委托社会审计服务项目市场调研函
委托社会审计服务项目市场调研函
我院拟采用院内比价方式将医院2023年度的“财务收支、内部控制评价”二个项目的审计和评价工作委托给社会审计机构进行,现对服务价格进行市场调研,特邀请有意向有实力的单位积极参与报价。
一、审计项目介绍
项目 | 财务收支审计 | 内部控制评价 |
内容 | ||
审计范围 | 主要对收入来源的合法性、合规性;以及支出项目的合理性、必要性、真实性进行审计。 | 主要对内控制度健全性、合理性、执行情况进行评价 |
审计目标 | 规范管理行为,规避风险漏洞。 | 健全内控制度,优化内控流程,提高管理效益。 |
使用范围 | 医院内部管理层使用 | 对内对外:中医绩效考核指标要求项 |
二、报价须知:
1.报价人必须是在中华人民共和国境内注册的具有合法资格的企业,具有独立承担民事责任的能力,具有相关经营范围。
2.报价人具有良好的商业信誉和健全的公司制度。
3.报价人近三年内,在经营活动中没有重大违法违规记录。
4.报价人具备专业的审计团队。自2022年1月1日至今近两年承担过同等类似服务的业绩
三、报价需提供资料
1.营业执照、单位简介。
2.项目报价表、服务方案。
3.所有资料加盖单位公章
四、报价截止时间:请有意愿单位自本公告发布之日起七日内报送资料。
五、联系人:印 静 联系电话:********-8888
六、具体采购需求和报价表见附件
北京市房山区中医医院
2024年7月10日
附件1:具体采购需求
一、对被采购单位技术力量的要求
1.被采购单位需设立专门的项目审计组,根据需要配备数量充足的项目经理和专业审计人员。
2.相关人员要具备较高的政治素质、专业技术水平和组织协调、沟通交流、处理复杂问题的能力;应遵守职业道德规范,具备完成审计项目的专业胜任能力,须具有从事同类审计项目的工作经验。
3.项目审计组人员应保持稳定,未经采购人允许,不得变更项目经理和审计人员。
4.审计过程中要严格执行《审计署关于加强审计纪律的规定》(“八不准”规定)。
附件2:项目报价表
项目 | 财务收支审计 | 内部控制评价 |
内容 | ||
2023年年度资产总额 | *****.6万元 | |
项目打包价合计(元) | ||
备 注 |
备注:此报价自报价之日起一个月内有效
报价单位全称:
法人签字:
单位公章:
报价日期:2024年 月 日
招标
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