ZB202304140001原阳校区税务管理综合实训室建设项目招标公告
ZB202304140001原阳校区税务管理综合实训室建设项目招标公告
1.招标条件
安阳学院原阳校区对原阳校区税务管理综合实训室建设项目进行公开招标,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.招标范围、规则
项目名称 | 原阳校区税务管理综合实训室建设项目 |
采购方式 | 招标 |
招标规则 | 自愿招标 |
招标范围 | 服务类 |
3.项目须知
实训室建成之后主要服务于税法、纳税实务、纳税筹划和纳税评估等课程,开出纳税筹划实训、税务综合实训、企业税实训、个税实训、消费者实训和封控管理等实训项目,培养学生熟练税务技能。
4.投标人资格要求
本次招标供应商资格要求
企业经营状况良好,不得有失信等不良行为。
5.投标文件的提交
5.1 请申请人于2023-04-14 09:00:00至2023-04-18 09:00:00,登录系统查看项目信息并报名
5.2 在指定时间内,按照要求将投标文件提交至采购平台,逾期提交的或者未提交至指定地点的投标文件,招标人不予受理。
5.3 申请人应确保提交资料真实有效,若提供虚假资料一经查实,将被列入黑名单。
6.联系方式
招标单位 | 采购办公室 |
地 址 | |
邮 编 | |
联系人 | 姜洪鑫 |
电 话 | 176*****999 |
传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 招标数量 | 备注 |
WL202*****385 | 增值税防伪税控开票实训系统 | 1.需包含《增值税防伪税控发行子系统》及《增值税防伪税控开票子系统》两个实训子系统,系统模拟了税局端和企业端。2.配备最新版金税盘,可模拟税局端进行金税盘发行和企业开户,发行后系统自动配备一个完整的企业信息,可以实现发票发售与购买,发票读入、抄报税清卡完成后可循环使用金税盘。3.系统设置有客户编码和商品编码功能,客户编码用来录入与企业发生业务关系,需要为其开具发票的客户信息,也可以对已录入的客户信息进行修改和删除,也可以导入和导出客户编码信息。填开发票时,“购方信息”可以从该客户编码库中选取。商品编码用来录入本企业所销售的商品信息,也可以对已录入的商品信息进行修改和删除,也可以导入和导出商品编码信息。填开发票时,“商品信息”可以从该商品编码库中选取。增加时需填写商品名称、商品税目、简码、税率、规格型号、单价、计量单位、税收分类编码,可对税率、含税价标志、享受优惠政策、优惠政策类型选择,税率选择必须是2019年最新税率。4.开票软件满足增值税专票、增值税普票、增值税电子票开具,开票日期可以进行模拟设置,设置需要的开票日期,电子发票开具后在发票查询,可以查询到有开票企业发票专用章的电子发票。5.★系统开票符合以下5个流程和规定:发票管理:1.发票读入:对金税盘中的发票读入,校验购买发票的数量、时间、开票限额、号码段、发票代码,且发票一次性读入系统内,再次领购发票时需抄完税清完卡。2.发票填开:支持填开增值税专用发票和增值税普通发票。系统可以开具正常发票、折扣发票、清单发票、红字发票、差额发票,发票打印规格和真实企业一致。开具红字时遵循先进行抄报税清卡,然后开具红字发票信息表上传至税局,再从税局下载红字发票信息表反馈信息,再来开具红字发票,同时开具红字发票时需要校验对应蓝字发票的号码和代码。3.发票查询:可以按照月份进行历史开票记录进行查询,并可以导出。4.发票作废。可以对已开发票和未开发票作废,对于未开发票可以进行批量作废。5.发票退回:可将未使用的发票退回, 报税处理:1.抄税。包括上报汇总远程清卡和办税厅抄税,当面清卡两种模式。同时系统支持模拟征期抄税和非征期抄税。在抄税的时候,有明显的进程提示信息。6.开具的发票为本地化票样,可以实现开具增值税专用发票和增值税普通发票,具有建筑业,交通运输、仓储及邮政业,房地产业,租赁和商务服务业,居民服务、修理和其他服务业差额开票功能;同时能根据票据信息自动生成108位防伪电子密文,能够自动生成发票二维码,能对发票的打印参数进行设置,可配合实训发票一比一打印。7.开具发票时能够直接输入购买方信息,也能直接选取客户编码设置的企业信息,货物或应税劳务、服务名称需能够带出税收分类简码,如★住宿服务★住宿费,发票的开票日期可自由设置。8.★电子发票支持手机扫码开票的功能,在电子发票开具时可以生成商户二维码,扫码方式支持:微信扫描二维码、支付宝扫描二维码等两种方式;手机端扫码商户二维码后可填写企业信息或个人信息;企业信息支持录入发票抬头、企业税号、邮箱地址,点击展开按钮后可以录入企业地址、企业电话、开户银行、开户账号,点击提交按钮后该信息可上传至电子发票系统中,用于完成电子发票开具。9.★电子发票可根据手机端提交的发票抬头、企业税号等信息开具电子发票,在增值税电子普通发票填开界面的发票抬头中可以查询到手机端提交的开票申请信息,可以将申请开具的企业信息带入发票填开界面,将开具后的电子发票以电子邮件形式发送到提交人的电子邮箱中,开票申请人打开邮箱可以收到电子发票邮件,点击PDF文件可以预览和下载相关电子发票。10.软件响应国税总局工作要求,严格要求增值税专用发票和增值税普通发票的开具必须选择相应的编码,开具的发票商品必须能对应相应的税收分类简码、同时匹配对应的税收分类编码,防止虚开发票,加强增收管理。11.税收分类编码包含6大类、3000个以上内置的税收分类编码,每个税收分类编码均和真实系统一致,有相应的政策依据,同时能对商品的税率、优惠政策类型进行选择。12.单张发票最高限额与总局金税标准一致。13.