2017年度漳州台商投资区社会事业管理局部门决算说明
2017年度漳州台商投资区社会事业管理局部门决算说明
一、部门主要职责
(一)贯彻执行有关民政、劳动和社会保障、教育、文化、卫生、体育、人口和计划生育工作方面的方针、政策、法律、法规,拟定和实施相关发展规划并承担具体管理工作,负责民政和社会福利事务;
(二)承担社区组织、社会组织、社区公告设施的建设和监督管理工作;
(三)承担促进社会管理体制创新发展的责任;
(四)负责劳动管理工作,对企业等各类用人单位执行劳动法规情况进行指导和监察,调查处理违反劳动法规行为;
(五)负责社会保障工作;
(六)负责防震减灾等防抗自然灾害的组织管理及应急管理工作。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看,我局目前内设独立编制机构5个及41个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
漳州台商投资区社会事务服务中心 | 财政全额核拨 | 6 | 6 |
漳州台商投资区卫生服务中心 | 财政全额核拨 | 20 | 19 |
漳州台商投资区劳动和社会保障服务中心 | 财政全额核拨 | 6 | 4 |
漳州台商投资区普通教育教学研究中心 | 财政全额核拨 | 10 | 3 |
漳州台商投资区文物保护管理所 | 财政全额核拨 | 7 | 6 |
三、部门主要工作总结
2017年我局主要任务是:1、有效提高教育教学水平;2、扎实推进文体工作;3、加强文物保护管理;4、和谐发展人社工作;5、健康发展医疗卫生事业;6、全面落实民生保障。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
一、活动开展丰富生动
全年举办新春文艺汇演、万达广场首届广场舞交流赛、“台商区首届音乐舞蹈节”等各类文化活动20多场,深入全民多个村、社区、农场开展送戏、电影下乡等文化下乡活动,服务群众4000多人次。开展台商区首批非物质文化遗产评选工作,评选出第一批区级非物质文化遗产代表性项目4项和区级非物质文化遗产传承人2人。举办中小学生校园足球夏令营,组织参加全市中小学生体育联赛,东山小学获得女子组第4名的好成绩;组织教职工气排球赛,丰富教职工业余生活;举办区中小学生“我为核心价值观代言”读书演讲、篮球赛、跳绳比赛、足球联赛、乒乓球联赛。开展首届小学校长论坛、第五届规范汉字书写大赛、经典诵读大赛、首届汉字听写大赛、语数英等十门学科现场优质课评选、语数英教学技能大赛、“一师一优课,一课一名师”评选、名师工作室送教下乡等活动。举办爱卫主题宣传晚会,开展“世界防治结核病日” “第30个无烟日”等健康教育宣传活动,共发放宣传材料10000份。
二、项目建设稳步推进
与广东华侨城集团达成初步合作协议,将结合龙佳山庄实际情况和我区的发展,重新规划,提升我区整体文化产业优势;协助福建华发包装有限公司进行2017年度专项资金的申报;做好白礁慈济祖宫、天一总局旧址修缮工作。建设鸿渐村幸福院和吴宅村幸福院,现主体工程已完工,相关配套物资已配备;角美镇敬老院项目工程完成加固方案和初步改造平面图。全速推进漳州市第五医院病房综合大楼,主楼主体封顶,二期临设规划完成100%。加快开展泰禾国际医院项目,目前项目已签约。规划漳州市第五医院医疗技术后勤综合楼及院区附属配套工程,已完成概念性方案设计、项目建议书编制与批复。做好教育城域网和校校录播教室采购及近3000万元教育装备设施采购;角美中学(续建)一期室外工程等7个项目已竣工,东山小学、龙江小学、白礁小学迁建及附属幼儿园、第三实验小学及附属幼儿园、实验幼儿园、桥头小学、金山中心小学,中心城区一期改造工程配套幼儿园、吴宅村安置房配套幼儿园、水岸新城小区、阳光城凡尔赛宫小区配套幼儿园等13个工程已开工建设,石门小学迁建项目等27个工程已全面启动前期工作,累计完成投资近2.4亿元。
三、惠民实施精准扎实
