办公用品第五批公告招标公告
办公用品第五批公告招标公告
办公用品采购第五批
项目编号 | JZEG-FF-24-G1-W-******* | 采购经理 | 赵虎-199*****712 |
报名截止时间 | 2024-05-09 16:00 | 报价截止时间 | 2024-05-09 18:00 |
采购明细信息:
物资编码 | 物资名称 | 生产厂家(品牌) | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 交货期 | 备注 |
********** | 一次性碗(大) | 木浆材质 | 1 | 个 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 | |
********** | 垃圾袋(大) | 30个/把 | 1 | 把 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 | |
********** | 垃圾袋(小) | 10卷/包 | 1 | 卷 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 | |
********** | 垃圾袋(中) | 30个/把 | 1 | 把 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 | |
********** | 黄色垃圾袋 | 50个/把 | 1 | 把 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 | |
********** | 小垃圾桶 | 21*30cm | 1 | 个 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 | |
********** | 大垃圾桶 | 100L | 1 | 个 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 | |
********** | 竹子扫把 | 全枝脱叶 | 1 | 个 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 | |
********** | 高粱扫把 | 普通款 | 1 | 个 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 | |
********** | 芨芨草扫把 | 78*45cm | 1 | 把 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 | |
********** | 海绵拖把 | 棉头长38cm | 1 | 个 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 | |
********** | 平板拖把 | 60cm | 1 | 个 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 | |
********** | 平板拖把 | 80cm | 1 | 个 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 | |
********** | 平板拖布 | 60cm | 1 | 个 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 | |
********** | 平板拖布 | 80cm | 1 | 个 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 | |
********** | 拖把池 | 瓷质 30*30*40cm | 1 | 个 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 | |
****010217 | 圆头拖把 | 棉线 | 1 | 把 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 | |
****010218 | 套扫 | 10套/箱 塑料铲、铁杆 | 1 | 套 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 | |
****010219 | 84消毒液 | 30瓶/箱 | 1 | 瓶 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 | |
****010220 | 洁厕灵 | 500ml/瓶 | 1 | 瓶 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 | |
****010221 | 马桶刷 | 软毛 | 1 | 个 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 | |
****010222 | 空气清新剂(液) | 320ml/瓶 | 1 | 瓶 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 | |
****010223 | 檀香 | 90支 | 1 | 盒 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 | |
****010224 | 洁面乳 | 100ml/瓶 | 1 | 瓶 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 | |
****010225 | 沐浴露 | 200g/瓶 | 1 | 瓶 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 | |
****010226 | 沐浴露 | 400g/瓶 | 1 | 瓶 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 | |
****010227 | 沐浴露 | 8g/袋 | 1 | 袋 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 | |
****010228 | 洗发水 | 飘柔 | 200ml | 1 | 瓶 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 |
****010229 | 洗发水 | 飘柔 | 400ml | 1 | 瓶 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 |
****010230 | 洗发水 | 小袋 | 1 | 袋 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 | |
****010231 | 护发素 | 蜂花 | 450ml/瓶 | 1 | 瓶 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 |
****010232 | 洗手液 | 500ml | 1 | 瓶 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 | |
****010233 | 洗衣粉 | 雕牌 | 280g/袋 | 1 | 袋 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 |
****010234 | 洗衣粉 | 雕牌 | 5kg | 1 | 袋 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 |
****010235 | 洗衣液 | 超能 | 1.3kg | 1 | 桶 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 |
****010236 | 洗衣液 | 超能 | 5kg | 1 | 桶 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 |
****010237 | 洗衣液 | 超能 | 500g | 1 | 袋 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 |
****010238 | 香皂 | 舒肤佳 | 115克 | 1 | 块 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 |
****010239 | 香皂盒 | pp材质 | 1 | 个 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 | |
****010240 | 透明皂 | 雕牌 | 200g | 1 | 块 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 |
****010241 | 大宝SOD蜜 | 大宝 | 50g | 1 | 瓶 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 |
****010242 | 脸盆 | 塑料材质 | 1 | 个 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 | |
****010243 | 脸盆架 | 可多层收纳 | 1 | 组 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 | |
****010244 | 牙缸 | 巧手商品 | 塑料材质 | 1 | 个 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 |
****010245 | 牙膏 | 中华 | 220g | 1 | 支 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 |
****010246 | 牙膏 | 中华 | 90g | 1 | 支 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 |
****010247 | 牙具 | 一次性 | 1 | 个 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 | |
****010248 | 牙签 | 优质牙签 | 木质 | 1 | 盒 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 |
****010249 | 牙签 | 精细竹牙签 | 木质 | 1 | 包 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 |
****010250 | 牙刷 | 络驿坊 | 软毛 | 1 | 支 | 合同内例行约定 | 本合同采用固定单价,按照发生数量据实结算。 |
项目要求:
1.保证金金额:0元
2.商务条款:一、质量要求技术标准:出卖人对质量负责的条件和期限:执行国家标准,产品实行“三包”质量保证期12个月,质保期内有质量问题乙方应免费维修或调换。 二、到货地点:新疆拜城峰峰煤焦化有限公司及所属各矿三、到货时间:按照甲方要求的时间到货 四、运输方式及到达站港和费用负担:送货及运杂费由乙方承担,运输、装卸的安全责任均由乙方承担。 五、合理损耗及计算方法:无损耗。 六、包装标准, 包装物的供应与回收:执行国家或行业标准,包装物不回收。 七、验收标准, 方法及提出异议期限:按国家执行质量标准和成交书所规定的产品双方共同验收,异议自到货后30日内提出,由出卖人负责解决。 八、结算方式及期限:货到验收合格后由乙方开具相应税率的增值税专用发票,甲方核对无误,履行内部审批程序,3个月付清货款(不计利息)(总金额超5万留质保金) 九、担保方式:无。 十、违约责任:执行合同法的有关规定,由违约方支付违约金;造成损失的,支付赔偿金。 十一、解决合同纠纷的方式:甲乙双方友好协商,协商或调解不成的由 合同签订地 人民法院诉讼解决。十二、其他约定事项:1、出卖人所提供产品应符合中华人民共和国产品质量法要求,产品标牌标识规范,资证齐全,并对产品违法所造成的处罚承担责任;2、免费指导安装调试培训;3、供货厂商必须开具增值税专用发票。
3.技术条款:
4.注册资本必须大于等于0元
5.报名要求:报名前请务必仔细阅读商务条款和物资(材料)明细、备注信息,以及上传相应企业资质(营业执照),需满足报名要求附件内要求的内容
标签: 办公用品采购
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