支持复制已开发票的信息。14.可以修改金税卡时钟,模拟征期和非征期抄税,金税盘锁死则不可开具发票,修改金税卡时钟后方可继续开票。15.可以进行发票查询、作废、修复。16.可实现含税价与不含税价的自动换算,价税合计大小写自动转化填充。17.在报税处理中可以对发票资料分类查询及打印,能够查看金税设备信息,增值税专用发票及增值税普通发票的详细信息。18.能查询金税设备黑匣子中纳税统计资料,包括:防伪发票领用存统计及发票销售金额和税额的统计,汇总范围可选择金税盘设备使用以来的任意年月,且能够打印专用发票汇总表19.此系统有竞赛版本,能够对开票系统进行评分,能够进行成绩分析统计。20.★能够将发票信息导出为XML文档,配合增值税一般纳税人发票采集系统进行销项导入。21.系统具有评分功能,开票结束后选择对应案例,勾选需要评分的发票,提交后即可实现系统自动评分,且评过分的发票不能再次被评分。评分后可查询具体案例的得分。22.有独立的案例管理系统,系统中自带增值税防伪税控开票实训案例。支持老师选择系统提供案例。 | 套 | 1.0 | |
WL202*****386 | 增值税一般纳税人网上申报实训系统 | 1.可以配套教案案例实训、评分、打印封面报告,满足教学需要。2.可以设置会计期间企业核定信息,不同的核定信息对应的报表不同,包括一般企业、一般企业总机构、一般企业辅导期、电力企业、航空运输企业、一般企业分支机构、农行企业、含农产品业务企业等核定信息。3.具有申报操作流程功能,可以选择选择税款所属期模拟不同期间的税务申报,满足教学需要,能够查看企业申报种类、申报状态、应纳税额、申报日期、网上申报时段等信息,申报状态可以根据具体的报表填写发送状态变换,应纳税额等信息在申报表发送后能够动态显示。4.具有往来对象维护、货物信息维护功能,方便在发票采集环境一键选用,可进行客户信息,货物信息的查询、录入、修改、删除,录入的信息不限于企业类别、税号、客户名称、联系电话、联系地址,货物编码、货物名称、规格型号、单价、计量单位、单位净重、单位毛重等信息。5.能够进行发票采集,进项税额转出功能,发票采集数据完成后可以直接自动取数生成相应报表,进项采集功能可以根据案例针对相应税款所属期的进项数据采集,采取可视化窗口,能够看到进项凭证类别、总份数、总税额、可抵扣份数、可抵扣税额。进行凭证类别至少包含增值税专用发票、税控机动车发票、海关缴款书、农产品收购发票、农产品取得发票、代扣代缴通用缴款书、外贸企业进项税额,发票采集可以实现单张录入,修改、删除、批量修改、查询功能,还能直接导入从增值税防伪税控开票系统导出的XML发票文件。6.进项发票采集需要录入发票代码、发票号码,能够一键选择往来对象预设的销货单位,能够一键增加预设的货物信息,能够根据不同的进项票据和即征即退的类型选择不同的税率,税率主要有13%、9%、6%、5%、3%、0%几种,系统根据实际票据类型自动配置可选项,能够进行价税自动计算机价税合计大小写转换,开票日期及认证日期可选,即征即退选项包括一般项目、即征即退、共同分担类的项目,抵扣选项分为允许抵扣、不抵扣、待抵扣,采集保存有逻辑校验,不符合相应即征即退项目的税率的信息不可保存,且有提示信息,其中海关缴款书采集必须填写进口口岸代码、进口口岸名称、缴款书号码方能保存,农产品收购发票必须填写身份证号、付款方式、记账凭证号,农产品取得发票必须选择是否本省发票,填写付款方式、记账凭证号,代扣代缴税收通用缴款书必须填写缴款书号码,扣缴义务人信息,外贸企业进项税额抵扣证明清单直接填写非即征即退、即征即项目本月抵扣金额即可。7.能够进行销项数据采集,采集完成后可以直接自动取数生成相应报表,可以根据案例针对相应税款所属期的销项数据采集,采取可视化窗口,能够看到销项类别、正常发票份数、金额、税额,销项类别至少包含增值税专用发票、税控机动车发票、增值税普通发票、普通发票、无票世通销售、纳税检测调整等,发票采集可以实现单张录入,修改、删除、批量修改、查询功能。8.销项发票采集需要录入发票代码、发票号码,能够一键选择往来对象预设的销货单位,能够一键增加预设的货物信息,能够根据不同的计税方式和征税项目的类型选择不同的税率,税率主要有13%、9%、6%、5%、3%、0%几种,系统根据实际票据类型自动配置可选项,能够进行价税自动计算机价税合计大小写转换,计税方式包含一般计税、简易征收、免税方式,征税项目分为应税货物、应税劳务、应税服务、不动产、无形资产三类,即征即退选项分为是和否,采集保存有逻辑校验,不符合相应计税方式和征税项目的税率的信息不可保存,且有提示信息。其中无票视同销售、纳税检查调整不需要输入企业信息。9.进项税额转出可对具体项目的非即征即退、即征即退信息录入,具体项目包含免税项目用、集体福利、个人消费、非正常损失、简易计税方法征税项目用、免抵退税办法不得抵扣的进项税额、纳税检查调减进项税额、红字专用发票信息表注明的进行税额、上期留抵税额抵减欠税、上期留抵税额退税、其他应作进项税额转出的情况。10.★申报表填写,其中申报表要符合全面营改增的要求与规范,申报表附有7张附表及其清单并与企业实际使用的版本一致,系统有强校验,增值税一般纳税人主表不可直接打开,必须填写好增值税纳税申报表附列资料(四)后方可填写增值税纳税申报表附列资料(三)和增值税纳税申报表附列资料(二),然后才能生成增值税一般纳税人主表,报表填写会有相应的填表说明,部分表单填写不完整或者有逻辑问题,系统会给予具体错误提示,附列资料表(二)的申报抵扣的进项税额、进项税额转出额等信息,可直接通过系统自动提取,附列资料表(一)的销项数据也直接通过系统自动取数,报表的删除也需严格遵循相应的勾稽关系、每张报表均可放大、缩小,能够预览以及完整打印。11.