2022年度内部控制评价审计项目公开招标采购公告

2022年度内部控制评价审计项目公开招标采购公告

项目名称:2022年度内部控制评价审计项目
项目编号:231EA*******
项目地址:晋城
项目行业分类:采矿业
项目概况:根据证监会、深交所以及省国资委等主管部门要求,我公司需聘请中介机构对公司内部控制情况、内部控制持续优化情况进行专项审计,满足上市公司披露要求出具相应的报告。根据华新集团统一要求,我部门向华新集团法务审计部提交选聘审计机构申请表,华新集团法务审计部推荐三家审计机构,发出邀请函,进行报价比选
采购单位名称: 山西蓝焰控股股份有限公司
采购单位地址:太原市和平南路83号
联系人: 常璐璐
联系电话:135*****369


联系人:郝工
电话:010-68960698
邮箱:1049263697@qq.com

标签: 控制评价审计

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