2024年度江苏省无锡师范附属太湖新城小学单位预算公开
2024年度江苏省无锡师范附属太湖新城小学单位预算公开
2024年度 |
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2024年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表(功能科目)
六、财政拨款基本支出表(经济科目)
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2024年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释
一、主要职能
实施小学义务教育,促进基础教育发展。
江苏省无锡师范附属太湖新城小学创建于2012年,属于锡师附小教育集团成员校。学校始终秉持“诚勇”校训,牢记“三大使命”,坚持和谐统一的办学理念,轻负高质的教学特色,完整性生长的育人传统,全面实施素质教育。在乐学文化的引领下,我们提出“四个校园”的建设目标,即“人文校园”“生态校园”“高科技校园”和“国际化校园”。“捍卫童年、启迪童年、放飞童年”,是我们守护儿童的庄严承诺;“乐学教育、儿童立场、人文情怀”是我们坚守教育的初心使命。学校成为全国“湿地学校”、江苏省生态课程教育基地、无锡市品格提升工程示范学校、无锡市篮球特色学校等,教育教学成绩显著,深受学生、家长、社会的好评。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工,本单位内设机构包括:校长室、党支部、办公室、教导处、德育处、教科室、总务处、综合办公室。本单位无下属单位。
三、2024年度单位主要工作任务及目标
(一)校园文化提升:诚勇精神,是文化引领的核心。2024年,新城小学将在集团“正心、取势、明道、优术”的思想引领下小步走、不停走、向前走。在儿童的时光里,我们追赶变化,勇敢地表达自我,不断地反思世界。这样,我们的文化才能更加贴近儿童的内心,也更加富有童真和活力。同时,我们还勇敢地面对时代挑战,不断地突破自我,不断地发展和创新。这样,我们的文化才能更加富有时代特色,更加具有影响力和价值,也更能进一步提升办学品质和育人实效。
(二)校园环境改善:新城小学在传承与发扬“乐学文化”、“诚勇精神”时,结合校区特色。将“云”、“水”、“树”作为意向表达。“云”的浪漫带来诗意的栖居。新城校园内的湿地、农场,花园、长廊都蕴藏着多元的课程、丰富的资源,引导儿童在经历中快乐生长。“水”的柔韧凝聚唤醒的力量。暖认知下的新型师生关系践行积极德育,守护心理健康,如水般包容、坚韧,为儿童筑牢自主、责任、乐群、感恩的品格长城。“树”的坚实支撑队伍的发展。在集团引领下我们坚持抱团研究,办好教材研读班,扎根土壤,教研共进,为枝叶舒展积蓄能量;我们开展素养活动,研究主动作业,更新理念,不懈求索,激活年轻团队的无限可能。
(三)乐学教室推进:创设场景教育,让校园更有温度,让附小文化烙刻在儿童心里。一是依托集团乐学教室文化建设,积极开发楼层角落教室、言语创想中心、麦斯俱乐部、赛恩斯创客空间等课程。二是以“诚勇”精神、“乐学”文化为引领,升格附小元素文化场域,校园处处有文化,一步一景皆滋养。三是配合推动友好学校建设工作,将美丽校园打造成以儿童为中央的乐园。
(四)设施设备升级:为满足学校发展的需求,办人民满意的教育,2023年9月,新城小学启用万新楼。新教学楼设计新颖、功能齐全,配备了现代化的教学设施,为师生构建了全场景智慧校园。每一间教室配备了先进的多媒体教学设备,中控面板有6大场景灯光模式可以选择:板书模式、投影模式、自习模式、考试模式、课间模式和活动模式,这些模式大大提高了课堂教学效率。未来,我们还要继续以科技赋能数字化校园发展,为师生营造友好型学习环境,打造智能型学习场域,创造融科型学习资源,全面提升教学质量。
(五)课程深化研究:恪守“六大原则”:责任序列化,即明确到人,形成执行闭环;素材精准化,即梳理知识系列,促进学生深度自主学习;教学最优化,即深度钻研教材、教法、教学对象,提高课堂学习的效益;辅导分层化,即因材施教,提高实效,提高教学的针对性、精准性;应用综合化,即增强文理兼修、跨学科学习、综合应用的意识,逐步走向活学活用;考评硬质化,即分考评前中后三个阶段,在研制、练习、阅卷、反思、追踪、抽检、讲评的实施过程中,强调规则流程的标准原则。实施“七步方略”:要不断优化教学计划;要始终加强备课组教研;要夯实提升练习效度;要聚力研究终端讲评;要严格执行考务规章;要适时配合评价机制。持续总结经验,提升理念,凝练成果,不断找寻质量提升的更优化路径。
(六)教师队伍建设:种子工程,新城小学规模较大,主动发现和积极培养优秀青年教师的工作刻不容缓。在集团党委指导下新城党总支要吸引他们积极向党组织靠拢,引导他们在岗位上扎根、奉献,逐渐成为一股不可忽视的正能量,为学校发展添砖加瓦。培优工程,为青年党员搭建展示才华的舞台,通过培训、岗位练兵等,让他们逐渐成为业务和师德上的先锋力量,在教育事业中发挥更大的作用。拔尖工程,通过集团赛课等途径让骨干教师有施展才华的舞台,通过不断努力与拼搏,逐渐成为同行中的佼佼者,具有一定的影响力。
第二部分
2024年度
江苏省无锡师范附属太湖新城小学
单位预算表
公开01表 | ||||
收支总表 | ||||
单位:江苏省无锡师范附属太湖新城小学 | 单位:万元 | |||
收入 | 支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
一、一般公共预算拨款收入 | 6,057.17 | 一、一般公共服务支出 | ||
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | |||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | |||
四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | |||
五、事业收入 | 五、教育支出 | 4,012.81 | ||
六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | |||
七、上级补助收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 507.33 | ||
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | 219.10 | |||
十一、节能环保支出 | ||||
十二、城乡社区支出 | ||||
十三、农林水支出 | ||||
十四、交通运输支出 | ||||
十五、资源勘探工业信息等支出 | ||||
十六、商业服务业等支出 | ||||
十七、金融支出 | ||||
十八、援助其他地区支出 | ||||
十九、自然资源海洋气象等支出 | ||||
二十、住房保障支出 | 1,317.93 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | ||||
二十二、国有资本经营预算支出 | ||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||
