2021年度锡林郭勒盟公共资源交易中心(锡林郭勒盟政府采购中心)部门本级决...

2021年度锡林郭勒盟公共资源交易中心(锡林郭勒盟政府采购中心)部门本级决...

附件22021年度锡林郭勒盟公共资源交易中心(锡林郭勒盟政府采购中心)部门本级决算公开

批复时间:2022年 12月 16日

公开时间:2022年 12 月 22 日

第一部分 部门(单位)概况

一、主要职能、职责

二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

第二部分 XX年度部门(单位)决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、项目支出决算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效评价工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 XX年度部门(单位)决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分部门(单位)概况

一、主要职能、职责

锡林郭勒盟公共资源交易中心加挂锡林郭勒盟政府采购中心牌子,为盟行署直属参公单位,机构规格相当于正处级。

主要职责:1.贯彻落实公共资源交易方面的法律法规和政策规定,研究拟定配套的公共资源交易制度规则和措施。协调推动盟内各级各类公共资源交易平台整合共享工作,协助行业监管部门依法对公共资源交易的运行管理机制。规范管理盟本级公共资源交易场所。2.按规定承担盟本级公共资源交易平台建设、管理和运维工作,承担全盟公共资源交易网站、交易主体库和评审专家库的运行和管理工作。承担全盟公共资源交易信息公开、数据汇集和统计分析工作,提供电子交易网络应用和评审专家共享服务。3.承担盟本级工程建设、自然资源交易等公共资源交易项目的组织实施和管理服务工作,协调管理国有产权交易进入盟本级交易平台服务工作,推动其他应进平台项目的整合。4.为纳入盟本级公共资源交易平台的各类交易活动提供咨询、见证、场所、专家抽取、履约评估、档案查询、交易信息等公共服务和管理性工作。为行业监管部门实施监督提供业务支持。5.承担盟本级政府集中采购相关工作。对政府采购的通用采购项目、专用采购项目和涉及社会公共利益、保障民生的重大项目按规定组织政府采购,受理采购项目、制定采购文件、发布采购公告、实施采购见证服务。为相关部门实施监督提供技术支持。6.对旗县市(区)公共资源交易中心进行工作指导和业务支持。对全盟各级公共资源交易平台提供公共服务情况组织评价和业务培训。牵头拟制全盟统一交易平台、统一规则流程、统一信息发布、统一专家资源等管理制度。

我中心2020年决算公开报告部门本级名称为锡林郭盟公共资源交易中心.根据《锡林郭勒盟公共资源交易中心职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(办字〔2021〕22号),锡林郭勒盟公共资源交易中心加挂锡林郭勒盟政府采购中心牌子,为盟行署直属公益一类事业单位,机构规格相当于正处级。

二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设7个机构包括办公室、电子网络科、交易管理科、交易见证科、交易评估科、交易受理科、政府采购科。

本部门无下属单位

2.从决算单位构成看,纳入本部门2021年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:锡林郭勒盟公共资源交易中心(锡林郭勒盟政府采购中心)部门本级。详细情况见表:

序号

单位名称

单位性质

1

锡林郭勒盟公共资源交易中心(锡林郭勒盟政府采购中心)

参照公务员法管理的事业单位

2

3

4

三、2021年度部门(单位)主要工作完成情况

第二部分 2021年度部门(单位)决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟公共资源交易中心(锡林郭勒盟政府采购中心)部门2021年度收入、支出决算总计594.3 万元。与年初预算相比,收、支总计各增加58.21 万元,增长10.86 %,变动原因:增加了中心标准化改造费,用于中心交易平台标准化建设以及远程异地评标系统的建设;与上年决算相比,收、支总计各减少212.39 万元,减少26.33 %。其中:

(一)收入决算总计594.3 万元。包括:

1.本年收入决算合计367.19 万元。与上年决算相比,减少388.38 万元,减少51.4 %,变动原因:主要是减少中心六楼标准化建设项目、公共资源交易标准化信息化建设项目及政府采购业务费收入。

2.使用非财政拨款结余0 万元。与上年决算相比,增加(减少)0 万元,增长(减少)0 %,变动原因:我中心无使用非财政拨款结余。

3.年初结转和结余227.12 万元。与上年决算相比,增加176 万元,增长344.28 %,变动原因:由于2020年追加项目于年末下达,资金12月月底拨付到位,因此资金结转到2021年,所以2021年的结转和结余资金增加。

(二)支出决算总计594.3 万元。包括:

