00
2.公务用车购置及运行维护费40.000.00五、资产信息30
(1)公务用车购置费50.000.00(一)车辆数合计(辆)310
(2)公务用车运行维护费60.000.00 1.副部(省)级及以上领导用车320
3.公务接待费73,000.000.00 2.主要领导干部用车330
(1)国内接待费80.00 3.机要通信用车340
其中:外事接待费90.00 4.应急保障用车350
(2)国(境)外接待费100.00 5.执法执勤用车360
(二)相关统计数11 6.特种专业技术用车370
1.因公出国(境)团组数(个)120 7.离退休干部用车380
2.因公出国(境)人次数(人)130 8.其他用车390
3.公务用车购置数(辆)140(二)单价50万元(含)以上的通用设备(台、套…)400
4.公务用车保有量(辆)150(三)单价100万元(含)以上的专用设备(台、套…)410
5.国内公务接待批次(个)160六、政府采购支出信息42
其中:外事接待批次(个)170(一)政府采购支出合计430.00
6.国内公务接待人次(人)180 1.政府采购货物支出440.00
其中:外事接待人次(人)190 2.政府采购工程支出450.00
7.国(境)外公务接待批次(个)200 3.政府采购服务支出460.00
8.国(境)外公务接待人次(人)**0(二)政府采购授予中小企业合同金额470.00
二、会议费222,400.00其中:授予小微企业合同金额480.00
三、培训费230.00七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员(人)490

24

(一)离休人员500

25

(二)财政拨款退休人员510

26

(三)经费自理退休人员520



— 23 —



Sheet 25: F04 非税收入征缴情况表








非税收入征缴情况表






















财决附04表
编制单位:琼中黎族苗族自治县重大项目推进协调服务中心





20**年度






金额单位:元
项目总计纳入预算管理纳入财政专户管理
收入分类科目编码科目名称合计已缴国库应缴未缴国库合计已缴财政专户未缴财政专户
小计缴入本级国库缴入非本级国库小计缴入本级财政专户缴入非本级财政专户
栏次1234567891011
合计











一、政府性基金收入
























二、专项收入
























三、行政事业性收费收入
























四、罚没收入
























五、国有资本经营收入
























六、国有资源(资产)有偿使用收入
























七、捐赠收入
























八、政府住房基金收入
























九、其他收入
























Sheet 26: CS01 年初结转和结余调整情况表























年初结转和结余调整情况表


































































编制单位:琼中黎族苗族自治县重大项目推进协调服务中心




















20**年度




















金额单位:元
项目调整前年初结转和结余变动项目调整后年初结转和结余备注
支出功能分类科目编码科目名称合计其中:合计其中:会计差错更正收回以前年度支出归集调入归集调出归集上缴和缴回资金单位内部调剂其他合计其中:
一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款小计其中:小计其中:小计其中:小计其中:小计其中:小计其中:小计其中:一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
栏次1234567891011121314151617181920**2223242526272829303132333435363738394041
合计



















































































注:1.本表反映单位年初结转和结余调整情况,包括差错更正、收回以前年度支出、归集调入、归集调出、归集上缴等情况。
2.“调整前年初结转和结余”为上年度部门决算年末结转和结余数,“调整后年初结转和结余”为本年度调整后年初结转和结余数。
3.“会计差错更正”“收回以前年度支出”填列单位因会计处理错误、收回以前年度支出而导致的结转结余调整金额(包括审计、监督检查等调整);
“归集调入或调出”填列单位按照规定与其他单位调入调出结转结余资金金额;
“归集上缴和缴回资金”填列单位按照规定上缴结转结余资金金额;
“单位内部调剂”填列单位对结转结余资金改变用途,调整用于本单位其他项目等的调整金额。
4.“备注”栏应写明作为调整依据的文件号。
5.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。

