利辛县审计局2022年度工作总结及2023年工作计划

利辛县审计局2022年度工作总结及2023年工作计划






利辛县审计局2022年度工作总结

及2023年工作计划


今年以来,利辛县审计局在市审计局和县委、县政府的准确领导下,认真学习贯彻习近平总书记关于的审计重要指示批示精神,贯彻落实中央和省市县审计委员会会议精神,围绕“扎牢利辛发展骨架、筑强利辛发展精神、构建利辛发展机制、营造利辛发展环境”要求,站准审计监督定位,聚焦主责主业,推进“大联动、大监督、大整改、强震慑”审计工作格局,以审计监督促进经济社会高质量发展。

一、2022年主要工作完成情况

年初制定审计计划49个(含调整)。截止12月底,我局已实施审计项目100%,完成100%.。审计工作在严肃财经法纪、推进依法行政、维护群众利益、促进廉政建设等方面发挥了积极作用,有力地保障了经济社会健康较快地发展。

今年以来报送信息被新华社人民网等采用4篇、审计署采用1篇,省审计厅采用20篇,亳州信息采用3篇;制发审计专报6期、审计要情2期、提示单和预警单11期,其中县政府签批5件次等。

(一)坚持党建引领,主动对标对表,切实提升审计机关作风能力建设

狠抓政治建设。始终把学习习近平新时代中国特色社会主义思想为抓手,以总书记对审计工作重要批示指示精神为重点,深刻领会习近平总书记重要讲话的丰富内涵,坚决把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神上来。采取个人自学与集体学习研讨、理论学习与工作实践相结合的方式进行学习,利用中心组学习、主题党日、廉政党课等开展学习各12次,观看警示教育片12次、集中研讨12人4次。在审计机关树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚持“两个确立” ,做到“两个维护”。

强化学习培训。坚持参加审计署开展的审计大讲堂和集中整训,利用每周召开审计业务会研究审计方案、审计报告等机会,充分研讨、点评项目,创新相互学习的平台,不断地的强化学习和培训,增强审计人员的综合素质和业务水平。

夯实基层党建。将党建工作列为年度工作的重中之重来抓,积极推动党建工作标准化、规范化,在“五星级基层组织”创建完成后进一步做实做细党建工作。加强党员日常管理,严格落实“三会一课”制度,制定了2022年党支部全年工作计划,组织召开党员支部会12次,主题党日12次;党员大会2次,确定发展对象1名,预备党员转正1名,开展党员干部谈心谈话25人次,开展廉政党课12次,举行了“迎七一、颂党恩”活动,“结对帮扶”活动中组织集体讨论1次,扶贫走访12次,与和平社区开展支部共建,举行活动4次,按组织部统一要求到社区核酸检测帮助维持秩序及开展文明创建共建活动。

(二)坚持审计质量和问题整改“两手抓”,在审计“一盘棋”上提质增效

健全联动机制。坚持党建领航,加强与纪检监察、组织、巡察、绩效考评中心等贯通协同机制,做到巡审高效联动、问题整改合力攻坚,借势借力,手段互用,各自闭环,推进“审计全覆盖”,实现审计资源效用最大化。

规范现场管理。坚持“传帮带督一体”,压实审计组长和主审职责,落实“主审双日调度、组长每周双调度、局长每周督查研判”和“主审日志”“审计底稿日清”“报告联审”、重大事项请示报告等制度,健全审计现场督查指导工作规范,提高审计工作质量。

跟踪问题整改。坚持“三单”跟进推进制度,针对审计组出现的问题、审计发现被审计单位问题等,及时进行提示、催办、告诫,抓住关键人、盯住关键事,层层传导压力,环环跟进督办,有效防范审计风险、廉政风险和经济风险,确保问题整改做深做实,常治长效。

(三)坚持“三同步”“三统筹”推进,在强化主责主业上提质增效

同步推进国家审计、内部审计和整顿规范社会审计,出台《关于加强新时代审计工作意见》《内审工作办法》《投资项目审计监督办法(试行)》等,国家审计坚持按计划实施;内部审计坚持“点面结合、试点先行”,全面规范推进;社会审计坚持边整顿边规范,从制度、程序和操作层面,全面压实审计机关和内审单位主体责任、社会机构的执业责任。特约审计监督员、审计人才库、项目审计专家顾问团等有条不紊的组建实施,探索解决审计机关“庙小僧少、人才短缺、小马拉大车”和内审形同虚设、社会审计秩序良莠不齐等瓶颈。同向发力,强弱项补短板,打通审计工作中堵点、痛点和难点。