1.本年支出决算合计591.38 万元。与上年决算相比,增加215.69 万元,增长57.41 %,变动原因:主要是1.增加人员经费支出。由于机构改革原因2019年我中心于盟政务服务中心分设,2020年7月财务分账,开始独立运行,因此我中心2020年上半年没有人员经费支出费用,都由盟政务服务中心支付,因此2021年增加了人员经费支出。2.增加了项目支出。由于2020年追加项目于年末下达,资金12月月底拨付到位,因此项目开展与支付都在2021年,所以2021年的项目支出增加。

2.结余分配0 万元。结余分配事项无。与上年决算相比,增加(减少)0 万元,增长(减少)0 %,变动原因:无。

3.年末结转和结余2.93 万元。结转和结余事项:银行存款利息。与上年决算相比,减少428.07 万元,减少99.32 %,变动原因:2020年年末存在结转结余项目经费,2021年将结转结余资金缴回财政,因此2021年结转结余资金减少。

二、收入决算情况说明

锡林郭勒盟公共资源交易中心(锡林郭勒盟政府采购中心)部门2021年度本年收入决算总计594.3 万元,包括本年收入367.19 万元,使用非财政拨款结余0 万元,年初结余和结转227.12 万元。其中:

本年一般公共预算财政拨款收入366.99 万元,占61.75 %;

本年政府性基金预算财政拨款收入0 万元,占0 %;

本年国有资本经营预算财政拨款收入0 万元,占0 %;

本年上级补助收入0 万元,占0 %;

本年事业收入0 万元,占0 %;

本年经营收入0 万元,占0 %;

本年附属单位上缴收入0 万元,占0 %;

本年其他收入0.2 万元,占0.05 %。

年初结转和结余227.12万元,占比38.2%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

锡林郭勒盟公共资源交易中心(锡林郭勒盟政府采购中心)部门2021年度本年支出决算合计591.38 万元,其中:

本年基本支出297.95 万元,占50.38 %;

本年项目支出293.43 万元,占49.62 %;

本年上缴上级支出0 万元,占0 %;

本年经营支出0 万元,占0 %;

本年对附属单位补助支出0 万元,占0 %。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟公共资源交易中心(锡林郭勒盟政府采购中心)部门2021年度财政拨款收入、支出决算总计591.36万元,与年初预算相比,收、支总计各增加55.27 万元,增长10.31 %,变动原因:变动的主要原因是按照自治区政府办《深化公共资源交易平台整合共享实施方案》要求,持续推进盟本级公共资源交易平台标准化建设。全力配合盟财政局推动政府采购“全区一张网”在我盟的部署应用,对开评标室进行标准化改造及配置配套设备,增加了标准化建设的相关费用;与上年决算相比,收、支总计各减少212.4万元,减少26.42 %,变动原因:由于2021年减少了中心六楼标准化建设等项目资金预算收入。

五、一般公共预算支出决算情况说明

一般公共预算既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

锡林郭勒盟公共资源交易中心(锡林郭勒盟政府采购中心)部门2021年度一般公共预算财政拨款支出决算591.24 万元。与年初预算536.09 万元相比,完成年初预算的110.28 %。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行。年初预算242.42万元,支出决算235.09万元,完成年初预算96.97%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度2月新增一名退休人员,因此基本支出减少。

2.政府办公厅(室)及相关机构事务其他政府办公厅(室)及相关机构事务。年初预算251.3万元,支出决算315.9万元,完成年初预算125.7%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度存在结转结余资金支出

(二)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位养老支出机关事业单位养老保险缴费。年初预算24.21万元,支出决算23.21万元,完成年初预算的95.86%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度2月新增一名退休人员,因此养老保险缴费支出减少。

(三)住房保障支出(类)

1.住房改革支出住房公积金。年初预算18.16万元,支出决算17.04万元,完成年初预算的93.83%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度2月新增一名退休人员,因此公积金缴费支出减少

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

锡林郭勒盟公共资源交易中心(锡林郭勒盟政府采购中心)部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算万元,其中:

(一)人员经费250.11 万元。主要包括:基本工资76.9万元、津贴补贴108.37万元、奖金6.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.72万元,职业年金缴费0.49万元,职工基本医疗保险缴费9.91万元,公务员医疗补助缴费1.53万元,其他社会保障缴费1.45万元,住房公积金17.04万元、生活补助4.79万元、其他对个人和家庭的补助0.1万元。

(二)公用经费47.69 万元。主要包括:办公费3.46万元、维修(护)费10万元、会议费0.65万元、培训费1万元、公务接待费0.06万元、劳务费7.57万元、工会经费3.03万元、福利费3.78万元、公务用车运行维护费2.55万元、其他交通费用15.14万元。其他商品和服务支出0.46万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

