关于肥西县公立医院财务收支审计等项目二次询价公告

关于肥西县公立医院财务收支审计等项目二次询价公告

关于肥西县公立医院财务收支审计项目

二次询价公告

根据年度工作安排,经委办公会议研究同意,通过询价方式确定肥西县中医院、肥西县第二人民医院、肥西县妇幼保健院等公立医院2023年度财务收支以及肥西县第二人民医院原院长任期(2017年3月至2024年1月)经济责任审计单位开展询比,欢迎各供应商积极参与。

一、采购需求前附表

序号

条款名称

内容、说明与要求

1

付款方式

按照要求完成并验收合格后付清100%款项

2

服务地点

肥西县

3

期 限

自合同签订之日起7日内开始。

4

拦 标 价

4万元

二、供应商资格

(一)满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,

业务范围包含但不限于所投物资的所有采购内容,近3年未受到行业主管部门处罚,无不良记录的。

(二)提供2022年元月1日至今在经营活动中无严重违法违规、无质量不良记录和黑名单记录声明函;

(三)本项目的特定资格要求:

(四)不接受联合体报价。

三、遴选方式

询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中,按照有效最低价确定成交供应商。

四、说明及要求

(一)本次招标的使用单位是肥西县卫生健康委员会财审科;

(二)如中标供应商放弃中标,或中标供应商因虚假应标及虚假承诺被取消资格的,该中标供应商废标且该中标供应商将被我委列入我县卫健系统黑名单并在相关网站给予公示,同时函告相关监管部门建议纳入不诚信企业,且不在允许参加我县卫健系统任何招采事宜;

同时,中标供应商放弃中标资格或被取消中标资格的,在此情况下,采购人可确定下一成交候选人为中标供应商或根据实际情况重新开展采购活动。

(三)本次中标结果执行过程中如果与国家、省、市、县政策等相违背,将立即终止协议,因此造成的损失双方各自承担;

(四)需满足3家才可开标;

(五)开标一览表中的投标价不得高于所设拦标价,否则废标处理;

五、投标文件组成

(一)投标文件目录(标注投标文件中各项资料的页码);

(二)开标一览表(格式自行设计);

(三)投标响应表(格式自行设计,实质性内容不得缺失);

(四)资质证照(企业资质证照等);

(五)投标代理人的法定代表人授权书及社保证明材料(法人可不提供);

(六)无严重违法违规、无质量不良记录和黑名单记录声明函;

(七)投标人认为需要提交的其他文件或说明。

备注:投标文件所有含有实质内容均需加盖投标公章(需红章)。

六、有效最低价评审程序

(一)初审:投标文件应实质上响应招标文件的要求,无显著差异或保留。对内容不全,影响正常评标的投标文件由询价小组初审后按无效标书处理。

(二)符合初审指标通过标准的,为有效投标;

(三)有效最低价:按照最低价为预成交供应商(投标单价大小写需一致)。

七、如对公示内容有任何意见或建议,请您于2024年8月13日10:00前,将反馈意见(格式详见附件1—反馈意见书)和相关证明文件(包括技术标准、产品彩页、检测报告等)加盖公章后通过邮箱(fxxwjwxja@126.com)传送,我单位将对意见或建议进行汇总,并结合项目实际,进一步修订完善项目需求并在询价网站公示。

八、投标截止时间地点:2024年8月15日15:30(北京时间)前将投标文件电子版(PDF格式并形成压缩包署名文件、文件内容需原件彩色扫描件)发至fxxwjwxja@126.com邮箱,报价文件投递时间为2024年8月15日15:00-15:30,逾时视为自动放弃投标资格。

联系人:宋功义 联系电话:0551-********

附件:采购需求附件1-反馈意见书-(关于肥西县公立医院财务收支审计等项目(二次)询价公告)-8.2.doc

2024年8月12日

采购需求

一、项目概况

根据年度工作安排,对肥西县中医院、肥西县第二人民医院、肥西县妇幼保健院等公立医院2023年度财务收支以及肥西县第二人民医院原院长任期经济责任履行情况进行审计,本项目拟招1家供应商提供审计服务。

二、服务需求

接到采购人任务后的7个工作日内,成交服务商须配备1名负责人(注册会计师职称),1名注册会计师、2名中级会计师、2名会计师助理,在规定的审计时间内完成审计报告,提交审计报告一式三份,并按要求提供审计报告电子版及底稿等纸质材料。

三、其他要求

(一)提供近三年从事县级以上公立医院经济责任审计或县级以上公立医院财务审计业绩合同3份以上。

(二)派出人员须依法审计,执行审计工作纪律、保密和廉政规定,不得利用参与审计承揽业务或谋取其他利益。

(三)审计过程中严格按照审计准则和肥西县卫健委的工作要求实施审计,对其审计结果的全面性、真实性、合法性负责。

(四)需制定了项目审计、审核、管理、档案等事项的内控管理、质量管理制度;以及人员、资料、操作规程和检查程序等方面在保密方面措施规定。

(五)需要提供近3个月社保证明。

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标签: 财务收支审计

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