联合区财政局利用暑假对各学校进行财务、资助工作检查, 及时对贫困生进行精准资助,发现问题,及时整改。为我区东山、石厝、铺尾、蔡店、沙坂5个村审核发放被征地农民保障金,共计审核通过被征地农民养老保障的发放对象2177人,发放总金额为813.628万元。农民工讨薪和劳资纠纷案件共计结案606起,结案率88%,追回拖薪欠薪总金额1706万元;办结工伤认定案例324件,中止工伤认定时限6件,结案率82%;劳动信访件处理33件。对城乡办园规范、质量合格、低收费的60所普惠性民办幼儿园给予补助,补助资金达149万元。核销城乡低保47户89人,特困人员(五保)15户15人;总共发放农村低保金额925.3046万元,城市低保金额141.383万元,特困人员金额215.8万元,城乡低保医疗救助金额115.5万元,临时救助金额340.15万元,春节慰问157.56万元,上级自然灾害救灾款61万元。做好退役士兵维稳工作,接收转业士官3人;“八一”期间对重点优抚对象346人慰问13.84万元,发放电饭煲360台;退役士兵自主就业地方经济补助共发放*******元。流浪人员自行来站救助683人,发放救助金1.386万元。
四、队伍管理持续深化
组织开展好教师节表彰、教师资格认定、继续教育等工作。黄色敏老师被评为“福建省优秀教师”,高建春、连宏彬等16位老师获得市级表彰;角美中心小学陈惠娜老师被评为市研究型名师,厦门双十中学漳州校区林洪等11位老师被评为市学科带头人。招聘30名小学紧缺学科教师充实到农村学校,招聘19名中学新任教师补充双十漳校的教育教学需求;选派校长、园长、骨干教师到西安、福州、厦门、闽师大及各县市参观、学习、交流、培训,促进教师专业化成长。选派医务人员26人到外进修;选派医务工作人员9名参加规培。高校现场招聘中医骨伤科研究生1名;招录工作人员23人,委培生入编1人,编外人员12人;做好2017年医师资格及卫生专业技术资格考试报名审核工作,完成辖区内199名执业(助理)医师的医师定期考核、全区112名乡村医生集中面授和技能考核工作。
五、服务体系有效完善
一年来,我局共审验出版物经营单位15家、印刷企业24家;共受理完成17家经营单位的项目审批申请。提升养老服务专业水平,启动漳州台商投资区养老服务信息化服务平台,完成2900名老人的手机发放和4320名老人的建档工作。命名道路12条,楼盘23家;共审批登记社会组织4个,民办非企业11家。破除以药补医机制,药占比控制取得实效,目前全区药占比达24.66%,远远低于漳州市要求的30%的指标任务;积极推进医联体建设,推动第五医院与175医院战略协作关系向纵深发展,加快推进区域内第五医院与角美社区卫生服务中心建设新的医联体工作。实施院长目标年薪制,强化公立医院的公益属性。开展家庭医生签约服务,提高签约服务覆盖率。行政审批服务日益规范;疾病预防控制工作有效落实;基本公共卫生服务逐渐完善。
六、教育成绩再次提升
我区被评为漳州市初中教育教学质量先进县(区)、漳州市初中教育教学指导先进单位。厦门双十中学漳州校区中考综合比在漳州市近180所初中校中高居第4名。角美中学、康桥学校、鸿渐中学被评为漳州市初中教育教学质量信得过学校,厦门双十中学漳州校区被评为漳州市初中教育教学质量先进校,华侨中学、石美中学、玉江中学被评为漳州市初中教育教学质量达标校。初中、高中教育教学质量双双被评为漳州市先进县区,在我区建区以来尚属首次。
厦门双十中学漳州校区顺利通过福建省二级达标高中验收。4所小学被评为福建省义务教育管理标准化学校,2所市级;角美中心小学被评为“福建省义务教育教改示范校”,实验幼儿园被认定为漳州市级示范性幼儿园。我区12所小学首次接受省级义务教育质量监测,组织严密,培训到位,操作规范,受省巡视组的高度好评。
七、安全生产切实保障
落实上级相关安全会议精神,层层签订责任书。局各部门深入开展各类安全教育活动,联合相关部门做好各级各类安全检查。为全区文保单位增配近600瓶灭火器;投入约15万元配齐学校安保器械,投入约10万元为全区17辆校车安装“GPS”定位装置;一年来,我局无出现重大安全事故,获得区级“安全生产先进单位”。
四、2017年决算收支总体情况
2017年我局年初结转和结余9886.92万元,本年收入21788.27万元,本年支出21501.17万元,事业基金弥补收支差额0元,结余分配0万元,年末结转和结余10174.02万元。
(一)2017年收入21788.27万元,比2016年决算数增加1230.25万元,增长5.98%,具体情况如下:
1.财政拨款收入:21788.27万元,其中:政府性基金174.10万元。
2.事业收入0.00万元。
3.经营收入0.00万元。
4.上级补助收入0.00万元。
5.附属单位上缴收入0.00万元。
6.其他收入0.00万元。