锡林郭勒盟公共资源交易中心(锡林郭勒盟政府采购中心)部门2021年度财政拨款“三公”经费预算7.5 万元,支出决算2.61 万元,完成预算的34.76 %。其中:因公出国(境)费预算0 万元,支出决算0 万元,完成预算的0 %;公务用车购置及运行维护费预算4.5 万元,支出决算2.55 万元,完成预算的56.71 %;公务接待费预算3 万元,支出决算0.06 万元,完成预算的1.83 %。2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算差异原因:一是由于疫情原因,公出减少,公车使用次数减少。费用减少;二是由于疫情原因,因公接待活动减少,接待费用减少。

(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

锡林郭勒盟公共资源交易中心(锡林郭勒盟政府采购中心)部门2021年度财政拨款“三公”经费支出2.61 万元。因公出国(境)费支出0 万元,占0 %;公务用车购置及运行维护费支出2.55 万元,占97.89 %;公务接待费支出0.06 万元,占2.11 %。其中:

1.因公出国(境)费支出0 万元,全年出国(境)团组0 个,累计0 人次。与上年决算相比,增加(减少)0 万元,增长(减少)0 %,变动原因:无变动。我中心无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.55 万元。其中:

(1)公务用车购置支出0 万元。与上年决算相比,增加(减少)0 万元,增长(减少)0 %,变动原因:无变动。我中心无公务用车购置支出。

(2)公务用车运行维护费支出2.55 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日,使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比,增加(减少)0 万元,增长(减少)0 %,变动原因:无变动。

3.公务接待费支出0.06 万元。其中:国内公务接待支出0.06 万元,接待1 批次,3 人次,开支内容:主要用于接待自治区公共资源交易中心业务人员进行调研工作;国(境)外公务接待支出0 万元,接待0 批次,人次,开支内容:无。与上年决算相比,增加(减少)0 万元,增长(减少)0 %,变动原因:无变动。我中心无国(境)外公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟公共资源交易中心(锡林郭勒盟政府采购中心)部门2021年度政府性基金预算支出决算0 万元。与上年决算相比,增加(减少)0 万元,增长(减少)0 %,变动原因:本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟公共资源交易中心(锡林郭勒盟政府采购中心)部门2021年度国有资本经营预算支出决算0 万元。与上年决算相比,增加(减少)0 万元,增长(减少)0 %,变动原因:本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟公共资源交易中心(锡林郭勒盟政府采购中心)部门2021年部门预算安排项目12 个,实施项目12 个,完成项目6 个,项目支出总金额293.43 万元。财政本年拨款金额93.37 万元,财政拨款结转结余200.19 万元,其他资金结转结余0 万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

锡林郭勒盟公共资源交易中心(锡林郭勒盟政府采购中心)部门2021年度机关运行经费支出决算47.69 万元。比上年决算相比,增加4.12 万元,增长9.45 %,变动原因:增加其他交通费用支出,由于2020年将其他交通费用支出纳入人员经费核算,2021年纳入公用经费核算。

十二、政府采购支出决算情况说明

锡林郭勒盟公共资源交易中心(锡林郭勒盟政府采购中心)部门2021年度政府采购支出总额58.99 万元,其中:政府采购货物支出57 万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出1.99 万元。政府采购授予中小企业合同金额58.99 万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0 %。

十三、国有资产占用情况说明

锡林郭勒盟公共资源交易中心(锡林郭勒盟政府采购中心)部门2021截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆,其他用车1 辆;单价50万元(含)以上的通用设备0 台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0 台(套)。

十四、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目6 个,二级项目0 个,共涉及资金93.97 万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目0 个,其中,一级项目0 个,二级项目个,共涉及资金0 万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。我中心无政府性基金预算项目。

组织对“ 交易平台标准化改造 ”等6 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出93.97 万元,政府性基金支出0 万元。其中,对“ 交易平台标准化改造 ”分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看,以上项目确保各项交易系统有序运行,保障我中心承担工程采购、政府采购、土矿交易等业务有序稳定开展;认真落实国家相关政策要求,持续推进盟本级公共资源交易平台标准化建设,进行远程异地评标、不见面开标、及全区政府采购一张网项目建设更新改造。通过强化绩效管理,不断健全内部管理制度,进一步梳理内部管理流程,部门整体预算管理水平得到提高。

