计划生育协会审计机构招标公告

计划生育协会审计机构招标公告



根据市卫生健康委党委要求,对天津市计划生育协会进行财务收支审计,并出具财务收支(预算执行情况)审计报告。现公开遴选会计师事务所开展财务收支(预算执行情况)审计项目工作,有关要求公告如下:

一、投标人资质要求

1.具有独立承担民事责任能力,提供法人的营业执照,且在有效期。

2.熟悉医疗卫生行业特点和财务核算要求(需提供佐证材料)。

3.具有有效的会计事务所执业证书,且能够在“中国注册会计师行业管理信息系统”中查询到相关信息。

4.项目负责人须为注册会计师,需提供有效的注册会计师证书。

5.参加本次招标活动前三年内(2020年1月1日至今)在经营活动中没有重大违法记录,没有主管部门的重大处罚记录。

6.投标人需承诺:“本审计机构对在审计过程中获取的相关信息负有保密责任与义务,本审计机构及其获悉相关信息的工作人员严格执行保密义务并承担责任”

7.本项目不接受联合体。

二、投标报名要求

1.本项目的公告时间为:2023年5月22日至2023年5月29日。

2.本项目的报名截止时间为:2023年5月29日18时00分。

3.本次报名只接受电子邮件:天津市计划生育协会政务邮箱fanzhimin@tj.gov.cn。报名材料电子版为PDF格式(带公章)。

4.报名时需提交的电子版材料包括:

(1)具有独立承担民事责任能力,提供法人营业执照副本(复印件加盖公章)。

(2)法人授权委托书原件及授权委托代表人的身份证(复印件加盖公章)。

(3)过去三年内事业单位财务收支(预算执行情况)审计项目资料简介。

5.招标人名称、地点:天津市计划生育协会,天津市和平区贵州路94号。

6.招标人联系人、联系方式:天津市计划生育协会,联系人:樊志敏;电话:022-********(星期六、日除外)。

三、投标文件的递交

投标人应按本通知规定的地点,在截止时间前分别递交各项目包报价和审查内容要求的材料,以送达时间为准。

投标材料接收地点:天津市计划生育协会,天津市和平区贵州路94号。

投标截止期:2023年5月29日18:00。

四、审查内容及条件



序号

审查内容

合格条件

1

营业执照副本

1.具有独立承担民事责任能力,提供法人营业执照副本且在有效期。

2.投标人应熟悉医疗机构业务特点,财务核算要求(提供可核查证据材料)。

3.法人授权委托书原件及授权委托代表的身份证(复印件加盖公章)

2

资质证书

1.具有有效的会计事务所执业证书;2.能够在“中国注册会计师行业管理信息系统”中查询到相关信息。

3

项目负责人证书

项目负责人应为注册会计师,需提供有效的注册会计师证书。

4

承诺书

参加本次招标活动前三年内(2020年1月1日至今)在经营活动中没有重大违法记录。承诺书应对有关部门对会计师事务所的处罚/惩戒信息做出客观描述。

招标人在发出中标通知书前,有权依据评标小组的评价意见拒绝不合格的投标人。

附表一:投标人基本情况表

附表二:投入审计人员情况表

附表三:审计项目负责人基本情况表

附表四:拟投标项目价格和审计周期要求

五、财务收支审计项目需求书

(一)财务收支审计单位、审计期间、资产总额情况

被审计单位:天津市计划生育协会,审计期间:2019年1月1日-2022年12月31日;2022年末资产总额121.63万元,预算收入532.77万元。2019-2022年专项资金累计273.72万元, 涉及延伸对象20多个单位。

完成现场审计并出具正式审计报告日期要求为60个工作日(自现场实施日起计算);审计目标是出具合格的财务收支审计报告,客观、准确地对被审计单位财务活动的真实性、合法性进行审计并发表意见;正式出具合格审计报告的截止日为2023年9月15日前。(特殊情况,另行协商。但需双方达成一致意见)

(二)审计报告内容和结构要求

1.基本情况。包括:单位情况、审计范围(2019年-2022年预算收入、支出,结转结余情况;2019年-2022年各年度末资产、负债、净资产情况)和方法。

2.审计结果。依据国家法律法规规定,对审计事项进行职业判断,明确指出存在问题。

3.审计建议。审计建议应与发现的问题相对应,具有建设性和操作性,切忌空泛,无具体操作内容。

4.审计报告内容简明扼要,文字精炼,结论准确,实施的审计程序描述应简明扼要,忌冗长;

5.审计报告引用具体业务时,应采用业务发生时的准确时间(至发生时点)、事件、目前的结果,表述须清晰、客观、准确。一般应引用原始材料客观表述(如记账凭证、原始发票等),禁用“以前年度”或“历史遗留”问题等模糊概念一带而过。

(三)审计内容要求

中央八项规定的内容需在报告中单独列示。列示内容除“三公经费”外,还要在报告中对会议费、培训费支出情况进行单独表述;对预算执行情况及其合规性发表审计意见,对专项预算的审计包括绩效评价;对有关采购活动是否履行了法定程序;国有资产管理等进行审计并发表审计意见(详见具体审计内容)。

