2023年度部门决算公开说明
2023年度部门决算公开说明
目录
第一部分:部门(单位)名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分**23年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分:**23年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分:名词解释
第五部分:附件
第一部分
贵阳市第二人民医院概况
一、部门职责
贵阳市第二人民医院始建于1937年,前身为国民党中央医院贵阳分院,1952年对旧医院进行升级改造,命名为贵阳市工人医院,1952年10月1日正式运行,为贵阳市首家市级综合性医院。1953年更名为贵州省工人医院,1960年搬迁白云区大坝,更名为中国铝业公司职工医院(现贵州医科大学白云医院)。1962年搬回市区,命名为贵阳市第二人民医院,1996年7月1日,贵阳脑科医院挂牌成立,1997年12月1日,评定为二级甲等综合医院。**07年10月搬迁至观山湖区,增挂贵阳市金阳医院,**11年7月晋升为三级甲等综合医院。**21年4月成为贵州医科大学附属金阳医院,是所拥有87年历史的大型三级甲等综合医院。
二、机构设置
贵阳市第二人民医院内设内、外、妇、儿等 34 个临床科室,有检验、影像、功能等 8 个医技科室。从预算单位构成看,我部门(单位)没有下属单位,按照单位决算编报要求,单独编制本级决算。
第二部分
**23年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位:贵阳市第二人民医院 | **23年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,517.02 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 139,590.73 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 669.82 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 1,403.07 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,107.50 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 133,517.33 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 3,536.75 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 145,510.82 | 本年支出合计 | 58 | 138,831.40 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 501.05 | 结余分配 | 59 | 10,734.73 |
年初结转和结余 | 29 | 14,767.85 | 年末结转和结余 | 60 | 11,213.59 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 160,779.72 | 总计 | 62 | 160,779.72 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表
公开02表 | ||
单位:贵阳市第二人民医院 | **23年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | **9" valign="center" rowspan="3"> 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 145,510.82 | 4,517.02 | 0.00 | 139,590.73 | 0.00 | 0.00 | 1,403.07 | |
**6 | **9" valign="center"> 科学技术支出 | 700.72 | 59.75 | 0.00 | 640.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
**9" valign="center"> 技术研究与开发 | 640.97 | 0.00 | 0.00 | 640.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
*****99 | **9" valign="center"> 其他技术研究与开发支出 | 640.97 | 0.00 | 0.00 | 640.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
**9" valign="center"> 科技重大项目 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
*****01 | **9" valign="center"> 科技重大专项 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
**9" valign="center"> 其他科学技术支出 | 52.75 | 52.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
*****99 | **9" valign="center"> 其他科学技术支出 | 52.75 | 52.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
**8 | **9" valign="center"> 社会保障和就业支出 | 1,107.49 | 1,107.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
**9" valign="center"> 行政事业单位养老支出 | 1,018.95 | 1,018.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
*****02 | **9" valign="center"> 事业单位离退休 | 1,018.95 | 1,018.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
**9" valign="center"> 抚恤 | 88.54 | 88.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
*****01 | **9" valign="center"> 死亡抚恤 | 88.54 | 88.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | **9" valign="center"> 卫生健康支出 | 143,702.61 | 3,349.78 | 0.00 | 138,949.76 | 0.00 | 0.00 | 1,403.07 |
**9" valign="center"> 公立医院 | 140,541.10 | 188.27 | 0.00 | 138,949.76 | 0.00 | 0.00 | 1,403.07 | |
*****01 | **9" valign="center"> 综合医院 | 140,352.83 | 0.00 | 0.00 | 138,949.76 | 0.00 | 0.00 | 1,403.07 |
*****99 | **9" valign="center"> 其他公立医院支出 | 188.27 | 188.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
**9" valign="center"> 公共卫生 | 2,461.54 | 2,461.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
*****08 | **9" valign="center"> 基本公共卫生服务 | **.00 | **.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
*****09 | **9" valign="center"> 重大公共卫生服务 | 1,093.23 | 1,093.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
*****10 | **9" valign="center"> 突发公共卫生事件应急处理 | 1,348.31 | 1,348.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
**9" valign="center"> 中医药 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
*****01 | **9" valign="center"> 中医(民族医)药专项 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
**9" valign="center"> 计划生育事务 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
*****17 | **9" valign="center"> 计划生育服务 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
**9" valign="center"> 其他卫生健康支出 | 681.42 | 681.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
*****99 | **9" valign="center"> 其他卫生健康支出 | 681.42 | 681.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
公开03表 | ||