(二)部门(单位)决算中项目绩效自评结果。

本部门2021年在部门决算中反映“ 交易平台标准化改造 ”等6 个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1. 交易平台标准化改造项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分。全年预算数为10万元,执行数为8.7万元,完成预算的87%。项目绩效目标完成情况:进一步规范我盟公共资源交易平台信息化建设,推动从有形场所向以电子化平台转变,促进公共资源交易市场健康有序发展,购置中心机房空调及支付标准化维修改造费用8.7万元。发现的主要问题及原因:发现产出指标有滞后的现象。下一步改进措施:严格按照年初设定的预算指标进行支出,进一步提高预算执行的严肃性。严格按照国家及自治区的相关要求,积极跟进交易平台标准化建设,促进公共资源交易市场健康有序发展

2. 公共资源交易业务费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。全年预算数为30万元,执行数为4万元,完成预算的13.33%。项目绩效目标完成情况:保障了中心的业务以及日常运转的开支费用。发现的主要问题及原因:发现该中心产出指标有滞后的现象。因为存在一部分上年结转资金支出。下一步改进措施:严格按照年初设定的预算指标进行支出,进一步提高预算执行的严肃性。

3. 公益性岗位人员经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分。全年预算数为81.3万元,执行数为64.8万元,完成预算的79.7%。项目绩效目标完成情况:按照支付进度,我中心很好的完成了各项绩效指标,确保公益性岗位工资足额发放,各项保险公积金足额缴纳。发现的主要问题及原因:已完成各项绩效指标确保工资及保险按时发放,全年预算数含上年结转结余资金。下一步改进措施:确保公益性岗位工资足额发放,各项保险公积金足额缴纳,为已解决中心人员不足问题。

4. 政府采购业务费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。全年预算数为20万元,执行数为5.9万元,完成预算的29.5%。项目绩效目标完成情况:支付专家评审费及评审会议用餐费,以及保障政府采购业务日常运转费用支出。发现的主要问题及原因:中心产出指标滞后。下一步改进措施:严格制定年初预算,需要不断提高预算执行率。

5.公共资源交易平台运行费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分86分。全年预算数为10万元,执行数为1.37万元,完成预算的13.7%。项目绩效目标完成情况:根据中心年度工作安排,结合自治区中心考核工作和盟委行署“双百”攻坚工作任务要求,为提升公共资源交易优化营商环境评价指标和推进“不见面”开标工作,今年9月份经中心党组会议议定,对3间开标室进行“不见面”开标改造维修,对8间专家休息室进行标准化改造。发现的主要问题及原因:中心产出指标滞后。下一步改进措施:严格制定年初预算,需要不断提高预算执行率。

6. 公共资源交易信息化建设费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分86分。全年预算数为100万元,执行数为14.5万元,完成预算的14.5%。项目绩效目标完成情况:规范我盟公共资源交易平台信息化建设,推动从有形场所向以电子化平台转变,促进公共资源交易市场健康有序发展,主要用于中心网站升级维修,以签订好合同,支付了一部分资金,尚有尾款未支付。发现的主要问题及原因:发现该中心产出指标有滞后的现象。下一步改进措施:严格按照年初设定的预算指标进行支出,进一步提高预算执行的严肃性。严格按照国家及自治区的相关要求,积极跟进交易平台标准化建设,促进公共资源交易市场健康有序发展

项目支出绩效自评表

2021年度)

项目名称

交易平台标准化改造

项目负责人及电话

王海斌0479-*******

主管部门

锡盟公共资源交易中心

实施单位

锡盟公共资源交易中心

项目预算执行情况(万元)

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

10

8.7

8

87%

8

其中:财政拨款

10

8.7

8

0

0

其他资金

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

继续完成对开标室评标室进行标准化改造,保障交易业务顺利开展

已完成部分开评标室的维修改造

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50)

数量指标

改造的评标室

10

9间

10

10

购置配套设备

10

2台

2台

10

质量指标

标准化完成程度

10

更加符合要求

保障平台标准化

10

时效指标

改造维护时间

10

12个月

12个月

10

成本指标

改造成本

10

10万元

8.7

8

(30)效益指标

经济效益指标

对经济的影响

10

提高交易业务率,保障各项交易顺利进行。

提高交易业务率,保障各项交易顺利进行

10

社会效益指标

保障交易业务率

10

提高交易业务率,保障各项交易顺利进行。

提高交易业务率,保障各项交易顺利进行。

10

生态效益指标

可持续影响指标

交易系统信息维护后可影响交易率

10

长期影响,持续提高

长期影响,持续提高

10

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

交易主体满意度

10

≧98%

100%

10

总分

100

96

项目支出绩效自评表

2021 年度)

