涡阳县审计局关于涡阳县乡村振兴局的审计报告
涡阳县审计局关于涡阳县乡村振兴局的审计报告
根据《中华人民共和国审计法》和《涡阳县审计机关2024年度审计项目计划》(涡审委办发〔2024〕1号)文件的规定,经中共涡阳县委审计委员会批准,中共涡阳县委审计委员会办公室、涡阳县审计局派出审计组于2024年5月10日至7月3日对乡村振兴局进行了就地审计。涡阳县乡村振兴局对其提供的资料的真实性、完整性负责,并对此作了书面承诺。中共涡阳县委审计委员会办公室、涡阳县审计局的责任是依法独立实施审计并出具审计报告。
一、基本情况
(一)机构设置
涡阳县乡村振兴局内设股室3个:项目股、综合室、光伏运维管理室;下属事业单位1个:乡村振兴服务中心。
(二)审计范围
本次审计的时间范围是2022年8月至2024年5月。
(三)资产负债及财务收支情况
1.资产负债情况。
截至2024年5月底,县乡村振兴局资产总额为11.97万元,其他应付及预收款3.29万元,净资产合计8.68万元。
2.财务收支情况。
2022年8月至2024年5月收入总额*****.60万元,支出总额*****.60万元。
二、审计发现的主要问题简述
(一)重大经济决策制度制定、执行和效果情况
1.扶贫捐赠资金使用不合规。
县乡村振兴局存在部分扶贫捐赠资金使用不合规的问题。
(二)预算执行及财政财务收支管理方面
2.监理费未列入政府采购预算。
县乡村振兴局存在部分监理费未列入政府采购预算的问题。
3.项目资金支出无相关审核、审批手续。
县扶贫服务中心存在农业全产业链提升项目资金支出无相关审核、审批手续的问题。
4.未严格落实公务卡结算规定。
审计抽查发现,乡村振兴局部分支出未使用公务卡结算。
5.差旅费补助管理不规范。
审计发现,乡村振兴局存在出差无审批、无事由、重复报销等问题。
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