单位:贵阳市第二人民医院 | **23年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 138,831.40 | 115,414.80 | 23,416.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
**6 | 科学技术支出 | 669.83 | 0.00 | 669.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
技术研究与开发 | 610.08 | 0.00 | 610.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
*****99 | 其他技术研究与开发支出 | 610.08 | 0.00 | 610.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
科技重大项目 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
*****01 | 科技重大专项 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他科学技术支出 | 52.75 | 0.00 | 52.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
*****99 | 其他科学技术支出 | 52.75 | 0.00 | 52.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
**8 | 社会保障和就业支出 | 1,107.49 | 1,107.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政事业单位养老支出 | 1,018.95 | 1,018.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
*****02 | 事业单位离退休 | 1,018.95 | 1,018.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
抚恤 | 88.54 | 88.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
*****01 | 死亡抚恤 | 88.54 | 88.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 133,517.33 | 114,307.31 | 19,210.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公立医院 | 130,307.42 | 114,307.31 | 16,000.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
*****01 | 综合医院 | 130,119.15 | 114,307.31 | 15,811.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
*****99 | 其他公立医院支出 | 188.27 | 0.00 | 188.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公共卫生 | 2,461.54 | 0.00 | 2,461.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
*****08 | 基本公共卫生服务 | **.00 | 0.00 | **.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
*****09 | 重大公共卫生服务 | 1,093.23 | 0.00 | 1,093.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
*****10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,348.31 | 0.00 | 1,348.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中医药 | 2.55 | 0.00 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
*****01 | 中医(民族医)药专项 | 2.55 | 0.00 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
计划生育事务 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
*****17 | 计划生育服务 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他卫生健康支出 | 729.82 | 0.00 | 729.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
*****99 | 其他卫生健康支出 | 729.82 | 0.00 | 729.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 3,536.75 | 0.00 | 3,536.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,536.75 | 0.00 | 3,536.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3,536.75 | 0.00 | 3,536.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位:贵阳市第二人民医院 | **23年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | **" valign="center" colspan="6"> 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | **5" valign="center" rowspan="2"> 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | **5" valign="center"> 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,517.02 | **5" valign="center"> 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | **5" valign="center"> 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | **5" valign="center"> 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | **5" valign="center"> 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | **5" valign="center"> 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | **5" valign="center"> 六、科学技术支出 | 38 | 59.75 | 59.75 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | **5" valign="center"> 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | **5" valign="center"> 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,107.50 | 1,107.50 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | **5" valign="center"> 九、卫生健康支出 | 41 | 3,398.18 | 3,398.18 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | **5" valign="center"> 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | **5" valign="center"> 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | **5" valign="center"> 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | **5" valign="center"> 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | **5" valign="center"> 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | **5" valign="center"> 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | **5" valign="center"> 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | **5" valign="center"> 