项目名称

公共资源交易业务费

项目负责人及电话

王海斌0479-*******

主管部门

锡盟公共资源交易中心

实施单位

锡盟公共资源交易中心

项目预算执行情况(万元)

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

30

4

10

13.33

5

其中:财政拨款

30

4

10

13.33%

其他资金

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

用于公共资源交易会议费、对中介代理机构、综合库专家的培训费、中介进场交易受理、服务费、资料印刷费、档案库维护费,电子商城建设、土地矿产交易等费用。保障了中心的业务开展的费用,以及日常运转的开支费用。

已完成对公共资源交易会议费、对中介代理机构、综合库专家的培训费、中介进场交易受理、服务费、资料印刷费、档案库维护费,电子商城建设、土地矿产交易等费用支出。保障了中心的业务开展的费用,以及日常运转的开支费用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50)

数量指标

进场交易数

10

≧200项

206项

10

完成

聘用专家人数

10

≧300项

300人次

10

完成

质量指标

确保每项交易业务顺利开展

10

≧99%

100%

10

完成

保障中心业务经费开支

10

≧99%

100%

10

完成

成本指标

各项办公费、邮电费、印刷费等业务经费支出

10

30万

4万

5

(30)效益指标

经济效益指标

对当地经济发展的影响

10

保障业务顺利开展,促进本地经济发展

保障业务顺利开展,促进本地经济发展

10

完成

社会效益指标

对当地社会的影响

10

促进本地市场经济发展,

促进本地市场经济发展,

10

完成

生态效益指标

完成

可持续影响指标

对各项指标的影响时长

10

长期维持

长期维持

10

完成

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

公共资源交易主体满意度

10

≧98%

100%

10

完成

总分

100

90

项目支出绩效自评表

2021 年度)

项目名称

公益性岗位人员经费

项目负责人及电话

王海斌0479-*******

主管部门

锡盟公共资源交易中心

实施单位

锡盟公共资源交易中心

项目预算执行情况(万元)

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

81.3

64.8

10

79.7%

8

其中:财政拨款

81.3

64.8

10

79.7%

其他资金

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

该项经费为保障公共资源交易中心聘用人员经费,解决岗位需求不足问题,使中心各项工作正常运行。

保障了公共资源交易中心聘用人员经费,解决岗位需求不足问题,使中心各项工作正常运行。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50)

数量指标

公益性岗位人数

10

13人

13人

10

完成

缴纳保险及公积金人数

10

13人

13人

10

完成

质量指标

完成各项工作

10

≧98%

100%

10

完成

时效指标

人员工资发放时间及缴纳保险时间

10

12个月

12个月

10

完成

成本指标

公益性岗位人员工资成本

10

81.3

64.8

8

已完成任务。预算中函上年结转资金

(30)效益指标

经济效益指标

对交易业务量的影响

10

保障交易业务正常开展,促进当地经济发展

保障交易业务正常开展,促进当地经济发展

10

完成

社会效益指标

对社会的影响

10

长期解决岗位空缺,提高就业率

长期解决岗位空缺,提高就业率

10

完成

生态效益指标

可持续影响指标

对各项指标的影响时长

10

长期解决岗位空缺,提高就业率

长期解决岗位空缺,提高就业率

10

完成

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

聘用人员满意度

10

≧98%

100%

10

完成

总分

100

96

项目支出绩效自评表

2021 年度)

项目名称

政府采购业务费

项目负责人及电话

王海斌0479-*******

主管部门

锡盟公共资源交易中心

实施单位

锡盟公共资源交易中心

项目预算执行情况(万元)

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

20

5.9

10

29.55%

5

其中:财政拨款

20

5.9

10

29.55%

5

其他资金

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

用于招投标专家补助、验收、咨询、外出核实调研招标事宜等费用;对专项政府采购业务人员培训费、聘请外地专家的食宿、交通等费用等支出

使用上年结转资金完成支付招投标专家补助、验收、咨询、外出核实调研招标事宜等费用;对专项政府采购业务人员培训费、聘请外地专家的食宿、交通等费用等支出

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50)