(四)具体审计内容要求(部分)

1.关于货币资金审计要求。

货币资金审计做为高风险审计项目,审计报告应提供所有银行账户审计的情况,包括但不限于:

(1)银行账户审计,账户开立是否经过财政部门审核;所有银行账户是否均已纳入财务账套,统一核算管理;银行账户对账单的审计情况,银行存款余额调节表审计情况,银行存款函证;大额资金支出是否已履行“三重一大”;是否存在僵尸账户问题;

①账户开立是否符合上述规定,是否经过财政部门审批(包括备案),资金存放是否经民主决策;②所有银行账户是否均已纳入财务账套,统一管理、核算;③银行账户对账单的审计情况,银行存款余额调节表审计情况,银行存款函证(须按银行函证及回函工作操作指引执行),会计师事务所取得的对账单应直接从银行取得,对未达账项的审计情况,对长期未达账项应予以充分关注;④现金监盘,账实、账表一致性审计;审核推算报表截止日的现金、银行存款及其他货币资金一致性;⑤是否存在僵尸账户问题;⑥大额资金支出是否已履行“三重一大”程序;

(2)现金监盘,账实、账表一致性审核;推算报表截止日现金、银行存款及其他货币资金一致性审核。

(3)其他货币资金的审计,包括但不限于:实质性长期、短期投资,大额存单、定期存单、银行理财等,如存在,应审核其是否履行了相关“三重一大”的集体决策程序。

2.资产审计应包括但不限于:采购程序、会计核算、资产日常管理、资产处置等是否合法合规等。

3.对列入“其他应收款、预付账款”的往来款应充分关注,重点审查真实性、合法性;对长期未处理上述事项应充分关注并在报告中说明(通过国家企业信用信息公示系统、天津市市场主体信用公示系统及其他信息系统等查询大额往来单位情况,截屏保留并提交相关证据)。

4.预算执行情况审计应包括基本预算和专项预算,对专项预算审计覆盖面要达到100%;

5.制度审计情况应包括制度建设情况和执行情况两部分审计内容;三重一大审计结果在报告中进行独立列示。

6.对担保、抵押、或有事项及重大诉讼等情况进行审计并单独披露。

7.对实施审计中发现的内部控制薄弱环节予以关注并披露;关注所有非财务部门直接收款等易引发舞弊行为并在审计报告中予以充分披露。

8.其他审计要求。

(五)对提交资料要求

1.提交会计师事务所的营业执照复印件(加盖公章)。

2.提交业务约定书(原件)。业务约定书应包括但不限于如下内容:明确本次审计任务的开始时间,审计完成时间,正式出具审计报告并报财务审计处时间,明确违约责任,审计风险责任约定。

3.审计中介机构人员资质要求。业务约定书应明确现场审计人员中应至少委派1名具有注册会计师资格的项目负责人。提交项目负责人的注册会计师执业资格证书。“注册会计师执业资格证书”应加盖会计师事务所公章,同时注明项目名称,注册会计师本人签字;如有人员调整,还应将调整人员情况一并报送,同时注明各自应负责审计内容。

4.提交审计实施方案(或计划),该实施方案或计划应有项目负责人签字,应有会计师事务所盖章;如有调整,调整方案应与出具审计报告时一并报送。

5.审计保密承诺书。保密承诺书应有项目实施人员的签字并加盖事务所公章。

6.被审计单位对审计报告(征求意见稿)的书面意见,离任审计还应包括“被审计领导干部对审计报告(征求意见稿)的书面意见”。

7.会计师事务所应向财务审计处报送财务收支审计报告一式6份;审计报告电子版一并报送,审计报告电子版的传输应加密。

8.市卫生健康委有权要求会计师事务所报送某些审计事项审计证据和审计工作底稿,解释质疑,会计师事务所不得拖延。

9.上述材料应与正式审计报告一并提交。

(六)补充违约责任

会计师事务所独立承担审计责任。对出具不实报告、存在严重遗漏事项审计报告的会计师事务所,市卫生健康委将依法追责并列入黑名单;对严重违反职业道德和执业规范行为,市卫生健康委将依法向主管部门进行投诉。

六、评审办法

(一)评标办法

本次评审采用综合打分法。

(二)评审机构

1.评标小组

评标小组由招标人代表组成,评标小组由8人组成。

2.评审标准

综合评分标准(标准总分值100分)


评审内容

分值

评分办法

备注

工作方案

15分

1.服务方案、管理计划和进度保证措施详细、具体、科学、合理、完善,保障措施有力。13-15分;
2.服务方案、管理计划和进度保证措施较科学、较合理,保障措施较有力。9-12分;
3.服务方案、管理计划和进度保证措施欠完善,考虑欠周。0-11分。

对曾参与市卫生健康委审计项目的单位除审核工作方案外还参考以往实际审计工作质量

人员

配备

项目负责人

(2名)