二十四、预备费 | ||||
二十五、其他支出 | ||||
二十六、转移性支出 | ||||
二十七、债务还本支出 | ||||
二十八、债务付息支出 | ||||
二十九、债务发行费用支出 | ||||
三十、抗疫特别国债安排的支出 | ||||
本年收入合计 | 6,057.17 | 本年支出合计 | 6,057.17 | |
上年结转结余 | 年终结转结余 | |||
收入总计 | 6,057.17 | 支出总计 | 6,057.17 | |
公开02表 | ||||||||||||||||||
收入总表 | ||||||||||||||||||
单位:江苏省无锡师范附属太湖新城小学 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业 收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位 资金 | |||
合计 | 6,057.17 | 6,057.17 | 6,057.17 | |||||||||||||||
江苏省无锡师范附属太湖新城小学 | 6,057.17 | 6,057.17 | 6,057.17 |
公开03表 | |||||||
支出总表 | |||||||
单位:江苏省无锡师范附属太湖新城小学 | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 6,057.17 | 5,514.48 | 542.69 | ||||
205 | 教育支出 | 4,012.81 | 3,470.12 | 542.69 | |||
普通教育 | 4,012.81 | 3,470.12 | 542.69 | ||||
*****02 | 小学教育 | 4,012.81 | 3,470.12 | 542.69 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 507.33 | 507.33 | ||||
行政事业单位养老支出 | 507.33 | 507.33 | |||||
*****05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 338.22 | 338.22 | ||||
*****06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 169.11 | 169.11 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 219.10 | 219.10 | ||||
行政事业单位医疗 | 219.10 | 219.10 | |||||
*****02 | 事业单位医疗 | 219.10 | 219.10 | ||||
221 | 住房保障支出 | 1,317.93 | 1,317.93 | ||||
住房改革支出 | 1,317.93 | 1,317.93 | |||||
*****01 | 住房公积金 | 419.81 | 419.81 | ||||
*****02 | 提租补贴 | 102.14 | 102.14 | ||||
*****03 | 购房补贴 | 795.98 | 795.98 |
公开04表 | |||
财政拨款收支总表 | |||
单位:江苏省无锡师范附属太湖新城小学 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 6,057.17 | 一、本年支出 | 6,057.17 |
(一)一般公共预算拨款 | 6,057.17 | (一)一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算拨款 | (二)外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (三)国防支出 | ||
二、上年结转 | (四)公共安全支出 | ||
(一)一般公共预算拨款 | (五)教育支出 | 4,012.81 | |
(二)政府性基金预算拨款 | (六)科学技术支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | ||
(八)社会保障和就业支出 | 507.33 | ||
(九)社会保险基金支出 | |||
(十)卫生健康支出 | 219.10 | ||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城乡社区支出 | |||
(十三)农林水支出 | |||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地区支出 | |||
(十九)自然资源海洋气象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | 1,317.93 | ||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十四)预备费 | |||
(二十五)其他支出 | |||
(二十六)转移性支出 | |||
(二十七)债务还本支出 | |||
(二十八)债务付息支出 | |||
(二十九)债务发行费用支出 | |||
(三十)抗疫特别国债安排的支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收入总计 | 6,057.17 | 支出总计 | 6,057.17 |
公开05表 | ||||||
财政拨款支出表(功能科目) | ||||||
单位:江苏省无锡师范附属太湖新城小学 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 6,057.17 | 5,514.48 | 4,904.79 | 609.69 | 542.69 | |
205 | 教育支出 | 4,012.81 | 3,470.12 | 2,860.43 | 609.69 | 542.69 |
普通教育 | 4,012.81 | 3,470.12 | 2,860.43 | 609.69 | 542.69 | |
*****02 | 小学教育 | 4,012.81 | 3,470.12 | 2,860.43 | 609.69 | 542.69 |
208 | 社会保障和就业支出 | 507.33 | 507.33 | 507.33 | ||
行政事业单位养老支出 | 507.33 | 507.33 | 507.33 | |||
*****05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 338.22 | 338.22 | 338.22 | ||
*****06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 169.11 | 169.11 | 169.11 | ||
210 | 卫生健康支出 | 219.10 | 219.10 | 219.10 | ||
行政事业单位医疗 | 219.10 | 219.10 | 219.10 | |||
