北京市北京市城市管理委员会2024年内部审计服务项目比选公告

北京市北京市城市管理委员会2024年内部审计服务项目比选公告

  • 标的基本信息
    项目编号 ZJ2024BJ*******
    项目名称 2023年度预算执行和其他财务收支情况内部审计、内控评价及专项审计服务项目
    所需服务 会计师事务所服务
    投资审批项目
    项目规模
    项目所在辖区
    项目业主 北京市城市管理委员会
    审批项目资金来源 财政性资金
    服务金额(万元) 71.******
    星级评价
    比选报名及响应材料递交方式 线上报名,线上递交文件
    比选报名及响应材料递交地点 --
    比选响应材料递交截止时间 2024年01月30日 12时00分
    交易方式 比选
    服务时限

    自签订合同之日起至委托事项完成为止。


    资质(资格)要求

    1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有要求。

    2.会计师事务所应具有相关执业资质,具备完成审计项目的专业胜任能力。

    3.审计项目负责人须为注册会计师,能够独立完成审计任务,并且有5年以上的审计工作经验。

    4.审计项目组内至少有两名人员具有行政事业单位审计经验,熟悉财经法规及政府会计制度。

    5.在被列入失信被执行人,重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的,不得参加本次比选。

    6.有固定的办公场所且具有内部保密管理制度及条件。

    7.比选人存在利害关系可能影响比选公益性的法人,其他组织和个人不得参加比选;单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参与比选。

    8.本项目不接受联合体参加。


    金额说明

    此次报价由两个部分组成,各报名单位只对第一部分报价,第二部分各报名单位均按21万元统一计入总报价。

    1.第一部分:2023年度预算执行和其他财务收支情况内部审计及内控评价,预算50.7万元。

    2.第二部分:专项审计服务,预算21万元。本部分根据当年服务内容据实结算,最高为21万元。如未开展此项服务,结算金额为零。


    公告说明

    详见附件。

    有无回避情况

    非必填。该项目是否存在需要中介机构回避的情况,若有回避情况填写回避单位的名称即可;若不涉及具体情况说明,可填写“无”。

    项目内容

    1.2023年度预算执行和其他财务收支情况内部审计

    1.负责委属10家二级预算单位及1家三级事业单位的2023年度预算执行和其他财务收支情况内部审计。

    2.内部控制评价

    对委机关本级及委属10家二级预算单位内部控制进行评价。

    3.专项审计服务

    根据工作安排开展审计服务,包括但不限于专项资金审计、离任审计、咨询服务等。


    项目编号 ZJ2024BJ******* 项目名称 2023年度预算执行和其他财务收支情况内部审计、内控评价及专项审计服务项目
    所需服务 会计师事务所服务 投资审批项目
    项目规模 项目所在辖区 北京市
    项目业主 北京市城市管理委员会 审批项目资金来源 财政性资金
    服务金额(万元) 71.****** 星级评价
    比选报名及响应材料递交方式 线上报名,线上递交文件 比选报名及响应材料递交地点 --
    比选响应材料递交截止时间 2024年01月30日 12时00分
    交易方式 比选
    服务时限

    自签订合同之日起至委托事项完成为止。


    资质(资格)要求

    1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有要求。

    2.会计师事务所应具有相关执业资质,具备完成审计项目的专业胜任能力。

    3.审计项目负责人须为注册会计师,能够独立完成审计任务,并且有5年以上的审计工作经验。

    4.审计项目组内至少有两名人员具有行政事业单位审计经验,熟悉财经法规及政府会计制度。

    5.在被列入失信被执行人,重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的,不得参加本次比选。

    6.有固定的办公场所且具有内部保密管理制度及条件。

    7.比选人存在利害关系可能影响比选公益性的法人,其他组织和个人不得参加比选;单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参与比选。

    8.本项目不接受联合体参加。


    金额说明

    此次报价由两个部分组成,各报名单位只对第一部分报价,第二部分各报名单位均按21万元统一计入总报价。

    1.第一部分:2023年度预算执行和其他财务收支情况内部审计及内控评价,预算50.7万元。

    2.第二部分:专项审计服务,预算21万元。本部分根据当年服务内容据实结算,最高为21万元。如未开展此项服务,结算金额为零。


    公告说明

    详见附件。

    有无回避情况

    非必填。该项目是否存在需要中介机构回避的情况,若有回避情况填写回避单位的名称即可;若不涉及具体情况说明,可填写“无”。

    项目内容

    1.2023年度预算执行和其他财务收支情况内部审计

    1.负责委属10家二级预算单位及1家三级事业单位的2023年度预算执行和其他财务收支情况内部审计。

    2.内部控制评价

    对委机关本级及委属10家二级预算单位内部控制进行评价。

    3.专项审计服务

    根据工作安排开展审计服务,包括但不限于专项资金审计、离任审计、咨询服务等。


  • 项目附件
  • 垂询方式
    联系人 徐老师
    传真
    联系电话 010*****769
    公司名称
    地址
    公司电话
    个人电话
    邮件
    联系人 徐老师 传真
    联系电话 010*****769 公司名称
    地址 公司电话
    个人电话 邮件


*****.html" target="_blank">信息来源:http://zjfw.beijing.gov.cn/xmjs/prj/detail/*****.html

标签: 审计服务

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