关于落实审计整改工作情况的公告财务决算
关于落实审计整改工作情况的公告财务决算
2023年2月16日至2023年6月26日,中江县审计局对中江县集凤镇人民政府2022度财政决算及其他财政收支情况进行了审计,2023年8月10日,向我单位送达了《审计报告》(江审报〔2023〕9号),按照审计整改工作有关要求,现将审计整改情况予以公布。
一、整改工作组织情况
审计报告收悉后,集凤镇党委、政府及时组织召开了审计问题整改专题党委会,会议上明确了领导机构,成立了专门的审计问题整改领导小组,设立了专门负责问题整改的办公室,制定了中江县集凤镇人民政府《关于2022度财政决算及其他财政收支情况审计反馈问题的整改方案》。将集凤镇2022度财政决算及其他财政收支情况审计结果及整改进度纳入领导班子民主生活会以及领导班子成员述职述廉的内容中。
二、审计查出问题及其整改情况
(一)针对审计发现的“超范围、多支付差旅费1820元”问题,我单位已于2023年7月已收回多付差旅费1820元并上缴财政局国库,已完成整改,今后我单位将严格按照《中江县行政事业单位差旅费管理办法》相关规定报销差旅费。
(二)针对审计发现的“无依据为单位女职工购买商业保险3300元”问题,我单位已于2023年7月已收回职工退回的安康保险3300元并上缴财政局国库,已完成整改,今后我单位将继续加强严肃财经纪律方面知识学习。
(三)针对审计发现的“超预算列支会议费5600元”问题,我单位在2023年9月4日审计整改专题党委会上通报了情况,已完成整改,今后我单位将严格按照《行政事业单位财务规则》相关规定执行。
(四)针对审计发现的“固定资产未登记入账1980元”问题,我单位已于2023年9月将固定资产进行了补记,已完成整改,今后我单位将及时做账规范固定资产管理。
(五)针对审计发现的“支付依据不充分*****元”问题,我单位已于2023年10月将公休未休6人的工资证明及未休假证明已补齐,将敬老院特困人员廖明书、邓宜中、柯成富住院证明材料补齐,已完成整改,今后我单位将严格按要求做好资金支出票据审核,确保原始票据完整充分,符合相关财政法规要求。
三、审计建议采纳情况
对审计提出的4条建议,我镇全部采纳,在今后的工作中将加强以下几个方面:
1.严格执行中央、省、市、县有关规定、严肃财经纪律、严格控制支出范围和标准,组织职工学习差旅费管理等机关制度,严格按《中江县行政事业单位差旅费管理办法》报销相关支出。
2.加强固定资产管理学习,对新购入的资产及时进行登记入账,定期开展固定资产清理工作,做到家底清,账实符。
3.规范预算管理,严格执行年初预算,不超预算列支费用,合理安排各项资金。
4.进一步加强会计基础工作,严格票据审核,据实记账,严格按照《会计法》进行会计核算工作。
欢迎广大干部群众对审计整改情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反馈。联系电话:083*****002。
中江县集凤镇人民政府
2024年 1月16日
标签: 落实审计整改
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