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | **5" valign="center"> 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | **5" valign="center"> 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
**5" valign="center"> 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | **5" valign="center"> 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | **5" valign="center"> 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | **5" valign="center"> 二十三、其他支出 | 55 | 3,536.75 | 0.00 | 3,536.75 | 0.00 | ||
24 | **5" valign="center"> 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | **5" valign="center"> 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | **5" valign="center"> 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 4,517.02 | **5" valign="center"> 本年支出合计 | 59 | 8,102.18 | 4,565.42 | 3,536.75 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 14,644.54 | **5" valign="center"> 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 11,059.39 | 76.13 | 10,983.25 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 124.54 | **5" valign="center"> | 61 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 14,5**.00 | **5" valign="center"> | 62 | ||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | **5" valign="center"> | 63 | ||||
总计 | 32 | 19,161.56 | **5" valign="center"> 总计 | 64 | 19,161.56 | 4,641.56 | 14,5**.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位:贵阳市第二人民医院 | **23年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 4,565.42 | 1,107.50 | 3,457.93 | |
**1 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
**199 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
**19999 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
**6 | 科学技术支出 | 59.75 | 0.00 | 59.75 |
科技重大项目 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | |
*****01 | 科技重大专项 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
其他科学技术支出 | 52.75 | 0.00 | 52.75 | |
*****99 | 其他科学技术支出 | 52.75 | 0.00 | 52.75 |
**8 | 社会保障和就业支出 | 1,107.49 | 1,107.49 | 0.00 |
行政事业单位养老支出 | 1,018.95 | 1,018.95 | 0.00 | |
*****02 | 事业单位离退休 | 1,018.95 | 1,018.95 | 0.00 |
抚恤 | 88.54 | 88.54 | 0.00 | |
*****01 | 死亡抚恤 | 88.54 | 88.54 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 3,398.18 | 0.00 | 3,398.18 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公立医院 | 188.27 | 0.00 | 188.27 | |
*****99 | 其他公立医院支出 | 188.27 | 0.00 | 188.27 |
公共卫生 | 2,461.54 | 0.00 | 2,461.54 | |
*****08 | 基本公共卫生服务 | **.00 | 0.00 | **.00 |
*****09 | 重大公共卫生服务 | 1,093.23 | 0.00 | 1,093.23 |
*****10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,348.31 | 0.00 | 1,348.31 |
中医药 | 2.55 | 0.00 | 2.55 | |
*****01 | 中医(民族医)药专项 | 2.55 | 0.00 | 2.55 |
计划生育事务 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | |
*****17 | 计划生育服务 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
其他卫生健康支出 | 729.82 | 0.00 | 729.82 | |
*****99 | 其他卫生健康支出 | 729.82 | 0.00 | 729.82 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位:贵阳市第二人民医院 | **23年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 0.00 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 0.00 | 30**1 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30**2 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30**3 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30**4 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30**5 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30**6 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30**7 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30**8 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30**9 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,107.50 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 1,107.50 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 1,107.50 | 公用经费合计 | 0.00 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位:贵阳市第二人民医院 | **23年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 14,5**.00 | 0.00 | 3,536.75 | 0.00 | 3,536.75 | 10,983.25 | |
229 | 其他支出 | 14,5**.00 | 0.00 | 3,536.75 | 0.00 | 3,536.75 | 10,983.25 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 14,5**.00 | 0.00 | 3,536.75 | 0.00 | 3,536.75 | 10,983.25 |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 14,5**.00 | 0.00 | 3,536.75 | 0.00 | 3,536.75 | 10,983.25 |
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23402 | 抗疫相关支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2340299 | 其他抗疫相关支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位:贵阳市第二人民医院 | **23年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位:贵阳市第二人民医院 | **23年度 | 金额单位:万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分
