详情见附件(注:以下内容为附件图片识别,个别文字可能不准确,请以附件为准)编号 | 需求内容 |
1 | 1.审计团队要求: ★(1)审计组现场负责人应具有注册会计师资格并执业6年以上。因审计工作的专业性要求强,现场负责人需提供负责过高等院校财务审计工作经验的证明材料(需提供供应商为审计组现场负责人缴纳投标截止日前6个月内任意1个月社保的证明材料及相关证书复印件、工作经验证明材料)。 |
2 | (2)驻场注册会计师与团队成员比例合理,团队人员一般不少于4名,成员必须具备3年或以上会计师事务所工作经验(截至本项目截至响应之日);工作期间,人员需固定,如确需变更,须提前通知委托方,并经委托方同意。 应提供拟选派专业技术人员的名单、性别、年龄、学历、职称、从事审计或财务工作经验、年限等,并提供身份证、职称证书(资格证)、雇佣合同等证明资料复印件。 |
3 | (3)团队成员要严格按法律法规要求和审计方案规定,采取适当的审计方法,实施充分、有效的审计程序,确保审计质量,按时完成审计内容;对审计发现问题,应证据充分、表述明晰、结论准确,并及时、规范填写审计底稿。 (4)严格执行三级复核制度,并提请委托方及时确认审计工作底稿,按时出具审计报告;按照规范的格式撰写审计报告,保证报告内容客观、真实,层次分明,无错漏,审计建议恰当、具体,具有针对性和可操作性。 |
4 | (5)审计过程中如遇到团队成员无法解决的问题,应及时与委托方沟通;定时汇报审计工作进展情况,以保证审计项目按时完成。 (6)审计过程中团队成员应恪守职业道德,严格遵守保密规定,签署书面保密承诺书。未经委托人书面同意,不得向其他单位或个人透漏任何审计信息。 2.信誉良好、诚实守信,审计服务单位以往与采购方无纠纷。 3.若审计服务单位实质上不符合资质要求,即使已提交相关文件,采购人有权取消其资格,采购人对审计服务单位的一切损失不负任何责任。 |
5 | 审计内容: 财务收支及内部控制专项审计,审计主要内容包含但不限于: (1)对我院2021年(含)以来财务收支、预算执行、各种项目资金(含重大发展规划及重大经济事项决策、基本建设、维修改造、物资采购、设备购置、资产管理、科研项目、奖助学金、人事管理、对外交流合作、专项经费等)、同时对会计核算、财务管理和内部控制(如招投标、合同签订、工程管理、验收、资金审批等)进行全面审计; |
6 | (2)对我院2021年(含)以来内部控制情况(含党风廉政制度建设与执行情况,重点检查“三重一大”议事规则、一岗双责等;中央八项规定精神落实情况;重点环节制度建设与执行情况,重点检查“人、财、物”等制度是否健全,是否执行到位等进行全面审计; (3)以往审计、巡视巡察、督查、检查等发现问题的整改情况。 (4)其他需要审计的内容。 |
7 | 验收: 按照审计目标完成审计实施后,形成审计报告及有关管理建议书征求意见稿,对被审计单位(人员)的书面意见进行审议后,形成审计报告,审计部门报委托人主管领导审批审计报告。验收标准由委托人及投标人根据相关标准进行友好协商确定。 |
广东政府采购智慧云平台电子卖场
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定点议价采购公告
定点议价采购公告
汕头大学医学院采用定点采购议价方式实施本次采购。
一、项目信息
一、项目信息
(一)项目名称:汕头大学医学院审计服务定点采购
(二)项目编号:DDYJ-2024-1117787
(三)预算金额:99,400.00
(四)采购需求:
编号编号
服务描述
服务描述
需求描述
需求描述
数量数量
控制单价
控制单价
(元)(元)
计计
量量
单单
位位
1
人员要求:不少于4
服务开始时间:2024年4月1日
服务结束时间:2024年5月30日
审计对象数量:1
审计范围:对2021年至2023年度汕头大学医学院
财务收支及内部控制情况进行专项审计,必要时可
追溯到以前年度。
审计年限:3年以上
汕头大学医学院财
务收支及内部控制
专项审计
1
99,400 项
商务需求
商务需求
编号编号
需求内容
需求内容
1
2
3
4
5
6
7
1.审计团队要求: ★(1)审计组现场负责人应具有注册会计师资格并执业6年以上。因审计工作的专业
性要求强,现场负责人需提供负责过高等院校财务审计工作经验的证明材料(需提供供应商为审计组现场
