办公用品第三批公告招标公告
办公用品第三批公告招标公告
办公用品采购第三批
项目编号 | JZEG-FF-24-G1-W-******* | 采购经理 | 赵虎-199*****712 |
报名截止时间 | 2024-05-09 16:00 | 报价截止时间 | 2024-05-09 18:00 |
采购明细信息:
物资编码 | 物资名称 | 生产厂家(品牌) | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 交货期 | 备注 |
********** | 教鞭棒 | 伸缩款 | 1 | 个 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 | |
********** | 纸板夹 | A4 | 1 | 个 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 | |
********** | 拉杆文件夹(大) | 鸿发 | 2.5cm | 1 | 个 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 |
********** | 拉杆文件夹(小) | 鸿发 | 2.0cm | 1 | 个 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 |
********** | 拉杆文件夹(中) | 鸿发 | 1.5cm | 1 | 个 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 |
********** | 美工刀 | 三木 | 13cm | 1 | 把 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 |
********** | 美工刀(大) | 三木 | 16cm | 1 | 把 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 |
********** | 美工刀片 | 10个/盒 | 1 | 盒 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 | |
********** | 美工刀片(大) | 10个/盒 | 1 | 盒 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 | |
********** | 计算器 | 得力 | 电池款 | 1 | 个 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 |
********** | 计算器(科学) | 得力 | 电池款 | 1 | 个 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 |
********** | 会计凭证 | 牛皮封皮 | 1 | 个 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 | |
********** | 会计凭证 | 牛皮小盒 | 1 | 个 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 | |
********** | 入库单 | 3联 | 1 | 本 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 | |
********** | 出库单 | 54k | 1 | 本 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 | |
********** | 收据 | 3联 | 1 | 本 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 | |
****010117 | 运货清单 | 三联单 | 1 | 本 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 | |
****010118 | 钢板直尺 | 得力 | 15cm | 1 | 个 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 |
****010119 | 钢卷尺 | 10m | 1 | 个 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 | |
****010120 | 钢卷尺 | 5m | 1 | 个 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 | |
****010121 | 比例尺 | 宝井文具 | 30cm | 1 | 个 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 |
****010122 | 皮尺 | 100m | 1 | 个 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 | |
****010123 | 三角板 | 得力 | 33cm | 1 | 套 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 |
****010124 | 塑料直尺 | 20cm | 1 | 个 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 | |
****010125 | 扣取纸 | 分格 38*44mm | 1 | 本 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 | |
****010126 | 黑白板(两用) | 晨材 | 0.8m*1.2m | 1 | 块 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 |
****010127 | 海绵擦 | 纳米海绵 | 1 | 个 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 | |
****010128 | 垫板 | 环美 | A5 | 1 | 个 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 |
****010129 | 白线团 | 2Om | 1 | 团 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 | |
****010130 | 沾水盒 | 顺来 | 海绵 | 1 | 个 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 |
****010131 | 塑封机 | A3 | 1 | 台 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 | |
****010132 | 塑封机 | A4 | 1 | 台 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 | |
****010133 | 办公椅(低) | 海绵黑色网椅 | 1 | 把 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 | |
****010134 | 办公椅(中) | 海绵黑色网椅 | 1 | 把 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 | |
****010135 | 办公椅(高) | 海绵黑色网椅 | 1 | 把 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 | |
****010136 | 串旗 | 50面/包 | 1 | 包 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 | |
****010137 | 国旗 | 光达旗帜 | 1号 | 1 | 面 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 |
****010138 | 国旗 | 光达旗帜 | 2号 | 1 | 面 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 |
****010139 | 国旗 | 光达旗帜 | 3号 | 1 | 面 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 |
****010140 | 摇旗 | 7号 | 1 | 面 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 | |
****010141 | 长方旗 | 大号 | 1 | 包 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 | |
****010142 | 铁皮文件柜 | 850*390*1960 mm | 1 | 个 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 | |
****010143 | 铁皮文件柜锁 | 12个/盒 | 1 | 个 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 | |
****010144 | 粘钩 | 3个装 | 1 | 板 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 | |
****010145 | 三角座位牌 | 亚克力材质 | 1 | 个 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 | |
****010146 | 桌签 | 亚克力材质 | 1 | 个 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 | |
****010147 | 枕巾 | 纯棉 | 1 | 条 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 | |
****010148 | 枕套 | 纯棉 | 1 | 个 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 | |
****010149 | 枕头 | 决明子 | 1 | 个 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 | |
****010150 | 被罩 | 1.6*2.1米 | 1 | 个 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 |
项目要求:
1.保证金金额:0元
2.商务条款:一、质量要求技术标准:出卖人对质量负责的条件和期限:执行国家标准,产品实行“三包”质量保证期12个月,质保期内有质量问题乙方应免费维修或调换。 二、到货地点:新疆拜城峰峰煤焦化有限公司及所属各矿三、到货时间:按照甲方要求的时间到货 四、运输方式及到达站港和费用负担:送货及运杂费由乙方承担,运输、装卸的安全责任均由乙方承担。 五、合理损耗及计算方法:无损耗。 六、包装标准, 包装物的供应与回收:执行国家或行业标准,包装物不回收。 七、验收标准, 方法及提出异议期限:按国家执行质量标准和成交书所规定的产品双方共同验收,异议自到货后30日内提出,由出卖人负责解决。 八、结算方式及期限:货到验收合格后由乙方开具相应税率的增值税专用发票,甲方核对无误,履行内部审批程序,3个月付清货款(不计利息)(总金额超5万留质保金) 九、担保方式:无。 十、违约责任:执行合同法的有关规定,由违约方支付违约金;造成损失的,支付赔偿金。 十一、解决合同纠纷的方式:甲乙双方友好协商,协商或调解不成的由 合同签订地 人民法院诉讼解决。十二、其他约定事项:1、出卖人所提供产品应符合中华人民共和国产品质量法要求,产品标牌标识规范,资证齐全,并对产品违法所造成的处罚承担责任;2、免费指导安装调试培训;3、供货厂商必须开具增值税专用发票。
3.技术条款:
4.注册资本必须大于等于0元
5.报名要求:报名前请务必仔细阅读商务条款和物资(材料)明细、备注信息,以及上传相应企业资质(营业执照),需满足报名要求附件内要求的内容
标签: 办公用品采购
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