黑龙江省科学院黑龙江省科学院年度审计服务采购项目比价采购公告
黑龙江省科学院黑龙江省科学院年度审计服务采购项目比价采购公告
(一)按照驻省科技厅纪检监察组关于印发《关于对省科技厅、省科协、省科学院直属事业单位(院所)财务管理突出问题开展专项整治的工作方案》的通知(驻黑科纪监发〔2024〕3号)要求检查重点整治的四个方面29个具体问题:①资金方面1.预算编制不全面,历年结余、结转资金未编入预算;2.预算执行不严格,会计核算不细;3.违背预算约束、挪用专项经费、擅自动用财政专户资金、擅自扩大支出范围侵占专项资金;4.项目资金未能有效实施绩效管理,未达到项目规定的使用效果;5.以各种名义虚报、套取科技奖补资金;6.隐瞒收入、虚列支出、形成账外“小金库”、坐支应当上交国家的财政收入;7.违规发放各种奖金、津补贴;8.报销手续不全、差旅费审批不严格;9.其他违规管理使用资金问题。②资产方面10.房产、土地等国有资产产权不清晰,所有权、使用权变更不及时;11.国有资产违规出租出借,未履行审批手续;12.租金收入未上缴财政,国有资产有偿收入余额未纳入预算执行收支两条线;13.国有资产有偿收入收取不及时;14.未严格执行国有资产清点制度,造成国有资产账实不符,盘亏流失;15.专利权、商标权、购置或开发的系统软件等无形资产未纳入固定资产管理,财务核算不到位;16.购置的原材料、器械、设备等国有资产出库、领用手续不齐全;17.其他违规管理处置资产问题。③政府采购方面18.不编制政府采购预算、不履行或不正确履行政府采购程序;19.政府采购内控制度不完善,政府采购账号、密码及CA秘钥未按规定严格管理;20.购置物资验收入库手续不完备;21.合同管理制度不健全,合同审批管理不规范,合同履约执行不严格;22.其他违采购相关制度问题。④责任作风方面23.对巡视巡察、审计、财政专项检查反馈问题虚假整改、敷衍整改,甚至边改边犯;24.对下级财务部门监管指导不力,出现违反财务管理规定问题,甚至出现违纪违法问题;25.直属事业单位(院所)“一把手”对财务规定不掌握、把关不严,分管领导只签字、不审核,财务部门负责人对不符合财政政策事项未及时叫停;26.财务人员票据审核流于形式,致使违规事项进入领导签批程序;27.财会人员会计科目使用不正确,报销原始凭证不完整,票据使用不规范;28.对自身及本单位存在的问题不按要求报告或者不如实报告;29.其他责任作风问题,开展2023年度审计。 |
(二)检查各院所对党中央、省委省政府重大决策部署以及院党组各项要求落实完成情况,检查内部控制制度执行情况及内部控制风险评估状况,审计年度为2023年。 (三)审计报告中应当明确审计检查问题的总个数、涉及金额,并区分在资金方面(可再细分为上缴财政金额、纳入预算资金等)、资产管理方面、政府采购方面、其他方面的问题个数及金额。 |
标签: 审计服务
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