*****02 | 事业单位医疗 | 219.10 | 219.10 | 219.10 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,317.93 | 1,317.93 | 1,317.93 | ||
住房改革支出 | 1,317.93 | 1,317.93 | 1,317.93 | |||
*****01 | 住房公积金 | 419.81 | 419.81 | 419.81 | ||
*****02 | 提租补贴 | 102.14 | 102.14 | 102.14 | ||
*****03 | 购房补贴 | 795.98 | 795.98 | 795.98 |
公开06表 | ||||
财政拨款基本支出表(经济科目) | ||||
单位:江苏省无锡师范附属太湖新城小学 | 单位:万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年财政拨款基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 5,514.48 | 4,904.79 | 609.69 | |
工资福利支出 | 4,898.75 | 4,898.75 | ||
基本工资 | 762.47 | 762.47 | ||
津贴补贴 | 1,019.35 | 1,019.35 | ||
绩效工资 | 1,611.84 | 1,611.84 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 338.22 | 338.22 | ||
职业年金缴费 | 169.11 | 169.11 | ||
***10 | 职工基本医疗保险缴费 | 219.10 | 219.10 | |
***12 | 其他社会保障缴费 | 53.21 | 53.21 | |
***13 | 住房公积金 | 419.81 | 419.81 | |
***14 | 医疗费 | 15.84 | 15.84 | |
***99 | 其他工资福利支出 | 289.80 | 289.80 | |
302 | 商品和服务支出 | 609.69 | 609.69 | |
30201 | 办公费 | 498.82 | 498.82 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | 5.00 | 5.00 | |
30216 | 培训费 | 7.00 | 7.00 | |
30217 | 公务接待费 | 0.50 | 0.50 | |
30228 | 工会经费 | 74.82 | 74.82 | |
30229 | 福利费 | 16.55 | 16.55 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 2.80 | 2.80 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.20 | 4.20 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 6.04 | 6.04 | |
30302 | 退休费 | 3.30 | 3.30 | |
30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.66 | 2.66 |
公开07表 | ||||||
一般公共预算支出表 | ||||||
单位:江苏省无锡师范附属太湖新城小学 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 6,057.17 | 5,514.48 | 4,904.79 | 609.69 | 542.69 | |
205 | 教育支出 | 4,012.81 | 3,470.12 | 2,860.43 | 609.69 | 542.69 |
普通教育 | 4,012.81 | 3,470.12 | 2,860.43 | 609.69 | 542.69 | |
*****02 | 小学教育 | 4,012.81 | 3,470.12 | 2,860.43 | 609.69 | 542.69 |
208 | 社会保障和就业支出 | 507.33 | 507.33 | 507.33 | ||
行政事业单位养老支出 | 507.33 | 507.33 | 507.33 | |||
*****05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 338.22 | 338.22 | 338.22 | ||
*****06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 169.11 | 169.11 | 169.11 | ||
210 | 卫生健康支出 | 219.10 | 219.10 | 219.10 | ||
行政事业单位医疗 | 219.10 | 219.10 | 219.10 | |||
*****02 | 事业单位医疗 | 219.10 | 219.10 | 219.10 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,317.93 | 1,317.93 | 1,317.93 | ||
住房改革支出 | 1,317.93 | 1,317.93 | 1,317.93 | |||
*****01 | 住房公积金 | 419.81 | 419.81 | 419.81 | ||
*****02 | 提租补贴 | 102.14 | 102.14 | 102.14 | ||
*****03 | 购房补贴 | 795.98 | 795.98 | 795.98 |
公开08表 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
单位:江苏省无锡师范附属太湖新城小学 | 单位:万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 5,514.48 | 4,904.79 | 609.69 | |
工资福利支出 | 4,898.75 | 4,898.75 | ||
基本工资 | 762.47 | 762.47 | ||
津贴补贴 | 1,019.35 | 1,019.35 | ||
绩效工资 | 1,611.84 | 1,611.84 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 338.22 | 338.22 | ||
职业年金缴费 | 169.11 | 169.11 | ||
***10 | 职工基本医疗保险缴费 | 219.10 | 219.10 | |
***12 | 其他社会保障缴费 | 53.21 | 53.21 | |
***13 | 住房公积金 | 419.81 | 419.81 | |
***14 | 医疗费 | 15.84 | 15.84 | |
***99 | 其他工资福利支出 | 289.80 | 289.80 | |
302 | 商品和服务支出 | 609.69 | 609.69 | |