增值税纳税申报表附列资料(三)中的项目及栏次中的税率必须是13%、9%等最新税率,增值税纳税申报表附列资料(一)中一般计税方法-项目及栏次中的税率必须是最新的13%和9%的最新税率。12.增值税一般纳税人申报表包括20张报表,分别是航空运输企业试点地区分支机构传递单、邮政企业分支机构增值税汇总纳税信息传递单、铁路运输企业分支机构增值税汇总纳税信息传递单、电信企业分支机构增值税汇总纳税信息传递单、分支机构增值税汇总纳税信息传递单、本期抵扣进项税额结构明细表、营改增税负分析测算明细表、投入产出法核定农产品增值税进项税额计算表、成本法核定农产品增值税进项税额计算表、购进农产品直接销售核定农产品增值税进项税额计算表、购进农产品用于生产经营且不够成货物实体核定农产品增值税进项税额计算表、部分产品销售统计表、增值税一般纳税人主表、增值税纳税申报表附列资料一(本期销售情况明细)、增值税纳税申报表附列资料二(本期进项税额明细)、增值税纳税申报表附列资料三、增值税纳税申报表附列资料四(税额抵减情况表)、成品油购销存情况明细表、代扣代缴税收通用缴款书抵扣清单、应税服务扣除项目清单、增值税减免税申报明细表、附表15:电力企业传递单、农产品核定扣除增值税进项税额计算表(汇总表)。13.申报表填写好后,在申报表发送环节可以看到申报种类、申报次数、应纳税额、抵减金额、报表状态、申报类型等情况,若报表填写不完整,则不能申报,且提示相应信息,申报表发送后,反馈申报是否发送成功标志,申报成功后可以作废,对实训内容进行修改,并支持再次申报,满足教学需求。14.申报成功后可通过申报种类、申报所属期对历史申报结果查询,可以看到申报种类、报表名称、申报日期、申报结果、申报类型、应纳税额、扣款时间。能看查看每次申报的每张详细报表,能够预览和打印相应报。15.申报成功后可进行网上缴税,系统提示缴税单位信息,税额,缴税时间, 缴税成功后自动生成校验反馈信息。16.有介质传送功能,能够进行基本信息导入、核定信息导入、反馈文件导入、申报文件导出等操作。17.系统具有评分统计、申报作废、成绩查询、实训封面打印四大教学功能。评分统计可按当前核定信息案例进行选择,也可选择所有案例,能够根据教案名称、案例发布时间选择具体案例评分,可即时获取得分信息,可查看历史案例得分,也可查看具体案例的交卷时间,评分详情,评分详情包含考核指标、学生答案、正确答案、具体分值和获得分值,方便学生自主学习,若老师设置了测评模式,则评分后看不到具体分数和具体的成绩数据。其中申报作废功能是在评分统计完成后才可使用,并且作废后,不可直接修改发票采集中的销项或进项发票,必须先在删除申报表中申报数据后,才可修改发票采集的信息。实训完成后可以直接打印封面报告,封面报告包含企业信息、学号信息及评分信息。18.预留与银行接口,可以实现网络缴纳税款。19.系统具有独立的实训案例评分系统。评分统计可以对申报结果进行评分,老师可以查看学生提交实训结果的时间,分数,学生的答案,正确的答案,并且学生错误的答案以红色标注;学生也可以利用系统中的成绩查询功能查看自己的成绩,包括学生答案,正确答案,学生错误的答案以红色标注;评分功能老师可以自由控制开关,一旦关闭,系统中的成绩查询功能不可用;评完分后,系统支持打印实训报告封面,实训封面上显示学生实训案例名称、分数、班级、姓名、学生、实训时间等信息,在测评模式下,学生评分后不能看到答案和得分,只能教师后台查看。20.有独立的案例管理系统,系统中自带增值税一般纳税人实训案例,支持老师选择系统提供案例,可以查看案例的标准答案,也可以发布案例标准答案,学生操作完成可以自动评分。21.有防作弊验证码功能,每个学生自动分配一个纳税户并按用户所在地纳税人识别号编号规则自动生成该生唯一防作弊验证码。22.申报成功后可以作废,对实训内容进行修改,并支持再次申报,满足教学需求。 | 套 | 1.0 | |
WL202*****387 | 查账征收企业所得税年度汇算清缴申报实训系统 | 1.符合查账征收企业所得税汇算清缴规范,申报过程严格按税务总局的最新标准执行,有企业端与税局端之间申报数据的交互并能提供反馈信息。2.能够模拟企业所得税年度汇算清缴网上申报,可以配套教案案例实训、评分、打印封面报告,满足教学需要。3.首页具有申报操作流程图和2017版企业所得税汇算清缴相关公告;可选择税款所属期,满足教学需要。4.★系统申报符合以下6步申报流程和规定:(1)基础信息设置(2)简化报表(3)申报表填写。(4)税收遵从风险提示(5)申报表发送 (6)网上缴税5. 基础信息设置包含纳税人信息、法定比例、预缴及结转信息设置,纳税人信息设置需对汇总纳税企业类型、是否就地汇总纳税、注册资本、所属行业明细代码等基本信息及主要会计政策和估计进行设置,主要会计政策和估计设置应包含适用的会计准则或会计制度、记账本位币、特定企业类型等进行设置,企业股东及对外投资情况信息也要填写。6. 法定比例即税收规定扣除率需包含职工福利费支出、按税收规定比例扣除的职工教育经费、工会经费支出、补充养老保险、补充医疗保险、广告费和业务宣传费、捐赠支出、业务招待费等项目的设置。7. 预缴及结转信息设置包含本年累计实际已预缴的所得税额、以前年度多缴的所得税额在本年低减额、以前年度累计结转准予扣除的职工教育经费支出余额、以前年度应缴未缴在本年入库所得额、以前年度结转的可抵扣投资额余额、结转以前年度的尚未抵扣的股权投资余额等项目的设置。8. 基础信息设置填写完整后方可进行简化选表,即在填写申报表前可对2017年新版37张报表进行选择填报或不填报,针对前面基础信息设置,系统自动选择企业类别默认必须填报的或不填报的报表,并以灰色显示。9.