中航基金2024年度资管产品审计机构采购项目询比价方案

中航基金2024年度资管产品审计机构采购项目询比价方案

中航基金2024年度资管产品审计机构采购项目

询比价方案


中航基金管理有限公司

2024年10月


廉洁告知书

尊敬的合作伙伴:

根据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》(证监会令【145】号)、《基金经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》(中基协字﹝2020﹞30号)及中航基金管理有限公司的相关要求,在开展业务活动中,中航基金及工作人员应遵守相关廉洁从业规定,不得以以下方式向客户、潜在客户及其他利益关系人输送或谋取不正当利益:

(1)提供、索要或收受商业贿赂;直接或者间接方式收受、索取他人的财物或者利益;

(2)提供或收受礼金、礼品、房产、汽车、有价证券、股权、佣金返还、费用报销或其他财物,或者为上述行为提供代持等便利;

(3)提供或收受旅游、宴请、娱乐健身、工作安排等利益;

(4)直接或间接向他人提供内幕信息、未公开信息、商业秘密和客户信息,明示或暗示他人从事相关交易活动;

(5)直接或者间接利用他人提供或主动获取的内幕信息、未公开信息、商业秘密和客户信息谋取利益;

(6)违规从事营利性经营活动,违规兼任可能影响其独立性的职务或者从事与所在机构或者投资者合法利益相冲突的活动;

(7)违规利用职权为近亲属或者其他利益关系人从事营利性经营活动提供便利条件;

(8)协助客户通过提供虚假个人信息、伪造资料、代持等方式,向不满足适当性要求或合格投资者要求的客户销售产品或提供服务;

(9)以所在机构名义或者以所在机构员工身份,销售未经机构核准销售的金融产品;

(10)在基金份额的申购和赎回以及基金收益的分配过程中违规给予部分客户特殊优待;

(11)协助基金管理人制作虚假材料或者披露虚假信息;

(12)直接或间接通过聘请第三方机构或者个人的方式输送利益;

(13)其他输送或者谋取不正当利益的行为。


以上规定敬请知悉并共同遵守。

如发现中航基金工作人员有违规线索,可通过如下方式举报:

邮箱:fanwubi@avicfund.cn;联系电话:010-********

感谢您对工作的支持!



中航基金管理有限公司

2024年10月18日


第一部分 总则 1.项目

中航基金2024年度资管产品审计机构采购项目

2.响应文件截止日期

2024年10月28日17:00,逾期收到或不符合规定的响应文件恕不受理。

3.寄送地点

地点:北京市朝阳区天辰东路1号亚洲金融大厦D座 8层

电子文件寄送邮箱:zhengshurui@avicfund.cn

4.联系人

联系人:佟鑫

电话: 010-********

5.评选方式

评选方式:现场讲述评选。

评选时间:2024年10月29日(具体时间另行通知)

评选地点:北京市朝阳区天辰东路1号亚洲金融大厦D座 8层

6.响应单位资格要求

(1)应当具备下列条件:

1)具有独立承担民事责任的能力;

2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3)具有履行合同所必需的专业技术能力;

4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5)法律、行政法规规定的其他条件;

6)未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

(2)提供有效期内营业执照、会计师事务所执业证书。

(3)响应单位必须独立完成整个项目,不得以任何形式转包,否则我司有权追究其法律和经济责任。

7.响应文件的编制

响应文件一律采用A4纸印制。文件应提供正本一份(必须注明“正本”字样,加盖骑缝公章),副本两份,电子版邮寄至指定邮箱一份。如果正本和副本有任何差异,以正本为准。响应文件不得有任何涂改。

8.响应文件的组成

贵司自主编制响应文件,并对文件负全部责任;文件包括但不限于以下内容,商务部分、技术部分、资质证明文件。

1. 商务部分

(1)报价方式:费用单价,报价格式见附件一。

(2)报价不得低于供应商自身成本价,价格过低我司将有权做作废处理。

(3)报价为含税价,且需包含差旅、补助等所有相关费用。

2. 技术部分

(1) 审计方案:详细描述审计方法、流程、时间计划安排等。

(2) 团队介绍:包括团队成员资质、经验及过往业绩,团队及主要负责人过去三年就职情况以及业务经验等。保证在审计过程中核心人员的稳定性。

(3) 承诺函:承诺团队项目负责人及合伙人近三年未受处罚,并提供上述人员查询记录。

3. 资质证明部分

企业基本情况简介(包括但不限于响应单位名称、地址、邮政编码、传真、电话号码)、营业执照及资质证书等;

9.评分标准

我司从以下几点对响应单位进行评分:

(1)审计机构行业地位及经验;

(2)项目实施服务团队配置情况及受处罚情况;

(3)项目实施方案设计、保障、进度安排;

(4)报价优势。

10.签订合同

我司在授予合同时有权对第三部分“服务项目”中规定的需求实现予以增减。

响应单位的响应文件、澄清文件、以及双方合同谈判达成的协议等,均为签订合同的依据。

11.其他

本次资管产品审计机构采购1-2家会计师事务所。要求价格保持一致,存在二次报价的情况。若无法进行二次报价,则视为放弃。我司将从后补响应单位中进行二次选择,最终若未能达成一致,则只选择1家。

第三部分 服务项目要求

本次拟选聘的会计师事务所服务内容如下:

1、按照中国注册会计师审计准则及监管要求等规定,对我司发行的公募基金及资产管理计划2024年度的财务报表审计并出具审计报告,遵守会计师职业道德规范,对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