(二)2017年支出21501.17万元,比2016年决算数增加8608.62万元,增长66.77%,具体情况如下:
1.基本支出1777.93万元。其中,人员支出1742.93万元,公用支出35万元。
2.项目支出19723.23万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
五、一般公共预算拨款支出决算情况
2017年一般公共预算拨款支出21465.98万元,比上年决算数增加8789.41万元,增长69.34%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)行政运行(政府办公厅及相关机构事务)51.65万元,较上年决算数增加51.65万元,增长100%,原因是该科目数据主要为年度在编人员奖励性绩效工资和绩效工资总量,而2016年该资金放在行政运行*******(发展与改革事务)中。
(二)行政运行(发展与改革事务)131.47万元,较上年决算数增加24.67万元,增长23.1%,主要原因是2017年单位人员增加,工资调整等。
(三)军队转业干部安置0.14万元,较上年决算数减少0.23万元,下降62.16%。主要原因是2016年该科目结余资金0.14万元,2017年全额上缴区财政,当年度无该科目资金收入。
(四)台湾事务6万元,较上年决算数增加6万,增长100%,主要原因是以往年度该科目结余资金6万元,2017年全额上缴区财政,当年度无该科目资金收入。
(五)行政运行(教育管理事务)1451.34万元,较2016年决算数增加1395.44万元,主要原因是2017年该科目数据含有16年度全区在职教职工奖励性绩效工资,而2016年该项目资金放在*******小学教育中。
(六)一般行政管理事务124.35万元,较2016年决算数增加45.72万元,增长58.15%,主要原因是补发2016年度局绩效考评优秀等次奖励专项经费。
(七)其他教育管理事务支出2952.01万元,较2016年决算数增加1713.73万元,增长138.4%,主要原因是补发2016年度综治平安奖。
(八)学前教育327.95万元,较2016年决算数减少158.26万元,下降32.55%;小学教育399.58万元,较2016年决算数减少76.54万元,下降16.08%,主要原因是部分小学教育经费放在其他普通教育支出中;初中教育29.61万元,较2016年决算数增加28.38万元,主要原因是2017年在职教师继续教育经费有根据学段划分在初中教育,往年均放在其他普通教育支出中;高中教育338.11万元,较2016年增加225.92万元,增长201.37%,主要原因是2016年高中生均公用经费直接由财政拨付至各高中校,而2017全年均先拨付至我局并列支在高中教育,再由我局足额下拨至学校,且2017年在职教师继续教育经费有根据学段划分在高中教育,往年均放在其他普通教育支出中;其他教育普通支出2673.78万元,较2016年决算数增加582.58万元,增长27.86%,主要原因是2017年该科目含有校园维修专项资金,而2016年该项目资金列支其他教育支出;中专教育67.41万元,较2016年决算数减少21.98万元,下降24.59%,主要原因是因2017年度中职免学费省级补助资金不足,致使2017年秋季中职免学费补助资金暂未申请拨付;教育费附加安排的支出(含农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施及其他教育费附加安排的支出)5065.64万元,较2016年决算数增加1544.56万元,增长43.87%,主要原因是随着校安项目工程的实际进度,需拨付相应的工程款;其他教育支出1008.78万元,较2016年决算数增加663.37万元,增长192.05%,主要用于支付2017年乡村教师生活补贴和2016、2017年高中生均公用经费省级奖补资金。
(九)其他文化支出0.7万元,较2016年决算数增加0.7万元,主要用于支付2017年基本公共文化服务专项经费0.7万元,2016年无该项目资金;文物保护5.29万元,较2016年决算数增加5.29万元,主要用于支付2017年度文物保护年度工作经费,2016年无该项目资金;历史名城与古迹111.13万元,较2016年决算数增加94.03万元,主要用于支付区历史文化保护与利用专项规划,2016年无该项目资金;群众体育81.43万元,较2016年决算数增加63.97万元,主要用于全民健身活动的支出;其他体育支出5万元,较2016年决算数增加2万元,增长66.67%,主要用于支付角美镇乒乓球馆装修补助;其他文化体育与传媒支出15.46万元,较2016年决算数增加14.46万元,主要用于支付区级文体节庆活动专项经费,2016年无该项目资金的支出。
