科学技术协会2016年部门预算招标公告

科学技术协会2016年部门预算招标公告

信息索引号 xfxzf-04_A/****-******* 发布日期 2016年06月15日
文件编号 废止日期
发布机构 息烽县政府 公开形式 网站
公开方式 主动公开 服务对象
体裁分类 信息分类 “三公”经费
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一、部门概况:

(一)部门职责

县科协是科技工作者的群众组织,是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是我县推动科学技术 事业发展的重要力量,县科协是中共息烽县委领导下的人民团体,是中国科协的地方组织,其工作任务是:

1、开展学术交流,活跃学术思想,促进科学和经济发展,推动知识创新和决策的科学化、民主化、充分发挥学术交流主渠道的作用。

2、弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,提倡科学、文明、健康的生活方法,进行各类型的适用技术培训,推广先进技术,开展青少年科技教育活动,提高民族科技文化素质,充分发挥科普工作主力军的作用,

3、反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,组织科技工作者参与国家科学技术政策,法规制定和国家事务的政治协商,科学决策,民主监督工作,为科技团体和科技工作者提供服务。

4、表彰奖励优秀科技工作者和科协、学会工作者,举荐科技人才。

5、开展科学论证,咨询服务,提出政策建议,促进技术成果的转化,接受委托承担项目评估,成果鉴定,专业技术职务资格评审等任务。

6开展继续教育和技术培训工作。

7、开展国内民间科技交流与合作,促进息烽的对外开放和经济发展,充分发挥民间科技交流主要代表的作用。

8、管理所属县级学会和科技的业务工作。

9承办县委、政府和上级科协交办的其他事项。

(二)部门机构设置

县科协机关设1个办公室,属全额拨款参公事业单位。

(三)人员构成情况

县科协共有编制5人,主席(正科级)1名,副主席(副科级)1名,办公室主任1名,正科级干部1名,科员1名。另外退休人员2名。


二、2016年部门预算表

部门公开表1

2016年财政拨款收支总表

单位:万元

收 入
支 出

项目
预算数
支出功能分类
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款

一、本年收入
77.36
一、本年支出
77.36
77.36
0.00

(一)一般公共预算财政拨款收入
77.36
(一)一般公共服务支出
72.37
72.37

(二)政府性基金预算财政拨款收入
(二)公共安全支出
0.00

(三)教育支出
0.00

二、上年结转
0.00
(四)科学技术支出
0.00

(一)一般公共预算财政拨款
(五)文化体育与传媒支出
0.00

(二)政府性基金预算财政拨款
(六)社会保障和就业支出
0.00

(七)医疗卫生支出
1.95
1.95

(八)节能环保支出
0.00

(九)城乡社区支出
0.00

(十)农林水支出
0.00

(十一)交通运输支出
0.00

(十二)资源勘探电力信息等支出
0.00

(十三)商业服务业等支出
0.00

(十四)国土海洋气象等支出
0.00

(十五)住房保障支出
3.04
3.04

(十六)粮油物资储备支出
0.00

(十七)其他支出
0.00


收入总计
77.36
支出总计
77.36
77.36
0.00

部门公开表2

2016年一般公共预算支出表





单位:万元

科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出





201


一般公共服务支出
77.36
57.16
20.2







206
07
01
行政运行(科学技术普及)
49.76
49.76

221
02
01
住房公积金
3.04
3.04

221
02
03
购房补贴

206
07
01
公用经费
2.41
2.41

201
99
99
其他一般公共服务支出

……
……

201
02
政协事务

……
……


210
医疗卫生与计划生育支出

210
05
医疗保障
1.95
1.95

210
05
01
行政单位医疗
1.95
1.95

210
05
02
事业单位医疗

206
07
99
其他科学技术普及支出
15.2
15.2

206
01
99
其他科学技术管理事务支出
5
5



……
……

合计
77.36
57.16
20.2

部门公开表3

2016年一般公共预算基本支出表


单位:万元

经济分类科目
基本支出

科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费




206
工资福利支出
29.88
29.88

206
07
基本工资
12.85
12.85

206
07
津贴补贴
12.04
12.04

210
05
行政单位医疗
1.95
1.95

221
02
住房公积金
3.04
3.04

221
02
购房补贴

……
……

302
商品和服务支出(公用经费)
2.41
2.41

206
07
办公费
0.33
0.33

206
07
印刷费
0.5
0.5

206
07
咨询费

206
07
手续费

206
07
水费
0.16
0.16

206
07
劳务费
0.23
0.23

206
07
电费
0.38
0.38

201
99
工会经费
0.16
0.16

206
07
接待费
0.04
0.04

206
07
公务用车运行费

206
07
邮电费
0.61
0.61

……

206
07
对个人和家庭的补助
19.88
19.88

离休费

206
07
退休费
19.88
19.88

……

310
其他资本性支出

310
02
办公设备购置

……


合计
52.17
49.76
2.41

部门公开表4

2016年一般公共预算“三公经费”支出表


项目
2015年“三公经费”一般公共预算数(万元)
2016年“三公经费”一般公共预算数(万元)
与上年相比增减变化比率(%)
与上年相比增减变化原因说明
2016年“三公经费”占本部门一般公共预算支出的比重(%)
备 注