数量指标

招投标项目开标次数

10

≧300余次

≧300余次

10

已完成

专家库人数

10

≧1500人次

≧1500人次

10

已完成

质量指标

业务交易质量

10

≧98%

100%

5

已完成

时效指标

公开招投标完成时间

10

12个月

12个月

10

已完成

成本指标

开展政府采购业务业务日常开支

10

20万元

5.9万元。

5

结余资金已调减收回

(30)效益指标

经济效益指标

对本地经济发展

10

促进本地经济高效发展

促进本地经济高效发展

10

已完成

社会效益指标

确保政府采购业务正常开展

10

确保政府采购业务正常开展

确保政府采购业务正常开展

10

已完成

生态效益指标

可持续影响指标

对各项指标的影响率

10

长期保持

长期保持

10

已完成

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

交易主体满意

10

≧98%

100%

10

已完成

总分

100

90

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

公共资源交易平台运行费

项目负责人及电话

王海斌0479-*******

主管部门

锡盟公共资源交易中心

实施单位

锡盟公共资源交易中心

项目预算执行情况(万元)

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

10

1.37

10

13.7

3

其中:财政拨款

10

1.37

10

13.7

3

其他资金

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

1.中心一楼交易大厅、2个开标室日常运行维护、交易用品消耗、资料印刷费、档案维护费、网络费等需经费5万元;2.六楼2个开标室、7个评标室、7个专家休息室设备维护、交易用品消耗、床褥洗涤费等5万

完成对中心开评标室部分维修

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50)

数量指标

维修中心办公场所

10

2处

2处

10

完成

质量指标

保障中心交易平台稳定运行

10

保障中心交易平台稳定运行

保障中心交易平台稳定运行

10

完成

时效指标

项目完成时间

10

12个月

12个月

10

完成

成本指标

维护交易平台办公场所成本

10

10

1.37

3

项目正在进行,会加快进度

(30)效益指标

经济效益指标

对当地经济发展的影响

10

促进当地经济发展

促进当地经济发展

10

完成

社会效益指标

对当地社会就业率的影响

10

促进当地经济发展

促进当地经济发展

10

完成

生态效益指标

可持续影响指标

各项指标的持续影响情况

10

建立规范标准的交易平台,提高交易完成率

建立规范标准的交易平台,提高交易完成率

10

完成

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

进场招标企业满意度

10

≧98%

100%

10

完成

总分

100

86

项目支出绩效自评表

2021年度)

项目名称

公共资源交易信息化建设费

项目负责人及电话

王海斌0479-*******

主管部门

锡盟公共资源交易中心

实施单位

锡盟公共资源交易中心

项目预算执行情况(万元)

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

100

14.5

10

14.5%

5

其中:财政拨款

100

14.5

10

14.5%

其他资金

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

规范我盟公共资源交易平台信息化建设,推动从有形场所向以电子化平台转变,促进公共资源交易市场健康有序发展。

完成我盟公共资源交易平台信息化建设,推动从有形场所向以电子化平台转变,促进公共资源交易市场健康有序发展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50)

数量指标

标准化改造项目

10

4项

4项

10

完成

购置广告机

10

1台

1台

10

完成

质量指标

完成标准化平台建设

10

完成标准化平台建设,

完成标准化平台建设

8

项目正在进行

时效指标

项目完成时间

10

12个月

12个月

8

项目正在进行

成本指标

交易平台标准化建设成本

10

100万元

14.5万元

5

相关项目正在跟进,签订好合同,尾款尚未支付

(30)效益指标

经济效益指标

对当地经济发展的影响

10

促进当地经济发展

促进当地经济发展

10

完成

社会效益指标

对当地社会就业率的影响

10

促进本地市场经济发展

促进本地市场经济发展

10

完成

生态效益指标

可持续影响指标

各项指标的持续影响情况

10

建立规范标准的交易平台,提高交易完成率

建立规范标准的交易平台,提高交易完成率

10

完成

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

进场招标企业满意度

10

≧98%

100%

10

完成

总分

100

86

(三)部门评价项目绩效评价结果。

以“交易平台标准化改造”项目为例,该项目绩效评价综合得分为96分,绩效评价结果为“优”。现将该项目部门评价报告进行公开,具体如下:

1.基本情况。

(1)项目概述:根据国务院办公厅转发《国家发展改革委关于深化公共资源交易平台整合共享指导意见的通知》国办函【2019】41号)的要求,进一步规范我盟公共资源交易平台信息化建设,推动从有形场所向以电子化平台转变,促进公共资源交易市场健康有序发展。

(2)项目绩效目标。根据相关要求,进一步规范我盟公共资源交易平台信息化建设,推动从有形场所向以电子化平台转变,促进公共资源交易市场健康有序发展。购置中心机房空调及支付标准化维修改造费用8.7万元。全年预算10万元,实际8.7万元,预算执行率87%。

