关于开展2022年医院内部控制评价评估(内部控制审计)服务项目

关于开展2022年医院内部控制评价评估(内部控制审计)服务项目

一、项目概况
为了促进完善医院内部控制,保证采购管理、财务管理、基建工程、资产管理等方面的内部控制体系的健全、合理且有效执行,实现医院发展目标。根据海南省卫健委下发文件精神及《海南医学院第二附属医院内部控制评价与监督管理法》、《海南医学院第二附属医院内部控制风险评估实施办法》,现拟面向社会就第三方内部控制审计服务项目进行公开市场竞价。具体实施方案详见以下附件;

附件3:二院2022年度内控审计方案2023.3.10.docx


二、项目预算金额:8.65万元;

三、报名所需材料
(1)在中华人民共和国境内注册,具有独立法人资格,具有独立承担民事责任的能力,遵守国家法律法规(提供工商营业执照副本、税务登记证副本和组织机构代码证复印件,或提供“一照 三号”或“一照一码”营业执照副本复印件,加盖 公章、原件备查。)
(2)提供参加政府釆购活动前三年內,在经营活动中没有重大违法记录的声明函(加盖公章)。
(3)供应商(包含法定代表人)在“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中华人民共和国最高人民法院,未被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、和“全国法院失信被执行人名单”的截图。(注:自招标公告发布之日起至投标文件递交截止时间止,出具相关证明材料,查询时要对查询网页、内容进行截图或拍照,以作证据留存,截图或拍照内容要完整清晰,应包括网站网址、查询内容、电脑截屏时间,加盖公章。)

(4)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供2022年1月至今任意1个季度的单位财务报表,包含资产负债表、现金流量表、利润表)复印件加盖公章;

(5)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。(提供2022年至今任意一个月的税收缴纳证明和社保缴纳证明复印件)复印件加盖公章;

(6)法人代表身份证复印件,如委托他人报名参加,需有授权委托书及身份证复印件。

(7)供应商未被列入本院调整名单内。
(8)以上材料需按顺序装订胶装成册,复印件须加盖公章。

三、报名及竞价时间
报名时间:2023年5月11日至2023年5月15日。
竞价时间:待满足竞价条件后电话通知(携带报价单)

海医二附院服务项目报价单模板.xlsx

联系方式:********庞工
邮箱:shhmu_cgfwb@163.com
地点:海南医学院第二附属医院13号行政楼采购服务部会议室


联系人:郝工
电话:010-68960698
邮箱:1049263697@qq.com

标签: 内部控制 评价 评估

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