中共重庆市委宣传部2024年部门预算情况说明
中共重庆市委宣传部2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设,统筹协调全市党的意识形态工作,统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作,负责规划组织全市思想政治工作,负责指导、协调全市精神文明建设工作,统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调各新闻单位工作,组织全市突发公共事件应急新闻工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容质量和印刷发行业,组织指导协调全市“扫黄打非”工作,负责有关报社、通讯社驻渝分支机构等的服务监督管理和全市新闻记者证的监制管理,统筹协调对外宣传工作,统筹组织国际传播能力建设,负责人权宣传工作的组织协调。统筹协调组织开展新闻发布工作,负责组织开展新闻领域对外交流与合作。从宏观上统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作,统筹协调数字新媒体的建设管理,协调组织全市中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。负责管理电影行政事务,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,指导协调市级国有文化资产监管工作。承担市委全面深化改革委员会文化体制改革专项小组日常工作。受市委委托,会同市委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等市级宣传思想文化单位的领导干部。负责组织开展全市宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。
(二)单位构成
市委宣传部加挂市政府新闻办公室、市新闻出版局(市版权局)、市电影局牌子,市精神文明建设委员会办公室设在市委宣传部。部机关内设23个职能处室。直属事业单位5个:重庆市社会思想动态研究中心、重庆市出版监测中心、重庆市版权保护中心、重庆市新时代文明实践指导中心、重庆红岩革命历史文化中心;群团组织1个(财政全额保障事业单位):重庆市新闻工作者协会机关秘书处。编制499名(行政编制135名,机关工勤编制8人,事业单位编制356人),在职453人(行政人员127人,机关工勤人员8人,事业单位318人),离退休人员216人。部机关办公用房面积0.56万平方米,重庆市出版监测中心自有项目用房0.1万平方米,重庆红岩革命历史文化中心办公用房面积0.154万平方米。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2024年年初预算数*****.49万元,其中:一般公共预算拨款*****.49万元,政府性基金预算拨款3000万元,事业收入资金3025万元;收入比2023年增加*****.07万元,主要是一般公共预算拨款增加7998.43万元,政府性基金预算拨款增加3000万元,事业收入资金增加2977.65万元。
(二)支出预算:2024年年初预算数*****.49万元,其中:一般公共服务支出4251.77万元,教育支出8.71万元,文化旅游体育与传媒支出*****.67万元,社会保障和就业支出1831.36万元,卫生健康支出558.73万元,住房保障支出647.25万元;支出比2023年增加*****.07万元,主要是基本支出增加7327.08万元,项目支出增加6649万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入*****.49万元,一般公共预算财政拨款支出*****.49万元,比2023年增加7998.43万元。其中:基本支出*****.03万元,比2023年增加6753.43万元,主要原因是重庆红岩革命历史文化中心隶属关系划转到我部,相关经费增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出*****.46万元,比2023年增加1245万元,主要原因是重庆红岩革命历史文化中心隶属关系划转到我部,主要用于支持文化旅游体育与传媒发展,开展文物保护和博物馆运维等重点工作。
2024年政府性基金预算财政拨款收入3000万元,政府性基金预算支出3000万元,比2023年增加3000万元,主要原因是安排国家电影事业发展专项资金,主要用于资助国产影片放映和影院建设等重点工作。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算275.8万元,比2023年增加148万元。其中:因公出国(境)费用100万元,比2023年增加100万元,主要原因是重庆红岩革命历史文化中心隶属关系划转到我部,相关出国工作安排增加,同时恢复外宣工作活动开展;公务接待费63.8万元,比2023年增加18万元,主要原因是重庆红岩革命历史文化中心隶属关系划转到我部,接待接访任务增加;公务用车运行维护费112万元,比2023年增加30万元,主要原因是重庆红岩革命历史文化中心隶属关系划转到我部,车辆运维成本增加;公务用车购置费0万元,与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费867.85万元,比2023年减少29.5万元,主要原因为坚持党政机关过紧日子,压减机关运行开支;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2331万元:政府采购货物预算702万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1629万元;其中一般公共预算拨款政府采购2331万元:政府采购货物预算702万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1629万元。
(三)绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款*****.46万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2023年12月,所属各预算单位共有车辆17辆,其中一般公务用车17辆。
2024年一般公共预算未安排购置车辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:黄仕恒 联系方式:023-********
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