30201 | 办公费 | 498.82 | 498.82 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | 5.00 | 5.00 | |
30216 | 培训费 | 7.00 | 7.00 | |
30217 | 公务接待费 | 0.50 | 0.50 | |
30228 | 工会经费 | 74.82 | 74.82 | |
30229 | 福利费 | 16.55 | 16.55 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 2.80 | 2.80 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.20 | 4.20 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 6.04 | 6.04 | |
30302 | 退休费 | 3.30 | 3.30 | |
30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.66 | 2.66 |
公开09表 | |||||||
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表 | |||||||
单位:江苏省无锡师范附属太湖新城小学 | 单位:万元 | ||||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
8.30 | 5.00 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.50 | 0.00 | 7.00 |
公开10表 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:江苏省无锡师范附属太湖新城小学 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
注:本单位无政府性基金预算,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
公开11表 | ||||
国有资本经营预算支出预算表 | ||||
单位:江苏省无锡师范附属太湖新城小学 | 单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本单位无国有资本经营预算支出,故本表无数据。
公开12表 | |||
一般公共预算机关运行经费支出预算表 | |||
单位:江苏省无锡师范附属太湖新城小学 | 单位:万元 | ||
科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 | |
合计 | |||
注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
2.本单位无一般公共预算机关运行经费支出,故本表无数据。
公开13表 | |||||||||
政府采购支出表 | |||||||||
单位:江苏省无锡师范附属太湖新城小学 | 单位:万元 | ||||||||
采购品目大类 | 专项名称 | 经济科目 | 采购品目名称 | 采购组织形式 | 资金来源 | 总计 | |||
一般公共预算资金 | 政府性基金 | 其他资金 | 上年结转和结余资金 | ||||||
合计 | 22.69 | 22.69 | |||||||
工程 | 9.89 | 9.89 | |||||||
江苏省无锡师范附属太湖新城小学 | 9.89 | 9.89 | |||||||
新城小学外墙维修项目(质保金) | 维修(护)费 | 房屋修缮 | 分散采购 | 7.77 | 7.77 | ||||
乐学主题教室建设(质保金) | 维修(护)费 | 房屋修缮 | 分散采购 | 2.12 | 2.12 | ||||
服务 | 12.80 | 12.80 | |||||||
江苏省无锡师范附属太湖新城小学 | 12.80 | 12.80 | |||||||
商品和服务支出(定额) | 公务用车运行维护费 | 其他保险服务 | 分散采购 | 0.30 | 0.30 | ||||
商品和服务支出(定额) | 公务用车运行维护费 | 车辆维修和保养服务 | 分散采购 | 1.50 | 1.50 | ||||
商品和服务支出(定额) | 公务用车运行维护费 | 车辆加油、添加燃料服务 | 分散采购 | 1.00 | 1.00 | ||||
新城小学物业管理费 | 物业管理费 | 物业管理服务 | 分散采购 | 10.00 | 10.00 |
一、收支预算总体情况说明
江苏省无锡师范附属太湖新城小学2024年度收入、支出预算总计6,057.17万元,与上年相比收、支预算总计各增加234.73万元,增长4.03%。其中:
(一)收入预算总计6,057.17万元。包括:
1.本年收入合计6,057.17万元。
(1)一般公共预算拨款收入6,057.17万元,与上年相比增加234.73万元,增长4.03%。主要原因是工资政策性调整和人员增加。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年预算数相同。
(5)事业收入0万元,与上年预算数相同。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。
(7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。
(9)其他收入0万元,与上年预算数相同。
2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
(二)支出预算总计6,057.17万元。包括:
1.本年支出合计6,057.17万元。
(1)教育支出(类)支出4,012.81万元,主要用于教育教学活动支出。与上年相比增加149.8万元,增长3.88%。主要原因是工资政策性调整和人员增加。
(2)社会保障和就业支出(类)支出507.33万元,主要用于社保及养老等。与上年相比增加33.4万元,增长7.05%。主要原因是社会保障缴费政策性调整。
(3)卫生健康支出(类)支出219.1万元,主要用于事业单位医疗保险缴费支出。与上年相比增加11.83万元,增长5.71%。主要原因是医疗保险缴费政策性调整。
(4)住房保障支出(类)支出1,317.93万元,主要用于单位公积金、提租补贴、新职工购房补贴。与上年相比增加39.7万元,增长3.11%。主要原因是住房保障支出政策性调整。
2.年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
江苏省无锡师范附属太湖新城小学2024年收入预算合计6,057.17万元,包括本年收入6,057.17万元,上年结转结余0万元。
其中:
本年一般公共预算收入6,057.17万元,占100%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%。
三、支出预算情况说明
江苏省无锡师范附属太湖新城小学2024年支出预算合计6,057.17万元,其中:
基本支出5,514.48万元,占91.04%;