Sheet 27: CS02 主要指标变动情况表




主要指标变动情况表


编制单位:琼中黎族苗族自治县重大项目推进协调服务中心

20**年度


指标行次本年度上年度比上年增减增减%原因
栏次
12345
一、年度收支情况(单位:元)1
1.本年收入2820,917.07800,111.2020,805.872.60
其中:一般公共预算财政拨款3820,917.07800,111.2020,805.872.60
政府性基金预算财政拨款40.000.000.000.00
国有资本经营预算财政拨款50.000.000.000.00
*事业收入60.000.000.000.00
事业单位经营收入70.000.000.000.00
*其他收入80.000.000.000.00
2.本年支出9820,917.07800,111.2020,805.872.60
其中:基本支出10768,055.95719,644.0648,411.896.73
(1)人员经费11685,490.95618,348.4267,142.5310.86
(2)公用经费1282,565.00101,295.64-18,730.64-18.49
项目支出1352,861.1280,467.14-27,606.02-34.31本年工作量比上年少,项目支出比上年少
其中:基本建设类项目140.000.000.000.00
事业单位经营支出150.000.000.000.00
3.年末结转和结余160.000.000.000.00
其中:一般公共预算财政拨款170.000.000.000.00
政府性基金预算财政拨款180.000.000.000.00
国有资本经营预算财政拨款190.000.000.000.00
二、年末资产负债信息(单位:元)20
1.货币资金**10,146.585,4**.884,724.7087.14本年应付职工薪酬比上年多,货币资金比上年多
2.财政应返还额度220.000.000.000.00
3.房屋230.000.000.000.00
4.车辆240.000.000.000.00
5.在建工程250.000.000.000.00
6.借款260.000.000.000.00
7.应缴财政款270.00260.90-260.90-100.00本年没有应缴财政款
8.应付职工薪酬287,222.186,510.98711.2010.92
三、年末机构人员情况(单位:个、人)29
1.独立编制机构数301100.00
2.独立核算机构数311100.00
3.年末实有人数3245-1-20.00本年单位有在职人员调动
在职人员3345-1-20.00本年单位有在职人员调动
其中:行政人员340000.00
参照公务员法管理事业人员350000.00
非参公事业人员3645-1-20.00本年单位有在职人员调动
离休人员370000.00
退休人员380000.00
4.年末其他人员数391100.00
5.年末学生人数400000.00
四、补充资料(单位:元)41
1.固定资产情况42
房屋面积(平方米)430.000.000.000.00
车辆数量(辆)440000.00
2.“三公”经费支出450.000.000.000.00
其中:因公出国(境)费460.000.000.000.00
公务用车购置及运行维护费470.000.000.000.00
其中:公务用车购置费480.000.000.000.00
公务用车运行维护费490.000.000.000.00
公务接待费500.000.000.000.00
3.培训费510.000.000.000.00
4.会议费522,400.000.002,400.000.00
5.机关运行经费530.000.000.000.00
6.年初预算数54
本年收入合计551,047,670.04746,649.20301,020.8440.32 本年工作量比上年大,本年预算支出比上年多
本年支出合计561,047,670.04746,649.20301,020.8440.32 本年工作量比上年大,本年预算支出比上年多
年末结转和结余570.000.000.000.00
7.调整预算数58
本年收入合计59820,917.07813,514.567,402.510.91
本年支出合计60820,917.07813,514.567,402.510.91
年末结转和结余610.000.000.000.00
注:1.本表反映单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因,各单位均需填报本表。
2.事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。
3.其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。
4.结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余。
5.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。


Sheet 28: CS03 其他收入明细情况表


其他收入明细情况表

预算代码:******


单位名称:琼中黎族苗族自治县重大项目推进协调服务中心


制表:国库司行政事业决算处制表日期:2016年3月
金额单位:元
项目行次统计数备注
栏次12
一、其他收入1
(一)非同级财政拨款收入2
其中:本级横向转拨财政款3

非本级财政拨款4

(二)投资收益5
(三)利息收入6
(四)捐赠收入7
(五)事业单位固定资产出租收入8
(六)盘盈收入9
(七)其他10


Sheet 29: CS07 住房公积金业务收支情况表




住房公积金业务收支情况表











编制单位:琼中黎族苗族自治县重大项目推进协调服务中心

20**年度


金额单位:元
项目行次本年数年末累计数项目行次本年数年末累计数
栏次
12栏次
34
一、业务收入1

三、增值收益分配及使用14

1.住房公积金利息收入2

1.提取公积金个人贷款风险准备金15

2.个人委托贷款利息收入3

 其中:核销呆账支出16

3.项目贷款利息收入4

2.提取公积金项目贷款风险准备金17

4.国家债券利息收入5

 其中:核销呆账支出18

5.增值收益利息收入6

3.提取住房公积金中心管理费用19

6.其他收入7

 管理费用支出20


8

其中:(1)工资福利支出**


9

(2)商品和服务支出22

二、业务支出10

(3)对个人和家庭的补助23

1.住房公积金利息支出11

(4)其他资本性支出24

2.住房公积金归集手续费支出12

4.提取城市廉租住房和公共租赁住房建设补充资金25

3.委托贷款手续费支出13

 其中:上缴财政城市廉租住房和公共租赁住房建设补充资金26

注:1.本表反映本年度及截至本年末累计的住房公积金业务收支和增值收益分配使用情况,仅由住房公积金管理中心填报。
2.本表“住房公积金利息收入”填列公积金中心将住房公积金存入受委托银行取得的利息收入;“个人委托贷款利息收入”填列公积金中心委托银行向职工发放住房公积金贷款取得的利息收入,委托存贷款利息按国家规定的利率和期限计算。
3.本表“住房公积金利息支出”填列公积金中心按国家规定应支付职工个人的住房公积金利息;“住房公积金归集手续费支出”填列公积金中心按照规定支付给受委托银行的住房公积金归集手续费;“委托贷款手续费支出”填列公积金中心按照规定支付给委托银行的委托贷款手续费。
4.本表“提取公积金个人贷款风险准备金”填列公积金中心按照规定提取的住房公积金贷款风险准备金;“核销呆账支出”填列公积金中心按照规定的程序和范围,利用贷款风险准备金核销的住房公积金呆账;“提取公积金项目贷款风险准备金”填列公积金中心按照年末项目贷款余额4%计提的贷款风险准备金;“提取住房公积金中心管理费用”填列公积金中心按照规定提取的住房公积金中心管理费用。