★37张报表按照收入成本、境外所得、纳税调整、优惠、弥补亏损、总分机构、年度纳税申报表主表七大类进行分类,报表之间实现钻取功能,可按表与表之间的关系自由钻取填写(即填写报表时有数据需从其他报表取的可直接跳转至其他表,填写后在返回本表),同时在报表右侧显示跟随式的最新的法律法规填表说明,每个分类的报表未填写数量实时显示,报表可放大、缩小,能打印,系统内自带计算器功能10.★ 税收遵从风险提示。系统可以对申报表填写的完整性、表内表间逻辑正确性、申报数据与财务报表数据逻辑检查,申报风险检查、附表资料提醒检查,并给出检查结果,能够清晰了解检查到的表单、项目,并获得相应的提示信息和风险等级,可直接修改有风险的申报表,各报表之间有1060个逻辑标准,自动计算、自动校验,并给出相关提示信息。11.申报表填写好后,在申报表发送环节可以看到申报种类、申报次数、应纳税额、抵减金额、报表状态、申报类型等情况,若报表填写不完整,则不能申报,且提示相应信息,申报表发送后,反馈申报是否发送成功标志,申报成功后可以作废,对实训内容进行修改,并支持再次申报,满足教学需求。12.申报成功后可通过申报种类、申报所属期对历史申报结果查询,可以看到申报种类、报表名称、申报日期、申报结果、申报类型、应纳税额、扣款时间。能看查看每次申报的每张详细报表,能够预览和打印相应报申报成功后可进行网上缴税,系统提示缴税单位信息,税额,缴税时间, 缴税成功后自动生成校验反馈信息。13.有介质传送功能,能够进行基本信息导入、核定信息导入、反馈文件导入、申报文件导出等操作,基本信息导入功能可将XML数据文件直接导入,完成实训企业的基本信息、核定信息、反馈文件的基础信息设置。14.能够实现总分机构、非汇总机构的企业所得税网上申报,各行业各规模、适用不同会计准则或会计制度的企业所得税申报。15.根据不同的实训企业背景及业务内容信息,完成当地税务局规定张数的年度申报表的筛选简化,减少汇算清缴报表的填写干扰。16.对简化筛选后需填写的申报表,按业务性质进行自动归类。实现钻取功能,可在原始表格未保存情况下打开另外一张报表,同时保证原始报表数据不丢失,又能对新打开报表数据进行更新保存。表间数据可进行自由钻取填写,不强制填表顺序。17.系统具有评分统计、申报作废、成绩查询、实训封面打印四大教学功能。评分统计可按当前核定信息案例进行选择,也可选择所有案例,能够根据教案名称、案例发布时间选择具体案例评分,可即时获取得分信息,可查看历史案例得分,也可查看具体案例的交卷时间,评分详情,评分详情包含考核指标、学生答案、正确答案、具体分值和获得分值,方便学生自主学习,若老师设置了测评模式,则评分后看不到具体分数和具体的成绩数据。实训完成后可以直接打印封面报告,封面报告包含企业信息、学号信息及评分信息。18.申报成功可以接收模拟税局端的反馈信息,且申报成功后可以作废。19.有独立的案例管理系统,系统中自带查账征收企业所得税年度汇算清缴实训案例,可以查看案例的标准答案,也可以发布案例标准答案,学生操作完成可以自动评分。 | 套 | 1.0 | |
WL202*****388 | 自然人税收管理系统 | 1.能够模拟自然人税收管理系统扣缴个税申报实训,可以配套教案案例实训、评分,满足教学需要。2.和真实系统一致,系统采用5000元的个税起征点,采用2019最新税制的个税扣除税率开发。3.具有人员信息采集、专项附加扣除信息采集、综合所得申报、分类所得申报、非居民所得申报、限售股所得申报、税款缴纳、优惠备案、查询统计、系统设置等功能,可以选择选择税款所属期模拟不同期间的税务申报满足教学需要。4.人员信息采集功能,根据《个人所得税基础信息表(A表)》的要求采集相关信息,人员信息采集主要包括【添加】、【导入】、【报送】、【获取反馈】、【同步人员】、【导出】、【展开查询条件】和【更多操作】功能。能够实现境内外人员的信息登记,包括人员状态、证照类型、证照号码、任职受雇从业类型、任职受雇从业日期、离职日期、手机号码等基础信息、联系方式、任职受雇信息,可对录入的信息进行修改和删除,个人基础信息既可以录入也支持导入导出功能,基础信息实现校验功能,需报送,验证通过获取反馈,尤其是身份证号码要实现真实的校验,是股东投资者的,可以填写个人投资总额,具有多种查询条件和高级查询功能,可以通过工号、证照类型、号码、人员状态等精确筛选,可批量修改人员信息,也可以自定义显示排列;根据所选证照类型填写正确的证照号码。使用居民身份证登记,证照号码必须是正确的18位身份证号码,否则校验不通过。5.【性别】、【出生日期】:选择居民身份证采集的,此两项信息会根据身份证号码信息自动带出,无需填写;使用其他证件,则需手动据实填写。6.★可进行自定义显示列,人员信息采集列表中,可以自定义列表中展示的信息。如:无需显示人员状态,可以取消勾选,能隐藏非正常人员,采集界面上会显示人员状态为非正常的人员,在系统中不再对该人员进行业务操作时,可通过本功能隐藏非正常(已离职)人员。隐藏后,该按钮会变成【显示非正常人员】,点击后会重新显示非正常人员。7.专项附加扣除信息采集可采集的项目分别为“子女教育支出”、“继续教育支出”、“住房贷款利息支出”、“住房租金支出”、“赡养老人支出”、“财产租赁所得-个人房屋出租所得”。主要包括新增、导入、删除、报送、获取反馈、导出功能,新增专项扣除信息的姓名、证照类型、号码等信息自动带出已采集且正常状态的人员,具体采集可以对本人扣除比例,扣除有效期起止时间等信息进行设置。8.【导出】:可选择【选中人员】或【全部人员】进行专项附加扣除信息的导出,客户端会将导出的Excel表单放置在文件夹内(文件夹命名为:专项附加扣除信息(导出)_日期),按照每个人员一张Excel表的形式进行展示。9.