重庆市九龙坡区西彭镇卫生院重庆市九龙坡区西彭镇卫生院内部审计计划
重庆市九龙坡区西彭镇卫生院重庆市九龙坡区西彭镇卫生院内部审计计划
采购目录/需求描述 | 采购预算(元) | 数量 | 小计(元) |
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采购目录: 财务服务-审计服务-专项审计 需求描述: 为进一步规范财务管理,提高经费使用效益,防止国有资产流失,根据上级主管部门的要求和医院实际,从今年开始将开展内部审计工作。现制定我院年内部审计工作计划。 一、年度审计工作目标 2024年的内部审计工作,以国家财经法规、财务管理制度为依据,以财务收支行为的真实性、合法性、效益性为重点,结合我院年工作要点、医院*廉政建设和*工作的主要任务,把促进管理,防范资金风险,提高资金使用效益,增进服务,作为审计工作的出发点,针对合理科学利用医疗资源,防止铺张浪费等内容开展审计。对被审单位做出客观评价,并针对审计发现的问题提出审计意见和建议,帮助和督促被审计单位及时整改。 二、审计的内容 1、根据内部审计的规定要求,有计划地对医院的内控管理制度和内控控制措施的有效性、实施程序、流程规范性进行审计;医院“三重一大”、经济合同等情况进行审计; 2、根据内部审计的规定要求,有计划地对医院药品采购、耗材采购、试剂采购、资产采购等情况进行内审; 3、根据内部审计的规定要求,有计划地对医院的财务收入、支出情况进行审计; 4、根据内部审计的规定要求,有计划地对预算、决算情况进行内审; 5、根据内部审计的规定要求,有计划地对国有资产、使用、管理情况进行内审; 通过开展财务审计工资,使审计工作规范化、制度化,及时评价部门财经管理状况,加强事前防范,促进部门管理自律。 展开 | ¥***** | 1(次) | ¥***** |
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