华淼设计院2022年内部控制审计服务

华淼设计院2022年内部控制审计服务

华淼设计院2022年内部控制审计服务
发布时间:2023-08-16 09:05:24.0
合同期限:
报价截止时间:2023-08-18 16:00:00.0
预计授标时间:
联系人:
联系电话 :None
发布时间:2023-08-16 09:05:24.0
公告:


一、项目需求:

(2023-F-069)华淼设计院2022年内部控制审计服务项目,对天津水务集团华淼规划勘测设计研究院有限公司2022年内部控制建设及执行情况进行审计。具体要求如下:

对天津水务集团华淼规划勘测设计研究院有限公司2022年内部控制建设的合规性、健全性以及执行的有效性进行审计,并出具审计报告。主要从控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和监督五大要素方面对华淼设计院内控控制设计和2022年的运行有效性进行整体审计与评价,重点业务追溯以前年度。

华淼设计院设部门11个,包括规划设计一所、规划设计二所、规划设计三所、测量所4个生产部门,总工程师办公室、项目经营部、技术信息部、党群工作部、董事会办公室、行政综合部、财务部7个职能部门,设山东分院、山西分公司,拥有员工140余人。

报价人须在规定的工作期间内,按照业务约定书的约定,按时保质完成审计工作任务。

项目负责人需具备相关审计工作经验且担任过类似项目审计负责人,在本项目的驻场时间安排不低于75%,参与审计项目人员数量符合相应规模且具备相关审计经验。

二、资质要求:

1.具有营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书;

2.具有省级及以上财政部门颁发的会计师事务所执业证书;

3.具有相关内控审计工作经验(提供合同等相关证明材料)

4.项目负责人需具备相关内控审计工作经验且担任过类似项目审计负责人(提供合同或其他证明材料);

5.一年内不应当受到行政处罚和行业惩戒且无重大审计质量和不良从业记录(提供承诺书);

6.报价人、法人代表、项目负责人近三年均无行贿犯罪记录(提供承诺书

7.在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询失信被执行人、税收违法黑名单,在“中国政府采购网”网站(http://www.ccgp.gov.cn/)查询政府采购严重违法失信行为记录名单,均未被列入“失信被执行人”名单并将查询结果截图加盖单位公章;

8.仅限水务集团合格供应商库范围内

本项目不允许联合体参与。

三、供应商有下列情形之一的,应作废标处理:

(1)与其他供应商的法定代表人(或者负责人)为同一人,或者与其他供应商存在控股、关联关系;

(2)经核实,存在围标串标行为。

四、报价为含税价格。询价项目的一切费用已包含在报价中,采购人不再额外支付费用。请符合要求的报价人将盖章的报价及资质要求文件上传到“津水云采”平台,同时在2023年08月18日16点前将书面文件递交到天津水务集团有限公司(河西区绍兴道天津公馆),未递交书面文件视为放弃报价。

五、服务期:自社会审计机构入场审计至审计报告出具日,计划审计实施入场日期为9月初。

六、评审办法:综合评审法

序号

评审项目

评审标准

分值

1

报价得分

(1)有效投标报价等于评标基准价时,得最高分30分。(2)有效投标报价每高于评标基准价1%,扣1分;每低于评标基准价1%,扣0.5分,中间值采取插值法保留两位小数,减满为止。评标基准价为:所有有效投标报价的算术平均值

30

2

类似项目经验

主要评审投标人近三年曾完成过的相关项目审计工作经验。每提供1项内部控制审计项目工作证明材料得2分,本项最多为10分。

10

3

项目负责人

主要评审项目负责人的技术职称、从业年限、经验及业绩情况。好为10~8分;较好为8~5分;一般为5~0分。

10

4

服务方案

50

4.1

审计内容与重点

主要评审对项目审计内容和重点理解是否正确、充分,分析是否清晰、到位。好为20~16分;较好为16~12分;一般为12~0分。

20

4.2

审计实施的时间安排

主要评审审计工作实施的时间安排是否全面、详细、可行等。好为10~8分;较好为8~6分;一般为6~0分。

10

4.3

人员配置情况

主要评审本项目的人员配置情况是否能满足项目实施需要,是否科学合理,拟投入本项目人员(除项目负责人以外)资历是否良好,经历是否丰富。人员要求:项目负责人应具备注册会计师资格证书,并具备8年及以上的工作经验,其他主要人员均须具备3年及以上的工作经验。好为10~8分;较好为8~6分;一般为6~0分。

10

4.4

审计质量保证体系

主要评审审计质量保证体系及质量管理组织机构是否健全,质量目标是否明确,得力,是否与项目相适应。好为10~8分;较好为8~6分;一般为6~0分。

10

合计

100

七、项目控标价:7.5万

八、付款方式:交付成功验收合格后付全款(以合同签订为准)