【出生日期】、【扣除有效期起】、【扣除有效期止】,系统自动带出,(受教育日期起、政策生效日期起、扣除年度的1月、纳税人扣除年度在本单位任职起始月份)取时间最后值。(教育终止时间、扣除有效期起所在年份的12月)取时间最前值。10.★综合所得申报扣缴申报的流程为:【1收入及减除填写】、【2税款计算】、【3附表填写】和【4申报表报送】四步,根据《综合所得预扣预缴申报》表填写,收入及减除信息用于录入综合所得各项目的收入及减除项数据,所得项目包括“正常工资薪金所得”、“全年一次性奖金收入”、“年金领取”、“解除劳动合同一次性补偿金”、“劳务报酬所得(保险营销员、证券经纪人)”、“劳务报酬所得(一般劳务、其他劳务)”、“稿酬所得”、“特许权使用费所得”、“提前退休一次性补贴”、“个人股权激励收入”“内退一次性补偿金申报”、“央企负责人绩效薪金延期兑现收入和任期奖励申报”、“单位低价向职工收费申报”、“税收递延型商业养老金申报”。正常工资薪金所得可将预填专项附加扣除信息同步过来,附表包含《减免事项附表》、《商业健康保险附表》、《税延养老保险附表》;11.进行税款计算,系统自动对“收入及减除填写”模块中填写的数据进行计税,其中工资薪金所得项目会下载本纳税年度上期累计数据,再与当期填写的数据合并累计计税。“税款计算”页面上会分所得项目显示对应项目的明细数据和合计数据,右上角显示综合所得的合计数据,包括申报总人数、收入总额、应纳税额和应补退税额。申报表填写、税款计算完成后,可完成综合所得预扣预缴的正常申报、更正申报以及作废申报操作。12.分类所得申报扣缴申报的流程为:【1收入及减除填写】、【2附表填写】和【3申报表报送】三步,根据《分类所得个人所得税代扣代缴申报表》填写,收入及减除信息用于录入综合所得各项目的收入及减除项数据,所,得项目包括包括:利息、股息、红利所得;财产租赁所得;财产转让所得;偶然所得。附表包含《减免事项附表》、《个人股权转让信息表》,申报表报送用于完成一般分类所得代扣代缴的正常申报、更正申报以及作废申报操作。13.非居民所得申报扣缴申报的流程为:【1收入及减除填写】、【2附表填写】和【3申报表报送】三步,根据《非居民个人所得税代扣代缴报告表》填写,收入及减除信息用于录入综合所得各项目的收入及减除项数据,所,得项目包括包括:工资薪金所得;劳务报酬所得;稿酬所得;特许权使用费所得;利息、股息、红利所得;财产租赁所得;财产转让所得;偶然所得;非居民收入适用公式向导;解除劳动合同一次性补偿金;个人股权激励收入;税收递延型商业养老金。附表包含《减免事项附表》、《个人股权转让信息表》,申报表报送用于完成一般分类所得代扣代缴的正常申报、更正申报以及作废申报操作。14.限售股申报的流程为:【1收入及减除填写】和【2申报表报送】两步,根据《限售股转让所得扣缴申报》填写,可进行单个和批量导入申报,申报表报送用于完成一般分类所得代扣代缴的正常申报、更正申报以及作废申报操作。15.综合所得预扣预缴申报表除正常工资薪金所得外,其他所得项目均没有专项扣除和专项附加扣除填写项。16.★综合所得里的“正常工资薪金”、“个人股权激励收入”、“年金领取”、“提前退休一次性补贴”、“解除劳动合同一次性补偿金”、“全年一次性奖金收入”都只有雇员才能填写。17.综合所得/非居民所得里一般劳务报酬所得和其他劳务报酬所得只能任职受雇从业类型为“其他”的才可以填写。18.★非上市公司股权激励个人所得税递延纳税备案功能需填写【股权激励方式】、【股权奖励人数】、【近6个月平均人数】,实施“股权奖励”公司支持股票(权)期权、限制性股票、股权奖励、股票期权、限制性股票、股权奖励等类型的填写。19.税款缴纳功能在申报成功后通过【三方协议缴税】获取显示欠税相关内容,包括:所得月份、申报表名称、征收品目、税款所属期起止时间、个人三方协议账户等,缴纳结束可以进行历史查询。20.正常工资薪金填写中可录入员工商业健康保险费,须填写相应税优识别码方能录入;其他附表包含减免事项附表、商业健康保险附表,商业健康保险附表可以录入保单信息。可新增多张保单。21.★系统设置可对单位办税人信息进行维护,可以自主设置公积金上限、年平均工资、月平均工资、年金上限,设置后需退出系统重进才能生效;22.系统具有评分统计、成绩查询等教学功能。可根据教案名称选择具体案例评分,可即时获取得分信息,可查看历史案例得分,也可查看具体案例的交卷时间,评分详情,评分详情包含考核指标、学生答案、正确答案、具体分值和获得分值,方便学生自主学习;23.系统自带数据清除工具,对系统中历史数据进行清空,便于重复使用训练、教学;24.系统具有独立的实训案例评分系统。评分统计可以对申报结果进行评分,老师可以查看学生提交实训结果的时间,分数,学生的答案,正确的答案,并且学生错误的答案以红色标注;学生也可以利用系统中的成绩查询功能查看自己的成绩,包括学生答案,正确答案,学生错误的答案以红色标注;评分功能老师可以自由控制开关,一旦关闭,系统中的成绩查询功能不可用;在测评模式下,学生评分后不能看到答案和得分,只能教师后台查看。25.有防作弊验证码功能,每个学生自动分配一个纳税户并按用户所在地纳税人识别号编号规则自动生成该生唯一防作弊验证码。26.学生可以自主下载实训案例。27.系统自带实训数据备份和恢复功能。28.系统支持学校个性化logo嵌入。29.支持实训宝移动实训。30.有独立的案例管理系统,系统中自然人税收管理系统扣缴税实训案例,支持老师选择系统提供案例,可以查看案例的标准答案,也可以发布案例标准答案,学生操作完成可以自动评分。31.能够配套1+X职业技能等级证书考试使用。 | 套 | 1.0 | |