7分

1.需具有注册会计师执业资格证书,10年以上(含10年)工作经验,得7分;
2.需具有注册会计师执业资格证书,7年以上(含7年)至9年工作经验,得5分;
3.需具有注册会计师执业资格证书,5年以上(含5年)至6年工作经验,得4分;
4.需具有注册会计师执业资格证书,5年以下工作经验,得3分。

工作经验以投标人承诺的工作年限为准;以提供的证书为评分依据;

项目组其他成员

8分

1.团队中除项目负责人外其他专业人员具有相关专业(会计、审计)中级及以上职称的5人及以上,得8分;
2.团队中除项目负责人外其他专业人员具有相关专业(会计、审计)中级及以上职称的3-4人,得6分;
3.团队中除项目负责人外其他专业人员具有相关专业(会计、审计)中级及以上职称的1-2人,得5分;
4.团队中除项目负责人外其他专业人员均无相关专业(会计、审计)中级及以上职称的,得0分;


同类服务的

成功案例

10分

具有同类服务的成功案例,具有一项得5分,最高10分。

1.以提供的合同为准。

2.在市卫生健康系统以往审计中,存在不客观披露问题等负面情形的,按无效标处理。

职业道德记录和质量控制水平

职业道德

记录

5分

1.查询中国注册会计师行业管理信息系统,每一条扣2分,扣满5分为止,若无“处罚/惩戒信息”,得5分。

2.★投标人在承诺书中未如实披露所受惩戒信息情况的,做无效标处理。

通过投标人承诺书与查询结果对比确认。

★投标人未如实在承诺书中披露受到惩戒情况的,做无效标处理

质量控制

水平

10分

1.会计师事务所具有规范、完备的质量控制制度,并有效实施,得9-10分;
2.会计师事务所具有较规范、较完备的质量控制制度,并较有效实施,得6-8分;
3.会计师事务所质量控制制度规范和完备程度一般,实施效果一般,得3-5分;
4.会计师事务所质量控制制度规范和完备较差,实施效果较差,得0-2分。

对曾参与市卫生健康委审计项目的单位,除审核质量控制制度外,还参考以往实际审计工作质量。

报价

45分

1.有效投标报价:即通过资格审查和初步评审的投标人的投标报价为有效投标报价(投标人的投标报价超过除权平均价的2倍(含)时为无效投标)。
2.评标基准价的确定:
①评标基准价格=所有有效投标报价的算术平均值;
②当投标人的投标报价等于评标基准价格时得45分,投标人的投标报价每高于评标基准价格1%时减2分(最低减至0分止);投标人的投标报价每低于评标基准价格1%时减0.5分(最低减至0分止);(中间采取差值法保留两位小数)。

当投标人的投标报价超过除权平均价的2倍(含)时,其投标为无效投标。

评标小组的每位评委根据上述评标方法对各投标人的投标文件进行评审打分,打分时,可以精确到小数点后2位。综合评分的打分结果在汇总时,所有评委打分的汇总结果(保留小数点后2位,小数点后保留值按四舍五入方式取舍),作为各投标人的最终得分。

3.下列情形的,作否决标处理★★

(1)★投标文件无单位盖章;无投标人法定代表人或法定代表人授权代理人签字或盖章的;代理人无法人授权委托书原件的。

(2)投标文件不符合招标文件要求的,或者拒不按照评标小组要求对其进行澄清、说明或者补正的。

(3)明显不符合技术规格、技术标准的要求。

(4)投标文件附有招标人不能接受的条件、内容。

(5)★投标报价超过本项目投资额(当投标人的投标报价超过除权平均价的2倍(含)时,其投标为无效投标)。

(6)属于招标文件规定的否决性条款规定的投标无效情形的。

(7)投标人不足3家时,重新组织招标。

(8)法律、法规、规章规定的其他投标无效情形的。

投标文件有上述重大偏差之一的,视为未能对招标文件做出实质性响应,作否决投标处理,不再进入以后的评标程序。

七、中标人的确定

评标小组按评标得分自高至低排序,推荐前2名为中标候选人。当出现两个或两个以上投标人获得同等最高得分时,以报价最低者为第一中标候选人;当报价仍相同时,在排除串通投标之后,由评标小组以不记名投票的方式决定第一中标候选人。

招标人根据评审结果对排名前2名的中标候选人进行公示,排名第一的中标候选人即为中标人。若中标人拒绝与招标人签订合同的,招标人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序,确定下一候选人为中标人,也可以重新招标。

八、标书编制目录顺序(建议)

1.审计工作方案

2.人员配备

(1)项目负责人及资质证书

(2)项目组其他成员及资质证书

3.同类服务的成功案例

4.职业道德记录和质量控制水平

(1)职业道德记录

(2)质量控制方案

5.投标报价

6.附表一:投标人基本情况表

7.附表二:拟投入项目审计人员情况表

8.附表三:审计项目负责人基本情况表

9.附表四:拟投标项目价格和审计周期要求

10.其他资料




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