北京市北京市城市管理委员会2024年内部审计服务项目比选公告
北京市北京市城市管理委员会2024年内部审计服务项目比选公告
项目编号 | ZJ2024BJ******* |
---|---|
项目名称 | 2023年度预算执行和其他财务收支情况内部审计、内控评价及专项审计服务项目 |
所需服务 | 会计师事务所服务 |
投资审批项目 | |
项目规模 | |
项目所在辖区 | |
项目业主 | 北京市城市管理委员会 |
审批项目资金来源 | 财政性资金 |
服务金额(万元) | 71.****** |
星级评价 | 无 |
比选报名及响应材料递交方式 | 线上报名,线上递交文件 |
比选报名及响应材料递交地点 | -- |
比选响应材料递交截止时间 | 2024年01月30日 12时00分 |
交易方式 | 比选 |
服务时限 | 自签订合同之日起至委托事项完成为止。 |
资质(资格)要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有要求。 2.会计师事务所应具有相关执业资质,具备完成审计项目的专业胜任能力。 3.审计项目负责人须为注册会计师,能够独立完成审计任务,并且有5年以上的审计工作经验。 4.审计项目组内至少有两名人员具有行政事业单位审计经验,熟悉财经法规及政府会计制度。 5.在被列入失信被执行人,重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的,不得参加本次比选。 6.有固定的办公场所且具有内部保密管理制度及条件。 7.比选人存在利害关系可能影响比选公益性的法人,其他组织和个人不得参加比选;单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参与比选。 8.本项目不接受联合体参加。 |
金额说明 | 此次报价由两个部分组成,各报名单位只对第一部分报价,第二部分各报名单位均按21万元统一计入总报价。 1.第一部分:2023年度预算执行和其他财务收支情况内部审计及内控评价,预算50.7万元。 2.第二部分:专项审计服务,预算21万元。本部分根据当年服务内容据实结算,最高为21万元。如未开展此项服务,结算金额为零。 |
公告说明 | 详见附件。 |
有无回避情况 | 非必填。该项目是否存在需要中介机构回避的情况,若有回避情况填写回避单位的名称即可;若不涉及具体情况说明,可填写“无”。 |
项目内容 | 1.2023年度预算执行和其他财务收支情况内部审计 1.负责委属10家二级预算单位及1家三级事业单位的2023年度预算执行和其他财务收支情况内部审计。 2.内部控制评价 对委机关本级及委属10家二级预算单位内部控制进行评价。 3.专项审计服务 根据工作安排开展审计服务,包括但不限于专项资金审计、离任审计、咨询服务等。 |
项目编号 | ZJ2024BJ******* | 项目名称 | 2023年度预算执行和其他财务收支情况内部审计、内控评价及专项审计服务项目 |
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所需服务 | 会计师事务所服务 | 投资审批项目 | |
项目规模 | 项目所在辖区 | 北京市 | |
项目业主 | 北京市城市管理委员会 | 审批项目资金来源 | 财政性资金 |
服务金额(万元) | 71.****** | 星级评价 | 无 |
比选报名及响应材料递交方式 | 线上报名,线上递交文件 | 比选报名及响应材料递交地点 | -- |
比选响应材料递交截止时间 | 2024年01月30日 12时00分 | ||
交易方式 | 比选 | ||
服务时限 | 自签订合同之日起至委托事项完成为止。 | ||
资质(资格)要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有要求。 2.会计师事务所应具有相关执业资质,具备完成审计项目的专业胜任能力。 3.审计项目负责人须为注册会计师,能够独立完成审计任务,并且有5年以上的审计工作经验。 4.审计项目组内至少有两名人员具有行政事业单位审计经验,熟悉财经法规及政府会计制度。 5.在被列入失信被执行人,重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的,不得参加本次比选。 6.有固定的办公场所且具有内部保密管理制度及条件。 7.比选人存在利害关系可能影响比选公益性的法人,其他组织和个人不得参加比选;单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参与比选。 8.本项目不接受联合体参加。 | ||
金额说明 | 此次报价由两个部分组成,各报名单位只对第一部分报价,第二部分各报名单位均按21万元统一计入总报价。 1.第一部分:2023年度预算执行和其他财务收支情况内部审计及内控评价,预算50.7万元。 2.第二部分:专项审计服务,预算21万元。本部分根据当年服务内容据实结算,最高为21万元。如未开展此项服务,结算金额为零。 | ||
公告说明 | 详见附件。 | ||
有无回避情况 | 非必填。该项目是否存在需要中介机构回避的情况,若有回避情况填写回避单位的名称即可;若不涉及具体情况说明,可填写“无”。 | ||
项目内容 | 1.2023年度预算执行和其他财务收支情况内部审计 1.负责委属10家二级预算单位及1家三级事业单位的2023年度预算执行和其他财务收支情况内部审计。 2.内部控制评价 对委机关本级及委属10家二级预算单位内部控制进行评价。 3.专项审计服务 根据工作安排开展审计服务,包括但不限于专项资金审计、离任审计、咨询服务等。 |
联系人 | 徐老师 |
---|---|
传真 | |
联系电话 | 010*****769 |
公司名称 | |
地址 | |
公司电话 | |
个人电话 | |
邮件 |
联系人 | 徐老师 | 传真 | |
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联系电话 | 010*****769 | 公司名称 | |
地址 | 公司电话 | ||
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标签: 审计服务
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