(十)人力资源和社会保障管理事务31.34万元,较2016年决算数增加31.34万元,增长100%,主要原因是2017年新增劳动监察、仲裁、工伤认定等专项工作经费的收支,2016年无;拥军优属20.7万元,较2016年决算数增加15.45万元,主要原因是2017年支付2016年随军家属未就业生活补贴经费20.7万元,2016年支付2015年随军配偶基本生活保障金5.25万元;其他民政管理事务支出3.24万元,较2016年决算数减少0.87万元,主要用于发放遗属补贴;事业单位离退休367.81万元,较2016年决算数增加367.81万元,增长100%,主要原因是2017年新增事业单位离退休人员养老金的收支,2016年无该项目资金;其他行政事业单位离退休支出14.31万元,较2016年决算数增加3.21万元,主要用于发放退休代管人员生活补助;职业培训补贴27.32万元,较2016年决算数增加26.18万元;社会保险补贴32.36万元,较2016年决算数增加32.36万元,主要原因是2016年无该项目资金的支出;其他就业补助支出56.22万元,较2016年决算数增加49.97万元;死亡抚恤3.2万元,较2016年决算数减少6.17万元,主要用于发放烈士子女及三属生活补助;伤残抚恤27.8万元,较2016年决算数减少40.31万元,主要用于发放伤残军人等优抚对象生活补助金;在乡复员、退伍军人生活补助131.16万元,较2016年决算数增加32.05万元,主要用于发放带病回乡、复退军人生活补助;义务兵优待金269.8万元,较2016年决算数减少36.39万元,主要用于发放义务兵优待金及参战、铀矿开采退役人员生活补助;农村籍退役士兵老年生活补助337.7万元,较2016年决算数增加284.47万元,主要用于发放60周岁及60周岁以上农村籍退役士兵生活补助;其他优抚支出7.8万元,较2016年决算数减少15.82万元,主要用于发放五老及五老遗孀生活补助,减少原因是2016年度有补发2015年该对象生活补助提标部分;退役士兵安置158.26万元,较2016年决算数增加55.05万元,主要用于发放退役士兵自主就业地方经济补助及退役士兵在待安置期间生活补助;残疾人就业和扶贫21.15万元,较2016年决算数减少5.03万元,主要用于发放残疾人就业创业专项补助及残疾人托养服务;残疾人生活和护理补贴13万元,较2016年决算数增加13万元,增长100%,主要用于发放部分困难残疾人生活补贴,增加原因是2016年该项目资金均放在其他残疾人事业支出中,以上各类民政、残联项级科目的年度差额主要原因是补助人数的变动及补助标准的调整等。中央自然灾害生活补助61万元,较2016年决算数增加41万元;地方自然灾害生活补助2万元,较2016年决算数增加2万元,该2万元为2017年度地方自然灾害省级补助资金;最低生活保障(含城市和农村)1439.87万元,较2016年决算数增加336.48万元,增长30.5%,主要原因是低保人数的变动和补助标准的提高;临时救助452.04万元,较2016年决算数增加200.17万元,增长79.47%,主要用于城乡低保等优抚对象临时医疗救助和临时救助;特困人员救助供养215.77万元,较2016年决算数增加26.41万,增长13.95%,主要原因是特困人数的变动和补助标准的提高;其他农村生活救助31.25万元,较2016年决算数增加0.58万元,增长1.89%,主要用于发放社会弃婴保姆生活抚育费、散居孤儿生活费、革命五老人员定期生活补助及医疗补助;其他社会保障和就业支出91.6万元,较2016年决算数增加66.9万元,主要用于支付农房叠加保险区财政补贴、居家养老专业化服务资金、养老服务站点设施建设及城乡社区示范点建设前期资金等。