项目支出542.69万元,占8.96%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
江苏省无锡师范附属太湖新城小学2024年度财政拨款收、支总预算6,057.17万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加234.73万元,增长4.03%。主要原因是工资政策性调整和人员增加。
五、财政拨款支出预算情况说明
江苏省无锡师范附属太湖新城小学2024年财政拨款预算支出6,057.17万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加234.73万元,增长4.03%。主要原因是工资政策性调整和人员增加。
其中:
(一)教育支出(类)
1.普通教育(款)小学教育(项)支出4,012.81万元,与上年相比增加438.88万元,增长12.28%。主要原因是工资政策性调整和人员增加。
2.教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)支出0万元,与上年相比减少289.08万元,减少100%。主要原因是2024年教育费附加专项上级部门统一安排。
(二)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出338.22万元,与上年相比增加22.27万元,增长7.05%。主要原因是基本养老保险缴费政策性调整。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出169.11万元,与上年相比增加11.13万元,增长7.05%。主要原因是职业年金缴费政策性调整。
(三)卫生健康支出(类)
行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出219.1万元,与上年相比增加11.83万元,增长5.71%。主要原因是医疗保险缴费政策性调整。
(四)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出419.81万元,与上年相比增加16.11万元,增长3.99%。主要原因是2024年单位人员增加。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出102.14万元,与上年相比增加7.82万元,增长8.29%。主要原因是提租补贴政策性调整。
3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出795.98万元,与上年相比增加15.77万元,增长2.02%。主要原因是购房补贴政策性调整。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
江苏省无锡师范附属太湖新城小学2024年度财政拨款基本支出预算5,514.48万元,其中:
(一)人员经费4,904.79万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费609.69万元。主要包括:办公费、因公出国(境)费用、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
江苏省无锡师范附属太湖新城小学2024年一般公共预算财政拨款支出预算6,057.17万元,与上年相比增加234.73万元,增长4.03%。主要原因是工资政策性调整和人员增加。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
江苏省无锡师范附属太湖新城小学2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算5,514.48万元,其中:
(一)人员经费4,904.79万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费609.69万元。主要包括:办公费、因公出国(境)费用、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
江苏省无锡师范附属太湖新城小学2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算8.3万元,与上年预算数相同。其中,因公出国(境)费支出5万元,占“三公”经费的60.24%;公务用车购置及运行维护费支出2.8万元,占“三公”经费的33.74%;公务接待费支出0.5万元,占“三公”经费的6.02%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出5万元,与上年预算数相同。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出2.8万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相同。
(2)公务用车运行维护费预算支出2.8万元,与上年预算数相同。
3.公务接待费预算支出0.5万元,与上年预算数相同。
江苏省无锡师范附属太湖新城小学2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,与上年预算数相同。
江苏省无锡师范附属太湖新城小学2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出7万元,与上年预算数相同。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
江苏省无锡师范附属太湖新城小学2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
江苏省无锡师范附属太湖新城小学2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2024年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元,与上年预算数相同。
十三、政府采购支出预算情况说明
2024年度政府采购支出预算总额22.69万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出9.89万元、拟采购服务支出12.8万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备2台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2024年度,本单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金6,057.17万元;本单位共7个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计542.69万元,占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。)
十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
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