九、报价人需认真阅读询价文件中所有事项、格式、条款和规范等要求。没有按照要求提交全部资料,或者报价未对询价文件各方面都做出实质性响应,报价将被否决。

十、采购人可参考其他供应商报价、历史采购价和近期市场价格等。对于异常低价可能导致影响履约的报价,可要求报价人进行澄清,不能说明其报价合理或保证履约的,采购人有权否决该报价。

十一、报价期限:2023-08-18 16:00

十二、质量要求:符合甲方要求。

十三、项目联系人及联系方式:刘工,电话:022-********邮箱pur_lyy@126.com


附件:

I投标人基本情况表

投标人基本情况表(格式)

单位名称

单位地址

成立时间

主管部门

单位性质

营业执照号

注册资金(万元)

资质等级

证书编号

ISO9000系列质量管理体系认证证书注册号

通信代码

电话

传真

邮政编码

职工总数

其中:注册会计师

高级会计师

会计师

助理会计师

普通职工

单位行政和技术负责人

姓名

职务/职称

年龄

专业

注:本表后附营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书复印件副本(复印件)、执业证书复印件、相关许可证书复印件(如有)。

投标人:(名称并盖单位公章)

法定代表人(或委托代理人):(签名)

日期:年月日


II承诺函

承诺函(格式)

致:(招标人名称)

(投标人名称)项目名称(标段名称)投标过程中作如下承诺:

(1)我单位近三年内未受到行政处罚和行业惩戒,并没有重大审计质量和不良从业记录;

(2)我单位具有从事相关内部控制审计的工作经验,具有较高的审计质量;

(3)在规定的工作期间内,我单位有能力按照业务约定书的约定,按时保质完成审计工作任务;

(4)我单位所配备的项目负责人需具备相关项目内部控制审计工作经验且担任过类似项目审计负责人,无行政处罚和行业惩戒等不良从业记录;

特此声明。

投标人:(名称并盖单位公章)

法定代表人(或委托代理人):(签名)

日期:年月日

注:投标人应在承诺书后附以下证明材料:

1.应附本单位从事相关审计的工作经验证明材料(以项目合同文件或委托人出具的证明材料为准)。

2.应附本单位所配备的项目负责人具备相关项目审计工作经验且担任过类似项目审计负责人相关从业经历证明材料。

未按上述要求附相关证明材料的,在评审时将不予考虑。


III拟投入本合同主要人员基本情况表

拟投入本合同主要人员基本情况表(格式)

人员安排

姓名

性别

职务

职称/执业资格

所学专业

从事专业

工作年限

1.项目负责人

2.其他主要人员

……

注:投标人应根据招标文件要求和招标项目的实际需要,在本表中列入拟投入本合同的主要人员。

投标人:(名称并盖单位公章)

法定代表人(或委托代理人):(签名)

日期:年月日


IV拟投入本合同主要人员简历表

拟投入本合同主要人员简历表(格式)

姓名

性别

年龄

学历

职务

职称/

执业资格

参加工

作时间

现从事

专业

担任负责人年限

已完类似项目情况

项目名称

项目类型、规模

项目

总投资

项目周期

担任的技术职务

获奖情况

注:1.每个人员应分别单独填写本表,同时相应提供身份证复印件,学历、职称及执业资格证书复印件(如有)、相关业绩证明材料(如有)等。项目负责人须附注册会计师证书复印件。

2.拟投入项目负责人实施现场如有变化,应提前征得招标人同意,且变更人选应具备同等审计项目从业经验。


V投标人行贿犯罪档案查询结果

投标人应附投标人及其法定代表人、拟任项目负责人2020年~2022年期间行贿犯罪档案查询结果,查询结果形式如下:

1、检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果原件或复印件,或;

2、通过检察机关有关媒介自行下载并彩色打印的行贿犯罪档案查询结果,或;

3、通过中国裁判文书网(wenshu.court.gov.cn)自行查询并打印的行贿犯罪档案查询结果。

注:(1)投标文件中附检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果复印件的,应在开标时提供原件;投标文件中所附复印件与投标人开标时提供的原件不一致时,以开标时提供原件为准;投标文件中未附原件且未按要求在开标时提供原件的,其投标将被否决。

(2)投标人在检察机关有关媒介自行下载并彩色打印查询结果的,其结果无法识别或识别无效的,视为未提供,其投标将被否决。

投标人:(名称并盖单位公章)

法定代表人(或委托代理人):(签名)

日期:年月日

序号产品目录送货地点物料名称数量单位交付时间物料描述备注
1会计事务+审计1审计None

标签: 内部控制 审计服务

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