WL202*****389 | 烟类消费税网上申报实训系统 | 首页具有申报操作流程图;可选择税款所属期,满足教学需要。2.可以进行烟类消费税网上申报,使用的申报表与业主所在地企业使用的申报表一致,报表生成过程一致,有企业端与税局端之间申报数据的交互并能提供反馈信息。3. ★系统申报符合以下4步申报流程和规定:(1)申报表填写。申报表主要包括主表:烟类应税消费品消费税纳税申报表、附表一:本期准予扣除税额计算表、附表二:本期代扣代缴税额计算表、附表三:卷烟生产企业年度销售明细表、各牌规格卷烟消费税计税价格(2)申报表发送。并反馈申报是否发送成功标志 (3)网上缴税。系统预留与银行接口,可以修改银行账余额,便于实现网络缴纳税款,缴款时系统提示缴税单位信息,税额,缴税时间, 缴税成功后自动生成校验反馈信息(4)申报查询。可以按照申报种类和申报所属期进行多维度历史申报结果查询4.报表都支持预览、放大、缩小、打印、保存等功能。5.申报表查询与打印功能。6.申报文件可通过介质传送导出保存为XML文件,并进行实训案例的报告封面及各相关报表打印。7.申报成功可以接收模拟税局端的反馈信息。9.有独立的案例管理系统,系统中自带烟类消费税实训案例。支持老师选择系统提供案例,可以查看案例的标准答案,也可以发布案例标准答案,学生操作完成可以自动评分。10.★ 系统具有独立的实训案例评分系统。评分统计可以对申报结果进行评分,老师可以查看学生提交实训结果的时间,分数,学生的答案,正确的答案,并且学生错误的答案以红色标注;学生也可以利用系统中的成绩查询功能查看自己的成绩,包括学生答案,正确答案,学生错误的答案以红色标注;评分功能老师可以自由控制开关,一旦关闭,系统中的成绩查询功能不可用;评完分后,系统支持打印实训报告封面,实训封面上显示学生实训案例名称、分数、班级、姓名、学生、实训时间等信息。 | 套 | 1.0 | |
WL202*****390 | 税务实训教学管理系统 | 1.该系统与税务实训平台配合使用,可以在手机、pad、电脑上自由登陆,系统包含教学管理平台、税控发行子系统、纳税管理平台;2.可通过该平台专属授权码自主注册老师账号,具有班级管理、学生管理、案例管理、成绩管理功能。3.可以任意注册、更改、关闭班级;具有将学生账号在不同班级之间灵活转移功能。4.可以对注册好的班级进行关注,支持关注班级和所有班级筛选查看;5.学生管理可以单一注册和批量注册学生账号;支持修改学生姓名、删除未激活账号、重置学生密码、显示学生账号注册日期的功能;6.若平台权限为培训模式,可对班级进行授权,设置班级内的学生可以使用固定的税务实训平台子系统,也可对学生进行授权,设置单个学生可以使用的税务实训平台子系统。7.系统的案例分为普通案例和综合案例,普通案例是单个模块案例,综合案例则包含2各及以上的子系统案例。8.可以选择需要实训的子系统并将案例批量发布给不同的班级,也可以将多个案例同时发布给一个班级。9.★老师可以管理学生查看案例标准答案,针对具体案例可以关闭和开启;已发布的案例有测评模式,开启后学生实训评分后看不到分数和正确答案,可用于校内竞赛;同时老师可以关闭或取消整个案例活动;10.支持老师查看案例考点、标准答案和评分指标,评分指标包含指标说明、正确答案和分值,可下载标准答案及案例。11.可以筛选和查看老师发布的案例名称、发布的班级、发布的日期。12.★系统具有成绩查询和成绩分析功能,成绩查询可按学号、姓名、班级、案例、案例类型等字段赛选查询,可以查询每个发布的案例的学生实训情况,包括学生信息、提交时间、分数、评分指标、学生答案、正确答案、分值、获得分数,成绩可导出,能够根据提交时间和分数进行升序、降序排列。13.在成绩分析功能中可以查看到班级、案例名称、评分指标、正确答案、评分指标分值、学生平均得分、学生正答率;支持成绩分析结果导出。 | 套 | 1.0 | |
WL202*****391 | 纳税评估教学系统 | 1. 系统由理论学习、评估指标、数据来源、指标测评等部分组成。2. 理论学习模块包含纳税评估原理与依据、纳税评估方法经验与逆向工程、纳税评估案例大全3本教材,主要对税收风险管理理念、功能、方法、风险疑点、风险特征库等核心内容进行深入学习,能够详细了解税收风险管理系统、税收风险等级应对方式、税收风险疑点问题分类、税收风险识别指标库。3.★纳税评估案例大全有包含企业资质信用风险、交易处理风险、会计核算风险、纳税申报风险、行业涉税风险5个大类,资质风险、信用风险、合同签订风险、发票虚开风险、往来核算风险、成本费用核算风险、收入核算风险、增值税、企业所得税、个人所得税、消费税、车辆购置税、城镇土地使用税、印花税、房产税、医疗行业、酒店行业、制造行业、建筑行业、保险行业等20小类等合计105个案例。4. 理论学习功能有风险管理系统及纳税评估主题培训视频6个,分别为金三税收风控系统及等级划分应对、税收风险疑点问题分类与案例导入、税收风险识别指标库讲解与综合运用、纳税能力、税收负担、财务管理类指标综合运用、税收风险识别指标模型分析与应用、纳税评估案例复盘演练与讲解。5.★评估指标模块包含税收负担、生成经营、纳税能力、财务管理、申报合法五大类140个评估指标信息表,能对个指标信息表进行学习,支持关键值测算功能。6. 税收负担类评估指标需至少包含企业所得税税负率、企业所得税税负横向比较、企业所得税税负纵向比较、企业所得税贡献率差异率、增值税税负率、增值税税负横向比较、增值税税负纵向比较、增值税税负与毛利率弹性、消费税税负纵向比较、印花税税负变动系数、资源税税负变动系统等20个指标。7. 申报合法类评估指标需至少包含纳税人税控机开具发票退票预警、增值税一般纳税人滞留票情况异常、注销户异常情况预警、关联交易代开、发票结存份数较多、多户纳税人为同一购票员、出口商品结构变动异常、资源税增长率、进项税额变动率、自然人两处以上取得工资薪金所得未自行申报等50分评估指标。