市交投集团关于《绍兴市本级工程价款结算审计情况专项审计调查》中发现问题的整改结果公告
市交投集团关于《绍兴市本级工程价款结算审计情况专项审计调查》中发现问题的整改结果公告
绍兴市审计局派出审计组于2018年9月14日至11月16日对绍兴市级2015年1月至2018年7月政府投资项目的工程价款结算审计情况进行了专项审计,并于2019年10月12日出具审计报告(绍市审调报〔2019〕25号)。审计调查结果表明,绍兴市交通投资集团有限公司逐步完善价款结算内控制度,不断规范价款结算工作,为推进政府投资项目建设起到了积极作用。但在政府投资项目价款结算管理实践中,仍存在制度执行不到位、监督管理缺乏、管理机制不完善等方面的问题,需要进一步完善和改进。
一、关于审计发现问题的整改情况
(一)工程价款结算审计项目未按规定招标
交投集团下属公司已于2019年8月21日出台《招标管理办法》,并于2019年9月1日正式实施。
(二)工程价款结算管理机制方面存在的问题
市交投集团建立基本建设项目工程结算审核和竣工财务决算工作联席会议制度,并于2019年7月25日制定出台《基本建设项目工程结算管理暂行办法》、《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》、《工程结算和竣工财务决算服务中介机构库管理暂行办法》、《基本建设项目工程结算、竣工财务决算中介机构质量考核管理暂行办法》(绍市交投发〔2019〕32号),进一步完善价款结算制度。后续市交投集团将严格按照省、市及集团的相关制度执行,规范管理,强化监督。
二、审计建议采纳结果
根据审计建议,市交投集团加强内控制度建设,进一步完善《基本建设项目工程结算管理暂行办法》等工程建设管理相关制度,完善内部监管机制;强化执行、规范管理,切实加强工程价款结算管理,落实长效管理机制。
绍兴市交通投资集团有限公司
2020年7月9日
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