一、 因公出国(境)费
——
——
——
——

二、公务接待费
0.05
0.04
16
0.001

三、公务用车购置及运行维护费
0.61
0
0
0

1、公务车运行维护费
0.61
0
0
0

2、公务车购置费

合计
0.66
0.04
16

0.001

部门公开表6

2016年部门收支总表

单位:万元

收 入
支 出

项目
预算数
项目
预算数

一、一般公共预算财政拨款
77.36
一、一般公共服务支出
72.73

二、政府性基金预算财政拨款
二、公共安全支出

三、事业收入
三、教育支出

四、事业单位经营收入
四、科学技术支出

五、其他收入
五、文化体育与传媒支出

六、社会保障和就业支出
1.59

七、医疗卫生支出

八、节能环保支出

九、城乡社区支出

十、农林水支出

十一、交通运输支出

十二、资源勘探电力信息等支出

十三、商业服务业等支出

十四、国土海洋气象等支出

十五、住房保障支出
3.04

十六、粮油物资储备支出

十七、其他支出

本年收入合计
77.36
本年支出合计
77.36

用事业基金弥补收支差额
结转下年

上年结转


收入总计
77.36
支出总计
77.36

部门公开表7

2016年部门收入总表









单位:万元

科目编码
科目名称
合计
一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
事业单位经营收入
其他收入
上年结转
用事业基金弥补收支差额






一般公共服务支出
77.36
77.36

















206
07
01
行政运行
49.76
49.76




206
07
01
一般行政管理事务
2.41
2.41




221
02
01
住房公积金
3.04
3.04








210
05
医疗保障
0.00




210
05
01
行政单位医疗
1.95
1.95




206
07
99
其他科学技术普及支出
15.2
15.2




206
01
99
其他科学技术管理事务支出
5
5














合计
77.36
77.36








部门公开表8

2015年部门支出总表








单位:万元

科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出






一般公共服务支出
77.36
57.16
20.2




206
07
01
行政运行
49.76
49.76



206
07
01
一般行政管理事务
2.41
2.41


221
02
01
住房公积金
3.04
3.04


221
02
03
住房增量


210
05
医疗保障
0.00


210
05
01
行政单位医疗
1.95
1.95


206
07
99
其他科学技术普及支出
15.2
15.2


206
01
99
其他科学技术管理事务支出
5
5








合计
77.36
57.16
20.2

三、2016年部门预算数据分析

(一)2016年财政拨款收支预算情况总体说明

2016年财政拨款收支总预算77.36万元。收入包括:一般公共预算拨款收入 77.36万元,没有政府性基金预算拨款 。上年结转 0 万元;支出包括:一般公共服务支出49.76万元、行政单位医疗支出 1.95 万元、公用支出2.41万元,住房保障支出 3.04 万元,其他科学技术支出20.2万元 。

(二)2016年一般公共预算支出情况说明

2015年全年一般公共预算支出 77.36万元,其中:基本支出57.16万元,项目支出 20.2 万元,具体各科目支出情况如下:

1、机构运行支出49.76万元,其中基本支出49.76万元;

2.一般公共服务支出2.41 万元,其中:基本支出2.41 万元,

3.医疗卫生支出 1.95万元,其中:基本支出 1.95万元。

4.住房保障支出3.04万元,其中:基本支出 3.04 万元;

5、其他科学技术普及支出20.2万元,其中项目支出20.2万元。

(三)2016年一般公共预算基本支出情况说明

2016年一般公共预算基本支出77.36万元,其中:人员经费 49.76万元,公用经费2.41万元。人员经费49.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、退休费等;公用经费2.41 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

(四)2016年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2016年“三公”经费预算 0.04 万元,比2015年预算 0.66万元下降93 %,公务用车购置及运行费2016年预算 0万元,其中:公务车运行维护费2016年预算0万元,变化原因为公车改革单位不保留车,公务接待费2016年预算0.04万元,比2015年预算0.05万元,下降20 %,减少原因主要是按照中央八项规定要求,厉行节约,继续严格控制公务接待费预算。

(五)县科协没有2016年政府性基金预算支出。

(六)2016年部门收支总体说明

2016年收入预算总计77.36万元,支出预算总计77.36万元,具体情况如下:

1.收入预算总计77.36万元,其中:一般公共预算拨款收入 57.16万元,专项资金预算收入20.2万元。

2.支出预算总计77.36万元,其中:人员工资49.76万元,医疗保险支出1.95万元,住房保障支出3.04万元,一般公用经费支出2.41万元,其他科普项目经费支出20.2万元。


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