2.绩效评价工作开展情况。

(1)部门履职总体目标、工作任务。确保中心各类设备的安全稳定运行,对部分评标室进行标准化改造。

(2)部门支出自评情况。交易平台标准化改造项目根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分。全年预算数为10万元,执行数为8.7万元,完成预算的87%。

(3)部门支出绩效目标。根据国务院办公厅转发《国家发展改革委关于深化公共资源交易平台整合共享指导意见的通知》国办函【2019】41号)的要求,进一步规范我盟公共资源交易平台信息化建设,推动从有形场所向以电子化平台转变,促进公共资源交易市场健康有序发展。购置中心机房空调及支付标准化维修改造费用8.7万元。确保中心各类设备的安全稳定运行,对部分评标室进行标准化改造。

(4)预算项目绩效管理开展情况。积极履职,强化管理,较好完成了网络及电子设备服务外包费的工作。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,整体预算执行管理水平大幅度提高。

3、绩效评价结果概述。

(1)履职完成情况及取得成效。确保中心各类设备的安全稳定运行,对中心各类设备进行维修维护,保障中心交易业务正常开展。

(2)社会满意度及可持续性。进场的供应商、招标企业、评审专家等服务对象满意度达到90以上。

4、主要经验及做法、存在的问题及原因分析。

(1)主要经验及做法:2021年度,锡林郭勒盟公共资源交易中心根据年初工作规划制定预算,通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,较好地完成了工作目标,部门整体支出管理情况得到提升。

(2)存在的问题:需要继续加强财政绩效评价理论学习,进一步提升管理能力,不断提高绩效评价水平。

5、有关建议。

(1)锡林郭勒盟公共资源交易中心要健全绩效管理工作机制,明确职责分工,提高绩效管理工作水平,重视预算绩效管理工作,明确预算绩效管理职能并指定专人负责。要通过参加盟财政局的培训学习,积极与财政局业务科咨询学习,按照要求认真编制绩效目标并及时报送。

(2)要加强绩效跟踪监控,特别是过程监控。对已纳入单位的绩效目标管理范畴的项目支出,及时监控绩效运行情况,通过有关信息加以分析、督促。

(3)要积极开展财政支出绩效评价。按要求全部项目纳入财政支出绩效评价项目,实施了绩效自评和项目核查,在此基础上形成比较全面客观真实的评价结果。

(4)要强化评价结果应用。锡林郭勒盟公共资源交易中心认真按要求通过绩效评价和绩效跟踪监控,重点对发现的问题及时反馈并加以改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配:指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十八、机关运行经费:部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(各部门/单位应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)


第四部分XX部门(单位)XX年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门(单位):

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

一、一般公共服务支出

32

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

39

9

九、卫生健康支出

40

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

本年支出合计

58

使用非财政拨款结余

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

年末结转和结余

60

30

61

总计

31

总计

62

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

公开02表

部门(单位):

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:

小计

其中:教育收费

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

201

一般公共服务支出

*****

财政事务

*****01

行政运行

*****02

一般行政管理事务

*****03

机关服务

*****04

预算改革业务

*****05

财政国库业务

*****06

财政监察

*****07

信息化建设

……

……

注:本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

公开03表

部门(单位):

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

201

一般公共服务支出

*****

财政事务

*****01

行政运行

*****02

一般行政管理事务

*****03

机关服务

*****04

预算改革业务

*****05

财政国库业务

*****06

财政监察

*****07

信息化建设

*****08

财政委托业务支出

*****50

事业运行

*****99

其他财政事务支出

……

……

注:本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门(单位):

金额单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

一、一般公共服务支出

33

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

9

九、卫生健康支出

41

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

12

十二、农林水支出

44

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

本年支出合计

59

年初财政拨款结转和结余

28

年末财政拨款结转和结余

60

一般公共预算财政拨款

29

61

政府性基金预算财政拨款

30

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

总计

64

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存

在尾数误差。


项目收入支出决算表

公开05表

部门(单位):

金额单位:万元

项目

资金来源

支出数

使用非财政拨款结余

结余分配

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(二级项目名称)

二级项目代码

二级项目类别

一级项目名称

一级项目代码

基建项目属性

是否横向标识

合计

年初结转和结余

财政拨款

其他资金

合计

财政拨款

其他资金

合计

其中:财政拨款结转和结余

小计

其中:财政拨款结转和结余

小计

其中:基本建设支出拨款

小计

财政拨款结转

财政拨款结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

合计

201

一般公共服务支出

*****

财政事务

*****01

行政运行

*****01

“草原英才”项目

*****02

一般行政管理事务

*****02

综合业务运转保障经费

*****02

办公楼及附属设施运行维护费

*****02

财政干部及财政业务培训

*****02

厅级干部周转房租用费

*****03

机关服务

……

……

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门(单位):