(十一)其他公立医院支出2万元,该2万元为2015年漳州城市医院对口支援工作经费,2017年度足额上缴区财政;其他基层医疗卫生机构支出6万元,该6万元为乡村医学定向委培生生活补助;妇幼保健机构31.4万元,较2016年决算数增加6.5186万元,主要用于支付2017年度妇幼保健工作经费;基本公共卫生服务941.57万元,较2016年决算数增加189.64万元,增长25.22%;重大公共卫生专项3万元,较2016年决算数增加3万元;中医药16万元,较2016年决算数增加16万元,增长100%,主要用于支付中医药(中医馆建设)省级补助资金,2016年无该项目资金;其他计划生育事务支出6万元,较2016年决算数增加6万元,主要用于支付2013年度已招聘医学定向生2016-2017学年补助费,2016年无该项目资金;事业单位医疗15.56万元,较2016年决算数增加5.55万元,增长55.44%,主要用于支付局在编人员基本医疗、生育及工伤保险;城乡医疗救助115.5万元,主要用于支付城乡低保等优抚对象医疗救助;优抚对象医疗补助38.27万元,该资金主要为优抚对象医疗补助市级配套资金;其他医疗卫生与计划生育支出38.13万元,较2016年决算数增加32.13万元,主要用于支付新农合奖励经费和工作经费,2016年该项目资金放在新型农村合作医疗中。
(十二)城乡社区支出1240.85万元,较2016年决算数增加1240.85万元,增长100%,主要原因是2017年收到2016年深化城镇基础设施投融资模式创新中央基建投资补助资金1800万元,主要用于角美中学改扩建和东山小学迁建工程项目;
(十三)行政运行3.56万元(农业),较2016年决算数减少39.12万元,主要原因是2017年度局在编人员奖励性绩效工资和绩效工资总量不放在该项级科目中。
六、政府性基金支出决算情况
2017年度政府性基金支出35.18万元,较2016年决算数减少143.28万元,具体情况如下(按项级科目统计):
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出0.81万元,该资金为2016年春节困难群体价格补贴结余资金,已于2017年盘活上缴国库,2017年春节困难群体价格补贴资金于2018年2月发放;用于社会福利的彩票公益金支出34万元,较2016年决算数增加14万元,增长70%,主要用于农村幸福园建设补助资金(鸿渐村、吴宅村各17万元);用于体育事业的彩票公益金支出0.37万元,该资金主要用于学前教育助学。
七、财政拨款基本支出决算情况
2017年度财政拨款基本支出1777.93万元,其中:
(一)人员经费1742.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费35万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度“三公”经费一般公共预算拨款6.159万元,同比下降21.94%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2016年相比,因公出国(境)经费支出下降(增长)0%。
(二)公务用车购置及运行费4.626万元。其中:公务用车购置费0万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费4.626万元,主要用于公务用车租用费支出,年末公务用车保有量0辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别下降19.27%,主要原因是贯彻落实“三公经费”约法三章,严格控制单位“三公经费”的支出。
(三)公务接待费1.533万元。主要用于接受上级检查、调研等有公函的接待工作时提供的食宿费等,累计接待约38批次、接待总约380人数。与2016年相比,公务接待费支出下降29.03%,主要原因是贯彻落实“三公经费”约法三章,严格控制单位“三公经费”的支出。
九、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
本单位为事业单位没有机关运行经费。
(二)政府采购情况
本部门2017年度政府采购支出总额3600万元,其中:政府采购货物支出3600万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)项目绩效自评报告
部门业务费和其他专项资金绩效自评情况详见附件。
十、名词解释