8. 纳税能力类评估指标需至少包含应纳税所得额变动率、销售利润率差异率、所得税贡献率、投入产出比、扣缴工资薪金个人所得税增减率、扣缴个人所得税变动率、印花税同步增长系数、应纳税额变动率、销项税额与进项税额弹性、加成率分析、销售额变动率等15个评估指标。9. 生产经营类评估指标需至少包含关联销售变动率与销售收入变动率配比、能耗、吨煤生产耗电用量、包装物耗用模型、产量与销售收入弹性系数异常预警、应税资源销售数量变动率比对等9个评估指标。10.财务管理类评估指标需至少包含借款利息、长期投资增长预警、长期股权投资变动率、在建工程分析、销售成本费用率变动率、主营业务费用率、主营业务收入利润表、净资产收益率、资产负债率、成本费用利润率纵向比较、预付账款变动率等40个评估指标。11.★每个评估指标信息表应包含指标名、大类含义、涉及行业、数据来源、指标含义、关键值描述、关键值类型、关键值计算公式、政策依据、关键值测算、应对经验。12.数据来源中的每一个数据来源的报表均可直接打开,可在原始表格未保存情况下打开另外一张报表。13.数据来源包含企业生产经营数据、企业基础信息、财务会计报表(会计报表、财务报表)、涉税业务表单(纳税申报表、税务文书、票证类)等4大类,98张报表。具体报表均和真实系统一致。14.★指标测评模块有指标训练和指标测评两种模式,其中指标训练可以根据系统配置的纳税评估和指标相关的理论题进行训练,能够自动评分、错题重做、查看学习进度,支持单选、多选、判断、简单题、主观题等题型。测评模式能进行统一考试测评,独有防作弊模式,题目随机、选项随机。测评介绍系统自动评分。 | 套 | 1.0 | |
WL202*****392 | 纳税评估单点策略实训系统 | 1.系统具有实训流程图功能,可全面了解纳税评估操作流程并牵引学生实训。2.能模拟税务局对企业进行纳税评估并出具企业风险识别报告。3.可通过案例选择查看案例简介,历史成绩,风险识别报告。案例简介功能可以了解企业行业类别、所属税种、涉及指标等相关信息。可实时查看已做案例的风险识别评估报告。4.有学习指引、行企背景、案情场景、案头分析、纳税风险识别报告、案例点评、知识拓展功能。5.学习指引、行企背景模块:能展示纳税评估案例的学习流程、思路、行业,企业的现状、特点、趋势。6.案情场景:案例选择后,企业基本信息、企业经营情况、企业数据对比表、业务说明图、企业财务报表、纳税申报表等数据全部可以查看,且能够查看企业2期以内的数据,所有报表和真实系统完全一致。系统能够完成对被评估单位的财务数据获取。7.★案头分析:有案头说明和案头分析功能。案头说明功能对企业的纳税评估方向进行指引和规划。案头分析功能分为风险点判断和结论、风险特征分析计算、风险信息排查确认、风险等级评价应对4个步骤。通过4个步骤对企业进行纳税风险评估操作。最终得出企业年度纳税风险识别实训报告;8.能够对企业风险等级认定,提交评分后系统自动生成评估报告,显示相应分数,风险识别报告可打印;9.只有在提交评分后才能看到分析报告、案例点评和知识拓展;10.★纳税风险识别报告,和真实税局风险管理决策系统出具的风险识别报告基本一致。必须包含报告封面、行企背景、基本信息、案头分析、案例点评分项;11.教室端具有班级管理、学生管理、案例发布功能,能够批量发布和管理案例,案例发布后需手动开启,关闭后学生看不到相应案例。12.每个案例均配有标准纳税风险识别报告。13.包含案例系统和评分系统,系统采用多种多样的成绩统计方法,既可以根据班级进行成绩统计,也可以根据教学案例进行统计,还可以根据学生个人进行成绩统计,教师端可以查看学生所在班级、提交时间、得分情况和详细评估报告,可按提交时间和分数升序降序排列。14.教师端可进行人工评分,对学生分析思路部分进行手工评分,评分后可导出相应成绩。15.后台可以查看每个学生实训成绩,并自动统计班级学生实训成绩。具有成绩分析功能,可以查看相应班级案例的实训人数、最高分、最低分、整体平均分和整体及格率。 | 套 | 1.0 | |
WL202*****393 | 纳税筹划教学实训系统 | 1. 有筹划理论教和学、筹划理论随堂练、筹划选案复盘练功能。2.筹划理论教和学包含纳税筹划理论、纳税筹划分税种经典案例、纳税筹划分行业经典案例3本教材。3.★纳税筹划分税种经典案例包含了增值税、消费税、企业所得税、个人所得税等18个税种不少于50个的经典案例,每个案例以任务的形式进行学习,通过税法依据、筹划思路、筹划过程、筹划结论、任务点评的模式进行综合剖析。4.★纳税筹划分行业经典案例包含了制造业、建筑业、交通运输等10个行业不少于20个的经典案例,每个案例以任务的形式进行学习,通过业务分析、筹划过程、筹划结论的模式进行综合剖析。5.支持章节知识点快速查询功能,每个页面是一个标签,支持多标签切换,方便学习对比,能够对每个页面进行管理及快速定位。6.筹划理论随堂练模块内置了税收筹划教材的章节练习,至少包含七个项目、三十四个任务、一千余道练习题,涵盖税收筹划的基本理论、税收筹划的基本方法、增值税的税收筹划、企业所得税的税收筹划、个人所得税的税收筹划、关税及其他税种的税收筹划内容。7.筹划随堂练界面包含单选、多选、判断题,练习结束即时出具测评结果,如正确率、做错题数、做对题数、总成绩,还有答案解析、错题重做功能。8.筹划选案复盘练分为定向复盘和随机复盘2种模式,可对系统提供的案例进行复盘学习,定向复盘能够按照策略类型,税种、行业、筹划方法、难易程度进行筛选,找到目标案例进行定向复盘演练,也能通过随机复盘功能选择单点策略或综合策略的案例,由系统从筹划案例库中随机抽选案例复盘。9.每个案例按照筹划思路、筹划过程、筹划结论的三段式设计,通过案例内容进行筹划,提供答案辅助功能,能够随时查看正确答案。10. ★ 复盘练有封闭模式和开放模式,教师端可设置,设置为开放模式时学生做完训练案例可以直接查看答案,若为封闭模式,则看不到相应答案解析。11. ★ 有筹划随堂练成绩查询功能,能够按班级查询,可以看到每个章节的题目数、平均得分、总分、正答率。还可以导出相应成绩。12. 每个章节的成绩均可以详细查看,能够查看相应班级在该章节下的每个学生的答题情况,如题目数、平均得分、正答案。 | 套 | 1.0 | |