Sheet 30: HNCS08 资产年初数上年核对









海南01
编制单位:琼中黎族苗族自治县重大项目推进协调服务中心


2022年1月


金额单位:元
项   目行次数量价值差异说明
2020年度年末数20**年度年初数差额2020年度年末数20**年度年初数差额
栏次
1235678
财务会计补充信息1
一、资产信息2
(一)货币资金3



其中:银行存款4



(二)财政应返还额度5



(三)固定资产原值6
其中:房屋(平方米)7






1.办公用房8






2.业务用房9






3.其他(不含构筑物)10






车辆(台、辆)11






1.轿车12






2.越野车13






3.小型载客汽车14






4.大中型载客汽车15






5.其他车型16






减:固定资产累计折旧17
固定资产净值18
(四)在建工程19



二、负债信息20
(一)借款**



(二)应缴财政款22



(三)应付职工薪酬23




Sheet 31: LH01 部门决算量化评价表





部门决算量化评价表




单位名称:琼中黎族苗族自治县重大项目推进协调服务中心


2016年度



金额单位:
评价指标计算值得分指标说明评分标准
一级指标二级指标三级指标
名称权重名称权重名称权重
预算编制及执行情况90预算编制的准确完整性30财政拨款收入预决算差异率5-**.642.5财政拨款收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
事业收入预决算差异率50.005.0事业收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
经营收入预决算差异率30.003.0经营收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
其他收入预决算差异率50.005.0其他收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
年初结转和结余预决算差异率50.005.0年初结转和结余:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%差异率=0,得满分;差异率(绝对值)≤100%,扣减1分;差异率(绝对值)>100%时,每增加10%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
人员经费预决算差异率4-14.042.5人员经费:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%差异率=0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
公用经费预决算差异率3-51.503.0公用经费:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%差异率≤0,得满分;差异率﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
预算执行的有效性50人员经费预算执行差异率100.0010.0人员经费:(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
公用经费预算执行差异率100.0010.0公用经费:(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
财政拨款结转和结余率100.0010.0财政拨款结转和结余:(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%结转和结余率=0,得满分;结转和结余率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
财政拨款结转上下年变动率100.009.5财政拨款结转:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%变动率<0,得满分;变动率≥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
财政拨款结余上下年变动率50.005.0财政拨款结余:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%比重=0,得满分;比重(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
“三公”经费支出预决算差异率5-100.005.0“三公”经费:(决算数-年初预算数/年初预算数)*100%差异率≤0,得满分;差异率>0时,每增加5%(含)扣减1分,减至0分为止。
预算编制及执行的规范性10财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重552.760.0财政拨款项目支出:(工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%比重=0,得满分;比重﹥0时,每增加1%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重50.005.0基本支出:(房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%比重=0,得满分;比重>0时,每增加1%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
财务状况10资产状况5货币资金变动率587.140.0货币资金:(期末数-期初数)/期初数*100%变动率≤0,得满分;变动率﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
负债状况5借款变动率40.004.0借款:(期末数-期初数)/期初数*100%变动率≤0,得满分;变动率﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
应缴财政款及时性10.001.0应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额应缴财政款=0,得满分,应缴财政款≠0,得0分
合计10010010085.5
注:1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。
2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中,中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。
3.各项评分标准中,对于分子不为0且分母为0的情况,按0分计算;分子、分母同为0的情况,按满分计算。

Sheet 32: TZ01 公共预算财政拨款对账表








对账01表
编制单位:琼中黎族苗族自治县重大项目推进协调服务中心

2022年1月


金额单位:元
项目财政对账数决算数差异说明
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234
合计










Sheet 33: TZ02 政府性基金对账表








对账02表
编制单位:琼中黎族苗族自治县重大项目推进协调服务中心

2022年1月


金额单位:元
项目财政对账数决算数差异说明
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234
合计










Sheet 34: TZ03 教育收费对账表








对账03表
编制单位:琼中黎族苗族自治县重大项目推进协调服务中心

2022年1月


金额单位:元
项目财政对账数决算数差异说明
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234
合计










Sheet 35: TZ04 国有资本经营预算对账表








对账04表
编制单位:琼中黎族苗族自治县重大项目推进协调服务中心

2022年1月


金额单位:元
项 目财政对账数决算数差异说明
支出功能分类科目编码科目名称
栏 次1234
合 计










Sheet 36: TZ05 财政应返还额度






对账05表
编制单位:琼中黎族苗族自治县重大项目推进协调服务中心
2022年1月

金额单位:
预算单位代码预算单位名称财政总决算数决算数差异说明








联系人:郝工
电话:010-68960698
邮箱:1049263697@qq.com

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