湖南公司2025年管理类审计咨询服务项目-非招标公告
湖南公司2025年管理类审计咨询服务项目-非招标公告
一、概述
按照公司计划安排,为提高公司审计工作质量和效果,结合审计业务实际需求,拟选聘专业第三方机构,独立开展或提供专业人员参与实施,服务于公司管理类审计项目及管理咨询业务等,主要服务对象是湖南公司综合监督部。
二、采购物资\采购项目与标段
交货期限:
质保期限(月):
物资名称: 规格型号 物资名称: 单位: 数量: 交货地点
2025年1月1日起至2025年12月31日止
三、供应商资格要求
本次不接受联合体投标。 1 .中华人民共和国境内注册,具有独立承担民事责任能力,具有有效营业执照的法人或非法人组织,具有省级及以上财政部门颁发的会计师事务所执业许可(提供行业资质证书,包括营业执照复印件、执业证书、证券期货资格等)或具备管理咨询类资质的机构(提供营业执照复印件、资质证书复印件等),取得注册会计师的人员不少于 15 人。 2 .财务要求:财务状况良好,未被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的;未进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形。有能力承担项目实施过程中可能面临的风险,须提供近三年(2021 年-2023 年)经会计师事务所或审计机构审计的财务状况表(包括现金流量表、资产负债表、利润表)。公司注册成立不足三年的,提供财务状况表从公司注册成立之日起,新成立不足一年的企业可提供验资报告。 3. 信誉要求: 信誉良好, 未被“ 信用中国” 网站( 即中国执行信息公开网)(http://www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单;在全国企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)中未列入严重违法失信企业名单。 4 .近三年来(2021 年 1 月 1 日至投标截止日),截至投标文件递交截止时间期间,至少承担过 1 项内部审计项目(内控审计、经济责任审计、管理类专项审计等,不包括财务报表、并购重组、审慎调查审计、公司年报)(提供合同复印件,包括合同首页、内容页、盖章页、签订时间,需体现服务内容(如果合同无法体现具体服务内容,可另行提供其他合同履行的相关证明文件),并加盖公章)。 5 .单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加同一项目投标。
四、询价文件的获取
4.1 有意向参加项目者,于2024-11-21 17:00:00,登录数字供应链平台进行项目报名。
4.2 报名成功后于2024-11-14 09:00:00至2024-11-21 17:00:00,登录数字供应链平台进行项目下载询价文件。
五、响应文件的递交
5.1 请于2024-11-21 17:00:00,登录数字供应链平台递交项目响应文件。
5.2 逾期将无法进行递交响应文件,采购人将不予受理。
5.3 供应商在递交响应文件前,应按照有关规定提供人民币0.0万元项目保证金。
六、响应文件的开启
6.1 响应文件的开启时间2024-11-22 09:00:00
6.2 响应文件的开启地点1711会议室
七、采购人信息
联系人:朱菲
联系电话:188*****668
电子邮件:zhufei@pipechina.com.cn
标签: 管理类审计咨
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