WL202*****394 | 纳税筹划单点策略实训系统 | 1. 由教师端和学生端组成,教师端有班级、学生管理功能,可以发布案例,查询成绩,学生端可进行纳税筹划实训,出具企业纳税筹划报告。2. 能够批量发布和管理案例,案例发布后需手动开启,关闭后学生看不到相应案例。3. ★有零售业、软件行业、商品流通行业、白酒制造业等行业案例,教师可根据所属行业、所属税种、筹划方法、难易程度等进行选择性发布案例,可以查看每个案例的标准报告,报告有封面、行企背景、案情场景、业务分析、方案设计、方案确认、案例点评、知识拓展等内容,可打印。可对已发布的案例进行管理,能够关闭案例。4. 学生可查看老师已发布的已做和未做的案例,通过案例简介可以看到案例所属的行业、税种和涉及的筹划方法,案例难度,已经提交评分的案例可以查看纳税筹划报告,若上次未做完,则可继续练习。5. 实训案例由学习指引、行企背景、案例情景、筹划策略与实施几个功能,提交评分后可以看到筹划分析报告和案例点评、知识拓展。6. 案例内有学习指引功能,通过学习指引可以了解实训任务;还能通过行企背景了解案例所属行业的行企现状、行企特点、行企趋势,能够综合全面的了解相应行业的特色。7. 可以在案情场景中查看企业基本信息、企业经营情况、企业业务详情、企业纳税情况、相关税收法规等信息,包括但不限于企业的详细信息、经营范围、主营业务介绍、人员架构情况、经营模式、业绩情况。能够至少了解到企业10笔以上的核心业务信息。8. 筹划策略与实施是筹划实训的核心环节,分为业务分析、方案设计、方案确认,逻辑紧密,层层递进。需要先完成业务分析,再正对可筹划的业务设计不同的筹划方案,最终确定最优的方案。9. ★业务分析分为筹划空间排查、筹划风险点剔除、筹划思路确认、筹划方法选择4步,能够对企业发生的业务进行分析,找出有筹划空间的业务,然后再进行筹划风险点剔除,在筹划思路确认环节通过对系统提供的一些业务的筹划思路进行分析,确定可行的筹划思路,再针对性的进行筹划方法。10.★方案设计环节可以根据业务分析的选项对筹划业务进行设计,可根据业务进行方案新增,每个业务可以设计最多6种方案,每个方案包含筹划思路、筹划方法、筹划过程、筹划结论。设计好方案后可进行对比选择最优方案,进行最终的筹划确认。11.★方案确认后系统自动评分出具纳税筹划分析报告,报告包含案例的基本信息、行企背景、案情场景、学生的业务分析和方案设计的内容以及最终确定的方案,报告可打印作为实训报告。12.出具报告后系统自动出具本案例的点评以及相应拓展的知识。13.系统案例支持全系统评分和系统评分+人工评分2种模式,选择了有人工评分的案例发布后,学生提交之后教师可以针对学生的筹划过程和筹划结论进行评分,评分后可导出相应成绩。14.教师可查询已发布案例的班级学生的成绩信息,可以通过学号、姓名、班级、案例名称查询,能够查询到学生的成绩,查看学生实训详情。15.具有成绩分析功能,可以查看相应班级案例的实训人数、最高分、最低分、整体平均分和整体及格率。16.包含案例系统和评分系统,系统采用多种多样的成绩统计方法,既可以根据班级进行成绩统计,也可以根据教学案例进行统计,还可以根据学生个人进行成绩统计,教师端可以查看学生所在班级、提交时间、得分情况和详细筹划报告,可按提交时间和分数升序降序排列。 | 套 | 1.0 | |
WL202*****395 | 实训宝 | 可擦写次数:SLC颗粒:10万次2.接口:USB接口,无需驱动器,即插即用,可热插拔3.接口类型:USB2.04.口令认证:基于autorun架构,即插即用,以CD-ROM形式运行认证程序,可防止病毒恶意修改和破坏。5.私密区,明文区共存:私密区存放安全认证数据;明文区供实训平台数据运行空间,同时可以存储老师和学生人的重要实训资料。6.可以移动实训,无需授权码,即插即用,实现办税数据随身携带,提供一键式备份与恢复。8.自带税务实训平台安装包,同时能够实现自动检测软件版本号,并自动升级更新。9.具备金税盘功能,可以进行发行、存储、开具增值税专用发票,完成抄报税。10. 支持学校税务实训平台所购买的模块,如增值税防伪税控开票系统、增值税网上认证、增值税网上申报、企业所得税网上申报(查账征收与核定征收)、消费税网上申报、地税综合网上申报、个人所得税网上申报(代扣代缴与自行申报)等36个税务实训软件。11. 支持实训案例同步下载,观看实训操作视频。12. 实现案例自动评分与打印实训报告,同时实训报告可分为实时实训报告、阶段性实训报告、持续性实训报告。13. 可以查看实训案例标准答案和实训错误的地方。14. 可以进行一个学期所有实训课程历史成绩的查看、导出;实训报告的查看、打印;案例的查看、下载;实现实训数据的连续性、完整性。15. 支持实训考试。16. 具有财税法规教学案例资源库科查询。17. 初次登陆实训宝,系统会自动绑定账号,以后登录无需填写账号,只需填写密码,并开通工具箱功能。 | 个 | 67.0 |
二、附件
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