按照我司约定时间完成审计工作,出具审计报告。 第四部分 附件

中航基金2024年度资管产品审计机构采购项目

询比价方案


中航基金管理有限公司

2024年10月


廉洁告知书

尊敬的合作伙伴:

根据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》(证监会令【145】号)、《基金经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》(中基协字﹝2020﹞30号)及中航基金管理有限公司的相关要求,在开展业务活动中,中航基金及工作人员应遵守相关廉洁从业规定,不得以以下方式向客户、潜在客户及其他利益关系人输送或谋取不正当利益:

(1)提供、索要或收受商业贿赂;直接或者间接方式收受、索取他人的财物或者利益;

(2)提供或收受礼金、礼品、房产、汽车、有价证券、股权、佣金返还、费用报销或其他财物,或者为上述行为提供代持等便利;

(3)提供或收受旅游、宴请、娱乐健身、工作安排等利益;

(4)直接或间接向他人提供内幕信息、未公开信息、商业秘密和客户信息,明示或暗示他人从事相关交易活动;

(5)直接或者间接利用他人提供或主动获取的内幕信息、未公开信息、商业秘密和客户信息谋取利益;

(6)违规从事营利性经营活动,违规兼任可能影响其独立性的职务或者从事与所在机构或者投资者合法利益相冲突的活动;

(7)违规利用职权为近亲属或者其他利益关系人从事营利性经营活动提供便利条件;

(8)协助客户通过提供虚假个人信息、伪造资料、代持等方式,向不满足适当性要求或合格投资者要求的客户销售产品或提供服务;

(9)以所在机构名义或者以所在机构员工身份,销售未经机构核准销售的金融产品;

(10)在基金份额的申购和赎回以及基金收益的分配过程中违规给予部分客户特殊优待;

(11)协助基金管理人制作虚假材料或者披露虚假信息;

(12)直接或间接通过聘请第三方机构或者个人的方式输送利益;

(13)其他输送或者谋取不正当利益的行为。


以上规定敬请知悉并共同遵守。

如发现中航基金工作人员有违规线索,可通过如下方式举报:

邮箱:fanwubi@avicfund.cn;联系电话:010-********

感谢您对工作的支持!



中航基金管理有限公司

2024年10月18日


第一部分 总则 1.项目

中航基金2024年度资管产品审计机构采购项目

2.响应文件截止日期

2024年10月28日17:00,逾期收到或不符合规定的响应文件恕不受理。

3.寄送地点

地点:北京市朝阳区天辰东路1号亚洲金融大厦D座 8层

电子文件寄送邮箱:zhengshurui@avicfund.cn

4.联系人

联系人:佟鑫

电话: 010-********

5.评选方式

评选方式:现场讲述评选。

评选时间:2024年10月29日(具体时间另行通知)

评选地点:北京市朝阳区天辰东路1号亚洲金融大厦D座 8层

6.响应单位资格要求

(1)应当具备下列条件:

1)具有独立承担民事责任的能力;

2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3)具有履行合同所必需的专业技术能力;

4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5)法律、行政法规规定的其他条件;

6)未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

(2)提供有效期内营业执照、会计师事务所执业证书。

(3)响应单位必须独立完成整个项目,不得以任何形式转包,否则我司有权追究其法律和经济责任。

7.响应文件的编制

响应文件一律采用A4纸印制。文件应提供正本一份(必须注明“正本”字样,加盖骑缝公章),副本两份,电子版邮寄至指定邮箱一份。如果正本和副本有任何差异,以正本为准。响应文件不得有任何涂改。

8.响应文件的组成

贵司自主编制响应文件,并对文件负全部责任;文件包括但不限于以下内容,商务部分、技术部分、资质证明文件。

1. 商务部分

(1)报价方式:费用单价,报价格式见附件一。

(2)报价不得低于供应商自身成本价,价格过低我司将有权做作废处理。

(3)报价为含税价,且需包含差旅、补助等所有相关费用。

2. 技术部分

(1) 审计方案:详细描述审计方法、流程、时间计划安排等。

(2) 团队介绍:包括团队成员资质、经验及过往业绩,团队及主要负责人过去三年就职情况以及业务经验等。保证在审计过程中核心人员的稳定性。

(3) 承诺函:承诺团队项目负责人及合伙人近三年未受处罚,并提供上述人员查询记录。

3. 资质证明部分

企业基本情况简介(包括但不限于响应单位名称、地址、邮政编码、传真、电话号码)、营业执照及资质证书等;

9.评分标准

我司从以下几点对响应单位进行评分:

(1)审计机构行业地位及经验;

(2)项目实施服务团队配置情况及受处罚情况;

(3)项目实施方案设计、保障、进度安排;

(4)报价优势。

10.签订合同

我司在授予合同时有权对第三部分“服务项目”中规定的需求实现予以增减。

响应单位的响应文件、澄清文件、以及双方合同谈判达成的协议等,均为签订合同的依据。

11.其他

本次资管产品审计机构采购1-2家会计师事务所。要求价格保持一致,存在二次报价的情况。若无法进行二次报价,则视为放弃。我司将从后补响应单位中进行二次选择,最终若未能达成一致,则只选择1家。

第三部分 服务项目要求

本次拟选聘的会计师事务所服务内容如下:

1、按照中国注册会计师审计准则及监管要求等规定,对我司发行的公募基金及资产管理计划2024年度的财务报表审计并出具审计报告,遵守会计师职业道德规范,对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

按照我司约定时间完成审计工作,出具审计报告。 第四部分 附件

标签: 资管产品审计

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