**23年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
**23年度收支决算总计160779.72万元,与**22年度相比,增加1**54.18万元,增长8.10%,主要原因是:**22年我院受疫情影响较大,**23年我院业务量逐渐恢复,故业务收入增加。
二、收入决算情况说明
**23年度收入合计145510.82万元,其中:财政拨款收入4517.02万元,占3.10%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入139590.73万元,占95.93%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占0.00%;其他收入1403.07万元,占0.96%。
三、支出决算情况说明
**23年度支出合计138831.40万元,其中:基本支出115414.80万元,占83.13%;项目支出23416.60万元,占16.87%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
**23年度财政拨款收支决算总计19161.56万元。与**22年度相比,减少5812.61万元,下降23.27%,主要原因是:财政拨款收入支出决算中含有上年结转的政府性基金,**23年我院使用以前年度结转的政府性基金,导致财政拨款结转结余减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
**23年度一般公共预算财政拨款支出4565.42万元,占本年支出合计的3.29%。与**22年度相比,增加1303.67万元,增长39.97%,主要原因是:**23年一般公共预算财政拨款收入增加,故一般公共预算财政拨款支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
**23年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)0.00万元,占0.00%;外交支出(类)0.00万元,占万元,占0.00%;教育支出(类)0.00万元,占0.00%;科学技术支出(类)59.75万元,占1.31%;文化旅游体育与传媒支出(类)0.00万元,占0.00%;社会保障和就业支出(类)1107.50万元,占24.26%;卫生健康支出(类)3398.18万元,占74.43%;节能环保支出(类)0.00万元,占0.00%;城乡社区支出(类)0.00万元,占0.00%;农林水支出(类)0.00万元,占0.00%;交通运输支出(类)0.00万元,占0.00%;资源勘探工业信息等支出(类)0.00万元,占0.00%;商业服务业等支出(类)0.00万元,占0.00%;金融支出(类)0.00万元,占0.00%;援助其他地区支出(类)0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等支出(类)0.00万元,占0.00%;住房保障支出(类)0.00万元,占0.00%;粮油物资储备支出(类)0.00万元,占0.00%;国有资本经营预算支出(类)0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理支出(类)0.00万元,占0.00%;其他支出(类)0.00万元,占0.00%;债务还本支出(类)0.00万元,占0.00%;债务付息支出(类)0.00万元,占0.00%;抗疫特别国债安排的支出(类)0.00万元,占0.00%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
**23年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1124.48万元,支出决算为4565.42万元,完成年初预算的406.00%。其中:
1.*****01 科技重大专项。支出决算为7万元,因为该笔款项为年中下拨的预算外资金,故年初无预算。
2.*****99 其他科学技术支出。支出决算为52.75万元,因为该笔款项为年中下拨的预算外资金,故年初无预算。
3.*****02 事业单位离退休。年初预算为891.02万元,支出决算为1018.95万元,完成当年预算的114.36%。决算数大于预算数的主要原因是:每季末我院离退休人员经费预算会根据实际发生情况进行调整。
4.*****01 死亡抚恤。支出决算为7万元,因为该笔款项为每年季末根据实际发生情况进行申请的经费,故年初无预算。
5.*****99 其他公立医院支出。支出决算为188.27万元,因为该笔款项为年中下拨的预算外资金,故年初无预算。
6.*****08 基本公共卫生服务。支出决算为**万元,因为该笔款项为年中下拨的预算外资金,故年初无预算。
7.*****09 重大公共卫生服务。支出决算为1093.23万元,因为该笔款项为年中下拨的预算外资金,故年初无预算。
8.*****10 突发公共卫生事件应急处理。支出决算为1348.31万元,因为该笔款项为年中下拨的预算外资金,故年初无预算。
9.*****01 中医(民族医)药专项。支出决算为2.55万元,因为该笔款项为年中下拨的预算外资金,故年初无预算。
10.*****17 计划生育服务。支出决算为16万元,因为该笔款项为年中下拨的预算外资金,故年初无预算。
11.*****99 其他卫生健康支出。支出决算为729.82万元,因为该笔款项为年中下拨的预算外资金,故年初无预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
**23年度一般公共预算财政拨款基本支出1107.50万元,其中:
(一)人员经费1107.50万元,主要包括:退休人员经费。
(二)公用经费0.00万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
**23年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元,本年支出3536.75万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与**22年度相比,减少3531.14万元,下降49.96%,主要原因是:我院政府性基金为基建大楼专项债,根据工程进度支付。具体情况如下:
1.2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。政府性基金预算财政拨款支出3536.75万元,主要是用于:我院基建项目建设。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
我院**23年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
**23年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费预算0万元,支出决算0万元,决算数等于预算数。全年使用财政拨款安排的出国(境)团组共计0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算0万元,支出决算0万元,决算数等于预算数。
3.公务接待费预算0万元,支出决算0万元,决算数等于预算数。
说明:贵阳市第二人民医院本年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公 ”经费预算和支出,故本表无数据。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
**23年度机关运行经费支出0万元。我单位不是行政单位,也不是参公事业单位,无机关运行经费。
(二)政府采购支出情况
**23年度政府采购支出总额3**0.80万元,其中:政府采购货物支出2703.89万元、政府采购工程支出226.91万元、政府采购服务支出270.00万元;授予中小企业合同金额1583.02万元,占政府采购支出总额的49.46%,其中:授予小微企业合同金额771.61万元,占政府采购支出总额的24.11%。
(三)国有资产占用情况
截至**23年12月31日,共有车辆31辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车26辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车5辆,其他用车主要是:;(单价100万元(含)以上设备(不含车辆)62台(套)。
十一、预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位组织对**23年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评,共计12项,涉及资金6994.68万元,自评覆盖率达到100%。
2.绩效自评结果
(1)项目支出绩效自评情况。
1.**23年度疫情防控相关经费项目完成情况综述:项目全年预算数943.46万元,执行数943.46万元,完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看项目资金执行率高,使用过程规范,实施速度快,未发现相关问题。
2.**23年度住院医师规范化培训项目完成情况综述:项目全年预算数444.49万元,执行数444.49万元,完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看项目资金执行率高,使用过程规范,实施速度快,未发现相关问题。
《项目支出绩效目标自评表》详见附件。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
附件:绩效自评表1.xlsx
贵阳市第二人民医院
**24年11月5日
标签: 决算
0人觉得有用
招标
|
- 关注我们可获得更多采购需求 |
关注 |
最近搜索
无
热门搜索
无