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

201

一般公共服务支出

*****

财政事务

*****01

行政运行

*****02

一般行政管理事务

*****03

机关服务

*****04

预算改革业务

*****05

财政国库业务

*****06

财政监察

*****07

信息化建设

*****08

财政委托业务支出

*****50

事业运行

……

……

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注:一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门单位:

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

302

商品和服务支出

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

30201

办公费

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

30202

印刷费

30702

国外债务付息

30103

奖金

30203

咨询费

30704

国内债务发行费用

30106

伙食补助费

30204

手续费

310

资本性支出

30107

绩效工资

30205

水费

31001

房屋建筑物购建

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30206

电费

31002

办公设备购置

30109

职业年金缴费

30207

邮电费

31003

专用设备购置

30110

职工基本医疗保险缴费

30208

取暖费

31005

基础设施建设

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31006

大型修缮

30112

其他社会保障缴费

30211

差旅费

31007

信息网络及软件购置更新

30113

住房公积金

30212

因公出国(境)费用

31008

物资储备

30114

医疗费

30213

维修(护)费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

30215

会议费

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30216

培训费

31012

拆迁补偿

30302

退休费

30217

公务接待费

31013

公务用车购置

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31021

文物和陈列品购置

30305

生活补助

30225

专用燃料费

31022

无形资产购置

30306

救济费

30226

劳务费

31099

其他资本性支出

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

312

对企业补助

30308

助学金

30228

工会经费

31204

费用补贴

30309

奖励金

30229

福利费

31299

其他对企业补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

399

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39907

国家赔偿费用支出

30299

其他商品和服务支出

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

39999

其他支出

人员经费合计

公用经费合计

注:一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门(单位):

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注:政府性基金预算支出决算表如为空表,合计数需填“0”,并且在表的下方说明“无政府性基金预算财政拨款收入支出,本表为空表”。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门:

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注:国有资本经营预算财政拨款支出决算表如为空表,合计数需填“0”,并且在表的下方说明“无国有资本经营预算财政拨款支出,本表为空表”。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

部门(单位):***

金额单位:万元

项 目

行次

财政拨款

其中:一般公共预算财政拨款

预算数

支出统计数

预算数

统计数

栏 次

1

2

3

4

一、“三公”经费支出

1

(一)支出合计

2

1.因公出国(境)费

3

2.公务用车购置及运行维护费

4

(1)公务用车购置费

5

(2)公务用车运行维护费

6

3.公务接待费

7

(1)国内接待费

8

其中:外事接待费

9

(2)国(境)外接待费

10

(二)相关统计数

11

1.因公出国(境)团组数(个)

12

2.因公出国(境)人次数(人)

13

3.公务用车购置数(辆)

14

4.公务用车保有量(辆)

15

5.国内公务接待批次(个)

16

其中:外事接待批次(个)

17

6.国内公务接待人次(人)

18

其中:外事接待人次(人)

19

7.国(境)外公务接待批次(个)

20

8.国(境)外公务接待人次(人)

21

注:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表如为空表,合计数需填“0”,并且在表的下方说明“无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出,本表为空表”。

注:上述信息要与报告正文信息一致!!重点包括“公务用车保有量”、“公务用车购置数”、“国内公务接待人次”等。


机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

公开11表

部门单位:

金额单位:万元

项 目

行次

统计数

栏 次

1

一、机关运行经费

1

(一)行政单位

2

(二)参照公务员法管理事业单位

3

二、资产信息

4

(一)车辆数合计(辆)

5

1.副部(省)级及以上领导用车

6

2.主要领导干部用车

7

3.机要通信用车

8

4.应急保障用车

9

5.执法执勤用车

10

6.特种专业技术用车

11

7.离退休干部用车

12

8.其他用车

13

(二)单价50万元(含)以上的通用设备(台、套…)

14

(三)单价100万元(含)以上的专用设备(台、套…)

15

三、政府采购支出信息

16

(一)政府采购支出合计

17

1.政府采购货物支出

18

2.政府采购工程支出

19

3.政府采购服务支出

20

(二)政府采购授予中小企业合同金额

21

其中:授予小微企业合同金额

22

注:部门、参公事业单位、其他事业单位依据“公开07表一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表”公用经费及合计数填列“一、机关运行经费”。

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