广西北港资源发展有限公司2021年1月1日至2022年12月31日制度执行情况专项审计招标
广西北港资源发展有限公司2021年1月1日至2022年12月31日制度执行情况专项审计招标
我公司拟面向社会通过比质比价招标采购审计服务,协助开展制度执行情况专项内部审计。欢迎信誉好、实力强、资质佳的会计师事务所参与投标。
一、公司概况
广西北港资源发展有限公司(以下简称“北港资源”)成立于2008 年3 月,注册资本伍亿元整,是广西北部湾国际港务集团有限公司全资子公司,主要经营有色金属、矿产、农产品等贸易业务。下属子公司4户,实行内控集中管理,参照执行北港资源管理制度。其中全资子公司3户,为广西北港电子商务有限公司、上海锡海工贸有限责任公司、广西自贸区北港贸易有限公司;控股子公司1户,为北海泛北商贸有限公司,已停业多年。受托管理集团公司下属2家三级海外平台公司,为北港国际(香港)有限公司、北港贸易与航运(新加坡)有限公司。
二、审计内容
审计检查2021年1月1日至2022年12月31日北港资源制度执行情况。通过检查制度执行情况,评价员工的执行力、履职担当表现,从全面风险管理、内部控制、合规管理等多维度对制度体系缺陷或不足提出改进建议。
三、服务要求
1、会计师事务所及服务团队资质优良,无违法违规受罚等不良记录。由2名以上资深注册会计师、若干名专业能力强的会计师或审计师组成服务团队。主审具备十年以上相关领域的审计工作经验,有较强的沟通能力和发现问题能力。被审计单位派1-2名审计人员作为审计项目组成员全程参与工作。
2、投标人需提供具体审计服务方案,至少载明审计费用报价(含税服务包干价)、事务所资质证明文件、注册会计师执业记录、质量管理措施、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力等评价要素内容。评标时,质量管理水平的分值权重不低于40%,审计费用报价的分值权重不高于15%。
3、投标人应遵守职业道德,履行保密义务,若泄露被审计单位商业秘密等相关信息将严肃追责。不接受联合体投标。
4.投标文件需加盖事务所公章后在2023年5月22日17:00之前密封递送至:南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心南楼1213室广西北港资源发展有限公司审计部 韦馨收(电话:198*****762)。逾期递达视为无效。
5.本项目于2023年5月末前进场实施,6月末前出具审计报告。
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