负责人缴纳投标截止日前6个月内任意1个月社保的证明材料及相关证书复印件、工作经验证明材料)。
(2)驻场注册会计师与团队成员比例合理,团队人员一般不少于4名,成员必须具备3年或以上会计师事
务所工作经验(截至本项目截至响应之日);工作期间,人员需固定,如确需变更,须提前通知委托方,
并经委托方同意。 应提供拟选派专业技术人员的名单、性别、年龄、学历、职称、从事审计或财务工作经
验、年限等,并提供身份证、职称证书(资格证)、雇佣合同等证明资料复印件。
(3)团队成员要严格按法律法规要求和审计方案规定,采取适当的审计方法,实施充分、有效的审计程
序,确保审计质量,按时完成审计内容;对审计发现问题,应证据充分、表述明晰、结论准确,并及时、
规范填写审计底稿。 (4)严格执行三级复核制度,并提请委托方及时确认审计工作底稿,按时出具审计
报告;按照规范的格式撰写审计报告,保证报告内容客观、真实,层次分明,无错漏,审计建议恰当、具
体,具有针对性和可操作性。
(5)审计过程中如遇到团队成员无法解决的问题,应及时与委托方沟通;定时汇报审计工作进展情况,以
保证审计项目按时完成。 (6)审计过程中团队成员应恪守职业道德,严格遵守保密规定,签署书面保密
承诺书。未经委托人书面同意,不得向其他单位或个人透漏任何审计信息。 2.信誉良好、诚实守信,审计
服务单位以往与采购方无纠纷。 3.若审计服务单位实质上不符合资质要求,即使已提交相关文件,采购人
有权取消其资格,采购人对审计服务单位的一切损失不负任何责任。
审计内容: 财务收支及内部控制专项审计,审计主要内容包含但不限于: (1)对我院2021年(含)以
来财务收支、预算执行、各种项目资金(含重大发展规划及重大经济事项决策、基本建设、维修改造、物
资采购、设备购置、资产管理、科研项目、奖助学金、人事管理、对外交流合作、专项经费等)、同时对
会计核算、财务管理和内部控制(如招投标、合同签订、工程管理、验收、资金审批等)进行全面审计;
(2)对我院2021年(含)以来内部控制情况(含党风廉政制度建设与执行情况,重点检查“三重一大”议
事规则、一岗双责等;中央八项规定精神落实情况;重点环节制度建设与执行情况,重点检查“人、财、
物”等制度是否健全,是否执行到位等进行全面审计; (3)以往审计、巡视巡察、督查、检查等发现问题
的整改情况。 (4)其他需要审计的内容。
验收: 按照审计目标完成审计实施后,形成审计报告及有关管理建议书征求意见稿,对被审计单位(人
员)的书面意见进行审议后,形成审计报告,审计部门报委托人主管领导审批审计报告。验收标准由委托
人及投标人根据相关标准进行友好协商确定。
(五)议价发起时间:2024年04月02日
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(六) 本项目采用的是按时间的报价方式。
二、需求信息
二、需求信息
服务内容:
合同份数:4
是否需要验收:需要验收
争议处理方式:向采购单位所在地的仲裁委员会申请仲裁解决
发票类型:增值税普通发票
三、供应商报价须知
三、供应商报价须知
(一)被邀请的供应商应根据议价信息的要求,在满足采购需求的前提下,于规定时间内对项目做出报价。
(二)供应商应在报价时,可通过系统提供采购需求中所要求的全部资料与数据的,应当通过系统提交。供应商不得在所上传的
附件中填写项目报价信息,如系统报价与附件材料不一致,则附件报价无效,以系统报价为准。
(三)供应商应认真核对报价信息,确保符合采购需求,并对其真实性负责。若与实际不符,一经查实,将视为弄虚作假,当次
报价无效,并按政府采购相关规定给予处理。
四、定点议价规则
四、定点议价规则
(一)报价规则。
(1)供应商的报价应是总价。
(2)供应商的报价不得高于最高限价。
(二)成交规则、终止规则。
(1)成交规则:采购人接受供应商报价的,议价成交。
(2)终止规则:在定点议价公告期间,采购人因故取消采购任务;或者采购人不接受供应商报价的,议价终止。
五、项目联系方式
五、项目联系方式
联系方式:马晓 17665019860
采购单位:汕头大学医学院
2024年04月02日
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联系人:郝工
电话:
010-68960698 邮箱:1049263697@qq.com