统筹推进经济责任审计、预算执行审计和自然资源资产审计,兼顾专项审计,对象同施、方案互补、报告互享、结果互用,做到既节省审计资源又方便被审计单位,极大提高了审计效率。

统筹推进同级审、部门审和乡镇审,打通预算编制、执行、决算全链条,做到信息共享、人员互通、数据共用,整体分析,疑点会商,加大对同类问题的汇总分析力度,加强对普遍性、倾向性和苗头性问题的分析研究,揭示梗阻和漏洞,提升同级审计质量和效能。

统筹推进公共投资审计和项目补助资金审计,执行“双报备、一核查”“双见面、双承诺”制度。在公共投资审计中坚持“抓两头、跟踪中间”,稳定资金预算盘子,提高资金使用绩效;对国家补助资金或地方奖补资金审计过程中,坚持“先补后审”“奖补与税收和财政收入质量、亩均产值贡献”挂钩,推动做好“六稳”“六保”政策落地。

(四)坚持树塑精品意识、弘扬匠心精神,在审计廉洁责任作风上提质增效

贯穿研究型审计。坚持用研究的思维、视角和方法开展审计工作,避免搞低端、重复、无效的审计。借助政府常务会、城建例会、资源规划会、内审座谈会等,坚持宣传“用审计思维”谋划和实施项目工作,提前防范出现审计问题。适时制发“三单”和制作审计专报、审计要情,及时预警和揭示审计发现问题,提出对策建议,为县委政府当好参谋。

健全审计监管机制。全面梳理完善审计业务管理、审计事务管理、机关党建与内控管理的制度措施,不断提升审计监管水平。坚持党建引领,用“三抓三促”(抓理论提素质、抓实践提本领、抓质量提技能)争“一创双优” (创新思想观念、优化干部作风、优化机关环境),眼观四路、耳听八方、用心用情,在精细打磨中创优秀项目、建模范机关。

赓续审计红色基因。坚持把对党忠诚融入红色血脉,把政治纪律、政治规矩贯穿审计工作始终,把“三严三实”“一改两为五做到”“马上就办、真抓实干”“锤炼队伍作风”贯穿审计工作全过程,力戒形式主义官僚主义,依法审计、廉洁审计、文明审计。

二、存在问题及2023年工作打算

一年来,我局审计工作虽然取得了一定的成绩,但与新时期审计工作的新要求还存在一定差距:一是审计业务力量不足、专业力量弱等影响,审计监督全覆盖任务艰巨。二是信息化建设有待于进一步加强,尤其是利用大数据审计比较滞后。三是内审工作和审计整改推进不力。四是受疫情影响导致个别项目进度偏缓慢等。2023年,我局将不断完善审计管理体制机制,推动做好常态化“经济体检”工作,推动稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作,充分发挥审计在维护制度权威、推动制度完善、促进制度执行,推进国家治理体系和治理能力现代化中的职能作用。重点抓好以下几个方面工作:

1、学习贯彻党的二十大精神学习,学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想,把“不忘初心、牢记使命”作为永恒课题,强化党的创新理论武装,牢牢把握审计工作的正确政治方向,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,坚持“两个确立”,做到“两个维护”。

2、围绕中心工作,全面履行审计职责。围绕贯彻推动政令畅通、令行禁止,开展重大政策措施落实情况跟踪审计。围绕各级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目审计 、领导干部自然资源资产离任、融资担保等相关审计。围绕财政资金提质增效,开展预算执行和财政财务收支审计。围绕保障和改善民生,开展疫情防控、就业、养老、教育、保障性安居工程等相关审计。围绕权力运行和责任落实,开展领导干部经济责任审计,促进权力规范运行和反腐倡廉,激励干部担当作为。

3、坚持推进协作贯通,促进完善体制机制。推进“审计+” 联动工作更实更细,制度体系之间的衔接性、契合性和配套性更高,发挥审计在推进国家治理体系和治理能力现代化中的建设性作用。

4、压紧抓实审计整改,强化审计结果运用。加大对审计整改情况的监督考核力度,推动建立健全长效机制,充分发挥审计“治已病、防未病”作用。完善审计结果运用和信息共享机制,加强审计与各部门间的工作协调,更好发挥监督合力。

5、强化审计机关自身建设。推动建立健全规范高效的审计管理制度和执行机制,加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练,提高审计人员的政治能力、专业能力、宏观政策研究能力、审计信息化能力,更好适应新时代审计工作需要,当好国家财产的“看门人”、经济安全的“守护者”。




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