(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表:****************4/attachments/2017%E5%B9%B4%E9%83%A8%E9%97%A8%E5%86%B3%E7%AE%97%E5%85%AC%E5%BC%80%E8%A1%A8%E6%A0%B7.XLS">1-1 2017年度收支决算总表
****************4/attachments/2017%E5%B9%B4%E9%83%A8%E9%97%A8%E5%86%B3%E7%AE%97%E5%85%AC%E5%BC%80%E8%A1%A8%E6%A0%B7.XLS">1-2 2017年度收入决算表
****************4/attachments/2017%E5%B9%B4%E9%83%A8%E9%97%A8%E5%86%B3%E7%AE%97%E5%85%AC%E5%BC%80%E8%A1%A8%E6%A0%B7.XLS">1-3 2017年度支出决算表
****************4/attachments/2017%E5%B9%B4%E9%83%A8%E9%97%A8%E5%86%B3%E7%AE%97%E5%85%AC%E5%BC%80%E8%A1%A8%E6%A0%B7.XLS">1-4 2017年度财政拨款收支决算总表
****************4/attachments/2017%E5%B9%B4%E9%83%A8%E9%97%A8%E5%86%B3%E7%AE%97%E5%85%AC%E5%BC%80%E8%A1%A8%E6%A0%B7.XLS">1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表
****************4/attachments/2017%E5%B9%B4%E9%83%A8%E9%97%A8%E5%86%B3%E7%AE%97%E5%85%AC%E5%BC%80%E8%A1%A8%E6%A0%B7.XLS">1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表
****************4/attachments/2017%E5%B9%B4%E9%83%A8%E9%97%A8%E5%86%B3%E7%AE%97%E5%85%AC%E5%BC%80%E8%A1%A8%E6%A0%B7.XLS">1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表
****************4/attachments/2017%E5%B9%B4%E9%83%A8%E9%97%A8%E5%86%B3%E7%AE%97%E5%85%AC%E5%BC%80%E8%A1%A8%E6%A0%B7.XLS">1-8 2017年度政府性基金支出决算表
****************4/attachments/2017%E5%B9%B4%E9%83%A8%E9%97%A8%E5%86%B3%E7%AE%97%E5%85%AC%E5%BC%80%E8%A1%A8%E6%A0%B7.XLS">1-9 2017年度部门决算相关信息统计表
****************4/attachments/2017%E5%B9%B4%E9%83%A8%E9%97%A8%E5%86%B3%E7%AE%97%E5%85%AC%E5%BC%80%E8%A1%A8%E6%A0%B7.XLS">1-10 2017年度政府采购情况表
****************4/attachments/%E9%83%A8%E9%97%A8%E4%B8%9A%E5%8A%A1%E8%B4%B9%E5%92%8C%E5%85%B6%E5%AE%83%E4%B8%93%E9%A1%B9%E8%B5%84%E9%87%91%E7%BB%A9%E6%95%88%E8%87%AA%E8%AF%84%E8%A1%A8%EF%BC%88%E7%A4%BE%E7%AE%A1%E5%B1%80%20%20%E6%B1%87%E6%80%BB%EF%BC%89.xls">3 2017年度部门业务费和其它专项资金绩效自评表
招标
|
- 关注我们可获得更多采购需求 |
关注 |
最近搜索
无
热门搜索
无